公司信息安全管理制度
公司对信息安全管理制度

第一章总则第一条为了加强公司信息安全管理工作,保障公司信息系统的安全稳定运行,维护公司利益,根据国家有关法律法规和行业标准,结合公司实际情况,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工、各部门及子公司。
第三条公司信息安全管理工作应遵循以下原则:1. 安全优先:将信息安全放在首位,确保公司信息系统的安全稳定运行。
2. 综合管理:实行全过程、全方位的信息安全管理,确保信息安全管理体系的有效性。
3. 依法管理:遵守国家法律法规和行业标准,确保信息安全管理的合法性。
4. 预防为主:加强信息安全管理,提高员工安全意识,预防信息安全事件的发生。
第二章组织与管理第四条公司设立信息安全领导小组,负责公司信息安全工作的统筹规划、组织协调和监督管理。
第五条信息安全领导小组下设信息安全办公室,负责具体实施信息安全管理工作。
第六条各部门应指定专人负责本部门的信息安全管理工作,并定期向信息安全办公室报告工作情况。
第七条信息安全办公室的主要职责:1. 制定和实施公司信息安全管理制度及实施细则。
2. 监督检查各部门信息安全工作的落实情况。
3. 组织开展信息安全培训和宣传活动。
4. 处理信息安全事件,保障公司信息安全。
第三章信息安全内容第八条计算机及网络设备安全管理:1. 公司内部网络实行分级管理,严格限制访问权限。
2. 员工应使用公司提供的计算机设备,未经批准不得私自接入外网。
3. 定期对计算机设备进行安全检查和维护,确保设备安全。
4. 严格执行数据备份制度,确保数据安全。
第九条数据安全管理:1. 建立数据分类管理制度,对重要数据进行加密存储和传输。
2. 严格审查数据访问权限,防止数据泄露。
3. 定期对数据进行分析和清理,确保数据质量。
4. 对废弃数据实行销毁制度,防止数据泄露。
第十条信息系统安全管理:1. 信息系统应定期进行安全评估和漏洞扫描,及时修复漏洞。
2. 信息系统应配置防火墙、入侵检测等安全设备,加强网络安全防护。
公司信息化管理制度(五篇)

公司信息化管理制度一、计算机设备管理制度1.计算机的使用部门要保持清洁、安全、良好的计算机设备工作环境,禁止在计算机应用环境中放置易燃、____、强腐蚀、强磁性等有害计算机设备安全的物品。
2.非本单位技术人员对我单位的设备、系统等进行维修、维护时,必须由本单位相关技术人员现场全程监督。
计算机设备送外维修,须经信息中心负责人批准。
3.严格遵守计算机设备使用、开机、关机等安全操作规程和正确的使用方法。
任何人不允许带电插拨计算机外部设备接口,计算机出现故障时应及时向公司信息中心报告,不允许私自处理或找非本单位技术人员进行维修及操作。
4、为加强公司计算机及网络的管理,保障计算机网络正常运行,特制定本制度。
5、禁止上班时间在内部局域网或inter____网上聊天、游戏、娱乐、购物、证券、收发非工作邮件、浏览与工作无关的信息,禁止从inter____网上下载游戏或与工作无关的软件,工作软件的下载需经it 室系统管理员同意。
公司将定期检查每台计算机使用日志,若发现以上情况,将提交公司进行严肃处理。
6、每个部门都应遵守公司的保密制度,严禁在____中涉及与泄露公司商业信息,若发现,将提交公司进行严肃处理。
7、设计部应对cad图纸资料进行严格管理,若因客户需求而将其带出公司须经设计部部长和公司领导批准并填写相关记录表格,再由cad图纸管理员统一出图或拷贝方可。
8、在通过inter____收发____时,为防止外界病毒的侵袭,不打开、____和阅读来历不明的____,若接到可疑邮件,请自行删除或与it室联系解决。
9、不得任意删除、修改与____计算机的应用软件与系统文件。
10、对外来的软盘、光盘要先请it室系统管理员进行病毒检测,方可在公司计算机或网络中使用。
11、各部门应定期备份重要的数据与文件,以防因病毒或其它原因而丢失。
备份好的文件请存放在it室,it室将对该文件保存一年,逾期将其文件转将档案室管理,管理期限为____年,逾期销毁。
