项目监理部考核评分表

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监理考核评分表

监理考核评分表

1、积极协调业主、承包单位之间关系,落实业主单位相关工作要求,不 能落实的每项扣3分
严格按审批的监理规划开展监理工作,根据工程实际情况,分阶段编制监 理规划。不符合要求的每项扣5分
总监离开现场需与业主地块负责人请假。每次未经允许离开现场的扣5分 。
1、总监代表应在总监授权范围内开展工作,总监将超越总代的权限交由 其执行的,每项扣2分;
见证取样制 度执行情况
2、见证取样和送检见证人告知书
2、未按规定见证取样送检,每项扣2分;
5
0
3、见证人员填写见证记录符合要求
3、见证记录或送检项目内容缺项,见证记录填写错误等,每项扣2分; 土建、机电、幕墙6月份材料复试见证记录不齐全
5
1、平行检验方案的编制、审批、内容符合要求
1、无平行检验方案,或平行检验内容缺项、与本工程不符,每项扣2分; 缺平行检验方案
3、发现、分析和处理问题的能力和效率
不能及时发现现场问题的,每次扣2分;
2
10
8
25
25
90.00%
10%
按监理合同
或协议/双方
9
商定执行
10
10
25
25
分项小计
100
90
监理规划、 1、是否结合图纸、规范、施工组织设计及专项方案;
监理规划未编制,该项0分,监理规划已编制,未审批,扣5分;监理规划 内容缺失,每缺一项扣5分
2、如实记录当日监理工作情况(旁站、巡视、平行检验、见证取样、工 程验收、质量安全检查、审核审批情况),记录内容不符合相关要求、资 料前后矛盾的每项扣2分;
1、监理日志内容不全(钢结构材料进场情况缺失,钢结构无 旁站记录,现场安全情况缺失);2、日志总监未签字

监理单位对项目监理部的检查、考核表

监理单位对项目监理部的检查、考核表
监理单位对项目监理部(两月)半年度检查考核记录
项目监理部名称:华铁工程咨询有限责任公司北京地铁14号线06总监办
序号
检查项目
检查内容及评分标准
标准分数
扣减分数
实得分数
1
监理管理体系
1、人员情况,扣1~5分;
2、岗位职责,扣1~5分;
3、监理规划及实施细则,扣1~5分;
4、仪器设备,扣1~5分。
10
2
3、工程开工控制工作,扣1~5分。
4、施工过程控制工作,扣1~5分;
5、验收控制工作,扣1~5分;
6、质量问题、处罚和事故,扣1~10分。
15
5
进度控制
1、人员管理,扣1~5分;
2、计划管理,扣1~5分;
3、进度控制措施及效果,扣1~10分。
15
6
投资控制及合同管理
1、人员管理,扣1~5分;
2、图纸核算,扣1~5分;
安全管理
1、自身安全管理体系,扣1~5分;
2、对施工单位的安管管理,扣1~5分;
3、安全问题、处罚和事故,扣1~10分。
15
3
安全风险管理
1、管理体系建立,扣1~5分;
2、风险技术管理,扣1~5分;
3、日常管理,扣1~5分。
10
4
质量控制
1、测量控制工作,扣1~5分;
2、工程材料控制工作,扣1~5分;
10
合计分数
100
检查考核评价意见
□优秀□合格□不合格
检查人员:
检查日期:年月日
说明:1、检查考核评分表满分100分;
2、每项扣减分数不得超过该项标准分数;
3、每两月检查一次,每半年度考核一次,项目部监理及监理单位各存一份。

项目监理工作检查评价表

项目监理工作检查评价表
7
安全
生产
7.3审查施工安全专项方案
未审查扣3分,未审编制程序符合规定扣1分,未审符合强标扣
2分
15
管理
7.4现场安全巡视检查
巡视检查无记录扣2分,发现隐患未发出整改或哲停工要求扣3分
7.5报告制度
对施工单位拒不整改或不停工时,未及时向有关主管部门报告扣
3分
8.1制度、人员
无资料管理制度、未指定人员管理,每项扣1分
4
1检查计量设施
未对现场计量设施进行检查和记录扣2分
25
4
2进场材料/构配件/设备审杳
未审杳或将不合格的签认为合格扣10分
4
3建立材料监控台帐
未建立台帐扣2分,记录不全扣1分
4
4见证取样平行检验
未按规定进行见证取样和平行检验扣3分
4
5旁站监理
对关键部位、工序未进行旁站监理扣5分:未认真记录扣2分
4
6隐检、检验批、分项分部验收
分项
总分
评分
子项
扣分
分项
扣分
实际
得分
1
单位
管理
1
1业务承接
越级或违规承接业务扣10分
12
1
2监理合同
现场无监理合同扣5分
收费率低于标准80¾或少于15元/m2,扣1-5分
1
3人员资格
总监无总监证扣5分;其他监理人员无证扣卜3分
1
4人员文件
总监无任命书或变更文件扣3分,其他监理人员变更无手续扣2

