安全性评价检查表
煤气站安全性评价检查表及检查内容范本

煤气站安全性评价检查表及检查内容范本1. 简介煤气站安全性评价是对煤气站的设备、操作、管理等方面进行全面评估和检查,以确保煤气站的安全运行。
本检查表是为了帮助评价人员全面、系统地进行评估,并按照煤气站的实际情况进行必要的调整。
2. 检查对象本评价检查表适用于各种规模的煤气站,包括天然气站、液化石油气站等。
3. 检查内容3.1 煤气站设备3.1.1 煤气储存设备- 检查煤气储罐和储气罐的安全性能,包括防漏、防爆、防腐蚀等;- 检查储气罐的压力传感器和阀门的运行情况;- 检查煤气管道的连接处和接口的密封性。
3.1.2 压缩设备- 检查压缩机、泵等设备的运行状况,包括温度、压力、震动等;- 检查设备的油液、冷却液等液位和质量;- 检查设备的保护装置的运行情况,如过载保护、过热保护等。
3.1.3 配气系统- 检查配气器、调压装置等设备的运行情况,包括输出压力、流量等;- 检查配气系统的防爆装置和安全阀的运行情况;- 检查配气系统的泄漏情况,包括检查管道的漏气点和连接处的密封情况。
3.2 煤气站操作3.2.1 操作规程- 检查煤气站是否有详细的操作规程,并核实操作人员是否熟悉和遵守规程;- 检查煤气站操作人员的资质和培训情况。
3.2.2 安全设施- 检查安全设施的完善程度,如灭火设备、逃生通道等;- 检查安全设施的维护状况,如消防器材是否过期、逃生通道是否畅通等。
3.2.3 紧急应急措施- 检查煤气站是否有应急预案,并核实操作人员是否了解和掌握;- 检查应急设备的完好性,如应急停气装置、应急关阀装置等。
3.3 煤气站管理3.3.1 人员管理- 检查煤气站是否有明确的人员岗位职责和分工;- 检查人员培训记录和安全意识的培养情况;- 检查安全管理人员的配备情况和资质。
3.3.2 设备维护管理- 检查设备的定期维护记录和维护方案;- 检查维护记录中是否存在漏洞和延误;- 检查设备维护人员的培训和技能证书。
3.3.3 安全风险评估- 检查煤气站是否进行安全风险评估,并核实是否执行相应的防控措施;- 检查事故报告和处理情况,分析事故原因和整改措施的执行情况。
供电企业安全性评价检查表01

①查评总件数: ②抽样件数: ③不合格件数: ④不合格率:
发现的主要问题:
检查负责人: 检查日期 年 月
日
附录一
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
供电企业安全性评价检查表
供电企业安全性评价检查表(第01号) 电气安全用具安全性评价检查表
评 价 标 准 评 价 结 果
不符合下列条件之一者,评价为不合格: 1.属于经过国家检测中心试验鉴定的合格产品; 2.有统一、清晰的编号; 3.有试验合格标签和试验记录,未超过有效期使用; 4.绝缘部分的表面无裂纹、破损或污渍; 5.绝缘手套卷曲不漏气,无机械损伤2 6.携带型短路接地线导线、线卡及导线护套符合标准要求,固定螺丝无松 动现象; 7.携带型短路接地线的编号应明显,并注明使用的电压等级; 8.携带型短路接地线的保管应对号入座; 9.现场放置的工器具中不应有报废品; 10.验电器的自检功能正常
氢气站安全性评价检查表

氢气站安全性评价检查表(253 表)氢气输送过程危险分析氢气管道输送过程中的火灾爆炸主要原因有:1)氢气输送管道的防雷、防静电接地装置如果保护失效,雷电或静电积聚会使管道及构筑物遭到破坏或引起火灾爆炸事故;2)管道因腐蚀、意外撞击、热胀冷缩、振动疲劳等原因被损坏时,会造成大量的氢气外漏;当管道的法兰、阀门、焊缝泄漏或密封垫圈损坏而发生泄漏,泄漏的氢气遇火源会发生燃烧或爆炸;3)在抽送或压缩氢气时、检修、动火过程中各种原因导致氢气与氧气或其它助燃气体混合,达到一定的浓度极限时,遇火源会产生爆炸事故;4)外部明火导入管道内部,包括管道附近明火的导入,以及与管路相连接的焊接工具由于回火而导入管道内;管道过分靠近热源,管内气体过热引起的着火爆炸;5)带有水分或其它杂质的气体在管道内流动时,当超过一定的流速就会因摩擦产生静电积聚而放电。