公司信息安全管理制度及流程

第一章总则第一条为加强公司信息安全管理工作,确保公司信息系统安全、稳定、可靠运行,根据国家相关法律法规和行业标准,结合公司实际情况,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有信息系统、网络设备、存储设备以及相关工作人员。
第三条公司信息安全管理工作遵循“预防为主、防治结合、安全可靠、持续改进”的原则。
第二章职责第四条公司信息安全工作领导小组负责公司信息安全工作的全面领导,协调各部门共同推进信息安全工作。
第五条信息安全管理部门负责制定、实施、监督信息安全管理制度及流程,组织信息安全培训,开展信息安全检查和风险评估。
第六条各部门负责人负责本部门信息安全工作的组织实施,确保信息安全管理制度及流程在本部门的贯彻执行。
第七条员工应严格遵守信息安全管理制度及流程,自觉保护公司信息安全。
第三章信息安全管理制度第八条计算机及网络设备管理1. 信息安全管理部门负责对公司内部计算机及网络设备进行统一管理,包括采购、配置、维护和报废。
2. 员工使用公司计算机及网络设备,应遵守国家法律法规和公司相关规定。
3. 信息安全管理部门定期对计算机及网络设备进行安全检查,确保设备安全可靠。
第九条数据安全管理1. 公司内部数据分为保密数据、内部数据和公开数据,根据数据重要性进行分类管理。
2. 信息安全管理部门负责制定数据安全策略,确保数据安全。
3. 员工在使用数据时,应遵守数据安全策略,不得泄露、篡改或非法使用公司数据。
第十条系统安全管理1. 信息安全管理部门负责对公司信息系统进行安全配置,确保系统安全可靠。
2. 员工使用公司信息系统,应遵守系统安全策略,不得进行非法操作。
3. 信息安全管理部门定期对信息系统进行安全检查,确保系统安全可靠。
第十一条信息安全培训与宣传1. 信息安全管理部门定期组织信息安全培训,提高员工信息安全意识。
2. 各部门应积极宣传信息安全知识,营造良好的信息安全氛围。
第四章信息安全流程第十二条信息安全事件报告与处理1. 员工发现信息安全事件,应及时向信息安全管理部门报告。
信息安全管理制度

信息安全管理制度信息安全管理制度(通用7篇)信息安全管理制度篇1近年来,随着计算机技术和信息技术的飞速发展,社会的需求不断进步,企业传统的手工生产模式和管理模式迈入了一个全新的时代——信息化时代。
随着信息化程度的日益推进,企业信息的脆弱性也日益暴露。
如何规范日趋复杂的信息安全保障体系建设,如何进行信息风险评估保护企业的信息资产不受侵害,已成为当前行业实现信息化运作亟待解决的问题。
一、前言:企业的信息及其安全隐患。
在我公司,我部门对信息安全做出整体规划:通过从外到内、从广义到狭义、从总体到细化、从战术到战略,从公司的整体到局部的各个部门相结合一一剖析,并针对信息安全提出解决方案。
涉及到企业安全的信息包括以下方面:A. 技术图纸。
主要存在于技术部、项目部、质管部。
.B. 商务信息。
主要存在于采购部、客服部。
C. 财务信息。
主要存在于财务部。
D 服务器信息。
主要存在于信管部。
E 密码信息。
存在于各部门所有员工。
针对以上涉及到安全的信息,在企业中存在如下风险:1 来自企业外的风险①病毒和木马风险。
互联网上到处流窜着不同类型的病毒和木马,有些病毒在感染企业用户电脑后,会篡改电脑系统文件,使系统文件损坏,导致用户电脑最终彻底崩溃,严重影响员工的工作效率;有些木马在用户访问网络的时候,不小心被植入电脑中,轻则丢失工作文件,重则泄露机密信息。
②不法分子等黑客风险。
计算机网络的飞速发展也导致一些不法分子利用网络行窃、行骗等,他们利用所学的计算机编程语言编译有特定功能的木马插件,经过层层加壳封装技术,用扫描工具找到互联网上某电脑存在的漏洞,绕过杀毒软件的追击和防火墙的阻挠,从漏洞进入电脑,然后在电脑中潜伏,依照不法分子设置的特定时间运行,开启远程终端等常用访问端口,那么这台就能被不法分子为所欲为而不被用户发觉,尤其是技术部、项目部和财务部电脑若被黑客植入后门,留下监视类木马查件,将有可能造成技术图纸被拷贝泄露、财务网银密码被窃取。
