生产车间品质管理流程图

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注塑车间质量控制流程图

注塑车间质量控制流程图

上海金秋塑料制品有限公司注塑车间质量控制流程1、目的为了确保对注塑产品质量有影响的各工序按规范作业,以保证这些检验处于受控状态。

保证产品的制造过程满足入库要求。

2、范围适用于注塑车间产品生产过程中的质量控制。

3、职责3.1.巡检员负责按订单要求或相应的工艺文件进行注塑过程的产品质量控制. 3.2抽检负责对当班的注塑产品入库前全面检查3.3检验中如有疑问及争执,须由上级协调处理。

4.1 首检、记录和标识:4.1.1注塑生产过程中,操作工必须做好自检记录,检验产品的外观,巡检员做好开机前产品的首件签字封样,并填写《首件检验报告》,生产过程中要按巡检员要求进行产品抽检工作,每次检验项目要完整,并同时对打包产品、作业台产品和机台随机产品三个环节进行验证,发现问题,及时纠正和协调处理。

4.1.2抽检员有权要求操作工对自检不合格的产品进行返工,并对返工产品进行记录、标识和复查,直至达到产品质量要求,否则不允许入库,对不合格的产品在交接班时要确保信息完全传达给下班次人员,以防不良品继续产生;4.1.3检验主管每天要将巡检报表收回并检查巡检记录的情况,对记录有不实或存在疑问则找相关质检员了解确认,如属工作粗心、失误、责任心不足则要求进行通报批评并,对多次未按检验工作指导执行人员将考虑换岗或其它处分;4.1.4各注塑工段完成品合格后,操作工应在产品外包上作好表示,才能转入下一道工序,注塑的成品、半成品、合格和不合格品等,应按规定的区域整齐放置,并按标识和可追溯性管理原则进行标识,检验员有权对过程进行控制和协调,对标识不规范有权要求员工整改或停机整顿。

4.2 过程再确认:4.2.1 换料和换模后产品的检验和确认巡检过程中机台有换料、换模时,质检要按首件检验标准,逐项确认产品的外观、工程尺寸、性能强度和组件装配度等各项品质参数,调查和了解所用物料的批次是否发生变化,便于记录和预防不良的发生;4.2.2 修模后产品的检验和确认当模具发生异常维修结束上机试样时,质检要按首件检验标准,逐项确认产品的外观、工程尺寸、性能强度和组件装配度等各项品质参数,并对照前期样品,确认无误后方可投入批量生产,若模具属重大维修事项则由工艺组依照以上项目检查合格后方可批量生产,必要的时候还需进行长时间的验证跟踪;4.2.3 新人作业后产品的检验和确认当机台发生换人,新人作业等,领班、巡检必须加强巡检次数,明确告之产品的注意事项并确保员工全部理解,过程中反复检查新手作业熟练程度,发生异常要及时纠正,必要时候换熟练员工作业,保证品质的稳定性;4.2.4 停机后产品的检验和确认生产过程中,由于特殊原因等造成机台异常作业而重新开机生产,此时,机台的工作处于不稳定状态,巡检员要按首件检验标准,逐项确认产品的外观、工程尺寸、性能强度和组件装配度等各项品质参数,并对照前期样品,确定产品合格后方可批量生产,并持续跟进直到机台运行、产品质量趋于稳定为止;4.2.5 过程调机后产品的检验和确认生产过程中,产品发生变异,车间领班或车间主管重新调机,当改变机台成型参数而原问题得到克服后,巡检员要重新确认其他检验项目的品质是否出现变异,各种性能是否达到要求,如通过提高温度来克服产品外观不良是否会影响塑胶的物性而使产品变脆等,避免发生新的不良问题造成批量品质事故发生;4.2.6 交班过程产品的检验和确认车间在交班过程中,由于人员发生变动、新换材料未确认已到换班时间、上班次巡检员忘了彻底交接或其他原因等给机台生产埋下质量隐患,对可能造成批量质量事故的风险,接班巡检员除严格执行检验外,必须确认上班次的巡检表、自检表,了解材料使用情况等,及时熟悉上班次的品质情况,采取措施,确保对影响过程能力的变化及时做出反应。

