安全及内务检查记录表
机动车安全技术检测站内部审核检查表(最新版)

有程序文件,人员有任命有授权,已签订劳动录用合同,相关记录可以证实活动符合要求
符合
不符合□
不适用□
4.2.2
最高管理者的授权或委托证明文件中,是否授予了负责管理体系的整体运作,发布质量方针声明,应提供建立和保持管理体系,以及持续改进其有效性的的权限(或者具有等同效力的承诺和证据)
已制定
无泄密行为
符合
不符合□
不适用□
条款号
检查内容
检查记录
检查结论
4.2人员
4.2
检测人员一览表信息是否真实
检测人员数量是否符合开展的检测活动的技术或规范要求
人员信息属实,数量符合要求
符合
不符合□
不适用□
4.2.1
是否建立了人员管理程序文件
是否签订劳动合同
是否有人员任命文件
文件中是否授予了人员独立开展工作的权限
是否对独立性和人员诚信等做出明确承诺
检测活动和检测以外的活动是否存在利益、从属、财务等关系,影响检测活动的独立性和公正性
有程序文件和承诺文件,承诺事实清楚
有文件或措施证明检验检测以外的活动单位之间没有潜在的利益冲突
符合
不符合□
不适用□
4.1.5
是否制定了保密和保护所有权程序
是否对保密性做出明确承诺
通过各种信息收集,评价是否有泄密行为,如有是否采取了措施
组织机构框图是否能清晰反应管理层次和隶属关系
岗位设置是否有利于检测活动中责任范围区分,有无重叠责任不清现象
组织机构完善能够满足检测活动开展
符合
不符合□
不适用□
4.1.3
公正性声明内容是否覆盖公正性、独立性、利益关系、外部干扰、人为因素等各种影响
学校安全检查记录表

学校安全检查记录表一、引言近年来,随着学校安全问题的不断凸显,学校安全检查成为保障学生健康成长、促进教育教学良好发展的重要手段。
本文旨在探讨学校安全检查记录表的内容与意义,以期提高学校安全意识,确保学校的安全环境。
二、背景学校安全是学生的安全、家长们关心的焦点,也是学校领导、教师和管理人员的责任。
安全检查记录表作为一种规范化管理工具,对学校安全工作的开展、安全隐患的排查具有重要意义。
三、学校安全检查记录表的构成学校安全检查记录表通常包括以下几个方面的内容:1. 学校基本信息:校名、校址、联系方式等。
2. 检查日期与时间:记录检查的具体时间,便于追踪问题。
3. 检查人员:记录安全检查人员的姓名和职务,做到专人专责。
4. 检查内容与范围:涵盖学校的各个区域和项目,包括校园周边、教室、实验室、食堂、宿舍楼等。
5. 检查结果:对每个检查项目进行评价,包括合格、不合格、待整改等分类,为问题的解决提供指导。
6. 整改意见与措施:根据检查结果,提出相应的整改建议及可行措施。
7. 整改时限和责任人:明确整改的时间期限和责任人,确保问题及时解决。
8. 处理结果:记录整改情况及效果,为日后的安全工作提供经验和借鉴。
9. 签字确认:主要包括学校领导的签字确认、相关责任人的签字确认等。
四、学校安全检查记录表的意义学校安全检查记录表的制定与执行对学校安全工作具有重要意义:1. 规范化工作:通过记录表的制定,在安全检查工作中规范操作,确保每个检查项目都能全面评估,提高工作质量。
2. 发现问题:检查记录表能够明确记录安全隐患,便于及时发现问题,采取适当措施,避免事故的发生。
3. 推动整改:在检查记录表中明确整改意见和措施,能够推动学校及时解决隐患,提高学校安全管理的整体水平。
4. 保障学生安全:学校安全检查记录表的制定与执行,能够提高对学生的安全保障措施,减少安全事故的发生。
五、学校安全检查记录表的使用与实施学校安全检查记录表的使用与实施需要注意以下几个方面:1. 定期执行:学校应定期进行安全检查,并及时记录、整改。
每日安全巡查记录表.docx

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6.
