生产现场工艺管理办法

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工艺管理制度及考核办法(4篇)

工艺管理制度及考核办法(4篇)

工艺管理制度及考核办法一、工艺管理制度1. 工艺管理目标:提高产品质量,优化生产流程,提高生产效率。

2. 工艺管理职责:(1)制定和修订工艺管理制度。

(2)组织制定和修订工艺流程和标准作业程序。

(3)组织实施工艺管理培训,提高员工技能水平。

(4)跟踪产品生产过程中的工艺问题,及时解决。

(5)配合质检部门对产品进行抽样检验。

3. 工艺管理流程:(1)制定工艺流程和标准作业程序。

(2)落实岗位责任,明确每个环节的工艺要求和操作流程。

(3)采集和分析生产数据,及时调整工艺参数。

(4)对产品进行检验和抽样,确保产品质量。

4. 工艺管理标准:(1)工艺流程和标准作业程序要符合国家标准和行业标准。

(2)工艺参数要在规定范围内调整,不得随意变动。

(3)工艺操作人员要按照操作规程进行操作,不得有违规行为。

5. 工艺管理措施:(1)建立工艺数据库,记录每个产品的工艺参数和操作流程。

(2)采用先进的生产设备和工艺工具,提高生产效率。

(3)定期对工艺流程和标准作业程序进行评估,及时修订。

二、工艺管理考核办法1. 考核目标:评估员工在工艺管理方面的工作能力和水平。

2. 考核内容:(1)熟悉工艺流程和标准作业程序的掌握程度。

(2)工艺参数的调整和优化能力。

(3)对产品质量的控制能力。

(4)工艺问题的识别和解决能力。

3. 考核方法:(1)现场考核:对员工进行实际操作和工艺参数的调整。

(2)文档考核:对员工提供一份工艺流程和标准作业程序,要求员工根据文档进行操作。

(3)面试考核:对员工进行专业知识和工艺管理能力的考察。

4. 考核评分标准:(1)熟悉程度:根据员工对工艺流程和标准作业程序的掌握程度进行评分,满分为10分。

(2)调整能力:根据员工对工艺参数的调整和优化能力进行评分,满分为10分。

(3)质量控制能力:根据员工对产品质量的控制能力进行评分,满分为10分。

(4)问题解决能力:根据员工对工艺问题的识别和解决能力进行评分,满分为10分。

生产现场工艺管理规范

生产现场工艺管理规范

生产现场工艺管理规范编制:审核:批准:生效日期:2007-10-23受控标识处:1.0 目的及范围本规范规定了生产现场工艺管理的基本任务、要求和主要内容。

2.0 引用文件下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。

凡是注日期的引用文件,其随后的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本程序,凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本程序。

2.1JB/T 3736.7 质量管理中常用统计工具工序能力指数2.2 JB/T 9169.10 工艺管理导则生产现场工艺管理2.3 GB/T 4091 常规控制图2.4 《统计过程控制参考手册》(第2版,2005年7月)2.5 《统计过程控制程序》2.6 《产品实现策划程序》2.7 《进货检验作业指导书》2.8 《工艺纪律管理规范》2.9 《生产现场定置管理办法》3.0 职责3.1生产部负责编制生产设备和工艺装备维护保养规范。

3.2质检部负责编制计量器具周期检定表和校准规范。

3.3生产部负责收集数据,质检部负责进行工序能力测定。

3.4技术部负责确定工序质量控制点。

3.5技术部负责编制控制计划和作业指导文件。

4.0 术语与定义无。

5.0 生产现场工艺管理的基本任务5.1确保产品质量;5.2提高劳动生产率;5.3节约材料和能源消耗;5.4改善劳动条件和文明生产。

6.0 生产现场工艺管理的基本要求6.1生产现场工艺管理应在传统管理方法的基础上,积极采用现代化的组织、管理方法。

6.2必须强化质量意识。

6.3在生产现场工艺管理中,工艺、生产、质量管理、检验、计量、设备、工具和车间等各有关部门都应有机的配合,以保证生产现场的物流和信息流的顺利畅通,实现5.0条款中所规定的基本任务。

