2018年部门预算公开报告 .doc
保定市徐水区城乡规划管理局

保定市徐水区城乡规划管理局2018年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等有关文件的规定,现将我部门2018年预算信息公开如下:第一部分:部门职责及机构设置情况一、部门职责根据徐水县人民政府办公室《关于印发徐水县城乡规划管理局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》(徐政办[2010]58号),现将我局部门概况说明如下:(一)贯彻执行国家和省、市城乡规划的法律、法规、规章及有关方针、政策。
负责起草我县城乡规划方面的行政规章及实施细则;拟定我县城乡规划有关技术管理规定、细则,并组织实施。
(二)负责组织有关城乡规划的编制与修订,按法定程序组织上报审批,会同有关部门组织实施;参与城乡建设发展战略、国土和区域规划及大型建设项目可行性研究;负责全县规划设计工作和勘察工作。
(三)负责城市规划建设用地内各项建设用地和各类建设工程、市政工程项目的规划管理;负责提出规划条件,审定修建性详细规划和建设工程设计方案总平面图,依法按程序核发“一书三证”规划许可手续。
负责查处规划区内违法、违章建设用地和建设工程。
(四)负责组织建设工程的竣工规划条件核实。
(五)负责城市规划区内集镇、村庄建设的规划管理工作;对乡镇规划管理工作进行指导和督查;审核各乡镇总体规划和开发区、风景、旅游、文物保护区的规划方案,并上报审批;负责城市规划区内大型建设工程项目的规划审查和报批;负责城市规划区内高新技术产业开发区、经济技术开发区的规划管理。
(六)负责起草全县城乡规划和勘察方面的行政规章及实施细则;拟定全县有关城乡规划、勘察技术规定、细则,并组织实施。
(七)负责县城基础勘察工作,组织制定有关规划,并组织实施;负责城市基础勘察、城市规划测绘资料的统一管理。
(八)承办县政府门交办的其他事项。
二、机构设置部门机构设置情况第二部分:部门预算安排的总体情况1、收入说明2018年年初部门收入预算总额为169.99万元。
其中:一般公共预算收入169.99万元。
重庆市开州区人民政府办公室关于印发2018年开州区政府信息公开工作年度报告的通知

重庆市开州区人民政府办公室关于印发2018年开州区政府信息公开工作年度报告的通知文章属性•【制定机关】开州区人民政府办公室•【公布日期】2018.03.25•【字号】开州府办发〔2019〕27号•【施行日期】2018.03.25•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】机关工作正文重庆市开州区人民政府办公室关于印发2018年开州区政府信息公开工作年度报告的通知各镇乡人民政府(街道办事处),区政府各部门,有关单位:现将《2018年开州区政府信息公开工作年度报告》印发给你们,请认真组织学习,积极拓展公开渠道,提高公开质量,使全区信息公开工作平稳有序运转,以推进全区各领域的信息公开工作,确保取得更好的成绩。
特此通知重庆市开州区人民政府办公室2018年3月25日2018年开州区政府信息公开工作年度报告本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,综合重庆市开州区政府信息公开情况,由重庆市开州区人民政府办公室编制。
本报告中所列数据的统计期限为2018年1月1日至2018年12月31日。
全文包括开州区2018年政府信息公开工作、2019年政府信息公开工作计划、依申请公开政府信息情况、政府信息公开的收费及减免情况、因政府信息公开提起行政复议和诉讼的情况、存在的问题和下一步工作改进措施七个部分。
本报告的电子文本可在重庆市开州区人民政府网()下载。
如对本报告有疑问,可与区政府办公室联系(联系地址:重庆市开州区开州大道中段233号,邮编:405499,电话:023—52218370)。
一、开州区2018年政府信息公开工作2018年,我区认真贯彻落实国家《政府信息公开条例》和国务院、市政府关于做好政府信息公开工作的文件精神和相关要求,以推进重点领域信息公开为突破口,积极拓展公开渠道,提高公开质量。
(一)深化政府信息公开工作取得实效。
1. 全面主动公开各类信息。
全年主动公开各类信息8.2万条,其中政府网站公开政府信息6.75万条,政务微博公开政府信息4250条,政务微信公开政府信息1900条,公告栏等其他方式公开政府信息8350条。
辽阳市人民政府办公室关于印发2018年政务公开重点工作安排的通知