氢气制备过程危险因素采用电解法制氢,生成的氢和氧经分离、洗涤和调压后送出。
电解法制氢生产过程中的主要危险性为氢气收集系统故障导致氢泄漏,由于氢气比空气轻,泄漏氢可能在车间上方积聚,若在空气中达到爆炸极限,遇点火源可发生爆炸。
氢气为无色无臭气体,熔点-259.2℃沸点℃:沸点-252.8℃,相对密度(水=1)0.07(-252℃),(空气=1):0.07,爆炸下限4.1%,爆炸上限74.1%,燃烧热241.0 KJ/mol。
氢气不溶于水、乙醇和乙醚,易燃,与空气混合能形成爆炸性混合物,遇热或明火即会发生爆炸。
气体比空气轻,在室内使用和储存时,漏气上升滞留屋顶不易排出,遇火星会引起爆炸。
氢气与氟、氯、溴等卤素会剧烈反应。
本品在生理学上是惰性气体,仅在高浓度时,由于空气中氧分压降低才引起窒息。
在很高的分压下,氢气可呈现出麻痹作用。
氢气储运子单元预先危险性分析氢气管道子单元预先危险性分析不符合下列各条之一则为不合格1. 氢气站建筑的要求建筑物应不低于二级耐火等级(包括二级);*通风应良好,室内空气换气应按4次/小时设计;*氢气化验室不得设在生产氢气的场合;*氢气充瓶台的地面应用不会发生火花的材料建成,并有导除静电的设施;*应有可靠的避雷设施。
加油站安全评价现场检查表

加强员工安全培训, 提高安全意识和技
能
制定详细的操作规 范,确保员工按照
规范进行操作
定期进行安全检查, 及时发现并纠正违
规操作
建立奖惩机制,激 励员工遵守安全规
范
加强员工之间的沟通 和协作,提高团队安
全意识和协作能力
感谢您的观看
汇报人:
安全管理制度是否定期更 新和改进
安全管理制度是否得到员 工的理解和遵守
安全管理制度是否得到有 效执行
安全管理制度是否得到上 级部门的认可和监督
安全管理制度是否健全
安全管理制度是否得到第 三方机构的评估和认证
员工安全培训及操作规范风险评估
员工安全培训:是否定期进行安全培训,培训内容是否全面 操作规范执行:员工是否按照操作规范进行操作,是否存在违规操作 安全防护措施:员工是否佩戴安全防护用品,是否正确使用安全防护设备 应急处理能力:员工是否具备应急处理能力,是否能及时应对突发情况 安全检查记录:是否定期进行安全检查,检查记录是否完整准确
全意识,是否遵守安全规章制度
03
安全风险评估
设施设备安全风险评估
设备检查:检查设备是 否完好,是否存在安全
隐患
设备维护:检查设备维 护是否及时,是否存在
安全隐患
设备操作:检查设备操 作是否规范,是否存在
安全隐患
设备安全防护:检查设 备安全防护措施是否到 位,是否存在安全隐患
消防设施安全风险评估
01 全培训,培训内容是否全面,培
训效果如何
员工应急处理能力:员工是否具
04 备应急处理能力,是否能够及时
处理突发情况
员工操作规范:员工是否按照操
02 作规范进行操作,操作过程中是
安全检查表

3、当作业人员在输送管道连接的密闭设备(如油罐、反应塔、贮罐、锅炉等)内部作业时,必须严密关闭阀门,或者装好盲板;输送有毒、有害物质管道的阀门应有人看守,或在醒目处设立禁止启动的标识,应配备抢救器具。如:呼吸器、梯子、绳缆以及其他必要的器具和设备
安全检查表
工程名称: 检查日期:
序
号
检查
项目
安全检查内容
检查
部位
检查结果及处理措施
整改情况及整改完成时间
1
安全管理检查
1、是否有定期检查制度 检查是否有记录
2、事故隐患是否有定人定时间定措施如期完成
3、开工前是否做风险识别
2
安全技术交底
1、是否有书面交底
2、是否具有针对性
3、内容是否齐全
4、是否履行签字手续
16
施工现场交通管理
1、有交通指示标志,危险地区应悬挂“危险”或者“禁止通行”的明显标志
2、场地狭小和行人来往、运输繁忙的地方应设临时交通指挥
3、工地交通应保持通畅,尽量采用单行线,弯道半径不小于15米
4、不得随意占用消防道路
17
高空作业检查
1、在可能坠物处是否设置安全标志
2、高空作业工具是否能装入工具袋
3
安全教育检查
1、是否有制度
2、是否对新工人进行三级教育
3、专职安全员是否进行年度培训
4
班前安全教育
1、是否有制度
2、是否进行,是否有记录
5
施工现场检查