工艺管理制度及考核办法(5篇)

工艺管理制度及考核办法(5篇)

工艺管理制度及考核办法1、目的为加强工艺管理工作,保证公司各单位工艺技术的有效控制,特制定本管理制度及考核办法。

2、适用范围本规定适用于公司各单位的工艺技术管理控制。

3、职责范围技术部是工艺技术控制的归口管理单位,负责正常生产的工艺管理工作,组织工艺文件的编制、修订、发放及监督管理。

负责工艺记录的审批登记管理。

负责各生产单位工艺文件执行情况的监督检查与考核工作。

4、规定内容4.1正常生产的工艺管理4.1.1各生产单位必须严格按工艺操作规程执行,并如实填写原始记录。

4.1.2为确保工艺指标的严格执行,生产单位要对工艺指标执行情况进行巡回检查,并做好记录。

4.1.3技术部组织对各生产单位工艺执行情况进行现场巡检,每月对公司各生产单位进行汇总,对查出的问题进行通报并进行相应的处罚。

4.2工艺变更的管理4.2.1通过技术改造后,工艺需要变动的,技术部应重新编制或修订工艺文件,。

4.2.2安全环保部将根据实际情况逐项进行落实审核,必要时召集有关人员评审确定,组织对修改的内容进行会签,报董事长(总经理)或管理者代表批准。

4.2.3工艺控制指标一经确定,各单位必须严格执行,如因某种情况工艺指标需进行变更,应及时书面申请报技术部,经董事长(总经理)或管理者代表批准,试用一个月合格后,拿出试用报告,再按审批程序办理执行。

4.3关键工序的确定及工艺指标的管理4.3.1产品生产工艺确定后,技术部应依据关键工序的确定原则,组织生产车间对关键工序进行确定。

4.3.2关键工序确定后,由生产车间对关键工序以质量控制点的方式进行标识。

4.3.3关键工序确定、标识后,技术质量部到现场进行检查核实。

4.3.4关键工序工艺指标的执行情况必须有记录,技术部每月抽检覆盖率为____%;一般工序工艺指标,可根据实际生产经验,对部分主要指标执行情况进行记录,技术部每月抽检覆盖率要达到____%。

4.4工艺记录的管理4.4.1技术部是工艺记录的职能管理单位,负责对工艺记录的审核和备案工作。

工艺操作管理制度范文

工艺操作管理制度范文

工艺操作管理制度范文一、目的本制度的目的是为了规范和管理工艺操作,确保生产过程中的质量控制,提高生产效率和安全性,保证产品的质量达到标准要求。

二、适用范围本制度适用于所有从事工艺操作的员工,包括生产车间、实验室等相关岗位。

三、责任与义务1. 生产车间负责人:(1)负责制定、实施和监督工艺操作管理制度;(2)组织培训和考核工艺操作人员的技能和知识;(3)督促工艺操作人员遵守制度,确保操作符合要求;(4)及时处理工艺操作中的问题和异常情况。

2. 工艺操作人员:(1)按照操作规程进行工艺操作,确保操作正确和稳定;(2)严格遵守操作安全规定,保证人身安全和设备安全;(3)及时上报和处理工艺操作中的问题和异常情况。

四、操作规程1. 操作前准备:(1)检查工作区域和设备是否清洁,并保持良好的工作环境;(2)准备所需的原材料和工具,并确认其数量和质量符合要求。

2. 操作流程:(1)按照规定的操作步骤进行操作,确保每个步骤的顺序和要求;(2)注意操作过程中的细节,避免操作失误和疏漏;(3)记录每个操作步骤的时间和结果,确保操作过程的可追溯性;(4)及时上报和处理遇到的问题和异常情况。

3. 操作安全:(1)穿戴符合规定的工作服和个人防护用品,保护个人安全;(2)操作过程中注意设备的正常运行和状态,确保工作环境安全;(3)禁止将任何物品放置在设备周围,防止堵塞和意外伤害;(4)禁止在无许可的情况下擅自进行设备维修和调试。

