管理评审报告范文 管理评审报告范文2022【最新13篇】
管理评审结果报告范文

管理评审结果报告范文摘要本报告总结了公司最近的管理评审结果。
经过对各个部门的工作流程、目标达成情况以及管理制度的评估,得出了一些发现和改进建议。
希望这份报告能帮助公司更好地发现问题,优化管理,并实现更好的业绩。
1. 评审背景公司定期进行管理评审是为了确保各项工作的有效推进和良好运作。
本次管理评审主要关注各个部门的目标达成情况、管理制度的执行和效果等方面。
2. 评审方法本次管理评审采用了问卷调查、数据分析、个别访谈等方法。
通过收集各部门的数据和信息,结合实地观察,全面评估了公司各项管理工作的情况。
3. 主要发现3.1 部门目标设置不清晰在评审中发现,部分部门的目标设置不够具体和可操作性,导致员工缺乏明确的工作方向和动力。
3.2 管理制度执行不到位部分管理制度在执行过程中存在偏差和空白,需要进一步加强管理监督和执行力度。
3.3 信息沟通不顺畅部门之间的信息沟通存在一定障碍,影响了工作效率和协作性,需要加强内部沟通机制。
4. 改进建议4.1 优化目标制定建议各部门重新审视目标设定的重要性,制定明确的目标,并建立有效的考核机制,激励员工全力以赴。
4.2 完善管理制度要求各管理部门针对性地完善管理制度,确保规章制度的贴近实际、可操作性,加强对执行过程的监督和反馈。
4.3 加强内部沟通建议各部门建立定期沟通机制,营造开放、诚信的工作氛围,提升信息传递的效率和准确性。
5. 结语通过本次管理评审,公司发现了存在的问题和改进的空间,相信在全体员工的共同努力下,可以有效地解决这些问题,提高工作效率和质量,为公司的可持续发展做出更大的贡献。
本文作为管理评审结果的报告,对公司的管理情况进行了全面分析和评估。
希望通过这份报告的发布,促使各部门认真对待评审结果,积极采取改进措施,共同推动公司的发展。
管理评审报告(通用4篇)

管理评审报告(通用4篇)在经济发展快速的今日,报告有着举足轻重的地位,报告依据用途的不同也有着不同的类型。
那么一般报告是怎么写的呢?下面是为大伙儿带来的4篇《管理评审报告》,亲确实定与共享是对我们最大的鼓舞。
管理评审报告篇一题目:供应链风险形成机理及防范对策研究评价内容评价指标能独立查阅文献和从事其他调研;能正确翻译外文资料;能较好提出课题的开题报告;综合分析的正确性和设计、计算的正确性;论证的充分性。
有坚固结实的基础理论知识和专业知识;能正确设计试验方案(或正确建立数学模型、机械结构方案);独立进行试验工作;能运用所学知识和技能去发现与解决实际问题;能正确处理试验数据;能对课题进行理论分析,得出有价值的结论;有较好的专业外语水平。
综述简练完整,有见解;立论正确,论述充分,结论严谨合理;试验正确,分析处理科学;文字通顺,技术用语准确,符号统一,编号齐全,书写工整规范,图表完备、乾净、正确;论文结果有应用价值;计算及测试结果准确;工作中有创新意识;对前人工作有改进或突破,或有独特见解;定期完成规定的任务,工作量饱满,难度较大;工作努力,遵守纪律;工作作风严谨务实。
该生论文选题新奇,条理清楚,结构明确,重点突出论文。
文章在对国内外有关供应链风险管理的研究近况进行评述的基础上,分析了供应链风险产生的机理并对其分类,最终针对供应链风险提出了几点防备和掌控措施。
在论文撰写期间,该生能够认真遵守学院的各项规章制度,定时提交论文初稿,虚心听取引导老师的看法和建议,并及时认真修改。
态度端正,表现良好。
管理评审报告篇二本报告依据20xx年管理审查会议记录、20xx年管理审查计划和会议发表声明进行整理,构成今年的管理审查报告。
1、会议目的:讨论评价一年内管理体系的适用性、适用性和有效性。
一、评价标准:1)《试验室资质认定评审准则》2)质量管理方案、资源配置方案报告、质量管理系统运营方案报告、内部审计报告、监督人报告二、评价包含以下信息:a)过去经营审查中采取的措施的方案;b)与管理系统相关的内部和外部因素的更改;c)客户满意度、投诉及相关当事人的反馈;d)实现质量目标的程度;e)政策和程序的适用性;f)管理和监督工作人员的报告;g)内部和外部审计结果;h)矫正措施和防备措施;D检查检查机构间比较或本领验证的结果。
