医院年度财务分析总结计划报告总结计划格式.doc
医院财务工作总结以及2024计划(3篇)

医院财务工作总结以及2024计划一年来,我们财务人员在院党委的正确领导下,高举____的伟大旗帜,积极参加医院组织的各项活动。
努力学习业务知识,团结一致,齐心协力,围绕我院年初既定的工作目标,较好地完成了各项工作任务总结如下:一、今年新开展的主要工作我院为加强经济管理,实行全成本核算,在医疗系统尚属最新的经营模式。
目前,我们根据有关理论知识及我院实际情况,在实践中不停地摸索、探讨,制定了全成本核算办法和操作程序,自今年____月____号实施。
通过全成本核算,增强了广大职工的成本意识,杜绝了浪费现象,收到了明显的成效,在收入以____的增幅情况下,但相关成本却相对降低。
二、各项日常工作圆满完成按物价局的要求,我们深入科室进行了严格的物价自查工作,我院完全按医疗收费标准进行收费,无乱收现象。
根据要求制定了物价管理规定,病人投诉制度,价格维护制度等规定,规范了医疗收费行为,使物价管理上了新水平。
(4)今年以来,我院努力改善就医环境和就医条件,尊重病人的知情权。
为不影响工作,住院处利用晚间调整了软件程序。
年中在实行“日日清”的基础上逐步实行“项项清”,此项工作方便了病人,得到了群众的认可。
真正做到了让病人“看放心病交明白钱”。
也促使了医院加强管理,规范医务人员的行为,合理检查,合理用药,提高了诊疗质量和水平。
(5)财务人员转变服务观念,增强服务意识。
在财务机构人员调整后,我们每日将住院病人费用一日清单,催款单送到病房,每月将奖金送到科室,对凡需财务科服务的离退休老干部给予热情的接待。
总之,为病人为职工服务逐步落到实处。
(6)积极配合各科室的工作,住院处在完成本职工作的同时协助医务科完成医生收治病人工作量统计工作,帮助医疗咨询部调查住院病人出院反馈信息____份。
(7)做好一年一度的预决算工作,对上报的资料,认真整理修改,撰写了财务预决算分析报告,及时完成____年决算及____年预算工作。
(9)按有关规定管理空白凭证,按档案管理要求及时办理会计凭证,账簿、报表等有关会计资料的整理归档工作。
医院年财务分析报告(3篇)

第1篇一、报告概述本报告旨在对XX医院在过去一年(2023年)的财务状况进行全面分析,包括收入、支出、资产负债、成本控制、运营效率等方面。
通过对财务数据的深入分析,旨在评估医院的财务健康状况,找出存在的问题,并提出相应的改进措施。
二、财务数据概览1. 营业收入2023年,医院总收入为XX万元,较上一年度增长XX%。
其中,医疗收入为XX万元,占收入的XX%;药品收入为XX万元,占收入的XX%;其他收入为XX万元,占收入的XX%。
2. 营业支出2023年,医院总支出为XX万元,较上一年度增长XX%。
其中,人员经费为XX万元,占支出的XX%;药品及材料费为XX万元,占支出的XX%;设备购置及维护费为XX万元,占支出的XX%;其他支出为XX万元,占支出的XX%。
3. 资产负债截至2023年底,医院总资产为XX万元,较上一年度增长XX%。
其中,流动资产为XX万元,占资产的XX%;固定资产为XX万元,占资产的XX%;无形资产为XX万元,占资产的XX%。
负债总额为XX万元,资产负债率为XX%。
三、收入分析1. 医疗收入医疗收入是医院收入的主要来源。
2023年,医疗收入增长XX%,主要得益于医院诊疗量的增加和医疗服务项目的拓展。
具体分析如下:- 门诊收入:同比增长XX%,主要原因是门诊量增加XX%,以及部分特色门诊项目的推出。
- 住院收入:同比增长XX%,住院患者人数增加XX%,平均住院日略有增长。
2. 药品收入药品收入增长XX%,主要原因是药品销售政策的调整和医院药品结构的优化。
具体分析如下:- 国产药品:收入占比提高XX%,反映了医院在推动国产药品使用方面的努力。
- 进口药品:收入占比略有下降,说明医院在控制进口药品使用方面取得了一定成效。
四、支出分析1. 人员经费人员经费占医院总支出的XX%,同比增长XX%。
主要原因是医院在人员招聘、培训和薪酬调整方面的投入增加。
2. 药品及材料费药品及材料费占医院总支出的XX%,同比增长XX%。
