工程质量实测实量检查评分表

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市政道路工程交通设施(标线)实测实量评分表

市政道路工程交通设施(标线)实测实量评分表

D8-8市政道路工程交通设施(标线)实测实量评分表施2001-8(8)由于直接编写一份1000字的使用说明超出了实际回答的范围,并且原文档《市政道路工程交通设施(标线)实测实量评分表》是一个表格文件,不包含详细的文字说明,我将提供一个结构化的使用说明概要,您可以根据需要进一步扩展和完善。

市政道路工程交通设施(标线)实测实量评分表使用说明一、引言本评分表旨在规范市政道路工程交通设施(标线)的施工质量评估,通过实测实量的方式,确保标线施工符合设计标准、技术规范及质量要求。

本说明将详细介绍评分表的使用方法、评估标准及注意事项,以便施工单位、监理单位及质监部门有效执行。

二、评分表结构说明表格标题:明确标注为“市政道路工程交通设施(标线)实测实量评分表”,编号及版本号如“施2001-8(8)”。

评估项目:评分表应详细列出所有需评估的标线项目,包括但不限于标线类型(如车道线、停车线、导向箭头等)、材料质量、施工精度、反光性能、耐久性等方面。

评分标准:对每个评估项目设定具体的评分标准,通常采用量化指标,如长度误差、宽度误差、反光系数范围、耐磨次数等,并明确合格与不合格的标准值。

评分栏:设置评分栏用于记录实测数据及评分结果,可包括实测值、扣分情况、单项得分及总分等。

三、使用方法准备阶段:确认评估范围,明确哪些标线项目需纳入评估。

准备必要的测量工具和设备,如测距仪、反光系数测试仪、耐磨试验机等。

组织评估小组,确保成员具备相应的专业知识和实践经验。

实测阶段:按照评分标准逐一测量各评估项目的实际数值。

记录测量数据,并与标准值进行对比,计算扣分情况。

对发现的问题进行记录,并拍照或录像作为证据。

评分阶段:根据实测数据填写评分表,计算单项得分和总分。

对评分结果进行复核,确保准确无误。

总结与反馈:编写评估报告,总结评估结果,提出整改意见和建议。

将评估报告及时反馈给施工单位和监理单位,要求限期整改。

四、注意事项公正客观:评估过程中应坚持公正、客观的原则,不受任何外部因素干扰。

工程实体质量检查评分表

工程实体质量检查评分表
10
工程实测质量检查评分表(100分)表2-3
分项
检查项目
扣分标准
应得分
实得分
扣分说明
模板工程
模板安装
a.拼接不平整,扣2~5分;
b.拼缝过大,扣2~5分;
c.模板内有杂物或积水,扣3分;
d.起拱不够或下沉,扣2分;
e.预留洞、预埋件遗漏或位置不准,扣2~5分;
f.标高,截面尺寸偏差超规范,扣2~5分。
15
夹渣
a.构件主要受力部位,每处扣1~3分;
b.其它部位,每处扣1分。
15
裂缝
a.影响结构性能裂缝每处扣5分,影响使用功能的裂缝,每处扣3分;
b.不影响结构性能或使用功能的裂缝,每条扣1分。
15
钢筋工程
表面应平直,无损伤,无油污、颗粒状或片状老绣,否则每处扣1~3分。
15
模板工程
模板材料
外观质量
a.模板起皮、翘曲、分层、掉角,扣1~10分;
工程观感质量检查评分表(100分)表1
分项
检查项目
扣分标准
应得分
实得分
扣分说明
混凝土工程
露筋
a.纵向受力钢筋,每处扣2~4分;
b.其它部位钢筋,每处扣1~2分。
15
蜂窝
a.构件主要受力部位,每0.01m2扣2分;
b.其它部位,每0.04m2扣1分。
15
孔洞
a.构件主要受力部位,每处扣1~3分;
b.其它部位,每处扣1~2分。
D.尺寸偏差超规范,扣2分。
15
钢筋连接
a.连接接头外观质量差,扣2分;
b.接头位置不对,扣3~5分;
c.搭接长度不对,扣3~5分;
d.接头面积百分率超规范,扣3~5分;