五、异常情况的处理1. 工艺操作中发生的问题和异常情况,应及时上报给负责人;2. 负责人应立即采取必要的措施,包括停止操作、调整工艺参数等,确保生产过程的安全和质量控制;3. 问题和异常情况的处理结果和原因应进行记录和分析,并采取措施防止再次发生。

六、培训和考核1. 工艺操作人员应定期接受岗位培训,并考核其技能和操作能力;2. 培训内容包括操作规程、安全操作、异常情况处理等;3. 考核结果将作为工艺操作人员绩效考核的重要依据。

工艺现场管理

工艺现场管理
生产人员必须严格执行工艺,任何人不得擅自修 改操作规程、技术文件内容,如有某种原因无法 按工艺生产时,应由技术管理部门签字确认方可 生效。
2、工艺管理要求
每个产品需要有从仓储到成品发货的工艺参数总表 ,且有明确的具体的工艺参数项、数值、控制限, 并专人负责定期更新和通报;
每个产品需要有指定生产工艺的关键参数,并在生 产过程中有操作工对其按时间、频次进行记录;
2、工艺管理主要包括:
1)管理体系;
2)工艺文件; 例:生产过程操作规程,包装操作指引,工艺参数等
3)工艺技术; 例:标准、操作技术文件
4)现场工艺管理; 例:现场物料标识管理
5)工艺纪律; 例:工艺管理制度
6)员工素质及积极性; 例:员工行为规范
7)售后服务;例:洗衣粉的使用方法
6、现场管理要求
现场存放的物料要有品种标示、区域划分;
现场应划分专门的区域用于堆放生产过程中发现 的不合格品;
各生产区域要按使用要求划分设备区/操作区/清洁 工具区/消防区/移动搬运工具区/维修工具房子或 区/通道/等;
车间现场管理无食品、办公用品、辅助工具摆放 整齐,符合5S管理规范要求;
工艺工作要认真贯彻工艺规程典型化、工装标准 化,通用化的原则。
二、工艺过程质量保证要求
1、技术管理与配方管理要求
任何置于现场的控制标准和投料卡均需要是质量 技术部门签发并有版本号控制的正式文件;
技术标准和投料内容的变更均要求受控和设定权 限;
技术文件从接收/登记/受控/复印/分发/回收/检索/ 报废/处理等环节需要有相应的操作要求和实施记 录;
次品、不合格品进行分区存放,挂牌标识,摆放 整齐、避免混放。
对存放环境有特殊要求的原料,存放在规定区域 (如香精)。