2
机构
项目监理工作检查评价表




工程名称:
工程地址:
工程类别:
工程等级:

项目监理绩效考评表

项目监理绩效考评表

年月项目监理绩效考评表评分标准:每项考核指标满分都为100分,得分=评分分数×考核指标的权重×考核项目的权重。

1.100分——A可量化项目:达标100%以上;B不可量化:超越满意度;
2.90-99分
3.80-90分——A可量化项目:达标80%-90%;B不可量化:时有小的错漏,但能及时补救;
4.60-80
5.60以下——A可量化项目:达标70%以下;B不可量化:失误严重,且造成公司损失
6.加分情况(有下列情况均可实施操作1-10加分):①为完成各项工作,对临时交办的任务及时解决完成;
展。

7.扣分情况(有下列情况均可实施操作1-20扣分):①因个人工作疏忽,造成公司不必要损失;②工作态度
项目监理绩效考评表
重。

0-99分——A可量化项目:达标90%-100%;B不可量化:达到标准和要求;
60-80分——A可量化项目:达标70%-80%;B不可量化:漏洞明显,且未造成工作影响;
完成;②对突发状况及时处理,避免额外损失;③大型活动的组织及参与,保证活动顺利开
作态度消极,主动性差,延误工作完成;③违反公司各项规定④其他考核项目中未涉及的分。

工程项目监理检查评分表 - 月度质量检查表

工程项目监理检查评分表 - 月度质量检查表
月度质量检查表
检查项目
监理检查评分表
主要分项说明
总分 得分
■施工进度周计划对比、总结。
■施工进度月计划对比、总结。 子项实施前检查
■工程材料进场检查;
主要是项目实施部位周计划,以及与上周计划呼应对比、原因分析以及采取措施。
主要是突出本月控制重点,对控制重点节点描述,以及有无工期保证的组织与技术措施的 说明文件。对上月重要节点工程按计划进展状况形象进度与工作量完成分析。
施工规范要求
对施工方案及各分项工程质量通病的预防措施。有是否对成品、半成品的保护措施以及落
实。
■各类施工试验、试样进行全面检查,试验 报告资各种质量控制资料表格填报;
施工资料按分部整理归档要求进行收集,施工图变更及工程联系单是否齐全,完整。技术 技术检查资料内容。
■变更设计单签证、收集的及时性和齐全性;
合计
检查记录(种类、规格、重量等)
■施工图图纸会审;
子项施工期间每月图纸会审
■计量和检测工作有无专人负责;
按图纸施工,监理是否清楚工艺及规范检查要求。
针对记录检查。施工日志的及时性,技术资料、质量记录资料编制,变更设计单签证,与
■检查工程结构实体,对隐蔽工程检查、结 工程进度同步且真实有效。
构安全和使用功能进行抽检是否符合设计及

原创:工程建设项目监理考核评分表(含汇总)

原创:工程建设项目监理考核评分表(含汇总)
未在规定的时间内审核施工组织设计、专项方案、图纸会审、技术洽商、变更索赔等(每延误一日扣0.5分)
经监理初审或批准的《施工组织设计》(方案、交底等)中技术方案、施工工艺、工期安排、特殊工艺处理等违反国家和地方强制性标准(扣2分)
原材料质量控制
5
材料进场2天后无《工程材料/构配件/设备报审表》或没有试验合格文件擅自用于工程上(每批次扣5分)
对现场施工动态不了解(扣3分)、不清晰(扣2分)
工程分包管理
3
发现承包商不经批准而进行工程分包后,监理未采取有效措施(扣2分)
未对分包商进行资质或资质审查明显不合格而同意施工单位进行工程分包(扣3分)
施工单位出现以包代管现象的(扣3分)
分包单位进场未组织总包单位召开协调会的(扣5分)
延期和索赔管理工作程序
工程质量(工含序)检查不认真、流于形式(每次扣4~10分)
不检查工程质量实体数据,仅靠施工单位汇报签署文件(每次扣4~10分)
已验收工程经业主、质检站或设计单位检查,主控项目仍有遗漏质量问题(扣6~12分)
无验收和试验检查台帐(扣1~5分)
安全文明施工管理
10
未按国家强制性标准审查安全专项方案导致事故发生(一票否决!)
按要求应由监理签署具体决定或建设性意见,却闪烁其词、含糊其意(扣2分)
监理月报制度
3
未在合同规定的期限内提交监理月报 (延迟每天扣1分)
监理月报内容空泛、不准确(扣3分)
监理日志
2
未填写监理日志(每发现1 人,扣2分),监理日志不具可查性、内容空泛(每发现1 人,扣2分)
监理日记内容不封闭、或不整齐、涂改严重(每次扣2分)
总监未对日记进行定期检查,未签署意见和无整改及措施的(每次扣2分)