1、现场围挡是否坚固、整洁、连续
2、道路通畅有无积水
6
劳动防护检查
1、安全帽质量是否符合要求
加油站安全评价现场检查表

安全培训与教育情况
加油站是否对新员工进行安全 培训,确保他们掌握必要的安
全知识和操作技能。
是否定期对全体员工进行安全 教育和培训,提高员工的安全
意识和操作技能。
是否建立安全培训档案,记录 员工的培训情况和考核结果。
加油站是否开展应急演练,提 高员工的应急处置能力。
04
现场安全状况检查
加油站安全评价现场检查
BIG DATA EMPOWERS TO CREATE A NEW
ERA
表
汇报人:XX
2024-01-27
• 引言 • 加油站基本情况 • 安全管理制度及执行情况 • 现场安全状况检查 • 隐患排查与治理情况 • 总结与建议
目录
CONTENTS
01
引言
BIG DATA EMPOWERS TO CREATE A NEW
加油站员工是否熟知安全管理制度内容,是否能 够严格遵守和执行。
安全责任制落实情况
加油站是否设立安全管理机构 或配备专(兼)职安全管理人 员,明确各级人员的安全职责
。
是否定期开展安全检查,对 发现的安全隐患是否及时整
改,并记录在案。
是否建立安全奖惩制度,对安 全生产表现突出的员工给予表 彰和奖励,对违反安全规定的
存在问题分析
01 部分安全设施老化,如消防器材过期、监控设备 损坏等,存在安全隐患。
02 部分员工安全意识不强,对安全操作规程不熟悉 ,需要加强安全培训和教育。
03 应急预案不够完善,缺乏针对性和可操作性,需 要加强应急演练和培训。
改进建议与措施
对老化的安全设施进行及 时更换和维修,确保设施 完好有效。
02
加油站的安全管理制度、应急预案、员工培训等相关文件和资
安全检查表分析(SCL)

安全检查表分析(SCL)精品管理制度、管理方案、合同、协议、一起学习进步全员参与“危害识别及风险评价”携手共筑生命的方舟————————————安全检查表分析(SCL)二.安全检查表分析(SCL)1内容1.1安全检查表分析(SCL)是基于经验的方法,安全检查表是一份进行安全检查和诊断的清单;1.2它由一些有经验的、并且对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉的人员,事先对检查对象共同进行详细分析、充分讨论、列出检查项目和检查要点并编制成表;1.3安全检查分析表分析可用于对物质、设备、工艺、作以便进行检查或评审。
业场所或操作规程的分析,为防止遗漏,在制定安全检查表时,通常要把检查对象分割为若干子系统,按子系统的特征逐个编制安全检查表。
1.4在系统安全设计或安全检查时,按照安全检查表确定的项目和要求,逐项落实安全措施,保证系统安全。
2编制方法d22.1确定人员。
要编制一个符合客观实际,能全面识别系统危险性的安全检查表,首先要建立一个编制小组,其成员包括熟悉系统的各方面人员;2.2熟悉系统。
包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施;2.3收集资料。
收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故资料,作为编制安全检查表的依据;2.4判别危险源。
按功能或结构将系统划分为子系统或单元,逐个分析潜在的危险因素;2.5列出安全检查表。
针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位的检验,确定安全检查表的要点和内容,然后按照一定的要求列出表格。
3安全检查表编制依据3.1有关标准、规程、规范规定3.2国内外事故案例3.3系统分析确定的危险部位及防范措施3.4分析人员的经验和可靠的参考资料d33.5研究成果,同行业检查表等4特点4.1检查项目系统、完整,可以做到不遗漏任何能导致危险的关键因素,因而能保证安全检查的质量;4.2可以根据已有的规章制度、标准、规程等,检查执行情况,得出准确的评价;4.3安全检查表有的采用提问的方式,有问有答,给人的印象深刻,能使人知道如何做才是正确的,因而可起到安全教育的作用;4.4编制安全检查表的过程本身就是一个系统安全分析的过程,可使检查人员对系统的认识更深刻,更便于发现危险因素。