IATF16949品质管理体系流程图

IATF16949品质管理体系流程图

TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序TZQP-CG-001 采购管理程序
TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序TZQP-PG-012 品质异常处理程序TZQP-SJ-006 模治具管理程序TZQP-GL-004 6S 管理程序TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯管理程序
TZQP-ZZ-001 制程管制程序TZQP-PG-009 检验与测试管理程序TZQP-PG-006 检验、测量与测试设备管理程序
TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯性管理程
TZQP-SG-003 紧急应变管理程序
TZQP-GL-013 资料分析与持续改进管理
TZQP-GL-011 客户财产控制程序
TZQP-SJ-004工程变更管理程序
TZQP-PG-008 统计技术管理程序
TZQP-GL-001 记录管理程序
TZQP-SG-001 交货管理程序TZQP-PG-011不合格品管理程序TZQP-PG-005 量测系统分析管理程序TZQP-PG-001 品质会议管理程序
TZQP-PG-010 信赖性试验管理程序
TZQP-PG-007 实验室管理程序
TZQP-SG-002搬运储存包装管理程序。

品质保证体系流程图

品质保证体系流程图

过程客户管理层营销中心研发中心生产&物流品质中心PMC&仓库供应商管理中心模具供应商相关程序文件NGOKNGOKNONG(客供模)NG(客供模具) OK NGOKNG OKOKNGOKNG NG产品不能符合客户要求 OKNGNG OKNGOK 出货品质异常处理工程变更监视和测量方针和目标管理控制程序业务计划控制程序持续改善控制程序合同评审程序产品质量先期策划程序FMEA编制作业指导书控制计划作业指导书生产件批准控制程序设施设备控制程序MSA作业指导书统计及数据分析控制程序供应商评估控制程序采购控制程序生产运行控制程序标识和可追溯性控制程序工艺工程管理规范进料检验程序入库检验规范过程监视和测量控制程序产品监视和测量控制程序出货检验流程仓库物料进出存管理办法产品防护控制程序仓库管理控制程序不合格品控制程序纠正措施控制程序工程变更控制程序顾客服务和满意度控制程序内部审核控制程序管理评审控制程序品质保证体系图政策客户要求评审新产品开发量产要求展开政策,监控目标的达成情况,改善政策,目标项目要求收到要求结束报价议价报价确认结束签订采购协议签订采购协议组建项目小组确定项目计划客户提供模具模具设计制作物料开发、生产及交付模具接收模具接收&检查修模确认与客户沟通修模事宜试模修模解决方案方案内部传达试生产试模问题改善产品及过程确认PPAP 批准PPAP 提交PPAP 文件准备生产确认试验项目总结认定量产订单订单评审物料采购供应原材料生产计划收货生产安排进料检验储存、发料领料生产完成生产制程检验末件检验包装入库、储存出货需求出货安排出货计划接受出货出货检查客户投诉收到投诉通知责任部门原因分析、改善对策实施改善对策原因分析,对策实施对策如有需要,准备改善措施报告如有需要,准备改善措施报告效果确认结案接收报告效果确认结案设计变更要求如需工程变更提交工程评审工程变更发生变更通知承认变更变更通知客户变更详审承认变更实施变更实施变更客户满意度调查提供满意度信息收集满意度信息分析内部审核接受审核对不足项目进行改善CSI,内审总结报告外审问题改善报告接收报告供应商审核过程设计开发(模治具制作及验收,设备采购及验收,物料开发及接收,过程开发)项目要求评审管理评审黑色箭头代表流程的流转方代表多部门参与的过程的主管部。

品质管理流程图

品质管理流程图
再纠正/预防措施通知单
成品入库单
制 定
审 核
核 准
日常内部管理办法
文件编号
版 本
A.0
品质投诉处理管理流程图
生效日期
制定部门
品质部
管 理 流 程 图
责 任 单 位
相关文件及表单
则 否

NG
OK
相关部门
品质部
品质部、生产PE或研发部
相关部门
相关部门
责任单位
品质部
品质部
投诉报告
投诉处理单
投诉处理单
会议记录
日常内部管理办法
文件编号
版 本
A.0
品质保证(QA)管理流程图
生效日期
制定部门
品质部
管 理 流 程 图
责 任 单 位
相关文件及表单
OK
NG
OK
NG
OK
制造部
制造部
制造部
QA
QA
相关单位
相关单位
品质部
制造部、仓库、品质部
成品送检单
MIL-STD-105E II抽样标准
QA检验报告
返工报告
纠正/预防措施通知单
样机评审单
首件/工程样机检验报告
生产计划表
制 定
审 核
核 准
纠正/预防措施通知单
再纠正/预防措施通知单
纠正/预防措施通知单
制 定
审 核
核 准
内部日常管理办法
文件编号
版 本
A.0
品质工程控制(QE)管理流程图①
生效日期
制定部门
品质部
管 理 流 程 图
责 任 单 位
相关文件及表单
NG