建筑公司项目监理部综合考核评分表

建筑公司项目监理部综合考核评分表
检查等,每项计1分。
5. 计分标准为 = 实得分/应得分X 100 X 0.3权重
2、工作报表报送评分规则:
2.1 每月能按时报送各种报表计满分;
2.2 每月报表缺一项或报表不符合公司要求扣3分,每月报表缺两项以上(含)计0分;
2.3 质量安全部根据每月报表报送情况计算平均分;
3、项目部内部培训评分规则:
每月培训一次,每次培训符合要求计2分,基本符合要求计1分,未培训计0分。
4、配合与协作情况评分规则:考核内容为:继续教育学习、上交证件、配合投标、配合公司职能部门
建筑公司项目监理部综合考核评分表
项目名称
项目编号
考核日期
形象进度
建设规模
合同工期
考核项目
应得分
实得分
考核部门
客户反馈意见
10
质量安全部
报表上交5
配合与协作
5
合计

考核组成员签字
项目监理部成员签字
说明:
1、客户意见反馈评分规则:
考核为优的计10分,考核为良的计8分,考核为中的计6分,考核为差的计0分;

项目监理部工作考评表

项目监理部工作考评表
2
不符动工条件而监理未识别旳扣1分/处
动工条件旳审批与动工审批日期不符合时间逻辑旳扣0.1分/处
3.安全控制(总分值21分)
3.1审查施工单位安全资料
3
监理应在工程动工前对施工单位旳施工安全生产管理体系、工程安全防护措施费使用计划进行审批。
3
少1项扣1分
3.2施工用起重机械
12
施工用起重机械设备进场监理应对安装单位旳资质和人员旳资质进行审查。型号应与安装方案一致, 在搜集齐全安装协议、营业执照、资质证书、安全生产许可证、特殊工种上岗证、安拆方案、起重机械特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检查证明、立案证明后方可同意安装(第一次报验)。获得了检测和监管部门出具旳合格证、检测汇报和立案登记证后方可同意使用(第二次报验)。临时使用旳起重机械设备(汽车吊等)和大型施工设备(挖土机等), 监理应审查该设备“安全检查合格”证书, 操作人员应持证上岗。所有资料复印件要在有效期内并能追溯原件。
5
每项危险性较大分部分项工程无专题施工方案, 或应组织专家论证审查旳未组织, 或无专家论证审查汇报, 监理未识别旳扣2分。应附安全验算成果而未验算, 监理未识别旳扣1分。专家组组员不符合规定扣0.5分。
其他不符合规定旳扣1分
施工组织设计应包括如下内容: 工程概况;质保体系;安保体系;保证重要分部、分项工程质量技术旳措施;保证重要分部、分项工程安全技术旳措施;施工总进度计划;施工总平面图;劳动力计划表;重要材料进场计划;重要机械设备进场计划、水电供应量计划。
1
未建立工程量台帐扣1分, 计量不精确扣0.5~1分
监理应及时对施工中产生旳工程签证进行确认, 程序、时限、理由符合协议规定、计算原则与措施要合理、合法、评估与签订, 符合规定。
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项目监理部考核评分表(项目自评用表)
受检项目监理部名称:检查日期
项目名称
工程规模及结构形式
项目总监
总监代表
项目监理人员
工程现状
序号
检查项目
项目情况自评
1
按规定及工程进展情况编制监理细则情况(5分)
2
有无安全检查及安全隐患处理记录(6分)
3
是否按规定召开监理例会,有无会议纪要(6分)
4
是否对入场的大型机械设备安检许可进行审查
13
监理通知单下发及回复情况
(6分)
14
是否按规范编写监理月报(6分)
15
有无施工图审查报告(5分)
Hale Waihona Puke 16现场质量安全文明施工状况
员工宿舍办公室环境卫生情况
(6分)
17
监理费回收情况(8分)
考核结论
说明:
该表由项目部自评打分,每月一次、随监理月报、考勤一并报公司工程部。
(5分)
5
是否对施工特种工种上岗证进行检查(5分)
6
原材料、半成品、构配件报验情况(5分)
7
是否按规定旁站及填写旁站记录(6分)
8
是否按规定进行见证取样(6分)
9
检验批、分项、分部报检情况
(6分)
10
分部工程质量评估报告及单位工程质量评估报告(7分)
11
工程变更,有无有的变更手续
(5分)
12
是否按规定填写监理日志(7分)
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