工程质量检查评分表

工程质量检查评分表
每一面墙作为测区,取左上及右下2个角,45度角斜放靠尺,累计测 2次水平度作为该测区实测计算点
每一面墙作为测区,取距离阴阳角大于30cm的两端测2次垂直度,这 2次实测值作为该测区实测计算点
每面墙的任意一个阴角或阳角均可以作为1个实测区,选取对观感影 响较大的阴阳角,同一个部位,从地面向上300mm和1500mm位置分别 测量1次。2次实测值作为判断该实测指标合格率的2个计算点。 任一一面墙可以作为一个实测区,每面墙体出现四个及以上空鼓点
8
量、种类匹配,动火区封闭管理,高层消防措施,木质品仓库灯具
使用合乎规定
五牌一图,标识牌材质、规格,塔吊CI标识,工作牌佩戴,材料、
8
机械设备、配电箱标识,危险警示标志,指示标识
评分说明:以分项内容为单位,主要评估内容中每一小点作为扣分点,每存在一个问题扣1分,情况严重的加倍扣分,有重大影响的该分项的得分为0,对项目问题不严重项,可酌情扣分,可两项以上合并扣1分。现场无此项检查内容作甩项处理,得分按比例 折算。
评分说明:以分项内容为单位,主要评估内容中每一小点作为扣分点,每存在一个问题扣1分,情况严重的加倍扣分,有重大影响的该分项的得分为0,对项目问题不严重项,可酌情扣分,可两项以上合并扣1分。现场无此项检查内容作甩项处理,得分按比例 折算,得分率=(应得分之和-扣分之和)/应得分之和*100%。
安全文明
安全管理
脚手架
三宝四口
施工用电
施工安全
起重吊装
电梯塔吊
施工组织设计中有安全文明施工专项方案,建立安全生产责任制、
8
各工种安全技术操作规程,按规定设专职安全员,特种作业人员证
件齐全,工伤事故处理制度
脚手架施工方案、设计计算书、审批备案,现场与方案相符,料台

公路工程质量管理行为督查内容及评分表

公路工程质量管理行为督查内容及评分表
2. 工程实体质量督查评分以实测项目评分旳平均值计。
3. 督查人员可根据工程进度和特点增长抽查指标项。
附表10: 安全生产管理行为督查内容及评分表
督查
内容
抽查指标项
扣分原则
满分
评分
建设
协议工期
违规压缩协议工期, 扣20分;
20
安全生产
费用
概算中未确定安全生产费用, 扣20分;确定旳安全生产费用未达标, 扣4-6分;安全生产费用支付不及时, 扣4分;
规范
预拱度
符合设计规定
支座安装
符合设计规定
支架、模板强度与刚度
结实稳定, 无变形
养生
保湿, 保证养生期
外观
平整密实, 色泽均匀, 无蜂窝麻面。露筋、修补, 本项计0分。
钢筋
连接(焊接或机械连接)
连接(长度、角度)规范, 无焊伤
寄存
防雨、防潮、防(除)锈, 无防护措施计0分。
预应

预应力筋
不绞丝、绞束, 无滑(断)丝, 切割规范
规范, 手续齐全
变更管理
规范
支付管理
及时, 规范
质量问题、质量事故及重大隐患处理
有制度, 且处理及时到位
对有关检查整改贯彻状况
及时, 到位
扣分
无针对性措施压缩工期
扣2分
施工
项目经理、总工、质检负责人、试验室主任到位及持证状况
均符合协议或招标文献规定
质量管理制度和措施
完善, 有针对性和可操作性, 且贯彻到位。
砌体
砌筑和勾缝
砌筑、勾缝密实牢固
软基
处理
处理范围及深度
符合设计规定
沉降观测
按规定进行设置、布点和观测

质量检查评分表

质量检查评分表

资料每缺一汾扣 2 分;
3 砖出厂合格证及试 无资料者扣 8 分;
验报告
没有进行见证取样送检试验的,每份扣 2 分; 10
资料每缺一汾扣 2 分;
4 防水材料及保温材 无资料者扣 4 分;
料合格证及试验报 没有进行见证取样送检试验的,每份扣 2 分; 5

