供货商管理控制程序

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供应商管理控制程序文件

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供应商管理控制程叙文件一、引言供应商管理是企业采购管理的重要环节,对于确保供应链的稳定和高效运作至关重要。

为了规范和优化供应商管理流程,提高采购效率和质量,本文将介绍一套供应商管理控制程叙文件,以指导企业在供应商选择、评估、合作和监控等方面的工作。

二、供应商选择1. 供应商准入标准:制定供应商准入标准,包括但不限于供应商的资质、信誉、质量管理体系、环境保护等方面的要求。

2. 供应商评估方法:建立供应商评估方法,包括供应商调查表、供应商评分卡等工具,以综合评估供应商的能力和可靠性。

3. 供应商筛选流程:明确供应商筛选流程,包括发布招标公告、采集供应商资料、评估供应商能力、组织供应商谈判等环节。

三、供应商合作1. 合作协议签订:与供应商签订合作协议,明确双方的权利和义务,包括供货周期、质量要求、价格条款、违约责任等内容。

2. 供应商培训和支持:为供应商提供必要的培训和支持,确保其理解和履行合作协议中的要求,提高供货质量和效率。

3. 供应商绩效评估:建立供应商绩效评估体系,定期对供应商的交货准时率、产品质量、售后服务等方面进行评估,并根据评估结果采取相应的激励或者惩罚措施。

四、供应商监控1. 供应商风险管理:建立供应商风险管理机制,及时识别和评估供应商的潜在风险,采取相应措施进行风险控制和应对。

2. 供应商数据分析:对供应商的交货准时率、产品质量、价格变动等数据进行分析,发现问题并采取改进措施。

3. 供应商关系管理:与供应商保持良好的沟通和合作关系,定期召开供应商会议,共同解决问题,推动供应链的协同发展。

五、总结供应商管理控制程叙文件是企业实施供应商管理的重要工具,通过规范的流程和标准,可以提高供应链的运作效率和质量。

企业应根据自身需求,结合本文提供的内容,制定适合自己的供应商管理控制程叙文件,并不断优化和改进,以适应市场和业务的变化。

通过有效的供应商管理,企业可以获得更好的采购结果,提升竞争力和盈利能力。

供应商管理控制程序

供应商管理控制程序

文件名称:供方管理控制程序主管部门:采购中心1.0目的:确定新外部供方开发导入流程,以及合格外部供方的定期考核,确保新导入外部供方提供的过程,产品和服务满足公司的要求,外部供方的质量持续满足公司和客户的要求。

2.0范围:适用于向公司提供原(物)料,零组件,半成品或成品、服务类等外部供方。

3.0职责:3.1 采购中心:3.1.1新外部供方开发,基本资料之收集、分析、归类,召集并会同相关单位组成评鉴小组实施新供应商的评鉴作业;3.1.2会同评鉴小组定期对供应商进行绩效评估和二方审核3.1.3与供应商签订相关合约;3.1.4负责组织主导每年供应商ABR会议,并促进供应商绩效改善;3.1.5负责定期维护合格供应商清单;3.1.6新供应商开发。

3.2 技术部(组立工程技术部、镀膜工程技术部):3.2.1协助外部供方提高生产技术及制度标准化,达到稳定品质、缩短交期、降低成本.3.2.2外部供方设备能力之分析、机能改善及确认作业流程.3.2.3协助外部供方登录、评估/鉴作业之执行.3.2.4 生产性材料新样品的测试验证.3.2.5参与由采购组织的每年度供应商ABR会议。

3.3供应商品质管理课:3.3.1主导实施供应商二方审核,召集并会同审核小组实施供应商定期质量品质评价并汇总告3.3.2会同评鉴小组实施供应商评鉴,并于评鉴后汇总提出评鉴报告;3.3.3及时有效地将公司相关产品的品质要求传递给供应商并监督其实施状况;3.3.4负责制订供应商的质量品质管理体系开发计划,应监督实施。