工艺管理规定考核办法

工艺管理规定考核办法

工艺管理制度考核办法1 范围加强工艺管理、严格工艺纪律,确保产品质量满足要求.本制度适用于本单位工艺管理工作和工艺纪律的考核.2 职责技术部负责公司工艺技术管理工作,制定、修订产品的工艺技术文件和生产现场的工艺纪律日常监督工作.生产车间各班组负责执行工艺纪律,并按要求进行工序质量控制.3内容和要求工艺技术文件的管理3.1.1工艺技术文件包括产品的工艺规程和技术标准等.3.1.2技术部提供各生产车间有效版本的工艺技术文件,确保其完整性、正确性与统一性.3.1.3工艺文件的发放、使用、管理应执行技术文件管理制度.3.1.4各生产工序班组应有本岗位工艺操作规程的有效版本.3.1.5生产车间在用的工艺技术文件不得擅自更改,当发现错误或采用新工艺、新技术、新方法时应及时向技术部报告,由技术部工艺员负责对原工艺文件进行更改.3.1.6工艺文件的修改不得采用涂改方式,应将更改部分用实线划去,然后在附近填写更正的内容.3.1.7 在更改部位附近标注本次修改所用的专用标记,并在文件更改栏内填写本次更改所用的专用标记、更改处数、更改通知单编号、日期和更改人签字.生产现场的工艺管理3.2.1各生产工序的操作者,应熟练掌握本岗位的工艺操作规程.3.2.2在加工前应按工艺规程对本工序的加工条件进行调整以达到规定要求.3.2.3各工序的生产操作人员、应认真按工艺操作规程要求对产品进行加工.3.2.4当因生产条件变更或遇有技术疑难问题时,应及时向工艺技术人员报告,由工艺技术人员进行指导或调整后方可继续加工.3.2.5所有设备和工装均应保持良好的状态,计量器具应按周期进行检定或校准,不得超期使用.3.2.6生产操作人员应坚持“三按”生产按图纸按工艺按标准和“三检”制度首检中间检完工检.3.2.7生产车间要做好“三定”工作,即定人、定机、定工种.3.2.8生产操作人员要经过培训,经考试或考核合格后,持操作证上岗,并按规定保养好使用的设备.9生产操作人员使用的工艺文件应保持完整、整洁,对在制品、量检具、工装等要妥善存放,保持工作场地整洁卫生.3.2.10工艺贯彻率要达到95%以上,计算公式如下:工艺贯彻率=已贯彻的工序总数 / 应贯彻的工序总数×10 0%工艺纪律检查与考核3.3.1工艺纪律检查的内容见工艺纪律检查记录附后3.3.2工艺纪律考核的组织和实施3.3.2.1对生产现场的工艺纪律日常监督由检验员实施,发现违反工艺纪律的行为应责令其纠正,否则不得将其产品放行,造成损失的由责任人员承担.3.3.2.2全厂性的工艺纪律检查由生产厂长负责,每月组织有关部门负责人对本办法、条规定的全部要求执行情况进行检查考核,考核得分85分以上为合格,90-95分为优良,96分以上为优秀.检查结束后应写出考核总结并对存在的问题提出整改意见和处理措施,责成有关部门整改.工艺纪律检查考核表工艺纪律考核表表码号:部门:编号:年月日共2页第1页工艺管理制度濮阳市双发实业有限责任公司二00五年七月十七日批准:殷秀君审核:娄本和编制:王静平说明加强工艺管理,严格工艺纪律,提高工艺技术水平是企业发展的需要.进一步加强我厂工艺管理工作,有助于企业产品质量的提高和工艺技术的进步,从而促进企业的发展.“工艺管理制度”的制订,目的是为分公司工艺工作的运行提供依据.分公司下属各单位可以根据本制度制定各自的实施细则.目录第一章产品设计文件工艺性审查和会签制度第二章工艺文件齐套性规定第三章工艺文件拟定程序第四章自制工装管理办法第五章工艺文件各级签字者的责任第六章工艺技术攻关、工艺试验及其鉴定制度第七章通知书使用范围与签署程序第八章工艺文件更改制度第九章工艺卫生与文明生产规范第十章工艺纪律检查考核办法附件 1 工艺文件编写规定第一章产品设计文件工艺性审查和会签制度1.1.产品设计文件必须经过工艺性分析和审查,使产品具有良好的工艺性,获得好的技术经济效果.1.2.工艺性审查和会签程序1.2.1.