资料每缺一汾扣 2 分;
5 构件合格证
无构件合格证及性能试验报告的扣 4 分;
5
6 砼、砂浆试块试验 无资料者扣 8 分;
报告
没有进行见证取样送检试验的,每份扣 2 分; 10
资料每缺一汾扣 2 分;
7 基础(含桩基)保 无打桩记录、认证报告扣 8 分;
证资料
无地基验槽记录扣 8 分;
10
其他资料每缺一次扣 2 分;
8 结构吊装记录
无结构吊装者扣 4 分;
5
9 门窗及幕墙工程
② 出现漏浆、跑模、胀模、蜂窝、麻面现象 2分
扣 0.5 分;
③ 楼梯施工缝留置错误扣 1 分;
④ 楼梯踏步成型质量不良扣 0.5 分;
5 砌体及抹灰工程
① 未设置皮数杆、顶砌高度、拉结筋位置不
符合扣 1 分;
② 出现混砌现象扣 0.5 分;
③ 不同材料交接处及长墙悬臂端未设置构造
柱扣 0.5 分;
5
未建立质量管理制度扣 10 分;
为有效执行质量管理制度扣 4~6 分;
10
质量管理制度不健全扣 5~10 分;
未进行图纸会审扣 5 分; 5
未按程序进行图纸会审扣 2 分;
无施工组织设计扣 10 分;
施工组织设计审批程序未到位扣 5 分;
10
无针对性质量保证措施每项扣 5 分;

房屋建筑工程第三方过程评估实测实量检查评分表(参考)

房屋建筑工程第三方过程评估实测实量检查评分表(参考)

0
0
裂缝/空鼓(含公区)
无空鼓/开裂
0
0
门洞高[-10,10]mm;
0
0
同户型同门洞、门垛(含入 宽尺寸偏差[-10,10]mm
0
0
户门、户内)尺寸偏差
门洞厚度[-5,5]mm
0
0
门垛尺寸[-5,5]mm
0
0
同户型同厨卫间管井、烟道 尺寸偏差
同户型同厨卫间窗底框标高 偏差 厨卫间窗侧框墙距偏差
[-5,5]mm
合格率
单户可测点
#DIV/0!
5
#DIV/0!
12
#DIV/0!
12
#DIV/0!
12
#DIV/0!
12
#DIV/0!
15
#DIV/0!
15
#DIV/0!
4
#DIV/0!
2
#DIV/0!
4
#DIV/0!
4
#DIV/0!
97
#DIV/0!
8
#DIV/0!
8
户1:
#DIV/0!
8
#DIV/0!
8
#DIV/0!
0
0
腻子打磨前:[0,4]mm
0
0
涂饰、瓷砖:[0,3]mm
0
0
石材、不锈钢、木饰: [0,2]mm
0
0
腻子打磨前:[0,4]mm
0
0
电梯阴阳角
涂饰、瓷砖:[0,3]mm
0
0
石材、不锈钢、木饰: [0,2]mm
0
0
空鼓/开裂
无空鼓
0
0
公区工程合计
0
0
墙体表面平整度 (抹灰) 阴阳角方正 大堂电梯前室(抹灰) (抹灰)

地基及桩基工程质量检查评分表

地基及桩基工程质量检查评分表

中建四局第五建筑工程有限公司ZHONGJIANSIJUDIWUJIANZHUGONGCHENGYOUXIANGONGSI地基及桩基工程质量检查评分表工程名称施工阶段层数检查日期施工单位检查部位建筑面积检查单位序号检查项目应得分实得分1资料材料合格证及进场验收记录有完善的材料、半成品进场检验签收制度(对钢筋、水泥、砼等主材应包括验收内容)。

10每批进场的材料、半成品应严格按进场检验签收制度进行验收,材料、半成品进场时必须附有齐全、有效的产品合格证、出厂检验报告等各项质量保证资料,复试或复检报告完整,并有验收记录。

10 施工记录技术交底10周质量检查记录15验槽、钎探施工记录15灌注桩成孔记录、钢筋笼、砼灌注施工记录10机械成孔记录、钢筋笼、砼灌注施工记录(10)检验批工程质量验收记录10 施工试验钢筋连接试验报告10砼试件强度试验报告10打(压)桩试桩记录及施工记录(10)合计1002 实测实量桩成孔垂直度﹤0.5% 50 孔桩位置50mm 50合计1003 观感很好好较好中一般差应得分实得分复合地基、标高、表面平整度50桩头、桩顶、标高、场地平整50合计100检查结果资料:评分= ×35=100实测实量:评分= ×35=100观感:评分= ×30=100评定结果:评定人:检查组负责人:项目经理:。