品质管理流程

品质管理流程
议。参会人员为相应部门主管、跟单员、QC 技术指导、编排、组长、组检和半检。 3、 车间班组在开款前三天作产前样,经 QC 指导批核后,产前样必须由品质主管进行封样,
样衣严重不合格,品管有权要求班组重新制作。班组的产前会由 QC 技术指导、编排、组长 组织并主持。 4、 品管部对公司所有检验人员定期进行品质考核,对不合格的质检员培训合格再上岗,培训 后仍然无法胜任本职工作的,公司将对其进行安排其他岗位。 5、 如班组上线三天后,品质还是无法控制和提升,品管人员上报于 QC 技术指导,QC 技术指 导有权要求班组停产整顿,直至品质得以控制才可以恢复生产。 6、 组长、半检、组检应加强自我的质量意识,熟悉整件产品的质量要求,严把质量关。班组 组长对工艺制单要求品质负责,对本班组的品质负责,对监督员工返工负责,造成工作错 误一次性返工达 100---300 件以内处 100 元以下的罚款,301 件以上的处 100 元以上 300 元 以内罚款。 7、 QC 技术指导跟踪产品质量,对组检检验的产品进行抽检,产品不合格要求组检重验,合格 后才可以入后道,后整退返工率达 6%以上(定为一级或其它缺陷)处检验责任人 0.2 元罚 款,(线头超量不算返工率,但出现批量线头现象,QC 技术指导杜绝下货,要求车间重新 处理)。每三天累计达 6%以上部分按每次 50 元处罚。如发现严重缺陷(定特级)的直接处 组检每件 10 元的罚款。如严重问题属于半检的检验范围,则半检 10 元罚款。总检检验如 有检验到 20%返工率可要求组检、半检返查,并处组长、组检、半检各 50 元罚款。 8、 QC 技术指导落实品质管理程序及监督运行,对生产车间批量性事故负责,造成工作错误一 次性返工达 100---300 件以内处 100 元以下的罚款,301 件以上的处 100 元以上 300 元以内 罚款,总检检验如有检验到 20%返工率处 QC 技术指导 30 元罚款。 9、 总检检验合格后,对产品质量负责,由挂检对其工作进行监督,对外观进行检查,杜绝包 装前各种品质问题发生,对油污、吊里、整烫、主标、号码标做到百分百检查。如发现严 重缺陷(定为特级)的直接处对应总检每件 20 元的罚款。所罚款项归挂检所有。 10、 如在本厂抽查或客户验货不合格,对应总检、挂检、技术指导应无条件自行安排加班翻 箱重查,并对后道相关人员进行相应的经济处罚。如下;