公司数据安全管理制度3篇

公司数据安全管理制度3篇
第一篇:概述
本文旨在制定公司的数据安全管理制度,以确保公司数据的保密性和完整性,同时保障公司的信息安全。
数据安全是企业的重要资源,必须要应对各种风险,避免企业遭受损失。
第二篇:制度规定
1. 密码规定
公司资料的密码采用强度较高的加密技术,并妥善保存,密码经常更换。
2. 系统访问权限规范
系统管理员根据员工职位、工作需要及公司数据的保密性等对系统权限进行设置,未经许可不得私自更改、窃取、发布或泄露公司数据。
3. 数据备份规定
公司数据定期备份,存储在防火墙和安全设备保护下的数据备份中心,以应对各种意外事件。
4. 安全防范规定
公司要定期检查安全设备的运行情况和效果,完善和更新安全策略,提升系统安全运行、抵御攻击和窃取能力。
第三篇:制度执行
本制度由公司技术部门执行和监督,同时公司领导也应加强对制度的宣传和检查,确保员工严格遵守数据安全管理制度的要求。
若有违反制度的行为应严肃处理并追究责任。
本制度经领导小组审定后生效,制度未规定事项可根据实际情况进行补充和修改。
公司信息安全管理制度五篇

公司信息安全管理制度五篇公司信息安全管理制度五篇_公司网络安全管理制度范本信息安全是指通过各种策略保证公司计算机设备、信息网络平台(内部网络系统及erp、crm、wms、网站、企业邮箱等)、电子数据等的安全、稳定、正常,旨在规范与保护信息在传输、交换和存储、备份过程中的机密性、完整性和真实性。
下面是小编整理的公司信息安全管理制度,供你参考,希望能对你有所帮助。
★公司信息安全管理制度11.计算机设备安全管理1.1员工须使用公司提供的计算机设备(特殊情况的,经批准许可的方能使用自已的计算机),不得私自调换或拆卸并保持清洁、安全、良好的计算机设备工作环境,禁止在计算机使用环境中放置易燃、易爆、强腐蚀、强磁性等有害计算机设备安全的物品。
1.2严格遵守计算机设备使用、开机、关机等安全操作规程和正确的使用方法。
任何人不允许私自拆卸计算机组件,当计算机出现硬件故障时应及时向信息技术部报告,不允许私自处理和维修。
1.3员工对所使用的计算机及相关设备的安全负责,如暂时离开座位时须锁定系统,移动介质自行安全保管。
未经许可,不得私自使用他人计算机或相关设备,不得私自将计算机等设备带离公司。
1.4因工作需要借用公司公共笔记本的,实行“谁借用、谁管理”的原则,切实做到为工作所用,使用结束后应及时还回公司。
2.电子资料文件安全管理。
2.1文件存储重要的文件和工作资料不允许保存在c盘(含桌面),同时定期做好相应备份,以防丢失;不进行与工作无关的下载、游戏等行为,定期查杀病毒与清理垃圾文件;拷贝至公共计算机上使用的相关资料,使用完毕须注意删除;各部门自行负责对存放在公司文件服务器p盘的资料进行审核与安全管理;若因个人原因造成数据资料泄密、丢失的,将由其本人承担相关后果。
2.2文件加密涉及公司机密或重要的信息文件,所有人员需进行必要加密并妥善保管;若因保管不善,导致公司信息资料的外泄及其他损失,将由其本人承担一切责任。
2.3文件移动严禁任何人员以个人介质光盘、u盘、移动硬盘等外接设备将公司的文件资料带离公司。
公司对信息安全管理制度

第一章总则第一条为加强公司信息安全管理工作,确保公司信息系统安全、可靠、稳定运行,保护公司及客户信息安全,根据国家相关法律法规和行业标准,结合公司实际情况,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有信息系统、网络设备、数据及员工。
第三条公司信息安全管理工作遵循以下原则:1. 预防为主、防治结合;2. 安全责任到人、权责一致;3. 依法依规、持续改进。
第二章职责第四条公司成立信息安全领导小组,负责公司信息安全工作的统筹规划、组织实施和监督管理。
第五条信息安全领导小组职责:1. 制定公司信息安全管理制度,并组织实施;2. 组织开展信息安全风险评估和应急处理;3. 监督检查各部门信息安全工作落实情况;4. 负责信息安全培训和教育;5. 向公司管理层报告信息安全状况。
