2017年资助专项绩效目标自评表
部门预算项目支出绩效目标自评表

部门预算项目支出绩效目标自评表(2017年度)注:项目支出包括部门预算支出和专项预算- 1 -注:项目支出绩效目标自评表在项目执行完毕后填报,预期指标值在系统中自动生成,部门填写实际完成指标值。
- 2 -观化乡项目支出绩效自评报告(项目单位自评)(雅泸高速高速公路雨城段临时用地复垦兑付资金)一、项目概况(一)项目资金申报及批复情况。
观化乡雅泸高速高速公路雨城段临时用地复垦并未立项,涉及袁家村的132户农户。
(二)项目绩效目标。
观化乡雅泸高速高速公路雨城段临时用地复垦能恢复耕种的补贴15000元/亩,让农户收到钱以后恢复耕种,提高土地利用率,不能恢复耕种的补贴24650元/亩。
(三)项目资金申报相符性。
观化乡雅泸高速高速公路雨城段临时用地复垦采用自评和其他结合的方式,成立自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。
按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系,自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑付、财务管理、社会效益等做出自我评价,认真听取村、社区居民建议意见,做好自评工作。
二、项目实施及管理情况(一)资金计划、到位及使用情况1.资金计划及到位。
观化乡雅泸高速高速公路雨城段临时用地复垦年初预算101.61万元,财政局下达指标资金到位101.61万元,全部用于雅泸高速公路复垦补贴农户,全部打卡发放到农户。
2.资金使用。
说明截止2018年1月观化乡雅泸高速高速公路雨城段临时用地复垦支付101.61万元,主要用于补贴农户雅泸高速公路弃土场复垦。
(二)项目财务管理情况观化乡雅泸高速高速公路雨城段临时用地复垦经费采用拨回乡镇直接由乡镇银行账户支付到农户,由财政所出纳,按照分管签订协议同事提供农户签字协议,提供农户、卡号、金额,乡镇领导签字后支付,及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
(三)项目组织实施情况乡党委政府高度重视观化乡雅泸高速高速公路雨城段临时用地复垦,并成立了工作领导小组。
组长:周聪乡党委书记汪鹏乡长副组长:闫浩人大主席杨韩宇纪委书记李伟纪委副书记张文平人武部长成员:全体乡干部和各村支部书记三、项目绩效情况(一)项目完成情况截止2018年1月观化乡雅泸高速高速公路雨城段临时用地复垦费101.61万元已全部兑付完毕。
项目支出专项绩效自评表

标 腐败和扶贫领域涉嫌违纪问题
完
成
情
况
评价方法
成本效益分析法√ 比较法□ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□ 其他评价方法□
年初预算
实际到位 实际支出
结余
年度资金总额
54
项目资金
其中:一般公共预算拨款
54
(万元)
基金预算拨款
0
0
0
0
0
0
其他资金 序号
1
金额
2
项目资金
支出情况
3
(万元)
4
5
合计
0
项目名称 项目分类Fra bibliotek2017年度项目支出绩效自评表
办案费
专项√
部门业务费□
年 初 设 1、建好用好监督执纪信息管理平台2、抓早抓小把纪律和规定挺在前面3、严肃查处群众身边腐败 定 和扶贫领域涉嫌违纪问题 目 标
年
度
总
体
目
1、建好用好监督执纪信息管理平台2、抓早抓小把纪律和规定挺在前面3、严肃查处群众身边
项目支出绩效自评表2017

止。
成本控制率=(预算数-实
成本指 标(5 分)
成本控制率
5 ±10%
分
达标
际支出)/预算数×100% 控制率在±10%以内得 5 分,±10-15%以内得 3 分,±15-20%以内得 1
5分
分,±20%以外不得分。
效 社会效
益பைடு நூலகம்益
指 指标
标 (30
(30 分)
分)
履职履责
30 达标
分