产品设计文件的工艺性审查、会签,由产品主持工艺师组织进行.1.2.2.待审查的设计文件底图先划分工艺路线.再由专业工艺人员审查,并会签.1.2.3.审查过程中如有分歧意见,由产品主持工艺师召集有关工艺人员和设计人员协商解决.1.2.4.未解决的分歧意见.由主持工艺师和主管设计师协商处理,仍未解决.由双方领导商定或呈报主管技术的副总经理裁决,然后再行签字.1.3.工艺性审查、会签要求.1.3.1.工艺性审查、会签工作.按整件齐套进行.1.3.2.待审查的设计文件底图,必须有设计、审核签字. 1.4.工艺性审查主要内容1.4.1.产品材料工艺性审查1材料牌号、规格、状态和技术要求是否正确,选用是否合理. 2净重栏是否填写1.4.2.结构工艺性审查1设计基准是否符合工艺要求2结构要素是否合理3技术要求是否适应本厂的设备能力和工艺技术水平.4结构尺寸、形状是否有利于加工和检测.5整、部件分级是否适应装备工艺要求.6整、部件技术要求是否合理,本厂有无对应检测设备和手段. 7引证文件是否合理、正确.1.5.本厂设备能力和工艺技术水平不能满足或难以达到的设计要求,由产品主持工艺师组织拟定相应的生产技术措施.例如外协、攻关、申报技措计划等.第二章工艺文件齐套性规定2.1.生产定型工艺文件有五类十六种2.1.1.工艺路线产品车间分配表2.1.2.工艺规程1专项工艺 2合编工艺 3汇总表 4典型工艺 5工艺细则2.1.3.工艺装备1专用工装 2自制工装图册3专用设备2.1.4.汇总清单1工艺关键件清单2产品不稳定项目及其废品率清单3加工用试件清单4易损件清单5工艺调整垫圈清单2.1.5.原材料消耗工艺定额1产品车间分定额2产品汇总定额2.2.产品主持工艺师可以根据产品的复杂程度,酌减工艺文件的种类,但需经产品主持工艺师所在部门领导批准.2.3.生产定型工艺文件底图中,自制工装图册和汇总清单在产品主持工艺师所在部门资料室归存,其余全部正式归档.2.4.新产品设计定型前工艺文件齐套内容,由产品主持工艺师根据实际需要提出.主管部门领导批准后执行.一般包括:2.4.1.白卡工艺规程通常为专项工艺,合编工艺和汇总表. 2.4.2.白卡自制工装图原则上不提选正式专用工装和专用设备.个别确实需要申请工具车间制造的工装,绘制底图,按“0”批工装管理.2.4.3.产品设计部门直接向供应部门提供原材料消耗定额. 2.4.4.由产品主持工艺师直接在产品图纸上划工艺路线,分公司下属各单位技术室在技术准备过程中发现的技术问题,由产品设计人员处理.第三章工艺文件拟定程序3.1.产品设计定型前的工艺文件3.1.1.编制白卡工艺文件3.1.2.工艺文件拟、审程序分公司下属各单位技术室工艺员拟制编制1份,供生产存留、使用.用后由各单位计调室收回返技术室存——技术室主任审核. 3.1.3.工艺关健件和选用自制工装的工艺规程各单位技术室工艺员拟制含自制工装设计——技术室主任审核——主持工艺师同意“0”批工装按3.2.4.条处理.生产定型工艺文件3.2.1. 编制工艺文件底图3.2.2. 专项工艺、合编工艺和汇总表拟、审程序各分厂技术室工艺员拟制——技术室主任审核——相关单位工序会签——材料定额员旁签——主持工艺师复核,注意核对工艺路线,检查齐套性——标准化审查——技术处领导批准——工装管理员检查工装使用性———归档3.2.3.典型工艺和工艺细则拟、审程序各分厂技术室工艺员拟制——技术室主任审核——相关单位会签——主持工艺师同意——标准化审查、编号——技术处领导批准——工装管理员检查使用性——归档3.2.4.专用工艺装备专用工装各分厂技术室工艺员拟制专用工装设计任务书和订货单,技术室主任审核——工装设计员设计——设计组长审核——技术室工艺员会签——工装管理员建立使用卡片并订货——标准化审查——归档如果专用工装由各分厂技术室工艺员设计,程序可以相应简化.但签署必须齐全.3.2.5.自制工装管理办法按第四章3.2.6.专用设备3.2.6.1.