建筑施工安全监督检查评分表

风险分级管控和隐患排查治理是否开展,风险分级分类管控记录是否齐全。
20
对重大安全风险是否及时彻底整改;对历次检查出的隐患是否严格复查;对整改不到位的隐患是否果断采取措施。
21
安全措施费是否建立台账,是否足额投入。
22
安全教育培训及安全技术交底是否符落实到位。
23
项目经理、专职安全员是否持证上岗,履职记录是否齐全;特种作业人员是否持证上岗。
30
是否按要求对特种设备进行日常维护保养和定期检查。是否按照相关安全技术规范要求进行定期检验。
31
特种设备作业人员是否按要求取得相应资格并严格做到持证上岗。
32
特种设备的主要受力结构件、主要零部件是否合格有效,特种设备的安全保护和防护装置是否齐全有效。
总计得分
项目经理:
日期:
27
特种设备管理(15分)
特种机械设备是否报监、验收、挂牌;特种设备管理台账是否建立,与现场实际是否相符。
28
特种设备合法合规性资料和在实施安拆等过程中的旁站监督验收记录是否齐全。
29
起重机械与起重吊装是否办理使用登记,是否进行定期维修保养,安全装置是否灵敏有效,起重吊装及吊索具等主要承重结构、连接件、附墙等是否符合规范要求。
14
基坑工程基坑周边是否按要求设置防护栏杆;基坑边堆载是否符合规范要求;基坑监测情况是否到位。
15
模板及支撑工程支架基础、立杆、水平杆、剪刀撑等搭设是否符合方案要求,底座、顶托等是否符合规范要求,主要构配件材质是否检验合格。
16
现场安全文明标准化设施是否按《公司安全生产标准化手册》实施;各种安全防护设施是否按标准化要求执行:安全标识标牌设置是否到位。
10
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10
查阅防外力破坏措施计 划、群防组织报告及完 成进度 查阅反事故技术措施和 年度反措计划及完成进 度
落实不好扣分20%100%;无计划、无群防 组织不得分 措施计划不具体,落实 不好扣分20%-100%;无 措施、无计划不得分; 存在严重问题加扣20%
(5)防止电力生产重大事故技术措施是否落实
20
发现问题(例如超期未 试测或电阻不合格无处 理措施和计划等)扣 40%-100%;测试方法不 符合规定不得分 视系统运行情况扣分 20%-100% 相对得分率:
(4)雷电定位系统是否运行正常 应得分: 检查评估小结:
10
查阅雷电定位系统运行 管理资料 实得分:
检查日期:
检查组成员:
40 不符合要求扣分50%100%;存在严重问题加 扣20% 发现问题扣40%-100%; 不符合规程要求不得分
4
10
查阅图纸资料,现场检 查
(2)杆塔接地装置是、测试记 录
(3)是否按规定周期测量杆塔接地装置的接地电阻, 测量方法是否符合规程要求
10
查阅测试记录,检查测 试仪表设备
架空输电线路安全性评价检查表
序号 评价项目 运行管理 标准分 100 不完善扣分20%-100%; 不符合上级规程、反措 要求及设备系统实际不 得分 查证方法 评分标准及方法 实得分 备注
(1)线路运行、检修规程是否正确、有效、完善
20
查阅规程制度,抽查班 组资料
1
(2)下列专业技术资料是否齐全、正确: ①线路地里平面图; ②线路路径图; ③线路断面图; ④线路交叉跨越图; ⑤杆塔型式和基础型式; ⑥线路导线、避雷线安装曲线(或安装表); ⑦线路导线、避雷线连接安装图; ⑧地区污秽等级分布图; ⑨线路沿线其他特殊区域(雷击频繁区、强风区、洪水 冲刷区、重冰区、导线舞动区、鸟害区、滑坡沉陷区、 微气候区及易受外力破坏区等)划定图(或表); ⑩线路换位9(相)图; ⑪有关隐蔽工程记录; ⑫线路参数测试报告 (3)每条线路段是否明确其所属的运行单位和专责 人;运行设备的管辖范围与分界点是否明确,不出现空 白点
20
查阅设备台账,图纸资 料
资料不齐全、不正确, 不符合实际扣分20%80%;严重短缺不得分