达标
通过省政协委员的视察
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三 档,分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。
(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值 为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
(万元)
其中:本年一般公共预
431
402.29
10 分 93.3% 9.3 分值,最高不得
算拨款
超过分值上限。
其他资金
年 度 年初设定目标:本着履行政治协商、民主监督、参政议政 年度总体目标完成情况综述:本着履行政治协商、民主监督、
标总 体 职能服务的宗旨,致力于促进江西省的经济建设和社会 参政议政职能服务的宗旨,圆满完成省政协委员本年内视察
项目绩效自评结果

附件2:项目绩效自评结果一.2017年高等教育事业发展专项绩效自评综述:项目全年预算数为8752.67万元,执行数为4364.73万元,完成预算的49.87%。
主要产出和效果包括人才培养、科学研究、学科建设等相关方面,详见项目支出绩效自评表。
发现的问题及原因:该项目预算执行率较低,主要原因为该项目中的高等教育综合奖补资金划拨至学校时间较晚以及部分新增资产采购项目由于政府采购流程较长等原因未能按时执行。
改进措施:加快预算执行,提高预算编制完整性,收支项目要在结合上年收支情况,考虑本年收支实际。
提高项目资金执行率,项目支出按照预算确定的金额、进度执行,无特殊情况的应于当年执行完结。
2017年高等教育事业发展专项绩效自评表一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值目标1:人才培养:新增一级学科博士点一个、新增国际联合培养学生项目数一个;本科一志愿报考率、本科生毕业授位率、应届本科毕业生高端就业率、省级及以上学生获奖项目数(项)、省级优秀硕士论文(篇)、研究生发表论文被SCI、CSSCI、EI、SSCI等收录(篇/年)、留学生(人)、国际学院在册学生人数(不包括留学生和国际交换生)(人)等各项发展目标取得增长或提升;其他各项人才培养指标基本维持上年情况。
产出指标数量指标在校生规模23000人21404人产出指标质量指标一本招生生源率94% 98.18%产出指标质量指标本科生就业率/高端就业率93%/10-12% 93.23%/42.18%二.2017年高校基本建设专项绩效自评综述:项目全年预算数为2495万元,执行数为1905.8万元,完成预算的76.38%。
主要产出和效果:一是产出指标方面,武昌校区8号学生宿舍于2014年2月开始施工,截止到目前消防验收、竣工验收均已合格,并办理了竣工验收备案证,且已投入使用。
流芳校区大化工工程教育与创新创业中心于2014年1月开始施工,到目前为止消防验收、环保验收、竣工验收均已合格。
项目支出绩效自评表 (2).doc

项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门及代码116001项目资金 年度资金总额:(万元)其中:本年一般公共预算拨款其他资金(2017年度)社区党组织服务群众专项经费北京市海淀区人民政府西三旗街道办事处年初预算数( A )全年执行数( B )分值(10执行率 得分分)(B/A)540 434.32 10 80.43% 8.04 540434.321080.43%8.04得分计算方法执行率 *该指标分值,最高不得超过分值上限。
年深入贯彻落实党的十九大精神和《北京市2016-2020年基层党建工作基层保障规划》有关要求,度进一步加大基层基础保障力度,提升基层党组织服务水平,每个社区可以使用20万经费开展便民服务总、公益志愿活动,组织开展群众活动,进行关爱帮扶。