辽阳市人民政府办公室关于印发2018年政务公开重点工作安排的通知文章属性•【制定机关】辽阳市人民政府办公室•【公布日期】2018.07.19•【字号】辽市政办发〔2018〕41号•【施行日期】2018.07.19•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】机关工作正文辽阳市人民政府办公室关于印发2018年政务公开重点工作安排的通知辽市政办发〔2018〕41号各县(市)区人民政府,市政府各部门、各直属单位:经市政府同意,现将《2018年政务公开重点工作安排》印发给你们,请结合实际认真贯彻落实。
辽阳市人民政府办公室2018年7月19日2018年政务公开重点工作安排为贯彻落实省政府办公厅《关于印发2018年政务公开重点工作安排的通知》(辽政办发〔2018〕27号)精神,根据省政府工作要求,结合我市实际,现就2018年政务公开重点工作安排如下。
一、推进决策实施公开,促进政策落实落地(一)加强决策预公开。
对于涉及群众切身利益和企业现实利益、需要全社会广泛知晓的重大决策,除依法应当保密的外,在决策前公布草案,公开征求意见,认真吸纳众智。
政府网站要设置意见征集栏目,发布决策草案,提供社会意见反馈渠道。
〔各县(市)区政府,市政府各部门、各直属单位负责〕(二)强化决策信息公开。
政府全体会议和常务会议讨论决定的事项、政府及其部门制定的政策文件,除依法需要保密的,应当及时通过政府网站和新闻媒体等公开。
各级政府门户网站要设置政策文件和政府会议类栏目,集中公开以本级政府、政府办公室名义印发的文件和政府相关会议信息;部门网站设置政策文件类栏目,发布本系统相关政策信息。
〔各县(市)区政府,市政府各部门、各直属单位负责〕(三)做好政策解读。
加强政策解读,让群众听得懂、能认同,引导预期、凝聚共识。
推进供给侧结构性改革、加快建设创新型国家、深化基础性关键领域改革、大力实施乡村振兴战略、扎实推进区域协调发展战略、积极扩大消费和促进有效投资、推动形成全面开放新格局、提高保障和改善民生水平等方面重大部署,解读好相关政策措施、执行情况和工作成效。
鹰潭市科协整体支出绩效评价报告

鹰潭市科协整体支出绩效评价报告被评价单位:鹰潭市科学技术学会评价类型:部门整体支出绩效评价评价方式:自评评价年度:二0一八年度二〇一九年九月十六日目录目录 (2)摘要 (3)一、部门基本情况 (4)(一)部门概况 (4)1. 机构职能 (4)2. 人员编制情况 (4)3. 部门预算情况 (4)4. 部门实际支出情况 (4)5. 部门绩效目标 (4)(二)项目概况 (4)1. 项目背景 (4)2. 项目内容、范围及期限 (4)(1)项目资金来源 (5)(2)项目资金预算安排 (5)(3) 项目资金实际使用情况 (5)4. 项目组织与管理 (5)二、绩效评价工作情况 (6)(一)评价原则 (6)(二)评价依据 (6)(三)评价对象 (6)(四)绩效评价指标体系(详见附件) (6)(五)评价组织实施 (6)(六)绩效评价工作组 (6)三、绩效评价结论和分析 (6)(一)评价结论 (6)(二)绩效分析 (7)1. 投入指标 (7)2. 过程指标 (7)3. 产出指标 (7)4. 效果指标 (8)(三)主要经验和做法 (8)(四)存在问题 (8)(五)改进建议 (8)(六)其他说明事项 (9)摘要鹰潭市科学技术协会全年财政预算为285万元,其中:基本支出预算210万元,项目支出预算75万元;实际支出382万元,其中:基本支出251万元,项目支出131万元。
一、绩效评价结论鹰潭市科协2018年度部门整体支出绩效评价综合得87分,绩效等级为“良”。
绩效报告的主要结论如下:可取之处:项目工作计划落实到位。
不足之处:要加强预算收支管理,尽量把全年的收入预算做细,做实。
二、具体得分情况一级指标得分情况(一)投入指标。
投入指标分值15分,实际得分15分。
主要方面扣分,综合得分率100%。
(二)过程指标。
过程指标分值40分,实际得分31分。
主要方面扣分:预算调整率、预算采购执行率,综合得分率78%。
(三)产出指标。
产出指标分值28分,实际得分26分。
部门预决算公开自查报告3篇

部门预决算公开自查报告部门预决算公开自查报告精选3篇〔一〕部门预决算公开自查报告报告内容概要:作为部门进展预决算公开的自查报告,本报告将说明我们在预决算公开方面的情况,包括公开的途径、公开内容和公开的时机等。
1. 公开途径:我们将预决算公开的内容通过多种途径进展发布,包括部门网站、媒体发布、社交媒体和公众参观等。
我们还定期与媒体进展沟通,确保预决算公开的信息及时传达给公众。
2. 公开内容:我们在预决算公开中涉及的内容主要包括预算收支情况、资金使用情况、人员编制及工资待遇、重要工程及方案等。