封闭空间
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7.
焊接与切割
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8.
临时设备
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9.
脚手架安全及挂牌
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10.
开挖
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11.
起重作业
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12.
许可证程序
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13.
坠落保护高空作业
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14.
现场施工卫生
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15.
车辆安全
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16.
化学品使用
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17.
卫生与健康
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18.
通道、出入口
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19.
动火作业
NO
巡查时间
区域
NO
巡查时间
区域
NO
巡查时间
区域
NO
巡查时间
区域
1
4
7
10
2
5
8
11
3
6
9
12
每日安全巡查记录
注:每日现场安全检查,根据现场以上检查项目,并结合现场工作实际情况在对应“□”内打“√
No
1.
劳保用品
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2.
机械、器具安全
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3.
内务管理/环境卫生
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4.
现场交通
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5.
电气安全LOTO
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检验检测机构内部审核检查表 完整版

内部审核检查表编制人:HZBJC/GL 2206-2016内部审核检查表审核日期:共页条款审核内容检查内容检查记录涉及部门检查结论符合不符合基本符合不适用4 评审要求4.1 组织4.1 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织营业执照、工商税务登记、组织机构代码等证明文件证明文件齐全有效4.1.1 检验检测机构或者其所在的组织,应是能承担法律责任的实体,检验检测机构对其出具的检验检测数据、结果负责,并承担相应法律责任。
法人证明文件是否齐全有效法人证明与身份证明是否相符证明文件齐全属实4.1.2 检验检测机构应有明确的法律地位,不具备法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。
最高管理者授权文件是否齐全有效有授权证明文件4.1.3 检验检测机构及其人员从事检验检测活动,应遵守国家相关法律法规的规定,遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则,恪守职业道德,承担社会责任。