通过利用该项经费服务社区百姓民生,使社区体党组织有条件有能力服务群众,着力解决联系服务群众“最后一公里”问题,提升基层党组织领导核 目心力。
标以满足群众需求为宗旨,以社区党建品牌建设为抓手,指导社区充分发挥社区 党组织和党员对经费使用的主体作用,高效、规范使用党组织服务群众专项经费。
组建由街道组织部牵头,社区建设科、财务科、纪检办及相关涉及经费项目的科室为成员单位的街道审核小组,定期对社区党组织服务群众经费项目的可行性、计划性等进行前置审核,确保经费使用呼应民生需求。
27个实施了养老服务、居民文化教育、心理健康课程、文化墙、社区志愿服务队建设、微信平台、短信平台、 LED 宣传平台、便民驿站等 218个满足群众需求的服务项目,全年共使用经费 434.32万元,预算执行率达 80.43 %,进一步提高了党组织的影响力。
一级指二级指标三级指标分值年度指标值 (A)全年实际值 (B)得分计算方法得分未完成原因分析标202017.6完成值达到指标值,记满 17.627个社区执行率不足数量指标是否完成绩效目标申报表中申报的数量分;未达到指标值,按B/A100%或A/B* 该指标分值记分。
2017年绩效自评表

附件4
建阳区级财政专项支出绩效自评表
(2017年度)
评价层次: 项目承担单位绩效自评□ 区直主管部门绩效自评□
评价类型: 项目事中评价□ 项目事后评价□
项 目 名 称: 建窑建盏文化博览会经费
项目承担单位: 南平市建阳区文化体育新闻出版局 (公章)
项目主管部门: 南平市建阳区文化体育新闻出版局 (公章)
填报日期 2018年8月7日
建阳区财政局 制
标,在此基础上可根据实际情况增设评价指标;
2.单项指标权重最高不得超过10%。
1.单位必须将期初设置
填表人签名:联系电话:。
2017年财政项目支出绩效自评表

附件:11
2017年度财政项目支出绩效自评表
绩效自评指标体系
注:1.项目分类:专项包括区委区政府确定的专项以及确定分年度预算安排的专项和单列编制项目;部门业务费包括经常性业务费以及其他专项。
2.项目资金:一般预算拨款和基金预算拨款均为本级年度预算安排的资金,除本级预算安排以外的,如上级补助、自筹等均列为其他资金。
3.年度总体目标完成情况:须对未完成年度目标的明确目标偏离情况、分析说明未能完成目标的原因及已采取的措施。
4.资金支出:可根据实际支出内容增删行(不留空行)。
5.绩效自评体系:二级指标不可删除,无该项目内容填“/”,三级指标可根据实际增删行(不留空行)。
6.指标权重:一级指标已设置,可调整;三级指标根据各指标重要程度设置权重。
专项(项目)资金支出绩效自评报告表

附件1专项(项目)资金支出绩效自评报告表(实施单位用)填报单位:市农业技术管理处填报日期:2017年4月16日基本情况专项(项目)名称耕地质量管理经费专项(项目)主要内容用于耕地质量管理日常工作,包括制定耕地质量保护与建设中长期规划,耕地质量标准和耕地质量建设与管理办法,对耕地地力分等定级,对耕地地力、墒情和环境状况进行监测和评价、依法查处破坏耕地质量行为等。
专项(项目)单位市农业技术管理处专项(项目)主管部门市农业委员会单位负责人费爱群专项(项目)负责人何忠专项(项目)属性■经常性□一次性□新增□延续资金总额及构成总额:60万元,其中:省级财政万元;市级财政60万元;其他万元万元专项(项目)起止时间2016年1月起至2016年12月止实施情况专项(项目)立项依据《湖南省耕地质量管理条例》、《邵阳市加强耕地质量管理若干规定》(市政发[2009]6号)、邵阳市人民政府《关于研究邵阳市耕地质量建设与管理工作有关问题的会议纪要》([2013]114号)可行性研究报告结论否专家评审论证结论否是否实施政府采购及金额□是■否应采购金额万元实际采购金额万元是否实行招投标□是■否是否实行国库集中支付□是■否是否实行资金报账制□是■否是否实行工程代理和投资评审制□是■否是否实行合同管理制□是■否是否实行财政双控账户管理管理□是■否是否实行财政专户管理□是■否管理情况管理制度和办法名称邵阳市加强耕地质量管理若干规定、邵阳市新增耕地后续培肥管理办法、邵阳市新增耕地后期管种培肥办法具体工作措施1、成立了全市耕地质量建设领导小组。