3.3.5参与由采购部组织的每年度供应商ABR会议。

3.4组立部、镀膜部:3.4.1协助品保部或技术部对外部供方产品质量进行确认。

3.5 生产管理部:3.5.1 负责生产物料的管控。

3.5.2 所有有形物料、办公劳保用品之数量验收及收发。

4.0定义:外部供方:为公司提供过程,产品和服务的供应商。

关键物料:对产品特性直接构成影响的原材料及部件,如原玻璃材料,膜料,镜座,胶水等;一般物料:重要程度不如关键件的物料,生产过程中对产品质量有影响的物料,如静电膜等;辅助物料:对产品质量起辅助作用的工治具,包装材料,辅助材料,如无尘用品,酒精,珍珠棉/气泡垫/纸箱等。

供应商选择评价和日常管理控制程序

供应商选择评价和日常管理控制程序

供应商选择评价和日常管理控制程序供应商选择评价和日常管理控制程序是企业在选择供应商和与供应商进行日常管理时所采取的一系列程序和措施,以确保供应商的质量、交付、价格和风险管理能够符合企业的需求,并达到预期的效果。

下面是一个关于供应商选择评价和日常管理控制程序的简要介绍。

一、供应商选择评价程序1.定义评价标准:企业首先需要明确供应商评价的目标和标准,包括质量、交付、价格、服务和风险管理等方面的要求。

可以将这些要求转化为具体的评价指标和权重,以便进行综合评价。

2.信息收集和筛选:企业可以通过多种渠道收集供应商的信息,如互联网、行业展会、供应商数据库等。

收集到的信息可以帮助企业对供应商进行初步筛选,筛选出符合企业需求的供应商。

3.评估供应商能力:通过面谈、参观、问卷调查等方式,对供应商的能力进行评估,包括其组织结构、技术能力、生产设备、质量体系、管理水平、客户服务、金融状况等方面。

4.评价供应商绩效:企业可以通过设立供应商绩效评价体系,对供应商的质量、交付、价格和服务等方面进行定期评价。

评价结果可以用于调整供应商的信誉评级,对绩效较好的供应商给予奖励,对绩效较差的供应商采取相应的纠正措施。

1.设立供应商管理制度:企业需要建立供应商管理制度,明确对供应商的要求、管理程序和责任分工。

制度可以涵盖供应商的申请审核、合同签订、日常沟通、质量管理、交付跟踪、变更管理、投诉处理等方面。

2.建立供应商库:企业可以建立供应商数据库,将评价过程中收集到的供应商信息进行整理和归档。

供应商库可以包括供应商的基本信息、评价结果、合同记录、事故和投诉处理记录等。

3.定期供应商评价:企业可以定期对供应商进行绩效评价,包括质量、交付、价格和服务等方面。

评价结果可以用于调整供应商的信誉评级,并根据评价结果采取适当的措施,以确保供应商的绩效符合预期。

4.强化沟通与合作:企业应与供应商保持良好的沟通与合作关系,建立长期合作的伙伴关系。

通过双方的沟通和协商,及时解决可能存在的问题和纠纷,共同提高供应链的效率和效益。

供应商管理程序-IATF16949程序

供应商管理程序-IATF16949程序
5.11
交付业绩统计
市场部
品质部
1.检验员将公司产品使用质量状况反馈品质部、市场部。
2. 市场部三包服务人员将用户使用质量状况反馈品质部、市场部。
3.品质部将到货检验情况汇总通报市场部。
5.市场部采购员需要统计供方的按时到货率、到货合格率、过程装配合格率、服务态度、超额运费等供货业绩,每月将评价结果通知供应商。
5.供应商应通过ISO9001质量体系要求或制定有相应开发计划。
《供方调查评价表》《供方现场评审表》
5.4
审批
市场部
管理者代表经理
A类产品申请需经总经理审批。 B类产品申请需经市场部负责人审核,总经理审批。
《供方调查评价表》
5.5
签订试制合同
市场部
品质部
技术部
1. 市场部向技术部申请发放相关图纸、验收标准、技术要求;
5.9
纳入合格供方
市场部
1.市场部根据供方评审的结果,对《合格供方名录》进行维护发布,并建立新供方档案,按采购产品的分类对供方进行分类管理。
2.提供A类采购产品的供方为A类供方;提供B类采购产品的供方为B类供方;提供C类采购产品的供方为C类供方;当供方同时提供多种产品时,按重要度最高的类别确定。
3.由市场部与供应商签订相关《采购合同》、《质量协议》及《环保协议书》
《潜在供应商开发建议书》
5.2
审核
市场部
市场部根据现有供应商的质量保证能力、供货保证能力、服务质量,对提交的《潜在供应商开发建议书》进行评审,做出是否采纳的意见。
5.3
评估
市场部
1.对市场部评审采纳的A、B类潜在供应商开发建议,由市场部向供应商发《供方调查评价表》由供应商填写相关信息,供应商信息返回后,由市场部组织品质部、技术部等相关部门进行评审,必要时组织现场评审。