管理评审报告范文

管理评审报告范文一、引言本报告是对公司管理进行评审,对公司的管理水平、工作流程、绩效考核等方面进行分析和评价。
通过评审,旨在发现问题,提出改进建议以提高公司管理效率和绩效。
二、评审目标本次评审的主要目标有以下几点:1.评估公司管理的合理性和有效性,发现问题和潜在的改进空间;2.评估公司各项工作流程的科学性和合理性,发现流程中存在的问题并提出改进意见;3.评估公司绩效考核机制的公平性和准确性,发现存在的不足并提出改进措施。
三、评审内容1.管理水平评估通过对公司管理层的组织结构、领导能力、沟通配合和决策能力等方面进行评估,发现存在的问题和亮点,并提出改进建议。
2.工作流程评估对公司各项工作流程进行评估,包括工作计划、任务分配、协同配合、工作反馈等方面,发现工作流程中存在的问题并提出改进意见。
3.绩效考核评估评估公司绩效考核机制的科学性和公平性,发现存在的问题并提出改进措施。
对绩效指标的设定、考核方法、评分制度等进行评估。
四、评审结果与发现1.管理水平评估结果根据评估发现,公司管理层的组织结构较为合理,部门职责明确。
但在领导能力和决策能力上,存在一定的欠缺。
沟通配合方面,部分管理层间的沟通存在问题,导致信息传递不畅。
因此,建议加强管理层的领导能力培训,提高沟通效率和部门间的协作。
2.工作流程评估结果公司的工作流程整体上比较科学和合理,但在任务分配和工作反馈环节上存在不足。
部分任务未能合理分配,导致员工负担不均衡。
工作反馈不及时,影响工作效率。
因此,建议在任务分配上更加公平合理,并建立及时有效的工作反馈机制,提高工作效率。
3.绩效考核评估结果公司的绩效考核机制相对科学,但在指标设定和评分制度上存在一些问题。
部分指标设定不够明确,导致绩效评估不准确。
评分制度存在主观因素的干扰,影响公平性。
因此,建议加强绩效指标的设定和细化,制定更加科学公正的评分制度,确保绩效考核的准确性和公平性。
五、改进建议1.加强管理层的领导能力培训,提高沟通效率和部门间的协作。
公司管理部管理评审报告范文

公司管理部管理评审报告范文一、背景介绍XX公司管理部作为公司内部的重要部门之一,主要负责公司的行政管理、人力资源管理、信息管理等工作。
为了进一步提高公司管理部的工作效率和服务质量,特开展了本次管理评审活动。
二、评审目的本次管理评审的目的是评估公司管理部的运行情况,发现存在的问题并提出合理的改进措施,以实现管理的持续改进。
三、评审范围和标准1.评审范围:(1)公司管理部的组织架构和职责分工;(2)公司管理部的工作流程和流程规范;(3)公司管理部的服务质量和绩效考核;(4)公司管理部的人员配备和技能培训;(5)公司管理部的信息系统和数据管理。
2.评审标准:(1)是否符合公司管理部门的职责和工作要求;(2)工作流程是否合理、高效,是否有信息传递和协作的问题;(3)服务质量是否达到公司要求,是否能及时满足其他部门的需求;(4)人员配备是否合理,能否胜任所需的职责;(5)信息系统是否完善,数据是否准确、安全。
四、评审方法1.文件检查:评审人员查阅相关文件,包括组织架构、工作流程、绩效考核制度以及人员培训记录等。
2.现场观察:评审人员到现场观察公司管理部的工作环境、流程执行情况,以及员工的工作状态。
3.个别访谈:评审人员与公司管理部的相关人员进行个别访谈,了解他们对管理部门工作的理解以及存在的问题和建议。
五、评审发现1.组织架构和职责分工存在问题:公司管理部的组织架构不够清晰,职责分工模糊,导致工作流程不畅,责任不明确。
2.工作流程不合理:公司管理部的工作流程繁琐、冗杂,需要优化、简化。
各环节之间的信息传递和协作存在问题,需要加强沟通和协调。
3.服务质量有待提高:公司管理部的服务质量不稳定,有时候能及时响应其他部门的需求,有时候却较慢,导致其他部门的工作进度受阻。