2、建立了定期或不定期联席会议制度。
3、全市开展耕地质量管理工作督查专项(项目)调整内容及报批程序和手续专项(项目)完工验收情况资金管理情况资金使用管理该专项资金专款专用、专账专人管理,没有虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支现象财务管理制度邵阳市农业技术管理处财务管理制度、邵阳市农业技术管理处建设项目管理制度金安排使用情况内容应到位资金(万元)实际到位资金(万元)实际支出(万元)结余资金(万元)中央财政省级财政市级财政606060其它合计606060产出成果一是出台了《邵阳市新增耕地后续培肥管理办法》;二是对545.87亩新开耕地进行了后续培肥示范;三是参加项目评审会议5次,评审项目20个,验收项目18个,参与新开耕地质量评定95宗,涉及面积28745亩;四是参与土地整治项目耕地质量评定10宗,总面积40987亩;五是查处5起破坏耕地质量行为;六是抓好全市211个大田长期监测点,发布土壤墒情72期;七是建立了市级耕地质量提升示范基地430亩;八是发展绿肥种植面积108.27万亩。
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执行率(B/A)
年度资金总额:
50978
%
其中:中央补助
地方资金
50978
%
其他资金
年度总体目标
年初设定目标
全年实际完成情况
资助建设2014年度立项的16个协同创新中心,2016年度立项的3个协同创新中心;支持湖北省高等学校创新创业改革工作;实施“荆楚卓越人才”协同育人项目;建设研究生工作站(创新基地);认定示范基地高校11所;开展2017年全省学生“阳光体育”系列活动;建设全省高校大学生就业创业综合服务云平台建设等;实施省属高校优势特色学科群建设专项;继续实施教师培训工程和高校哲学社会科学繁荣计划;加强高校思政工作队伍建设,开展专项培训;推进湖北省高校心理健康教育示范中心建设。
8000元
本专科国家励志奖学金奖励标准
5000元
5000元
本专科国家助学金资助标准
平均3000元
3000元
效
益
指
标
社会效益
指标
家庭经济困难学生完成学业率
100%
100%
2017年高校助学贷款风险补偿金及贴息
项目绩效目标自评表
专项(项目)名称
2017年高校助学贷款风险补偿金及贴息项目
主管部门
湖北省教育厅
执行率(B/A)
年度资金总额:
5260
%
其中:中央补助
地方资金
5260
%
其他资金
年度总体目标
年初设定目标
全年实际完成情况
顺利完成2017年普通高校招生录取工作、成人高校招生录取工作、研究生招生录取工作、高中阶段招生录取工作;完成各项教育信息化专项工作;对3年级和7年级新生免费发放地方廉洁教材;完成省教科院综合业务工作各项工作。
经过综合评价分析,在项目立项与目标设定方面,预算项目立项规范,绩效目标合理,资金与绩效目标匹配度较高;在管理方面,项目和财务管理制度健全,制度执行有效,资金使用合规;在产出和效益方面,资金使用效益较好。
绩效指标
一级
指标
二级指标
三级指标
年度指标值
全年完成值
未完成原因和改进措施
产
出
指
标
数量指标
获批的国家级重点实验室
2017年高校国家奖助学金专项实施后,取得较明显的社会效益。奖学金的实施激发了学生的学习、科研和创新热情,促进了学生培养质量的提高;国家助学金发放缓解了家庭经济困难学生生活困难,帮助学生顺利完成学业,进一步促进了教育公平。
绩效指标
一级
指标
二级指标
三级指标
年度指标值
全年完成值
未完成原因和改进措施
产
出
指
9个
9个
省部级重点实验室
25个
25个
承接国家级项目
305项
305项
省部级项目
258项
258项
引进国家级人才
33个
33个
获批国家级团队
22个
22个
培养国家级专家
37个
37个