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查阅设备管理分解协议 管理制度,岗位责任制 文本,对照检查台账、 资料。
不符合要求扣50%-100%
(4)有无做好防外力破坏的宣传工作于组织沿线群众 护线的计划安排,并组织落实;特殊区段防盗窃技术措 施是否落实
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发现问题扣分40%-100%
(6)线路设备技术性能(包括杆塔及基础、导地线、 绝缘子、金具、线夹、连接器、导地线驰度、接地装置 以及线路防护区、巡线通道、标志灯)是否符合运行标 准规定;是否存在重要缺陷
20
每发现一处问题(缺陷 记录未记录或虽有记录 但超期未消缺的)扣分 40%;存在严重缺陷视线 路重要性加扣5%-20%
2
(1)是否按规定进行定期巡视,夜间巡视和特殊巡 视,并做完整记录;巡线质量保证措施是否落实
20
查阅巡线记录,巡线质 量检查机考核记录
(2)是否定期召开运行分析会,对线路运行状况进行 分析、总结,研究采取预防事故的对策
15
查阅运行分析、总结
(3)是否按规定周期检查导地线连接器及线夹
15
查阅检测记录集缺陷记 录,现场检查
(3)是否按规定对线路绝缘子进行清扫
10
查阅清扫周期有关规 定,清扫记录
(4)是否按规定周期检测绝缘子串零值绝缘子;是否 定期统计分析瓷质绝缘子零值率和玻璃绝缘子自爆率
10
查阅测试记录及统计分 析报告
(5)是否按规定对合成绝缘子进行外观检查和性能抽 检
10
查阅维护检修记录
过电压防护和接地 (1)防雷设施是否齐全,符合设计要求;各部间隙、 绝缘配合、架空地线保护胶、绝缘地线间隙均符合规程 要求
(6)线路杆塔标志有无统一规定,做到齐全、正确、 醒目及各种辅助设施齐全;①采用双重编号:线路名称 及杆塔编号;②同塔双回应用标帜、色标或其他方法加 以区别,能明确区分每条线路在杆塔上的具体部分或位 置;③必要的相序色和防护标帜;④标志位置统一,设 在易见一侧 (7)同塔双回线路的检修工作有无防错上带电线路或 误登带电杆塔的组织措施(包括发给检修人员相对应的 线路识别标帜、设专人监护等) 线路的运行和维护
发现问题(例如超期未 检测或检测不合格无处 理措施和计划等)扣分 40%-100% 发现问题扣分40%-100%
(4)是否按规定周期抽查铁塔基础及接地装置的锈蚀 情况 (5)是否按规定进行防洪、防冰冻、防火检查
15
查阅抽查记录,缺陷记 录,现场检查 查阅检查记录,计划安 排,现场检查 核对性现场巡视检查:3 基2档2处;使用工具: 望远镜、红外测温仪、 测导线驰度、交叉跨越 距离仪器、检查地下部 分开挖工具等;检查巡 线资料、缺陷记录、设 备评级记录
10
查阅设备标志规定。抽 不符合规定扣分50%查一条线路10-20基杆塔 100%
10
现场检查,查阅相关规 定、工作票
不符合要求扣分50%100%
100 视巡线执行情况扣分 20%-100%;评价期内因 巡线不及时,不到位发 生故障加扣10% 内容一般,针对性不强 扣分20%-100%;无分析 总结记录不得分
(2)是否按规定周期、定期进行盐密测试,方法正确 、记录齐全,并能知道防污闪工作
10
查阅测试记录及有关资 料
视执行情况扣分50%100%;因未依据污秽情 况变化及时调整外绝缘 配置而引发事故加扣15% 未按规定清扫扣分50%100% 发现问题(例如超期未 检测或零值绝缘子应换 未换等)扣40%-100%; 无统计分析报告或零值 率、自爆率超过合同规 定指标且无措施不得分 缺陷未及时处理扣分 50%-100%;未按规定检 查、抽检不得分;检查 及抽检年平均劣化率超 过合同规定指标且无措 施不得分
外绝缘配置及防污闪工作
60 不符合要求又未采取措 施扣分50%-100%;无污 秽等级划分资料(图) 或虽有但不符合实际不 得分;污闪跳闸率超过 控制指标不得分;存在 严重问题加扣15%
3
(1)线路外绝缘配置是否符合相应地段污秽等级要 求;不符合要求是否采取其他防污措施(如涂料、加强 清扫等)
20
对照污秽等级分布图查 阅线路外绝缘配置