供应商管理控制程序

供应商管理控制程序
温州**眼镜有限公司
文件编号
ZM/QP-09
供应商管理控制程序
版次
A/0
编制部门
品质部
编制日期
盖章处
一、目的
为了对公司新开发的供应商及合格供应商进行有效、规范的管理,及做好供应商的评审,供应商业绩评价及供应商质量考核管理,确保供货质量及公司利益,特制定本程序.
二、适用范围
生产所需有关原材料,委外加工及成品运输之供应商寻找评鉴;登录及日常考核等。
四、参考文件
《供应商综合评定及质量考核方法》
《新供应商开发管理工作流程》及说明
《供应商管理工作流程》及说明
五、定义
5.1新开供应商:是指我公司生产的产品所需增加的外协外购货品厂商。
5.2原材料:对产品质量及性能或成本影响较大的各种原材料。
5.3资料评估:评审小组(工程部、品质部和采购部构成)通过对供方提供的资料进行评估,评价其质量保证能力、技术保证能力、生产能力、资金实力等是否满足要求的一种评审方式,是新选择供方预审的主要形式。
7.7.3.2在每次供方评定完成之后,采购部应根据评定果来调整各类货品采购供应量的分配比例,原则上对同类货品厂家,根据其不同的评定等级,确定不同的供货比例,供货量应向级别高的供方倾斜(中标厂家的供货比例仍按供货合同执行),并编制完成《供应商供货比例分配明细表》(ZM/QP-09表11)。
7.7.3.3品质部每季度向供方通报评定结果,对评为优秀供方及时肯定和感谢,年终组织对被评为合格且成绩突出的优秀供方进行表彰、奖励。
7.3.3针对以上各条款,采购部在办理完定点后,将新开点资料转给品质部,由品质部将该供方纳入《年度合格供方名录》(ZM/QP-09表4),采购部需在《年度合格供方名录》中采购产品。