4.人员配备和技能培训不足:公司管理部的人员配备不足,部分员工技能不符合要求。
缺乏定期的培训机会,导致工作能力和效率有待提高。
5.信息系统和数据管理存在问题:公司管理部的信息系统功能不完善,数据处理和管理不够规范,存在数据丢失和安全隐患。
管理评审报告范本2023最新完整版

管理评审报告范本2023最新完整版1. 介绍管理评审是组织内部进行的一种重要审查活动,旨在评估管理制度的有效性和执行情况,以确保组织运作正常、高效。
本文为2023年最新完整版的管理评审报告范本,详细介绍了管理评审报告的结构和要点,可作为组织在进行管理评审时的参考。
2. 管理评审概况2.1 评审对象本次管理评审的评审对象为XXX公司的财务管理制度。
2.2 评审目的本次管理评审的目的在于评估XXX公司的财务管理制度的有效性和执行情况,发现存在的问题和改进建议,提高财务管理的水平和效率。
3. 评审内容3.1 财务管理制度的制定与落实情况在本章节中,对XXX公司的财务管理制度的制定过程进行了评估,并分析了其落实情况,发现了其中存在的问题和不足。
3.2 财务管理流程的规范性和有效性本章节重点评估了XXX公司财务管理流程的规范性和有效性,对财务管理流程中的关键环节进行了细致的分析,提出了改进建议。
4. 评审结果4.1 优点•XXX公司在财务管理制度的建立和执行方面取得了一些成绩,为公司的经营提供了保障。
4.2 不足•财务管理制度存在一些漏洞,执行不够严密。
•财务管理流程中存在审批环节繁琐、效率低下的问题。
5. 改进建议5.1 完善财务管理制度•建议对财务管理制度进行修订,强化对关键环节的监督和执行,规定责任人、流程和时间节点,确保制度的严密落实。
5.2 优化财务管理流程•建议简化财务管理流程,合理分配审批权限,减少繁琐的流程环节,提高办事效率,降低公司的运营成本。
6. 总结本次管理评审报告对XXX公司的财务管理制度进行了全面评估,发现了一些优点和不足,并提出了针对性的改进建议。
希望公司能够认真对待评审报告中的建议,及时改进,提升财务管理水平,为公司的稳健发展提供更有力的支持。
本文内容对管理评审报告范本进行了全面展示,给出了详细的结构和要点,对于组织在开展管理评审活动时具有较高的参考价值。
希望本文能为您的管理评审工作提供有益的指导。
管理评审报告模板范文大全

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1. 背景介绍
本报告旨在总结管理评审的过程和结果,为公司管理层提供参考,确保公司的管理工作顺利进行。
2. 评审范围
本次管理评审主要覆盖公司各部门的管理制度、流程和执行情况,重点关注人员配备、目标达成情况以及风险控制等方面。
3. 评审结论
3.1 人员配备
经本次评审发现,公司各部门人员配备基本合理,但存在部分岗位人员流动率较高,需要加强人员稳定性管理。
3.2 目标达成情况
公司在本季度的目标完成情况良好,但需要更加精细化管理,确保每个部门及员工的目标明确、可量化、可衡量。
3.3 风险控制
评审发现公司在风险控制方面做得较为到位,但仍需加强对各类风险的识别、评估和应对措施的制定,以降低潜在风险带来的不确定性。
4. 建议及改进措施
4.1 完善绩效考核制度
建议公司完善绩效考核制度,建立更加科学合理的考核体系,激励员工提升工作绩效。
4.2 强化内部沟通
建议加强部门间的沟通协作,确保信息畅通,避免信息壁垒导致的沟通不畅现象。
4.3 加强培训与发展
建议公司加强员工培训和发展,提升员工的专业技能和综合素质,为公司长远发展打下良好基础。
5. 结语
本管理评审报告旨在指导公司管理层更好地管理公司各项工作,帮助公司持续健康发展。
感谢各部门的配合和支持,希望公司在不断完善管理制度、提升管理水平的过程中取得更大的成就。
以上为管理评审报告模板范文,仅供参考。
管理评审报告(优秀6篇)

管理评审报告(优秀6篇)管理评审报告篇一管理评审报告**客运有限公司于**月**日下午在**1分公司会议室召开管理评审会议。