同时,我们也会根据公众的需求提供相关事项的解释和说明。
3. 公开时机:我们将公开预决算的时机放在预算编制开始前、预算执行过程中和决算编制完毕后等重要节点。
此外,对于涉及重大工程和重要决策的预算,我们也会在相应的决策过程中及时公开。
4. 承受监视:为了保证预决算公开的透明度和可信度,我们鼓励公众、媒体和其他利益相关方对我们的预决算进展监视。
我们将及时回应公众的关注和疑问,并积极承受监视部门的审计和评估。
总结:我们高度重视预决算公开工作,认为公开透明是一个负责任的部门应当遵循的原那么。
通过采取多种公开途径,并选择适宜的时机和内容进展公开,我们确保预决算信息及时传达给公众。
同时,我们也致力于承受社会监视,持续提升预决算公开工作的质量和效果。
部门预决算公开自查报告,仅供参考,如有改进和完善之处,欢迎给予指导和建议。
部门预决算公开自查报告精选3篇〔二〕部门预决算公开自查报告报告内容:一、自查目的本次自查的目的是为了确保部门预决算的公开透明、合法合规,并确保预决算的真实性和准确性。
二、自查范围本次自查的范围是从去年度预算编制开始,到本年度预算决策的整个过程,包括预算编制、审批、执行和决算等环节。
三、自查内容1. 预算编制环节:〔1〕审核上年度预算执行情况,与实际执行情况进展比对,确保预算编制的根底数据准确。
〔2〕审查预算编制的根据、目的、方式和程序是否合规合规,是否符合财务管理的规定。
昭通地方志办公室整体支出

昭通市地方志办公室整体支出绩效自评报告一、部门基本情况(一)部门概况1.部门职能昭通市人民政府地方志办公室简称昭通市地方志办公室,是市政府直属财政全额拨款正处级参公管理事业单位,其主要职能是:组织、指导、督促和检查地方志工作;拟定地方志工作规划和编纂方案;组织编纂地方志书、地方综合年鉴;搜集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志,推动方志理论研究;组织开发利用地方志资源;宣传和贯彻实施地方志工作的法规、规章及政策;组织地方志书的审查验收;负责地方志工作规划和地方志书、地方综合年鉴的备案审查;组织培训地方志编纂(撰)人员;完成市委市政府交办的其他工作任务。
2.机构人员情况昭通市地方志办公室内设办公室、志书工作科、年鉴工作科3个科室,人员编制15名;下属昭通市地情资料信息中心1个财政全供养事业单位(独立法人单位,财务未独立核算),人员编制6名。
2017年末,实有在职在编人员17人,其中:昭通市地方志办公室参公管理人员12人(含工勤人员2人),昭通市地情资料信息中心事业人员5人。
年末有退休人员12人。
批准保留的公务用车1辆。
(二)部门绩效目标的设立情况根据部门职能职责及发展规划,市地方志办公室2017年部门整体绩效总目标为:认真贯彻落实省、市一系列重大决策部署,按照国务院《地方志工作条例》《云南省地方志工作规定》和国务院办公厅《全国地方志事业发展规划纲要(2015~2020)》和云南省政府办公厅《云南省地方志事业发展规划纲要(2016~2020)》(简称“两个纲要”)的相关要求,紧紧围绕市委安排部署重点工作,扎实推进全市第二轮志书编修工作,不断提高地方综合年鉴——《昭通年鉴》的编辑出版质量,积极开发利用地方志资源和地情资料,切实抓好地方志队伍建设。
主要任务是:编辑出版《昭通年鉴》(2017年卷);继续办好史志期刊《昭通纵横》,年内出版4期(总第21~24期);完成《鲁甸县志(1978~2008)》终审;做好对市直部门编修部门(专业)志的业务指导;继续对《昭通人物志》(初稿)进行修改、补充、完善;加大昭通地情资料信息网站电子化信息服务,完成全年10万字的上载量;继续做好挂钩扶贫工作;完成好市委、市政府和省地方志办公室安排和交办的其他任务。
国务院关于2018年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告

国务院关于2018年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告文章属性•【制定机关】国务院•【公布日期】2019.06.26•【文号】•【施行日期】2019.06.26•【效力等级】国务院规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】审计正文国务院关于2018年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告——2019年6月26日在第十三届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议上审计署审计长胡泽君全国人民代表大会常务委员会:我受国务院委托,报告2018年度中央预算执行和其他财政收支的审计情况,请予审议。