公正性声明内容是否覆盖公正性、独立性、利益关系、外部干扰、人为因素等各种影响有公正性声明4.1.4 检验检测机构应明确其组织和管理结构、所在法人单位中的地位,以及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系。
组织结构是否完善组织机构框图是否能清晰反应管理层次和隶属关系岗位设置是否有利于检测活动中责任范围区分,有无重叠责任不清现象组织机构完善能够满足检测活动开展4.1.5 检验检测机构所在的单位还从事检验检测以外的活动,应识别潜在的利益冲突。
检测活动和检测以外的活动是否存在利益、从属、财务等关系,影响检测活动的独立性和公正性有文件或措施证明检验检测以外的活动单位之间没有潜在的利益冲突4.1.6 检验检测机构为其工作开展需要,可在其内部设立专门的技术委员会。
技术能力涉及多个领域时是否建立技术委员会加强技术保障审核组长:日期:年月日审核员:日期:年月日受审核部门负责人签字:HZBJC/GL 2206-2016内部审核检查表审核日期:共页条款审核内容检查内容检查记录涉及部门检查结论符合不符合基本符合不适用4.2具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员检测人员一览表信息是否真实检测人员数量是否符合开展的检测活动的技术或规范要求人员信息属实,数量符合要求4.2.1检验检测机构应建立和保持人员管理程序,确保人员的录用、培训、管理等规范进行。
最新实验室内部审核检查表

检查结果 Y/N
处理情况 发不合格 现场纠 报告 正
4.4.4
检验检测机构应保存对检验检测具有影响的 设备及其软件的记录。用于检验检测并对结果 有影响的设备及其软件,如可能,应加以唯一 性标识。检验检测设备应由经过授权的人员操 1.仪器操作人员上岗证;2.仪器设 作并对其进行正常维护。若设备脱离了检验检 备唯一性标识;3.仪器设备脱离中 测机构的直接控制,应确保该设备返回后,在 心直接控制后如何处理 使用前对其功能和检定.校准状态进行核查。
4.4.6
检验检测机构应建立和保持标准物质管理程序 。可能时,标准物质应溯源到SI单位或有证标 1.是否建立相关程序文件;2.期间 准物质。检验检测机构应根据程序对标准物质 核查计划及实施记录 进行期间核查。
具有并有效运行保证其检验检测活动独立.公 4.5 正.科学.诚信的管理体系。
№ 序号
4.5.1
任务。
检验检测机构应保留技术人员的相关资格.能
力确认.授权.教育.培训和监督的记录,并包 查人员技术档案 含授权和能力确认的日期。
具有固定的工作场所,工作环境满足检验检 测要求
检验检测机构应具有满足相关法律法规.标准
4.3.1
或者技术规范要求的场所,包括固定的.临时 1.是否具有符合要求的场所;2.管
1.技术.质量负责人档案;2.是否 制定关键管理人员的代理人
4.2.4
检验检测机构的授权签字人应具有中级及以
上相关专业技术职称或同等能力,并经资质认 1.授权签字人档案;2.抽查检测报 定部门批准。非授权签字人不得签发检验检测 告 报告或证书
№ 序号
4.2.5
审核要素
检查内容及要求
检验检测机构应对抽样.操作设备.检验检测. 签发检验检测报告或证书以及提出意见和解释 的人员,依据相应的教育.培训.技能和经验进 1.是否规定人员岗位职责.任职资 行能力确认并持证上岗。应由熟悉检验检测目 格和使用条件等;(查质量手册) 的.程序.方法和结果评价的人员,对检验检测 2.人员上岗证;3.监督计划.记录 人员包括实习员工进行监督。
安全生产标准化安全生产风险体系(SECP)内审检查表

安全生产标准化安全生产风险体系内审检查表备注:一、分数分配与计算方法:(一)分数分配:根据体系内容的系统性原理,每个要素的分数将按以下比例分配到SECP各环节:(S)要素的策划/系统建立:资源、标准及支持文件的准备,占10%。
(E)系统包括标准/计划及支持文件的执行,占25%。
(C)对建立系统包括标准/计划及支持文件执行的依从程度占30%。