2023医院财务年度工作总结及计划范例(三篇)

2023医院财务年度工作总结及计划范例财务处在过去一年中认真履行监督管理职能,积极参与医院管理,全处人员同心协力,按照医院整体部署和财务处年初既定工作计划,通过紧张细致的工作,圆满完成了____年度工作计划,在财务核算、经济管理和物价管理,以及迎接三甲复审准备工作等各方面达到了预期的成果。
定期向医院领导报送医院收支情况及财务分析报告,使医院领导能够准确把握医院经营状况,在调整工作方向和工作策略上有可靠的数据基础。
一、把握经营状况,准确反映医院运营成果____年医院实现总收入某某某万元,其中实现业务收某某某万元,同比增加某某某万元,增长某某%,完成预算的某某%。
其中:医疗收某某万元,药品收入某某万元,其他收入某某万元。
药品比例为某某%,同比下降某某%。
另,财政补助收入某某万元。
业务支出某某万元,同比增加某某万元,增长某某%。
实现业务收支结余某某万元,增减某某万元。
____年,医院门诊量达到某某某某人次,同比增加某某某人次,增长某某%,同期入院患者某某人次,增加某某%。
门诊量大幅增加,使得住院患者量随之增加,医院收入来源得到保障和扩展。
实现门诊收入同比增加某某万元,增长某某%,住院收入同比增加某某某万元,增长某某%。
其中住院医疗收入增加某某万元,增长某某%,住院药品收入某某万元,增减某某%。
药品比例某某%,同比下降某某%。
收入结构得到调整,利润率较高的服务性收入比例提高,提高了医院收入的实际收益水平。
二、严格经济核算,准确分析经营成果做好经济核算,正确评价经营成果是财务工作的基本职责,是参与医院管理的一项重要职能。
财务处通过详实、细致的经济数据,认真分析医院在每月、每季、每年的经济运营情况,在财务分析中做出客观、明了的总结和分析,对引起收支变化和效益增减变化的因素加以深入剖析,为调整医院经营方针策略提供有力的参考依据。
对影响医院收支结构变化较大的项目,如治疗费、床位费、检查费、化验费、药品等等,各项收入比例变化;人员经费支出、卫生材料费支出、药品费支出及其他消耗性支出等增减导致支出结构变化;门诊量、入、出院患者量、床位使用率、床位周转次数、每门诊收费水平、每床日收费水平等各项经营指标的变化,都要进行详细分析,将能够影响到医院经营状况的各种因素都纳入财务分析的范畴。
2024年医院财务分析报告

2024年医院财务分析报告2024年医院财务工作在领导和同事们的的支持帮助和指导下,结合年初计划安排,较好地完成了医院的财务管理和会计核算工作。
确保医院医疗工作的正常开展和各项制度的改革,不断地提高医院的经济效益和社会效益,努力加强财务管理,保证医院各项经济目标的顺利实现。
经全院职工的共同努力完成了的财务计划工作,现将具体工作总结如下:一、财务状况本年度业务收入xxxx万元,比2023年度净增xx万元,增长率为xx%,其中:医疗收入xxx万元,增长xxx万元,增长率为xx%;药品收入xxx万元,下降xxx万元,增长率为xxx%;其他收入xx万元,下降xx万元;财政经常性补助收入xxx万元,增加xxx万元,财政专项补助收入xx万元,比上年减少xx万元。
业务支出xxxx万元,增加xxx万元,增加率为xxx%,相对于业务增长率上升了xx个百分点,其中,工资福利支出xxx万元,增加xxx万元,增加率为xxx%,商品和服务支出xxxx万元,增加xx万元,增加率为xx%;对个人和家庭的补助支出xx万元,增加xx万元,增加率为xx%;其他支出xx万元,减少xx 万元,增加率为xx%;财政专项补助支出x万元。
年终结余xxx万元,(转入事业基金xx万元,转入福利基金xx万元)全年共提取修购基金xxx万元,xx年度共创造了约xxx万元的营业现金流量;全年共支付门急诊楼工程款xxx万元,添置医疗设备及大型设备维护共支付近xxx万元,应付款项增加xxx万元,现金流量净额约为xxx万元,营业现金流量远不能满足医院发展及建设资金的需要。
收入构成比例:业务收入占总收入xx%,财政补助收入占总收入xx%,其中医疗收入占业务收入比xx%,药品收入占业务收入比xx%,药品收入比重大幅下降,主要是药品价格下调所致;支出构成比例:工资福利支出占总支出比xx%;商品和服务支出占总支出比xx%;(其中,专用材料费占总支出比xx%)对个人和家庭的补助支出占总支出比xx%;其他支出占总支出比xx%。