出席本次会议的有总经理、管理者代表、各分公司经理、各部门负责人,公司总经理刘建远主持了本次会议。
会上,各位与会者依据事先准备的管理评审输入材料作了踊跃发言,对前1阶段工作进行了总结回顾,对本公司自上次监审以来质量管理体系的适宜性、有效性及充分性和方针、目标的适宜性进行了评价,对于存在问题进行了反思和研究,对于经营方面1些新的建议进行了交流和探讨。
大家畅所欲言,充分发表意见,本次会议集思广益,取得了预期效果。
与会者1致认为:自本公司质量管理体系建立以来,公司已经纳入正轨,全体员工质量意识和满足旅客需求的意识有较大程度的提高,质量目标已部分实现,这说明质量方针、质量目标切合本公司实际情况,具有较好的适宜性,可操作性强。
从内审结果来看,各分公司、各部门基本上都能按质量手册、程序文件规定来开展工作,未见到系统性不合格或区域性不合格。
这说明本公司质量管理目标具有较高的有效性,同时本公司质量目标在同行业中处于先进行列,也说明了本公司质量管理体系具有1定的充分性。
此外,本公司质量管理体系自wo完善机制的确定,也为wo公司确保质量管理体系的有效性和充分性起到有力的。
QG-5.6-06 受控状态:受控号:11月25日,在公司办公楼二楼会议室,AA总经理主持召开了管理评审大会,BB CC DD FF 及全体内审员参加了会议。
管理评审报告如下:一、管理评审目的确保质量方针、目标和质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性,以满足标准和相关方期望,提高公司竞争力和适应力。
二、管理评审输入由企管部、生产部、供应组、煤炭管理科、销售科等部门为20管理评审输入评审材料。
三、管理评审综述AA总经理总结了2008年我公司质量管理体系运行情况,并根据评审输入材料做出如下评审意见及要求:(一)、审核结果:1、2008年对AA产品涉及到的诸过程、部门和场所进行了两次内部质量体系审核。
管理评审报告2023年范文

管理评审报告2023年范文
一、背景介绍
本次管理评审是针对公司2023年第一季度的经营状况和管理情况进行的全面
评估。
评审内容主要包括财务状况、销售情况、人力资源管理、市场营销等多个方面。
通过本次评审,旨在发现问题、总结经验、优化管理,为公司未来的发展提供参考和指导。
二、财务状况评估
2023年第一季度,公司财务状况整体稳健,营收和利润同比略有增长。
然而,在成本控制方面还存在一定问题,部分成本较高且没有得到有效控制,需要进一步优化成本结构,提高利润率。
三、销售情况评估
销售方面,公司在新产品推广和市场拓展方面取得了一定成绩,但与竞争对手
相比仍有差距。
需要加强市场调研和营销策略,提升产品竞争力,增加市场份额。
四、人力资源管理评估
人力资源是公司发展的重要资源,本次评审发现公司在员工培训和激励方面还
需加强。
建议加大培训投入,完善激励机制,激发员工的工作热情和创造力,提高员工绩效。
五、市场营销评估
在市场营销方面,公司需要加强品牌建设和宣传推广工作,提升品牌知名度和
美誉度。
同时,需加大线上销售渠道的拓展,抓住线上消费需求增长的机遇,提高营销效果。
六、总结与展望
通过本次管理评审,我们发现了公司经营管理中存在的问题和不足之处,在今
后的工作中将针对问题点制定改进措施,持续优化管理制度,提升整体绩效。
相信在全体员工的共同努力下,公司的发展将会迎来更加美好的未来。
以上为2023年第一季度管理评审范文,希望各部门领导和员工认真对待评审
结果,不断改进自身工作,为公司的长远发展贡献力量。
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管理评审报告范文管理评审报告范文2022【最新13篇】(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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管理评审报告篇一质量、环境、职业健康安全管理体系在我公司实行一年多了,基本上运行良好。