第六条各部门职责:1. 信息中心:负责公司信息系统的安全防护、技术支持、应急响应等工作;2. 人事部门:负责员工信息安全意识教育和培训;3. 法律事务部门:负责公司信息安全法律法规的宣传、培训和咨询;4. 各业务部门:负责本部门信息系统的安全管理工作,确保信息安全。
第三章信息安全管理制度第七条访问控制制度1. 公司内部员工需通过身份认证后方可访问信息系统;2. 对不同权限的员工,设定相应的访问权限;3. 严格控制外部人员对公司信息系统的访问。
第八条网络安全管理制度1. 公司网络设备需经过安全配置,确保网络通信安全;2. 定期检查网络设备安全漏洞,及时修复;3. 严格限制无线网络的接入,防止未授权设备接入。
第九条数据安全管理制度1. 公司数据分为保密、内部、公开三个等级,根据等级采取不同的保护措施;2. 定期备份重要数据,确保数据恢复能力;3. 严格管理数据传输、存储、处理等环节,防止数据泄露。
第十条应急响应制度1. 建立信息安全事件报告和应急响应机制;2. 确定信息安全事件分级,明确应急响应流程;3. 定期组织应急演练,提高应急响应能力。
信息化安全管理制度范文(3篇)

信息化安全管理制度范文一、总则1.1 为规范和管理企业的信息化安全工作,保护企业的信息资产,提升信息化安全管理水平,制定本信息化安全管理制度。
1.2 本制度适用于企业所有涉及信息化系统和信息资产的管理活动。
1.3 企业应建立信息化安全管理委员会,并设立信息化安全管理办公室,负责制定、实施和监督本制度的执行情况。
二、信息资产管理2.1 企业应对信息资产进行分类和标识,并制定相应的保护措施。
2.2 企业应建立信息资产管理制度,包括信息资产的申请、获取、使用、存储、备份、报废等方面的规定。
2.3 企业应定期对信息资产进行风险评估和安全审计,及时修复系统漏洞和弱点。
三、系统运维管理3.1 企业应建立信息化系统运维管理制度,包括系统的安装、配置、维护和升级等方面的规定。
3.2 企业应对系统进行定期维护和巡检,确保系统的稳定性和安全性。
3.3 企业应建立系统运维人员的权限管理制度,明确各级人员的职责和权限。
3.4 企业应建立系统备份和恢复制度,定期备份重要数据,并测试备份恢复的有效性。
四、网络安全管理4.1 企业应建立网络安全管理制度,包括网络设备的配置、防火墙的设置、网络流量的监测等方面的规定。
4.2 企业应对网络进行定期安全检查和漏洞扫描,及时发现并修复网络安全漏洞。
4.3 企业应建立网络访问控制制度,限制非授权人员的访问权限。
4.4 企业应对网络数据进行加密和传输安全管理,确保数据的机密性和完整性。
五、员工安全意识和培训管理5.1 企业应加强员工的信息安全意识培训,使其具备信息安全防护的基本知识和技能。
5.2 企业应定期组织信息安全培训,提高员工对信息安全工作的敏感性和责任感。
5.3 企业应建立员工违反信息安全管理制度的处罚制度,并进行相应的纪律处分。
六、应急管理6.1 企业应建立信息安全事故应急预案,指定应急响应小组,并定期进行演练和评估。
6.2 企业应建立信息安全事件的快速报告和通知机制,及时处置和恢复信息安全事件。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
公司信息安全管理制度
一、信息安全指导方针
保障信息安全,创造用户价值,切实推行安全管理,积极预防风险,完善控制措施,信息安全,人人有责,不断提高顾客满意度。
二、计算机设备管理制度
1、计算机的使用部门要保持清洁、安全、良好的计算机设备工作环境,禁止在计算机应用环境中放置易燃、易爆、强腐蚀、强磁性等有害计算机设备安全的物品。
2、非本单位技术人员对我单位的设备、系统等进行维修、维护时,必须由本单位相关技术人员现场全程监督。
计算机设备送外维修,须经有关部门负责人批准。
3、严格遵守计算机设备使用、开机、关机等安全操作规程和正确的使用方法。
任何人不允许带电插拨计算机外部设备接口,计算机出现故障时应及时向电脑负责部门报告,不允许私自处理或找非本单位技术人员进行维修及操作。