(P)绩效:系统包括标准及支持质量和实际达到目的/目标,占35%。
九个单元分数分别为:第一单元1795分,第二单元1470分,第三单元1200分,第四单元870分,第五单元910分,第六单元1870分,第七单元520分,第八单元575分,第九单元600分,总计9810分。
二、计分方法(每个要素):S分=要素分x10%;E分=要素分x25%;C分=要素分x30%;P分=要素分x35%;序号体系元素审核要点审核发现得分率(%)S E C P11.1安全生产方针传达、宣贯局安全生产方针,并保留相关记录。
21.2安全生产责任制制定各岗位安全生产责任制。
3责任制颁布后对员工进行宣传、培训并保留相关记录。
4对各岗位安全生产责任制的到位情况进行年度评估。
5制定各岗位安全生产责任制到位情况考核办法,并执行。
6机构与职能发生变化时及时对责任制进行修改。
7每年对责任制的全面性、合理性与可操作性进行回顾,对存在的问题进行修订。
8责任制修订后与员工进行沟通。
9将员工拒绝程序向所有的员工进行沟通与说明。
10员工清楚拒绝程序。
11客观调查和统计分析拒绝事件。
12对拒绝事件分析结果提出改进措施。
13 1.3安全生产法律法规与标准获取法律法规的渠道畅通。
14建立了法律法规与标准清单(库),并识别与安全生产相关法律法规与标准的有效性及适用条款。
15车间级制度符合法律法规的要求,并有编制、审核和批准人员签字。
16每年对建立的法律法规与标准清单(库)进行回顾。
171.4安全生产目标与指标根据上级要求层层分解安全生产目标与指标18收集贵阳供电局安全生产目标与指标文件化资料,提供本单位安全生产目标与指标文件化资料。
质量检查报告表

专业知识问询
节能降耗
标识规范
餐桌台号、吧台电箱
餐桌台号缺失已经联系订做,电箱标签缺失。
厨房
明档
员工仪容
礼貌礼节
在岗纪律
环境卫生
荷台、冰箱、地面、置物柜、明档
柜子表面、内部、缝隙有污渍;明档卫生欠佳、二楼凉菜间地面有杂物堆放。
食品安全
厨具摆放
冰箱冰柜
厨房各冰箱温度与卫生
所有冰箱的温度调节不一样,并且内部分类摆放不规范,有些没有盖盖儿或打保鲜膜隔离直接叠放存储;
物料准备及摆放
物料摆放位置及标识
物料摆放没有按标识归类存放;
操作规范
标识规范
冰箱、货架、物料柜
标签有缺失及损坏问题;
节能降耗
安全管理
定期安全检查记录
煤气检查;厨房;
煤气检查有检查记录;厨房自己拉电源线,用胶带固定,有安全隐患;
收市检查记录
消防设施有效完整
消防栓、灭火器摆放
地下室消防栓损坏,前厅厨房灭火器摆放到位;
安全提示
财产管理含工程
设备运行
设备维保
标识规范
设备记录档案管理
资产管理
财务及人事管理
办公秩序
人事档案
质检、会议、培训等档案
库房管理
供应商管理及档案
采购进货价格管理
收银管理
文化建设
员工天地
员工天地
陈旧需要及时更新
文化活动
无
员工生日
六七月做过聚会,后未举行。
宿舍管理
内务整理
男女生宿舍内务
女生宿舍内务整洁,男生宿舍物品摆放不整齐、存在不叠被子的情况;衣柜损坏没有修理;男生宿舍中厨房宿舍气味难闻、物品摆放杂乱,卫生间脏乱差;
建筑施工现场安全检查表

建筑施工现场安全检查表建筑工地现场安全检查表受检项目名称:建筑面积形象进度检查组组长检查组成员序号检查项目主要检查内容检查结果未建立安全生产责任制或未执行考核安全生产未制定各工种安全技术操作规程一责任制未按规定配备专(兼)职安全员特种作业人员必须持证上岗施工组织设计无安全措施或施组未审批施工组织二专业性较强的项目,为单独编制专项方案设计安全技术措施不全面或措施未落实分部(分项)工程无书面安全技术交底或交底为履行签字三安全安全技术交底针对性不强技术交底安全检查无记录四安全检查检查出隐患做不到定人、定时间、定措施无安全教育制度五安全教育新入场工人未进行三级安全教育建立班前安全活动制度和班前活动无记录脚手架无施工方案,立杆基础不平、不实或未搭设扫地杆、设排水沟架体与建筑物拉结两步三跨应有一处杆件距离和剪刀撑未按规范设置脚手板未满铺或有探头板,未搭设护身栏杆六脚手架不按立杆和大横