根据党中央、国务院部署,审计署依法审计了2018年度中央预算执行和其他财政收支情况。
结果表明,2018年,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,各地区各部门树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,深入贯彻落实党中央、国务院决策部署,认真执行十三届全国人大一次会议决议,落实全国人大财经委审查意见,坚持以供给侧结构性改革为主线,全力做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作,全年经济社会发展主要目标任务圆满完成,决胜全面建成小康社会取得新的重大进展。
——供给侧结构性改革深入推进,营商环境进一步优化。
取消一批行政许可事项,全面实施全国统一的市场准入负面清单制度,全年为企业和个人减税降费约1.3万亿元。
基础设施建设补短板力度不断加大。
强化企业创新主体地位,重点领域创新实现新的突破。
压减粗钢产能3500万吨以上、退出煤炭落后产能2.7亿吨,均提前两年完成“十三五”规划目标任务。
——财税体制改革持续深化,重点领域支出得到保障。
出台基本公共服务领域中央与地方共同财政事权和支出责任划分改革方案,在中央财政层面初步建立了项目支出为主的全过程预算绩效管理体系。
中央一般公共预算收入和支出分别增长5.3%、7.7%,中央财政均衡性转移支付增长9.2%,更多向创新驱动、三农、民生等领域倾斜。
——三大攻坚战取得明显成效,重点任务进展顺利。
2018年部门预算编制说明

2018年部门预算编制说明根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国会计法》等财政财务法规政策,以及市委市政府相关决策部署,编制2018年部门预算。
现将2018年部门预算(草案)编制的相关情况说明如下:一、2018年预算编制的指导思想和基本原则(一)指导思想以科学发展观为指导,深入贯彻党的十九大精神,按照中央、省、市关于深化财税改革建立现代财政制度的总体要求,紧紧围绕市委、市政府的决策部署,紧扣稳中求进的总基调,在紧密结合当前和今后一段时期财政收支形势的基础上,以现代财政管理理念深化预算改革,推进全口径预算,加强预算管理,坚持依法理财,统筹兼顾,厉行节约,量入为出。
盘活存量,用好增量,进一步完善预算决策和分配机制,提高预算编制的科学性和准确性;进一步健全预算约束和激励机制,增强预算执行的严肃性和有效性;进一步强化绩效评价和结果应用,提升预算资金的效益性和规范性。
(二)基本原则1、量入为出,勤俭节约。
部门预算的编制与部门履行行政职能及事业发展计划相协调,与市级财力相适应。
认真落实中央“八项规定”和省委、湘潭市委“九项规定”,勤俭办事,将厉行节约,真实准确的总体要求贯穿于预算编制的各个环节,压缩一般性支出,从严从紧编制预算。
2、保障重点,提升绩效。
预算编制紧密结合我市国民经济和社会发展规划,聚焦全市工作重点,切实保障经济建设和社会事业发展需要,保障市委、市政府明确的重大民生政策。
强化资金绩效意识,努力做到预算完成有评价、评价结果有应用,提升财政资金配置和使用效益。
3、科学规范,强化约束。
预算编制严格执行有关法律、政策规定,科学合理、真实完整地编制预算,履行规范的预算审核程序,确保预算质量,为预算公开夯实基础。
将预算执行放在更加突出的位置,加强预算执行管控,必须以经批准的预算为执行依据,未列入预算的坚决不得支出,维护预算的严肃性。
二、2018年预算编制的工作重点(一)明确责任主体,扎实做好预算编制工作。
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2018年部门预算公开报告二〇一八年三月二十日
第一部分部门概况
一、主要职能
(一)部门职能
执行卫生和计划生育法规,拟定并组织实施卫生和计划生育事业发展规划,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制及实施;负责全旗疾病预防控制工作,干预严重危害人民健康的公共卫生问题;负责职责范围内职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生公共场所和饮用水的卫生安全监督管理;负责妇幼卫生和计划生育工作及医疗机构和医疗服务的行业准入管理监督;负责公立医院改革和基本药物指导管理工作等;承担巴林左旗爱卫会和巴林左旗深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。