医院财务部2024年度工作总结模版(2篇)

医院财务部2024年度工作总结模版一、总体工作概述2023年,医院财务部按照上级要求,紧密围绕医院的发展目标,认真履行财务管理职责,有效开展各项工作。
在经济形势严峻、医疗服务需求不断增长的情况下,我们坚持以提高财务管理水平为核心,加强财务风险控制,深化财务制度改革,进一步提升医院财务工作的效能和质量。
二、核心工作成果1. 财务预算管理本年度,财务预算管理工作得到进一步加强。
我们根据医院各项发展战略和目标,制定了科学合理的财务预算。
并严格执行预算执行制度,加强预算控制、监督与管理,确保预算落地落实。
经过全年的努力,预算执行情况良好,为医院的长期发展提供了坚实的财务支持。
2. 会计核算管理会计核算管理是财务部门的核心工作之一。
今年,我们加强了会计核算的规范性管理,严格按照国家有关财务会计准则和医院的会计政策,准确统计和核算了医院各项财务数据。
同时,我们对会计业务流程进行了优化和改进,提高了工作效率,降低了出错率,确保了财务数据的准确性和真实性。
3. 资金管理资金管理是医院财务工作的重要组成部分。
本年度,我们紧密围绕医院的资金需求和利益最大化原则,全面加强了资金管理工作。
加强了对临床科室和后勤保障部门的资金调拨和使用的监督和审计,确保了医院资金的合理配置和安全运营。
同时,我们也积极优化资金使用的流程和方式,提高了资金使用效率,降低了财务风险。
4. 资产管理资产管理是医院财务管理的重中之重。
今年,我们注重加强对医院资产的全生命周期管理,对固定资产、无形资产和其他资产进行了全面清查和盘点。
并对闲置资产进行了清退和处理,实现了资产的最大化利用。
同时,我们还建立了完善的资产管理制度,加强了资产保护和维护工作,确保了医院的资产安全和价值的最大化。
5. 财务风险控制财务风险控制是医院财务工作的重要任务。
本年度,我们注重加强对各类财务风险的防范和控制。
加强了对财务数据和信息的保密工作,防止财务信息泄露和被篡改。
同时,加强了对外部环境和经济形势的调研和分析,及时应对各种风险挑战,确保了医院的财务安全和稳定运营。
医院财务工作总结及工作计划

医院财务工作总结及工作计划过去的一段时间,我院财务工作在院领导的正确领导和各部门的大力支持下,紧紧围绕医院的总体发展规划和工作目标,积极有效地开展各项财务工作,取得了一定的成绩,同时也存在一些不足之处。
为了更好地总结经验,改进工作,现将我院财务工作情况总结如下,并制定了未来的工作计划。
一、财务工作总结(一)财务收支情况1、收入方面过去一年,医院的医疗收入呈现稳步增长的态势。
门诊收入和住院收入均有所增加,这得益于医疗服务质量的提升、医疗技术的进步以及患者对医院的信任度提高。
同时,我们加强了与医保部门的沟通协调,确保了医保资金的及时足额到账。
2、支出方面在支出方面,我们严格控制各项成本费用,优化支出结构。
加强了对药品、耗材的采购管理,降低了采购成本。
同时,合理控制人员经费和公用经费的支出,提高了资金的使用效率。
(二)财务管理工作1、预算管理我们进一步完善了预算管理制度,提高了预算编制的科学性和准确性。
通过加强预算执行的监控和分析,及时发现和解决预算执行过程中的问题,确保了预算的顺利执行。
2、财务核算严格按照财务制度和会计准则进行财务核算,确保了财务数据的真实性、准确性和完整性。
及时完成了财务报表的编制和报送工作,为医院的决策提供了可靠的财务信息。
3、资产管理加强了对固定资产和流动资产的管理,定期进行资产清查和盘点,确保了资产的安全和完整。
同时,规范了资产的购置、使用和处置流程,提高了资产的使用效益。
(三)财务人员队伍建设注重财务人员的培训和学习,提高了财务人员的业务水平和综合素质。
通过组织内部培训、参加外部培训和学术交流活动,拓宽了财务人员的视野,提升了他们的专业能力和服务意识。
(四)存在的问题1、财务分析工作有待加强虽然我们能够按时提供财务报表,但在财务分析的深度和广度方面还存在不足,未能充分挖掘财务数据背后的潜在问题和发展趋势,为医院的决策提供更有力的支持。