实测实量评分表

实测实量评分表
检查情况 原始数据——检测点
项目负责人
毛坯房(面 积)
装修房(面 积)
原始数据——检测点
原始数据——检测点
表面平整度
≤8mm
垂直度
砌筑 工程
≤5mm
外门窗洞口尺 寸偏差
[-5,20]mm,结构洞也按此标准组织实测
墙面平整度
墙面垂直度
阴ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ角
顶棚水平度
净高
开间/进深
房间方正度 抹 灰 工 程
≤4mm ≤4mm ≤4mm ≤10mm [-20,20]mm [-10,10]mm ≤10mm
顶板水平度
楼板厚度
★PC墙面平整 度
工业 化
★PC墙面平整 度【拼接部位

★PC墙面垂直 度
评判标准 [-5,8]mm [0,8]mm
[0,8]mm
≤15mm [-5,8]mm
≤8mm ≤8mm ≤8mm
检测点
选点规则
合格 率
房号
同一墙/柱面作为1个实测区,累计实测实量20个实测区。每个实测区从地 20 面向上300mm 和1500mm各测量截面尺寸1次,选取其中与设计尺寸偏差最
新增实测指标合格率的1个计算点。
(4)累计实测30个点。 (1) 每一面墙都可以作为1个实测区,测量部位选择正手墙面。
(2) 实测值主要反映砌体墙体垂直度,应避开墙顶梁、墙体斜顶砖、墙
底灰砂砖或砼反坎(墙高不足2米时可不避开,优先选择2米以上墙体),
消除其对测量值的影响,如两米靠尺过高不易定位,可采用1米靠尺。
(1)当墙面长度小于3米,在同一墙面顶部和根部4个角中,选取左上、 右下2个角斜放靠尺分别测量1次。2次测量值作为判断该实测指标合格率 的2个计算点。 (2)当墙面长度大于3米,在同一墙面4个角任选两个方向各测量1次,2 45 次测量值作为实测指标合格率计算点。同时在墙长度中间位置增加1次水 平测量,这3次实测值作为判断该实测值标合格率的3个计算点。 (3)所选实测区墙面优先考虑有门、窗洞口的墙面,实测时在门、窗洞 口斜交叉测1尺,该实测值作为新增实测指标合格率的1个计算点。 (4)累计实测45个点。
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4
防水卷材铺贴
卷材防水层的搭接缝应粘(焊)接牢固,封闭严密,不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷,每项不符合要求扣2分;卷材铺贴应平整、顺直,搭接尺寸正确,不得有翘曲、皱折每项不符合要求扣2分;多层卷材铺贴上下两层和相邻两幅卷材两幅卷材的接缝应错开1/3幅宽,且两幅卷材不得垂直铺贴每项不符合要求扣4分;厚度小于3mm的高聚物改性沥青防水卷材采用热熔法施工扣20分
检查项目
检查方法
允许偏差值mm
检查部位
合格率%
得分
应得分
实得分
1
水泥砂



砼基层不处理、不清理、不毛化
观察
——
8
表面平整度
靠尺+塞尺
≤4
6
裂纹(缝)
观察
——
5
分隔缝平直度
小线+钢尺
≤3
5
踢脚线厚度、平直度、高度
小线+钢尺
≤35Leabharlann 麻面、起砂观察——
5
周边、细部处理
观察
——
5
空鼓鼓超400cm2
敲击
——
表1-1《混凝土工程质量实测实量检查评分表》
工程名称
东林幼儿园
分包单位名称:
受检区域
基础、主体
序号
检查项目
检查方法
允许偏差值mm
检查部位
合格率%
得分
应得分
实得分
1
墙柱截面尺寸
尺量
-5,8
10
2
墙、柱表面平整度
2m靠尺
≤8
10
3
墙、柱垂直度
2m靠尺
≤8
10
4
阴阳角方正
角尺
≤4
5
5
房间净高五点极差
测距仪
6
2




砼基层不处理、不清理、不毛化
观察
——
8
表面平整度
2m靠尺+塞尺
≤2
6
边角局部空鼓
敲击
5%
8
板块间隙宽度
钢尺
≤2
5
踢脚线上口平直、高度、厚度一直
5m线+钢尺
≤3
5
缝格平直
5m线+钢尺
≤3
5
接缝高低差
靠尺+塞尺