(二)部门主要职责
1、贯彻执行国家、自治区卫生和计划生育的法律法规和方针政策,拟订并组织实施卫生和计划生育事业发展规划,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
2、负责全旗疾病预防控制工作,干预严重危害人民健康的公共卫生问题。
制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制及各类突发公共事件的应急处置及医疗救援,发布法定报告
传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
3、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生和饮用水卫生的安全监督管理工作,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监管。
4、负责拟订并组织实施全旗基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务发展规划和政策措施,指导基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层卫生体系运行新机制和乡村医生管理制度。
负责新型农村牧区合作医疗的综合监督管理工作。
5、负责全旗医疗机构和医疗服务行业准入监督管理工作。
落实医疗机构和医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全及采供血工作管理的政策、规范、标准,组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准以及执业规则、服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。
依法监督管理采供血及临床用血质量。
6、组织推进公立医院改革,建立公益性导向的绩效评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
7、负责执行国家基本药物制度,组织实施自治区基本药物制度规定的药物政策和基本药物目录;拟订全旗基本药物采购、配送、使用的政策措施,组织执行自治区基本药物价格政策;指导医疗机构药物管理工作。
8、负责研究制定全旗计划生育工作的有关政策并组织实施;
协调推动有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,促进计划生育方针政策在教育、卫生、文化、就业和社会保障等工作中的衔接配合,会同有关部门提出促进出生人口性别比平衡的政策措施。
9、负责制定流动人口计划生育服务管理机制,推进建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制,指导全旗流动人口计划生育服务与管理工作。
10、负责监测全旗人口发展动态和计划生育的统计、信息分析工作,推进人口和计划生育的信息综合及信息化建设;参与全旗人口基础信息库建设。
11、负责实施计划生育的生殖健康、家庭健康促进计划;组织实施出生缺陷预防工作,降低出生缺陷人口数量,提高人口素质。
指导和监督计划生育技术服务和药具监管和发放工作。
12、负责组织制订全旗重点医药卫生和计划生育科学研究和学科发展规划,指导医学科技成果的普及和应用工作,组织实施国家、自治区、赤峰市和巴林左旗重点医药卫生和计划生育科研攻关项目,参与制定卫生和计划生育教育发展规划,组织开展卫生和计划生育继续教育工作。
13、负责组织全旗卫生和计划生育人才队伍建设工作,组织拟订全旗卫生和计划生育人才发展规划,组织实施卫生和计划生育专业技术人员资格标准认定工作,加强全科医生等专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施,
组织指导卫生和计划生育对外交流合作和技术人才对口支援工作。
14、指导基层卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律和政策措施的落实情况,组织查处重大违法行为。
对计划生育事业发展规划、目标管理责任制执行情况进行考核评估。
15、负责拟订卫生和计划生育宣传、健康教育工作规划,并组织实施。
16、负责制定并组织实施全旗蒙中医药发展规划,促进蒙中医药事业发展,组织开展蒙中医药人才培养、师承教育工作,推广蒙中医药科技成果和适宜技术工作,传承和发展蒙中医药文化。