2、内部控制制度执行不够严格在一些环节上,内部控制制度的执行还存在一定的漏洞,导致了一些财务管理上的风险。
医院财务年终工作总结报告(五篇)

医院财务年终工作总结报告尊敬的领导、各位同事:大家好!我是医院财务部门的XXX。
在过去的一年中,我担任财务部门的工作职责,全面负责医院的财务管理工作。
在这个重要的岗位上,我经历了许多挑战和成长,也取得了一些成绩。
在本次年终工作总结报告中,我将对财务部门的工作情况进行汇报,并对下一年的工作提出一些建议。
一、工作概况过去的一年中,医院财务部门认真贯彻执行各项财务管理政策和制度,积极拓展财务管理工作的深度和广度。
主要工作内容包括:预算编制与执行、会计核算、费用控制、资金管理、投资与融资等。
1. 预算编制与执行:在上级领导的指导下,我按照医院的发展战略制定了年度预算,并监督各部门按预算执行。
通过与各部门的密切配合,我们努力控制了成本,合理分配了经费,确保了医院的正常运营。
2. 会计核算:我组织财务人员按照国家有关法规进行会计核算工作,及时准确地填制了月度、季度和年度的财务报表,并参与了审计工作。
在审计过程中,财务部门积极配合,主动提供相关数据和信息,得到了审计部门的肯定和好评。
3. 费用控制:针对各项费用,我们采取了一系列措施进行控制。
比如,我们加强与供应商的合作,谈判获取更有利的价格;我们优化费用结构,提高经济效益;我们推行节约用能和资源浪费的管理措施,减少了不必要的费用支出。
4. 资金管理:我负责医院的资金管理工作,包括资金往来记录、银行账户管理、票据管理等。
在这个过程中,我深入了解医院的资金状况,不断改进资金管理方法,确保了医院的资金安全和流动性。
5. 投资与融资:我参与了一些投资项目的评估和筹资工作。
通过市场调研和风险分析,我们成功地向银行申请了贷款,并用于医院的扩建和设备购置。
这些资金的投入,进一步提升了医院的服务能力和竞争力。
二、存在的问题在过去的一年中,我也发现了一些自身存在的问题,需要进一步改进和提升。
1. 专业知识不够扎实:虽然我在工作中取得了一些成绩,但从整体上看,我的专业知识还不够扎实,对于一些具体的财务政策和制度理解不够深刻,需要继续努力学习和提高。
2024年度医院财务科工作总结报告8篇

2024年度医院财务科工作总结报告8篇篇1一、引言2024年,医院财务科在院领导的正确领导下,严格执行医院财务制度,履行财务工作职责,本着以“收支持家”的理念,认真开展各项财务工作,较好的完成了各项工作任务。
现将2024年度医院财务科工作总结如下:二、财务科工作重点(一)认真做好医院财务预算工作医院财务预算是医院各项计划得以实现的重要保证,也是医院财务工作的基本依据。
因此,财务科在编制医院财务预算时,本着“量入为出”的原则,采取谨慎的态度,对收入和支出进行科学的预测和判断,在编制预算时做到量入为出,量力而行,留有余地,使预算更加切合实际,利于操作和管理。
(二)严格做好医院收费管理工作医院收费管理是医院财务管理的重要组成部分。
为了做好这项工作,财务科认真学习和贯彻《中华人民共和国收费法》的相关规定,严格按照物价部门规定的收费项目和收费标准进行收费,不擅自设立收费项目和调整收费标准。
同时,结合医院实际情况,制定了一系列收费管理制度和措施,如收费公示制度、收费查询制度、收费监督制度等,确保了医院收费的合理性和合法性。
(三)切实加强医院成本管理医院成本管理是医院财务管理的核心内容。
为了降低医院成本,提高医院效益,财务科从以下几个方面入手:一是加强采购管理,严格按规定程序进行采购,确保采购物资的质量和价格合理;二是加强库存管理,对库存物资进行定期盘点和清查,确保库存物资的准确性和安全性;三是加强费用管理,严格按规定程序和标准进行费用审批和报销,确保费用的合理性和合规性。
(四)努力提高医院资金运营效率医院资金运营效率是衡量医院财务管理水平的重要指标。
为了提高医院资金运营效率,财务科采取了以下措施:一是加强应收账款的管理,及时催收应收账款,减少坏账损失;二是加强存货的管理,合理控制存货的库存量和库存周期,减少存货占用资金;三是加强固定资产的管理,定期对固定资产进行盘点和清查,确保固定资产的准确性和安全性。