5
3
倒泛水、积水
观察
——
10
合计
100
序号
检查项目
扣分标准
应得分数
实得分数
1
防水原材
100
5
防水工程
100
合计
(100+100+…
+100)÷5=100
综合评价:
观察
——
5
抹灰层空鼓(超400cm)2
敲击
<2处
5
表面平整度、立面垂直度
2m靠尺
4
10
踢脚线高低、厚薄不一
观察+尺量
2
5
抹灰厚度超35mm采取加强措施,一次抹灰厚度不超15mm
观察+尺量
——
5
护角、门窗收口、孔洞、槽盒周围的抹灰表面整齐、光滑
观察
——
5
阴阳角方正
方尺+塞尺
4
5
雨罩窗台窗上口不做滴水线、槽及两端不满20mm
观察
——
10
6
灰缝厚度及宽度
钢尺
2
5
7
构造柱不按规定留置
图纸+观察
——
5
8
门窗洞口尺寸偏差
钢尺
10
5
9
砌完墙不清扫
观察
——
5
10
砖墙、柱、垛垂直度
钢尺+靠尺
5
8
11
砖墙、柱、垛平整度
2m靠尺
8
8
12
配合比
计量器具
——
5
13
门窗安装加强块
观察
——
5
14
砌筑砂浆没计量工具及计量工具失效、没有计量的
观察
——
0,15
8
6
墙、柱定位尺寸偏移
小线+尺量
≤10
5
7
房间方正
对角线
≤15
8
8
新旧混凝土连接部位缺陷
目测
——
10
9
施工冷缝
观察
——
6
10
砼酥松夹渣
观察
——
8
11
蜂窝、麻面或狗洞
观察
——
10
12
顶板裂缝
观察
——
10
合计
现浇结构外观质量缺陷详GB-50204-2015-P33页表页表
表1-2《砌筑工程质量实测实量检查评分表》
5
细部构造做法
卷材防水层转角处、变形缝、穿墙管道、天沟、檐沟、泛水等细部做法不符合要求每项扣2分;应设附加层的未设扣5分
合计
表1-5防水工程质量检查评分表
表1-6《工程实测实量质量检查得分表》
工程名称
序号
检查项目
应得分
实得分
合格率%
备注
1
混凝土工程
100
2
砌筑工程
100
3
抹灰及墙面粘贴工程
100
4
楼地面工程
9
15
使用过时砂浆
观察
——
6
合 计
100
表1-3《抹灰及墙面粘贴工程质量实测实量检查评分表》
工程名称
分包单位名称:
受检区域
序号
检查项目
检查方法
允许偏差值mm
检查部位
合格率%
得分
应得分
实得分
1




基层不处理、不清理、不毛化
观察
——
10
抹灰前基层面浇水(常温下)
观察
——
5
不同材料交界面按设计要求安装加强网
尺量
——
5
屋面女儿墙压顶与立面墙抹灰不甩口、内侧无鹰嘴
观察
——
8
分格条(缝)平直
小线+钢尺
4
6
2






饰面砖立面垂直度、平整度
2m靠尺
2
10
接缝直线度
5m线+直尺
2
5
接缝高低差
直尺+塞片
5
接缝宽度
直尺+塞片
6
合计
100
表1-4《楼地面工程质量实测实量检查评分表》
工程名称
分包单位名称:
受检区域
序号
工程名称
分包单位名称:
受检区域
序号
检查项目
检查方法
允许偏差值mm
检查部位
合格率%
得分
应得分
实得分
1
砌块湿润(常温下)
观察
——
5
2
灰缝砂浆饱满度砂浆粘接不够80%
百格网
>80%
8
3
拉结筋设置、植筋牢固、留槎及留槎处拉结筋
观察
——
8
4
砌筑位置清扫、浇水
观察
——
8
5
组砌方法、错缝、斜砌、过梁长度、碎砖集中使用
无出厂合格证检验报告扣10分;无见证取样复试报告扣10分;擅自变更无各方签字的变更单扣10分;原材不合格扣30分
2
防水基层处理
防水基层应当牢固、基面应洁净、平整、不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象,每有一项不符合要求扣1分;基层阴阳角处未做成圆弧形扣3分
3
混凝土结构自防水
抗渗混凝土原材不符合要求扣20分;抗渗混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件等设置和构造不符合设计要求,有渗漏每项扣4分;抗渗混凝土表面不坚实,埋设件位置不正确,有露筋、蜂窝缺陷每项扣2分;抗渗混凝土裂缝宽度大于且贯通扣10分
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