17、负责巴林左旗保健对象的医疗保健管理工作,负责巴林左旗重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
18、承担巴林左旗爱国卫生运动委员会、巴林左旗深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作
19、承办旗人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
巴林左旗卫生和计划生育局预算为局本级预算。
(一)巴林左旗卫生和计划生育局部门机构及人员基本情况局本级及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家。
人员基本情况,行政编制21名(行政工勤2名)、事业编制15名(含参公管理人员2名),实有在职职工35人,其中行政工勤人员2人、全额事业15人(含参公管理人员2名),离休人员1名、退休人员40名,遗属5人。
(二)巴林左旗卫生和计划生育局局属单位设置
纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况:
单位情况表
第二部分 2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算 1077.08万元,比2017年预算增加205.63万元,增长23.6%,增加主要是由于人员经费增加。
支出预算1077.08万元,比2017年预算增加205.63万元,增长23.6%,增加主要是由于人员经费增加。
(一)部门预算收入情况说明
部门预算收入1077.08万元,其中:一般公共预算拨款收入1077.08万元,占比100 %;
(二)部门预算支出情况说明
部门预算支出1077.08万元,其中:基本支出624.1万元,占比57.9%;项目支出452.98万元,占比42.1%。
主要用于“人员工资支出339.33万元,商品和服务支出35,2万元,对个人和家庭补助支出249.57万元;卫生应急经费1万元,爱卫办工作经费1万元,独生子女父母奖励18.25万元,连续工作10年以上村级已离职人员补助2.88万元,计生特困家庭一次性扶助金173.06万元,事业费256.79万元”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况
财政拨款收支预算1077.08万元,包括:一般公共预算财政拨款1077.08万元。
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类80
2.49万元,比上年预算数增加191.65万元。
主要用于在职人员工资、计划生育机构服务、突发公共卫生事件应急处理、爱卫办工作经费。
2、社会保障和就业类243.46万元,比上年预算数增加14.36万元。
主要用于单位离退休职工工资和社会保险基金补助。
3、住房保障类31.13万元,比上年预算数0.38万元。
主要用于职工住房公积金。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本单位2018年没有政府性基金财政拨款安排的支出
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算26万元,比上年减少0.5
万元,下降1.9%。
其中:
1、因公出国(境)费用:本单位无此类费用支出。
2、公务接待费14万元,比上年增加4万元,增加40%。
主要是增加了业务和工作量,下乡检查督导次数增加。
3、公务用车购置及运行维护费12万元,比上年预算减少
4.5万元,下降27.3%。
其中,未预算公务用车购置费;公务用车运行维护费12万元,比上年预算减少4.5万元,下降27.3%。
主要是公务用车制度改革,严格执行中央八项规定,加强公务车辆管理,实行公务派车审批制度,严禁公车私用,控制公务用车修理、用油等行为。
第三部分其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
2018年,机关运行经费37.2万元,其中:办公及4.2万元;印刷费2.5万元、邮电费2万元、差旅费2.5万元、公务接待费14万元、公务用车运行维护费12万元。
二、政府采购预算情况说明
2018年无政府采购预算。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2017年末,共有车辆2辆,其中:公务车辆1辆、综合执法车辆1辆,单位价值200万元以上大型设备0台。