供应商供货管理流程

供应商供货管理流程

供应商供货管理流程概述供应商供货管理流程是一个组织机构与供应商之间互动的过程,旨在确保供应链的顺畅运转。

这个流程主要包括了选择合适的供应商、管理供应商关系、协商价格、监控供应链和确保产品质量等方面。

流程步骤1. 供应商选择在供应商供货管理流程的第一步,组织机构需要确定需要哪些物品或服务,并且根据这些需求寻找合适的供应商。

关键因素包括供应商的信誉度、成本、质量和交货时间等。

2. 供应商评估一旦确定了潜在的供应商,组织机构需要对其进行评估。

评估的内容可以包括供应商的财务状况、生产能力、设备状况以及质量控制过程等。

3. 签订合同在评估通过后,组织机构与供应商之间需要签订合同来明确双方的责任和义务。

合同应该明确供应商提供的物品或服务的详细规格、价格、交货时间、付款条款等。

4. 供货管理一旦合同签订完成,组织机构与供应商之间的关系将转向供货管理阶段。

这个阶段包括了定期交流、监控供应链的运作,并确保供应商按时交付物品或提供服务。

5. 质量控制质量控制是供应商供货管理流程中一个至关重要的环节。

组织机构需要确保从供应商那里获得的物品或服务符合预期的质量标准。

这可以通过抽样检查、产品测试、制定质量标准和执行质量审核等方式来实现。

6. 供应商绩效评估为了持续改进供应链的效率和质量,组织机构需要对供应商的绩效进行评估。

评估的指标可以包括交货准时率、产品质量、客户满意度和合作响应速度等。

7. 供应商关系管理供应商关系管理是一个持续的过程,可以通过定期会议、互动沟通和合作开发等方式来实现。

组织机构需要与供应商保持良好的合作关系,以确保供应链的可靠性和顺畅运作。

总结供应商供货管理流程是一个复杂的过程,需要组织机构与供应商之间的高效合作和沟通。

通过选择合适的供应商、签订明确的合同、管理供应链、监控质量和定期评估供应商绩效等措施,组织机构可以确保供应链的正常运转,并提高产品或服务的质量和效率。

对工程供货商的管理制度

对工程供货商的管理制度

对工程供货商的管理制度一、引言工程供货商是工程项目中至关重要的一环,其供货质量、价格、交货时间等关系着整个项目的顺利进行。

为了加强对工程供货商的管理,提高工程项目效率和质量,我公司制定了以下供货商管理制度。

二、供货商筛选和管理流程1. 供货商甄选(1)根据项目需要确定供货商类型,如材料供应商、设备供应商等;(2)对待选供货商进行资质核实,了解其注册信息、生产能力、质量管理体系等;(3)进行实地考察,了解供货商生产设备、生产过程、质量控制措施,并进行样品检验;(4)签订合同,并明确双方权利义务。

2. 供货商管理(1)建立供货商档案,记录其基本信息、供货记录、质量评价等;(2)定期对供货商进行绩效评估,包括供货质量、交货准时率等;(3)对绩效不达标供货商进行整改或淘汰,并作出相应处理。

三、质量管理1. 供货质量管理(1)要求供货商提供符合国家标准的产品,并对产品进行验收;(2)建立质量检测制度,对供货产品进行抽查检验,确保产品合格;(3)对不合格品及时退货或要求供货商重新供货。

2. 质量投诉处理(1)建立质量投诉处理流程,确保投诉能够及时有效处理;(2)对投诉原因进行调查分析,责令供货商整改,并落实整改效果。

四、价格管理1. 价格协商(1)建立价格询价制度,明确询价流程和标准;(2)与供货商进行价格谈判,确保价格合理;(3)签订价格协议,明确价格执行期限。

2. 价格监控(1)定期监控市场行情,及时调整价格协议;(2)建立价格核查制度,对价格执行情况进行检查。

五、交期管理1. 交期协商(1)与供货商协商确定交货日期,确保项目进度;(2)建立交期跟踪制度,对交货情况进行监控。

2. 交期延误处理(1)对不按时交货的供货商追责,并要求加快交货进度;(2)若无法按时交货,要求供货商提出解决方案,并对延误进行赔偿。

六、安全管理1. 安全责任(1)要求供货商对其产品的安全性负责;(2)对供货商的安全生产管理进行检查评定。

供应商管理控制程序文件

供应商管理控制程序文件

供应商管理控制程序1.目的:为了确保本公司生产正常进行,在对供应商的选择、议价、质量、交期等方面更加规范,与供应商形成互动双赢的稳定关系,特制定本程序。

2.适用范围:凡本工厂所有物料的采购和外委作业的供应商均适用之。

3.权责:3.1物质部:负责供应商的评审、选择、评价及管理,负责按时按量按质采购;负责对供应商发放并控制相关的技术文件和资料。

3.2质管部:负责采购产品的检验或验证并决定是否放行采购物料,并向物质部提供质量方面的相关信息。

3.3工艺、技术部:负责提供采购产品的技术要求,和技术服务。

3.4仓库:依生产实际需求提出物料采购需求计划,并负责进厂物料的点收。

3.5财务部:负责对供应商的结算和付款期限的合理控制。

3.6总经理或其授权人:批准供应商分类名单及特殊物料的采购。

4.程序内容4.1供应商的分类:根据供应商对企业的影响程度,将供应商分为A、B、C三类。

4.1.1A类供应商:该类供应商的特点是生产工艺复杂且难度较大、目前市场上独一无二(无替代商和替代品)、采购周期长、运输困难的外委供应商及部分指定的零部件或贵重部件经销商(如韩国的伺服电机等)及市场上紧悄的标准件经销商。