三、操作员安全管理制度
(一)操作代码是进入各类应用系统进行业务操作、分级对数据存取进行控制的代码。
操作代码分为系统管理代码和一般操作代码。
代码的设置根据不同应用系统的要求及岗位职责而设置;
(二)系统管理操作代码的设置与管理
1、系统管理操作代码必须经过经营管理者授权取得;
2、系统管理员负责各项应用系统的环境生成、维护,负责一般操作代码的生成和维护,负责故障恢复等管理及维护;
3、系统管理员对业务系统进行数据整理、故障恢复等操作,必须有其上级授权;
4、系统管理员不得使用他人操作代码进行业务操作;
5、系统管理员调离岗位,上级管理员(或相关负责人)应及时注销其代码并生成新的系统管理员代码;
(三)一般操作代码的设置与管理
1、一般操作码由系统管理员根据各类应用系统操作要求生成,应按每操作用户一码设置。
2、操作员不得使用他人代码进行业务操作。
3、操作员调离岗位,系统管理员应及时注销其代码并生成新的操作员代码。
四、密码与权限管理制度
1、密码设置应具有安全性、保密性,不能使用简单的代码和标记。
密码是保护系统和数据安全的控制代码,也是保护用户自身权益的控制代码。
密码分设为用户密码和操作密码,用户密码是登陆系统时所设的密码,操作密码是进入各应用系统的操作员密码。
密码设置不应是名字、生日,重复、顺序、规律数字等容易猜测的数字和字符串;
2、密码应定期修改,间隔时间不得超过一个月,如发现或怀
疑密码遗失或泄漏应立即修改,并在相应登记簿记录用户名、修改时间、修改人等内容。
3、服务器、路由器等重要设备的超级用户密码由运行机构负责人指定专人(不参与系统开发和维护的人员)设置和管理,并由密码设置人员将密码装入密码信封,在骑缝处加盖个人名章或签字后交给密码管理人员存档并登记。
如遇特殊情况需要启用封存的密码,必须经过相关部门负责人同意,由密码使用人员向密码管理人员索取,使用完毕后,须立即更改并封存,同时在“密码管理登记簿”中登记。
4、系统维护用户的密码应至少由两人共同设置、保管和使用。
5、有关密码授权工作人员调离岗位,有关部门负责人须指定专人接替并对密码立即修改或用户删除,同时在“密码管理登记簿”中登记。
五、数据安全管理制度
1、存放备份数据的介质必须具有明确的标识。
备份数据必须异地存放,并明确落实异地备份数据的管理职责;
2、注意计算机重要信息资料和数据存储介质的存放、运输安全和保密管理,保证存储介质的物理安全。
3、任何非应用性业务数据的使用及存放数据的设备或介质的调拨、转让、废弃或销毁必须严格按照程序进行逐级审批,以保证备份数据安全完整。
4、数据恢复前,必须对原环境的数据进行备份,防止有用数
据的丢失。
数据恢复过程中要严格按照数据恢复手册执行,出现问题时由技术部门进行现场技术支持。
数据恢复后,必须进行验证、确认,确保数据恢复的完整性和可用性。
5、数据清理前必须对数据进行备份,在确认备份正确后方可进行清理操作。
历次清理前的备份数据要根据备份策略进行定期保存或永久保存,并确保可以随时使用。
数据清理的实施应避开业务高峰期,避免对联机业务运行造成影响。
6、需要长期保存的数据,数据管理部门需与相关部门制定转存方案,根据转存方案和查询使用方法要在介质有效期内进行转存,防止存储介质过期失效,通过有效的查询、使用方法保证数据的完整性和可用性。
转存的数据必须有详细的文档记录。
7、非本单位技术人员对本公司的设备、系统等进行维修、维护时,必须由本公司相关技术人员现场全程监督。
计算机设备送外维修,须经设备管理机构负责人批准。
送修前,需将设备存储介质内应用软件和数据等涉经营管理的信息备份后删除,并进行登记。
对修复的设备,设备维修人员应对设备进行验收、病毒检测和登记。
8、管理部门应对报废设备中存有的程序、数据资料进行备份后清除,并妥善处理废弃无用的资料和介质,防止泄密。
9、运行维护部门需指定专人负责计算机病毒的防范工作,建立本单位的计算机病毒防治管理制度,经常进行计算机病毒检查,发现病毒及时清除。
10、营业用计算机未经有关部门允许不准安装其它软件、不
准使用来历不明的载体(包括软盘、光盘、移动硬盘等)。