开设创新创业教育课程
大于200门
210
实施大学生创新创业训练计划
1000项左右
1060项门
建立省级研究生工作站
52
37
进站研究生人数
2017年资助专项绩效目标自评表
专项(项目)名称
2017年资助专项
主管部门
湖北省教育厅
实施单位湖北教育厅项源自资金(万元)全年预算数(A)
全年执行数(B)
执行率(B/A)
年度资金总额:
%
其中:中央补助
70954
70954
%
地方资金
%
其他资金
年度总体目标
年初设定目标
全年实际完成情况
奖励特别优秀的本专科生、研究生,奖励品学兼优本专科家庭经济困难学生,向家庭经济困难本专科学生发放生活补助;向国家招生计划所有在校全日制研究生(有固定工资的除外)发放生活补助。
经过综合评价,本项目立项规范,绩效目标合理,指标较为明确;在业务管理方面,项目管理制度健全制度执行有效;财务管理制度健全,资金使用合规;各项目按时完成年度计划工作任务。
绩效指标
一级
指标
二级指标
三级指标
年度指标值
全年完成值
未完成原因和改进措施
750
943
进站导师人数
380
406
新增全国研究生课程建设试点单位
2
2
校级场地建设(m2)
5100
校企(地)合作场地建设(m2)
3300
633290
创业教育与实践课程建设
165
278
创业导师队伍建设
721
881
创建创业团队数
530
768
培育创业项目数
1009
1206
实习实训基地基地建设
40
38个
实习实训人次
标
数量指标
国家奖学金奖励人数
1456人
1410人
国家励志奖学金奖励人数
36271人
36072人
本专科国家助学金资助人数
263440人
263440人
国家奖学金人数
521人
538人
研究生国家助学金资助人数
22995人
24733人
学业奖学金资助人数
9450人
10072人
成本指标
本专科国家奖学金奖励标准
8000元
80%
100%
实行弹性学制覆盖率
80%
100%
创新创业活动覆盖率
80%
100%
争取每年到基地实习和科研的研究生
1500人
1200
湖北省2017年教育综合业务经费项目绩效目标自评表
专项(项目)名称
2017年教育综合业务经费
主管部门
湖北省教育厅
实施单位
湖北教育厅
项目资金(万元)
全年预算数(A)
全年执行数(B)
2017年高校助学贷款风险补偿金及贴息经费专项实施,减轻了学生的经济压力和生活压力,确保了受助学生顺利入学和完成学业。
绩效指标
一级
指标
二级指标
三级指标
年度指标值
全年完成值
未完成原因和改进措施
产
出
指
标
数量指标
拨付及时率
100%
100%
资助人数
万
万
实际申请人数比预算少
质量指标
资金到位率
100%
100%
成本指标
20000人次
15391人次
本科高校试点学院改革
22个
22个
成本指标
资助每个研究生工作站
20万
20万
配套试点高校课程建设经费
160万
160万
资助每个试点单位
50万
30万
效
益
指
标
经济效益
指标
解决行业关键技术问题
273个
273个
研究生教育创新计划产生直接经济效益
8000万
万
社会效益指标
推进教学方法和考核方式改革项目覆盖率
本专科最高每人每年人均资助
8000元
8000元
研究生最高每人每年人均资助
12000元
12000元
效
益
指
标
社会效益
指标
家庭经济困难学生完成学业率
100%
100%
湖北省2017年高校发展专项绩效目标自评表
专项(项目)名称
2017年高校发展专项
主管部门
湖北省教育厅
实施单位
湖北教育厅
项目资金(万元)
全年预算数(A)
实施单位
湖北教育厅
项目资金(万元)
全年预算数(A)
全年执行数(B)
执行率(B/A)
年度资金总额:
11000
9938
%
其中:中央补助
地方资金
11000
9938
%
其他资金
年度总体目标
年初设定目标
全年实际完成情况
协助金融机构为家庭经济困难学生发放助学贷款,为发放的助学贷款提供风险补偿金和贴息,帮助家庭困难本专科学生顺利入学。