上述几项同时应具备满意的生产或供货能力、良好的品质和交期信誉、一流的合作服务精神;4.1.2B类供应商:该类供应商的特点是生产工艺一般只涉及通用技术,市场上可供选择的供应商有较大的余地,采购周期较短、具备一定价格空间的外委供应商,部分较贵重零部件经销商、某些行业内惯用零配件的供应商或订购批量较大的经销商;4.1.3C类供应商:该类供应商的特点是经营或代理行业或国家标准零件、市场可替代性很强、零件单位价格较低的经销商。

4.2 供应商的开发管理4. 2. 1物质部主管领导应全责跟进A类供应商的开发与管理,积极寻找新的供应商,甚至进行培育。

对现有的供应商根据其特点进行尽可能的扶持(资金、技术和管理)。

特别是对于外委加工的制造商在技术、生产工艺、检验标准方面应积极进行现场交底或指导,特殊情况下可派技术或品控人员驻厂服务;a)物质部应牵头对此类潜在供应商进行实地考察,参加考察的人员应由技术部、生产工艺及质管方面的专业人员组成,由物质部组织制作《供应商考察报告》,报总经理或董事长批准是否作为可替选供应商。

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1、目的:
为开发、选择符合公司要求的供应商,确保按时、按质、按量采购生产所需之物料;
2、范围:
适用于与产品质量有关的原材料(包材、五金、油漆化工类、玻璃、木材及板料)、托外加工品、采购半成品、砂纸、刀具、内耗品(牙刷、碎布、劳保用品等)所涉及的供货商。

办公用品、通信用品等与产品质量无关的物料、器具不在本程序控制范围内。

机器设备的供应商管理见《设备管理控制程序》;
3、定义:
旧产品:以前已经采购过,或者仅尺寸发生变化,统一称为旧产品;
新产品:以前没有采购过,或者材质/质量要求有变化,则为新产品;
临时供应商:紧急采购(无法在规定时间内完成全面评估)或经评估无法达到我
司要求,但由于生产交期的需求而又必须下单的供应商,称为临时供应商;
4、权责:
4.1采购负责新产品供应商开发,样品设计课负责给予新产品的功能等方面的指导;
4.2 采购组织相关部门对新采购的供应商进行评估,组织对供应商进行定期评审;
4.3相关部门负责配合样品的确认、供应商的评审以及新供应商的现场考核;
..2 书面审查
2.2.1搜集供货商资料Array对于确定为I、II类的物料,采购员通过网上查询或其
他方式搜索与采购物品相应的供货商,与其进行联系,
并让其提供书面资料(合法性资料、产品执行标准及报
价单)做成《供应商资料表》。

供货商原则上不少于3家;
紧急采购:如果生产急需,则可只对供应商提供的资料进行
书面审核,审核合格经部门负责人批准后即可列为
临时供应商。

但事后仍应完成相应的手续;
客户指定的供应商:书面审核合格后再下单,如书面审核
不合格,应反映给业务,由业务与客户联系;2.2.2 采购员将《供应商资料表》交采购负责人确定控制类别
并核准,如不合格则淘汰;
1、工厂设备明细表;
2、设备检验报告;
3、营业执照、税务登记证、一般纳税人证明复印

供应商评估表
采购部主管:采购员:
采购样品测试单
TO:品管()生产课()流水号:
年月
附注: 1. 本样品请使用单位试用后务必于试用期内将试用单送回采购,以凭办理决定采购等事宜。

2. 本样品尚未采购定案(目前只是试用阶段)如为机具,请使用单位务必小心使
用,避免污损样品。

3.请于年月日前回复。

采购确认
供应商实地调查表流水号:
供应商编号: 评估日期:年月日
QP/FLB-09F-05 版本:4合格供应商名册
QP/FLB-09F-06 版本:4供应商定期考核表
QP/FLB-09F-07 版本:4供应商资料变更申请表流水号:。

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