通过内部审核可以说明公司质量、环境、职业健康安全管理体系的运行是有效的,适宜的和充分的,但也存在一定的不足,需要在今后的工作中得到进一步的改进。
具体有以下三方面情况:一、不合格数量、分布、性质统计分析情况本次内审,三个体系共发现一个不符合项,为轻微不符合。
其中,质量管理体系,发现0个不符合项;环境管理体系,一般不符合0个;职业健康安全管理体系,发现0个不符合项。
二、质量、环境、职业健康安全管理体系运行状况通过本次审核,公司质量、环境、职业健康安全管理体系在审核范围内符合审核准则,并得到有效实施与保持,具有满足顾客要求与法律法规的能力,同时在环境保护和职工健康、安全保障方面执行了国家法律、法规标准,并做了大量的工作,能够及时发现问题,解决问题,不断满足体系改进,以保证体系持续有效地运行。
通过对内审中发现的不符合项的分布和原因分析,认为三体系在运行方面,存在以下问题:1、从三体系方面综合考虑,在Q5.4.1(ES4.3.(3)质量目标、目标指标方面,各部门均对公司管理目标进行了分解,确定了部门目标,但对目标的完成情况进行汇总、分析和改进。
2、Q7.4采购过程,责任部门对合格供方进行了业绩评定与管理控制,但还有待加强。
3、在E4.3.3、S4.3.4环境、安全管理方案方面,公司在识别环境因素、危险源后,对管理方案的落实情况进行了相关的监督检查。
4、在S4.4.6、S4.4.7运行控制、应急响应两要素方面,各部门对相关生产、管理活动进行了控制,但还有不足。
5、在Q4.2.3(ES4.4.(5)文件控制方面,执行了审批制度。
6、在ES4.5.1监测和测量方面,各部门对所属职能,缺少主动监测和自查。
综上所述,通过对不符合项中要素的分布、分析,能够明确产生不符合项的最主要的原因是各部门对标准、《管理手册》、《程序文件》的学习不够,造成在管理活动中出现不符合情况。
因此,各部门要加强对体系标准、《管理手册》、《程序文件》、《作业文件》和法律法规的学习,只有不断地学习,领会,贯彻执行,才能有效地实施体系。
同时各部门要从上述方面和部门职能积极贯彻落实各项工作,严格按标准、体系文件、相关法律法规执行,使体系置于自我监督、自我发现、自我完善之下,并得到有效地持续改进。
三、体系运行成效1、公司按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001/ GB/T50430标准建立并使体系有效运行。
2、根据公司的总目标,各部门都进行了分解,通过检查,对照指标,质量目标达到设计研发项目交验合格率100%,顾客满意度达到90%;各类环境污染事故为零;废弃物处理符合国家标准。
员工的健康和安全工作良好,工伤事故为零;火灾事故为零。
3、现场情况:工作现场干净整洁,资料清晰、完整。
4、本年度危险源、环境因素做了基础性的辨识,评价出了相应的重要环境因素和不可接受风险,均得到有效控制。
四、体系在下一步需改进的方面:1、加强危险固废的分类管理、处置。
2、加强高技术人才引进3、加强人员技能培训4、继续维持高精度消防排查管理评审报告篇二一、评审目的为了确保我公司质量体系的持续适用和有效,检查质量体系是否按《质量手册》、《程序文件》要求提供质量保证,根据质量体系内审结果、纠正措施实施情况,对质量体系的现状和适用性进行正式评价,并进行必要的修改和改进。
二、评审依据1、质量方针和质量目标的适用性及完成情况2、质量体系文件的适用性和有效性3、质量体系是否应进行修改4、检测结果是否符合规范5、服务质量及服务状况6、上次管理评审的执行情况7、其他需要评审的内容。
(1)分析、汇总不符合项,查找不符合项产生原因,充分认识质量体系运行中的缺陷和不足,及其对检测工作质量带来的不利影响。
(2)确认整改措施的正确性和可行性。
(3)对整改结果进行评价和验证。
三、评审结论1、政策和程序的适应性本中心各项质量活动均严格执行《质量手册》、《程序文件》的有关规定,对全部19个要素进行了有效的控制和管理,检验工作能够做到“科学、公正、准确、高效”。