三、存在的问题及改进措施虽然2024年度医院财务科在工作上取得了不错的成绩,但也存在一些问题需要改进。
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2020 年医院年度财务分析报告格式
财务分析是以会计核算和报表资料及其他相关资料为依据,采用一系列专门的分析技术和方法,对企业等经济组织过去和现在有关筹资活动、投资活动、经营活动、分配活动的盈利能力、营运能力、偿债能力和增长能力状况等进行分析与评价的经济管理活动。
下面是整理的关于20xx 年医院年度财务分析报告格式
1.财政补助收入××××元 ( 其中财政专项补助××××元 )
2.医疗收入××××元 ( 其中门诊收入××××元,住院收入××
××元 ) ,占总收入的 69.71 ,比去年同期增长了 4.42
3.药品收入××××元 , 占总收入的 25.37 ,比去年同期下降了2.33
4.其他收入××××元,占总收入的 2.02
由此可见,医疗收入和药品收入所占总收入比例更趋合理。
全年完成业务收入××××元,比去年同期增长了15.63%,人均完成任务××××元,比去年同期减少了0.89%。
( 二) 支出概况
全年支出总额为××××元,分别由以下支出类别构成:
1.医疗支出××××元
(1)其中人员支出××××元
包括基本工资××××元,津贴××××元,奖金××××元,社
会保障××××元,其他支出××××元。
(2)公用支出××××元
包括办公费××××元,印刷费××××元,水电费××××元,
邮电费××××元,交通费××××元,旅差费××××元,会议费
××××元,培训费××××元,招待费××××元,福利费×××
×元,劳务费××××元,物业管理费××××元,维修费××××元,租赁费××××元,专用材料××××元,图书费××××元,
燃料费××××元,洗涤费××××元,工会经费××××元,提取
坏帐准备××××元,其他费用××××元。
(3)补助支出××××元
包括退休费××××元,生活补助××××元,住房补助××××元,其他支出××××元。
2.药品支出××××元
3.其他支出××××元
通过以上数据可以看出,所有收入、支出项目基本符合医院财务运行规律。
全年职工工资、奖金、福利共计××××元,比去年增长了
12.32%,人均××××元,比去年增长了 6.66%。
三、财务预算收支
执行情况
财政补助收入××××元,预算收入××××万元,完成了预算收入的 94.3;20xx 年业务收入××××元,预算收入××××万元,完成了预算收入的 112; 实际结余××××万元,预算结余××××万元,完成了预算结余的 145。
20xx年,我们以加强医院财务管理水平为中心,各项工作较以往
均有较大提高,资金使用更趋合理,财务预算执行情况正常,圆满完
成了院领导确定的工作任务。
四、20xx 年财务工作重点和财务预算20xx年,无论从财务收支还是财务管理方面,都有了长足的进步,
但这些成绩还是初步的。
今后需要深化管理,使财务管理、预算管理
真正深入人心,为更迅速地提高我院整体财务管理水平奠定基础。
1.深入贯彻以财务管理为中心的管理原则,总结上年度经验教训,提高管理水平和执行能力,逐步完善各项财务管理工作,加强对资金的管理和对项目的财务管理,加强成本控制,真正形成良好的财务管理秩序,以良好的财务管理促进我院的健康发展。
2.为了医院长期发展打下更好的基础,在完善财务管理制度建设的基础上,逐步建立一整套预算、核算、分析、监督、数据信息传递、
财务与其他系统间良好的管控体系。
3.根据今年任务的完成情况,预计 20xx 年业务收入仍保持×××
×万元,与 20xx 年持平,并在确保各项工作正常进行的基础上,合理调度资金,尽可能减少经费支出,力争使收支结余达到××××万元。
各位代表, 20xx 年是我院发展过程中承前启后的关键一年,工作
任务十分艰巨,但在上级有关部门的大力支持下,院领导的正确领导下,通过全院广大职工的共同努力, 20xx 年将取得更大的发展。
2020 年医院年度财务分析报告格式范文。