6s管理制度流程图生产现场6s管理制度

6s管理制度流程图生产现场6s管理制度

6s管理制度流程图生产现场6s管理制度6S管理制度是一种以整理、整顿、清扫、清洁、素养、自律为核心的管理方法,旨在提高生产现场的工作效率和品质。

下面是一个关于6S管理制度的流程图:[流程图]1.设立6S管理小组:成立由相关部门的员工组成的6S管理小组,负责制定和实施6S管理制度。

2.制定6S管理制度:6S管理小组根据公司的实际情况、目标和需求,制定适合的6S管理制度,明确各项管理要求和流程。

3.教育培训:组织培训,向员工讲解和宣传6S管理制度的内容和重要性,提高员工对6S管理制度的认识和理解。

4.整理(Seiri):组织员工对工作区域进行整理,清理多余的物品和设备,优化工作环境,提高工作效率。

5.整顿(Seiton):对工作区域进行整顿,使物品摆放有序,设立标识牌和道具,方便员工使用和管理。

6.清扫(Seiso):定期进行清扫工作,保持工作区域的清洁和整洁,防止积尘和细菌滋生,提高工作环境的舒适度。

7.清洁(Seiketsu):加强清洁管理,建立清洁检查制度,保持工作区域的清洁和整洁,提高员工的工作素质和品质意识。

8.素养(Shitsuke):培养员工的自律和细致的工作态度,培养良好的职业道德和工作习惯,提高团队的整体素质和竞争力。

9.定期检查和评估:定期对各项6S管理制度进行检查和评估,查找问题和不足,并及时采取措施加以改进和完善。

10.持续改进:根据检查和评估结果,不断改进和完善6S管理制度,提高管理水平和效果。

11.维持和巩固:通过持续的监督和培训,确保6S管理制度的贯彻执行,保持管理效果的稳定和持续。

以上是关于6S管理制度的流程图和流程步骤的简要介绍。

6S管理制度的实施需要全员参与、持续改进,通过6S管理制度的落实,生产现场可以实现工作环境的整洁、工作效率的提高和质量的保证。

品质控制工作流程图及工作标准

品质控制工作流程图及工作标准
C2 B2
A2
程序
地方、一.国家、 行业有关规标准 和定QAP》二.《
☆品研部参照国家、地方、行业有关标准及同类企业 相关标准,制定《QAP〉,报送技术副总审核
根据实际
☆技术副总审核通过后,报送总经理审批
个工作日1
☆总经理审批通过后,由品研部组织下发
1个工作日
重点
☆《QAP》的制定
标准
☆科学、规范、全面、具体
13.质量管理体系内部审核工作流程图


A管理者代表
B品研部
C相关部门
审批审批
开始制定审核计划成立审核小 组发布审核通知召开首次会议 实施审核审核组内部会议提请 召开末次会议末次会议召开不 合格项跟踪管理评审资料归档 结束
配合配合不合格项纠正
1
任务 名称
节点
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
制定
《质量 控制操 作规 程》
《质量 控制操 作规 程》的 执行
D3 D4
D5
程序
QAP《》
☆相关部门收到品研部送来的文件,认真组织学习
即时
☆相关部门做好《QAP〉的贯彻实施工作
根据实际
☆相关部门负责质量控制的人员在品研部相关人员的 配合下,进行现场质量巡视
重点
☆《QAP>的执行
标准
☆严格按照规程的要求执行
质量问
题处理
D6 D7
开始拟写草案补充完善 形成标准组织执行汇总 研究讨论是否需要修订 标准准备资料修订标准 组织执行结束
支持配合执行发现问题
提供资料执行
3.
单 位
A品研部经理
B品研部
C相关部门
审批审批审批

质量控制流程图

质量控制流程图

单元设计
产品家族分类
质量控制流程图 (QCPC)
超市&看板
POU补料系统
标准作业
全面生产维护管 理(TPM)
可视化管理
5S
全员参与
标准
企业质量体系
创建快速、 持续改进的基础
持续改善,消除浪费
为什么使用QCPC?
折返阻碍了工厂中的工作流,导致了生产延迟和成本增加 •机器停工期 •工序 •浪费时间寻找工具 •工具损坏 •丢失材料 •计划变更 •人工或计算机信息错误 •以及其它..... . .
品质折返趋势图(1761889-8)
Chart for 1761889-8
100.0%
95.0% 90.0%
90.6%
85.0%
80.0%
75.0%
70.0%
65.0%
60.0%
55.0%
50.0%
Wk1
Wk2
First Pass Yield Trend
持续改善,消除浪费
实施QCPC – 案例
对数据进行收集分析,根据80/20原则,筛选出最主要的不良
范例
成本 影响 Impact
可视化系统故 障
尽管传送带堵塞导 致的折返率最高, 但可视化系统故障 导致的影响最严重
传送带堵塞
折返率 持续改善,消除浪费
实施QCPC – 改进
定义
测量
分析
改进
控制
为确定的折返建立一个纠正活动计计时划– 周
1
2
3
职责
可交付的
解决问题的讨论会调查生产量 减少的问题
主管
确定问题范围/解决方案
3 139
1
323 221
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生产车间品质管理流程图
————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:
1
生产车间
内部日常管理办法 文件编号 版 本 A .0 IQC 管理流程图
生效日期 制定部门
品质部
管 理 流 程 图
责 任 单 位 相关文件及表单
NG
OK
供应商
仓库 仓库
IQC
IQC
相关单位
相关单位
IQC
IQC 、仓库
送货单据
收货单
送检单
MIL-STD-105E II 抽样标准
IQC 作业指导书 IQC 检验报告
MRB 会议
MRB 会签单 限期改善通知书
标识贴纸
MRB 会签单 限期改善通知书
制 定
审 核
核 准
材料入厂 仓库暂收开送检单
按标准抽
贴绿
IQC 检验
相关部
特采
挑选
退货
仓库入
置退