通过建立本中心质量体系,纠正了一些中心检测工作中的不规范和不合理的过程及内容,同时也调整和完善了《质量手册》、《程序文件》中的不符合实际情况的条款、文字,使本中心质量体系文件更加适应检验工作需要,使本中心的质量管理水平和控制能力有了较大的提高和改进,质量体系各要素得到更为有效的控制,体系运行正常、有效。
2、管理和监督人员的报告为了提高公司检测工作质量,保证检测工作正常有序,高效规范化的运行,公司对各个检验工作环节实施有效的控制和监督。
公司任命各室主任为本室质量监督员,质量监督员能够按照程序,按照计划,对所监督项目进行实际的监督检查,分别对人员、环境、检测方法、仪器设备、检验过程、收样及样品处理、原始记录、报告质量、控制执行情况、服务质量;新开展检验项目、新上岗人员的检测操作过程;对客户反馈的问题处理过程的监督。
在监督检查过程中,监督员对发现问题及时提出,并进行有效纠正,对未构成不符合项的问题由责任人现场纠正,避免发生潜在的不符合。
3、近期内部审核的结果本年度我公司分别于8月、11月组织开展了两次内部审核。
审核范围覆盖了所有部门和要素,并对今年颁布的第四版《质量手册》、《程序文件》是否有效贯彻实施及其适用性进行了检查。
针对两次内部审核出现的不符合项,及时召开了会议,分析原因,明确了整改措施,组织相关部门按照整改方案认真负责的进行了整改。
全部不符合项经整改、验证效果有效。
上述程序的运行体现了我中心质量活动不符合的纠正、预防、改进运行情况,同时充分验证了管理体系、方针、目标的适应性、持续性及充分性。
管理体系运行是有效性的。
4、纠正和预防措施为确保管理体系的有效运行和检测工作质量的不断提高,公司制定了《纠正措施和预防措施控制程序》。
年初修订、规范了C层作业指导书、仪器规程、规章制度、方法等文件,D层各类表格等,将质量管理各个环节更加细化,将预防措施更加具体化。
无论是在内部审核、外部评审还是在日常的监督工作中,针对不符合项质量部门均填写《不符合项目及纠正措施跟踪单》,各责任部门均能正确对待发现的问题,认真分析原因,按要求采取纠正和预防措施,认真负责的进行了整改。
不符合项经整改、验证效果有效。
当发现不符合工作或潜在不符合时及时进行处理及改进,使管理体系运行不断完善。
5、由外部机构进行评审自治区质量技术监督审核评价中心评审组,对我中心进行了计量认证复查+扩项评审的现场考核。
对照《评审准则》评审组认为我中心存在的不足有10项(基本符合项)即:补充完整CMA标识管理办法;未提供实验间和内部比对管理程序;外保温系统抗冲击原始记录无检验过程描述;水泥流动度测定仪、砌墙砖振动台安装不符合要求;60吨万能材料试验机无安全防护网;安全网试验区无警示标识;超声波作业指导书未按现行标准进行更新;未提供GB/T9914.3-20XX标准确认记录;未提供分析天平期间核查记录;网格布、防水卷材样品库不符合要求。
针对评审组提出的不符合项,我公司及时完成整改,并在规定期限内将《整改报告》及时上报评审组复核。
在计量认证证书有效期内取回新的证书,确保了我中心检测活动的正常流程。
在此次的整个评审过程中,我中心质量管理体系能够满足评审要求,针对评审组提出的问题,做到了及时纠正、预防、整改工作,充分验证了管理体系、方针、目标的适应性、持续性与有效性。
6、比对与验证实验情况一是内部进行比对。
根据年初制定的《质量控制计划》,完成了实验室内部比对4次,二是外部比对试验。
今年年初,我公司拟开展新的检测项目聚氯乙烯绝缘电缆,对此专门开展了试验间的比对,检测数据基本接近。
通过分析,反映出我公司检测人员的技术水平、设施和环境条件的控制均可满足标准要求,能确保检测工作正常、有效开展及检测结果的准确有效。
7、工作量和工作类型的变化和往年相比,混凝土的送样量明显减少;其他检验项目工作量与上年度相比基本相同。
8、申诉、投诉及客户反馈年度随机抽查报告165份,对检测报告的规范性、涵盖的信息、原始记录的溯源、盖章签发、合格率、存档等各环节进行了抽查。