杆交点处设小横杆小横杆只固定一端,另一端缺少扣件施工层以下每隔十米为用脚手板封闭外架外侧未设置密目网或绑扎不严密卸料平台未经计算或搭设不符合要求卸料平台与脚手架连接和卸料平台无限定荷载标识牌无专项用电施工组织设计;为执行三相五线制;不符合“三级配电两级保护”的要求;未采用TN—S系统;工作接地和重复接地不符合要求;违反“一机、一闸、一漏、一箱”的规定;电箱内务隔七施工用电离开关;电箱内漏电保护器、闸刀、熔断器参数不匹配;开关箱无漏点保护器或保护器失灵;多路配电无标记;线路过道处无保护,使用破皮老化电线;用其它金属丝代替熔丝;电箱无门、无锁、无防雨措施;电工巡视记录填写不真实、内容不全、无接地电阻测试记录等有不按规定使用个人防护用品,如:安全帽、安全带等; 在建工程外侧未用密目网封闭,安全网规格材质不符合要求;楼梯口、电梯口无防护措施和防护措施不符合要八三宝四口求,预留洞口、坑、井处无防护措施或防护设施未形成定型化、工具化;通道口未搭设防护棚或防护棚搭设不严不牢固;阳台、屋面、临边无防护或防护不符合要求模板无施工方案;支撑系统无设计计算;支撑系统材料不符合要求;不按规定设置纵、横向支撑;立柱底部无垫板或用砖垫高;立柱间距不符合规定;模板上施工荷九模板工程载超过规定,材料堆放不均匀;大模板存放,无防倾倒措施;2m以上高处作业无可靠立足点;拆除区域未设警戒线和监护人;留有未拆除的悬空模板;模板拆除未经拆模申请批准基础施工无支护方案;超过5m无专项支护设计;深度超过2m的基坑无临边防护;坑槽开挖设置安全放坡;基坑无有效排水措施;特殊支护不符合设计方案;施工十基坑支护降水无防止临近建筑的沉降措施;积土、材料堆放距基坑边距小于设计规定;人员上下无专项通道;未按规定进行基坑支护变形监测机械无安装和日志检查记录;平刨、圆盘锯及钢筋机械、搅拌机等无护手安全装置、防护挡板,传动部位无防护罩;未做保护接零;无人操作未切断电源;平刨和圆盘十一施工机具锯合用一台电机;电焊机未做保护接零,无漏电保护器,一次线超过长度和不穿管保护的,焊机无防雨罩;?类手持电动工具无保护接零,使用时不穿戴绝缘用品,随意接长电源线或更插头;各种气瓶无明显色标,间距小于5m距明火小于10m无间隔措施;乙炔瓶无回火防止器、防护圈、防护帽使用淘汰型设备,塔吊、施工电梯安装单位无资质,人员无上岗证;塔吊、施工电梯附着有隐患;总配电箱安装位置达不到安全距离,分配电箱、开关箱设置位置不合理;安装试运后无验收,塔吊、施工电梯每次提升无塔吊措施、无监护;塔吊钢丝绳起毛、限位器失灵、塔吊力十二施工电梯矩、变幅、超高、超重、行走、卷筒是否达标;施工电提升设备梯出入口无防护棚,卸料平台搭设不符合要求,无漏电保护装置;提升设备的超高、断绳、停靠、报警、信号安全门不达标;提升设备架体四周防护不严、同脚手架相连现场无防火管理制度,未制定火灾应急预案和演练,防火警示标识牌;焊割工持证上岗、三级动火审批资料;木工加工车间、配电房、库房、危险仓库每100?配备十三防火2组灭火器,专供灭火器的水桶(池)、灭火黄沙等;24m以上的建筑施工现场设有足够扬程的高压水泵;明确规定吸烟点检查验收评定意见:日期: 年月日。
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7、已检区样品摆放是否整齐?是否有标识不明的已检样品?
8、是否有旧的标准、指导书在试验现场?是否有不用的文件夹随意摆放?
9、是否有随意乱接电、水、气管线?
10、对于酸、碱、盐类废液是否处理妥当?
11、灭火器状态是否良好?
12、其它?
保温节能室
环境室
连港科建工程质量检测有限公司
安全及内务检查记录表
ZLJL-16-01编号:
日期
部门
检查内容
存在问题
处理意见
检查人
验证人
备注
市政沥青室
1、工作环境是否整洁?
2、仪器设备是否清洁、维护良好并安全放置?
3、仪器设备的防护罩安装是否固定可靠?
4、是否有仪器备件、拆下的零件、螺丝等四处摆放?
5、气瓶是否有外部缺陷、锈蚀或泄露?
建筑水电室
管材、管件室
防水材料室
砂浆、砼室
水泥室
砂石、土工室
砖瓦室
门窗室
力学室