黄色标签 贴蓝色标签 贴红色标签
检验结果
内部日常管理办法
文件编号 版 本 A .0 供应商品质控制管理流程图
生效日期 制定部门
品质部
管 理 流 程 图
责 任 单 位 相关文件及表单
N NG
OK
NG
OK
IQC IPQC
QE/IQC 工程师
供应商
IQC 工程师
IQC 工程师
IQC 工程师
IQC 工程师
来料检验规范书 IQC 来料不良检测报告 IPQC 巡拉作业指导书
试验报告
品质异常联络单
改善处理报告
品质异常联络单
制 定 审 核 核 准
品质异
IQC 检验中发现生产中发现的试验中发现的
跟进回
跟进改
结案
提出处知会
继续
日常内部管理办法文件编号
版本A.0
制程控制(IPQC)管理流程图生效日期
制定部门品质部
管 理 流 程 图
责 任 单 位 相关文件及表单
NG
OK
OK
NG
NG
OK
NG
OK
OK
NG NG
OK
OK
制造部
制造部
IPQC 制造部 FQC
相关责任部门
相关责任部门
品质部(IPQC )
IPQC 、制造部、工程部
制造部、工程部 品质部
领料单
排拉表、作业标准书
IPQC 巡拉报告/BOM
修理日报表
QC 日报表
纠正/预防措施通知单
IPQC 巡拉检查报告
纠正/预防措施通知单
首件检验报告
制 定 审 核 核 准
日常内部管理办法
文件编号 版 本 A .0 生效日期
生产领料 生产投产 生产、
批量生
不良率较修理 IPQC 核
FQC 检
确认责任
写纠正/送首
IPQC
结 案 效果不良率较
制定部门
品质部
管 理 流 程 图
责 任 单 位
相关文件及表单
OK
NG
OK
NG
OK
制造部
制造部
制造部 QA
QA 相关单位 相关单位 品质部 制造部、仓库、品质部
成品送检单
MIL-STD-105E II 抽样标准
QA 检验报告
返工报告
纠正/预防措施通知单
再纠正/预防措施通知单
成品入库单
制 定 审 核 核 准
日常内部管理办法
文件编号 版 本
A .0
成品包装送成品待开送检单 按标准抽
盖QA
品质判定
返工 送仓库写纠正/
结 案
QA 检验
验证措施
品质投诉处理管理流程图
生效日期 制定部门
品质部
管 理 流 程 图
责 任 单 位
相关文件及表单
则 否 是 NG OK
相关部门
品质部
品质部、生产PE 或研发部 相关部门 相关部门
责任单位 品质部 品质部
投诉报告
投诉处理单
投诉处理单
会议记录
纠正/预防措施通知单
再纠正/预防措施通知单
纠正/预防措施通知单
制 定 审 核 核 准
文件编号
投诉内容原因分析 确定责任查核内
会议检
写纠正/
验证措
结 案
版 本 A .0 品质工程控制(QE )管理流程图①
生效日期 制定部门
品质部
管 理 流 程 图
责 任 单 位 相关文件及表单 NG
OK
IQC
研发部/工程部
QE 相关部门
相关部门
IQC 仓库
试验申请单
试验报告
MRB 会议
MRB 会签单 限期改善通知书
标识贴纸
MRB 会签单
制 定 审 核 核 准
相关试验
相关部
让步接收 仓库
贴黄色标签 贴兰色标签 贴红色标签
需做试验研发工程
试验结果
制造下
加工使用 退货
置退货区
内部日常管理办法
文件编号 版 本 A .0 品质工程控制(QE )管理流程图②
生效日期 制定部门
品质部
管 理 流 程 图
责 任 单 位 相关文件及表单
OK
NG
OK
工程部、研发部
QE QE
品质部
制造部、资材部
样机评审报告
样机评审单
首件/工程样机检验报告
试验报告
样机评审单
首件/工程样机检验报告
生产计划表
制 定 审 核 核 准
相关试
工 程 样 开 发 样
试验结知会相生产
1。

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