立项分公司下属各分厂技术室工艺员拟制“专用设备申请卡”——技术部主任审核——各分厂主管领导同意——产品主持工艺师同意——分公司技术处领导批准——计划员编号3.2.6.2.设计设计员设计——设计室主任审核——使用设备厂工艺员会签——设计单位领导批准——分公司技术处计划员办理晒蓝、保存好底图和“专用设备申请卡”如果专用设备由各分厂技术室工艺员设计,立项和设计程序可以简化.签署必须齐全.3.2.6.3.制造分公司技术处计划员拟制“专用设备申请制造报告”——分公司技术处领导同意——副总经理批准——计划员持报告和蓝图送生产计划处下达生产计划.外购件清单和原材料消耗定额由承制单位直接报送技术处. 3.2.6.4.验收由分公司技术处组织验收,由设备管理员纳入设备管理.3.2.6.5.生产验证试用6~12个月后,由各分厂技术室工艺员纳入工艺.并按技术处的规定转为固定资产.3.2.6.6.底图修编分公司技术处计划员将底图退还设计单位——设计员修编——设计组长审核——分公司技术处计划员注销计划——标准化审查——归档图纸修编后,使用说明书、明细表和外购件清单必须齐全. 3.2.7.工艺路线产品车间分配表产品主持工艺师拟制——室主任审核——单位领导批准——归档3.2.8.产品材料消耗工艺定额综合明细表产品汇总定额和按产品分车间零件材料消耗工艺定额明细表产品车间分定额材料定额员拟制.并建立材料使用性卡片——主管材料定额员审核——技术部领导同意——技术副总经理批准——归档3.2.9.产品工艺关键件清单各分厂技术室主任提出——各分厂主管领导同意——产品主持工艺师审定、汇总、划分等级——技术处领导同意——副总经理批准——各分厂资料室归存3.2.10.产品不稳定项目及其废品率清单各分厂技术室主任提出——各分厂主管领导同意——产品主持工艺师审定、汇总——技术处领导批准——主管工艺师存3.2.11.加工试件、易损件和工艺调整垫圈清单各分厂技术室主任提出——主持工艺师审定、汇总——技术处领导批准——主管工艺师存.3.3.正式工艺规程、汇总清单、工装图纸.以及各分厂技术室开列的清单,和产品图纸、工装定货单一起流转.3.4.各类工艺文件传递过程中发现的问题,由问题提出人直接同拟制者协商.有分歧时逐级上报协调处理,直至工艺文件签署齐全.拟制者才算完成任务.3.5.技术处资料室归存的工艺文件和图纸.由资料员统一办理晒蓝.按规定发放到各单位.需要更改时,由拟制者以通知书形式通知资料员.3.6.会签、旁签、同意和批准.规定在工艺文件封面后首页位置.见艺表1a以及专用工装、专用设备装配图上签署.但应对整份资料负相应的责任.3.7.审核、同意和批准允许指定专人签署.第四章自制工装管理办法4.1.自制工装的定义结构简单,由各生产厂自行设计制造的工装.称做自制工装. 4.2.自制工装应用范围自制工装适用于单件和批量不大的成批生产.4.3.自制工装的编号Z4.4.对自制工装图纸的要求一般只绘制一张能够表明结构、零件装配状况.标有主要尺寸要素的装配图.一律用3号幅面格式1底图描制,可以根据需要延长. 4.5.产品设计定型前的自制工装.4.5.1.产品设计定型前的自制工装属一次性使用4.5.2.在白卡工艺选用自制工装的工序中,注明“自制××”字样. 4.5.3.自制工装在白卡工艺简图栏中绘制,随产品图纸.白卡工艺流转,供生产使用;生产完成后,由各分厂计调室收回返技术室存留. 4.6.生产定型阶段自制工装4.6.1生产定型阶段自制工装.要以产品为对象,按产品图号顺序汇总装订成册,封面书写“×号产品自制工装图册”.4.6.2.在正式工艺文件选用自制工装的工序中,注明自制工装号.以及“一次性使用”或“可重复使用”字样.4.6.3.自制工装图册的拟、审程序.各分厂技术室工艺员设计底图——技术室主任审核、汇总——各分厂资料室存、办理晒蓝、装订和发放.4.6.4.更改办法按第三章第五条执行.4.6.5.自制工装图册的蓝图,发至生产计划处、人力资源处和使用单位.4.6.6.可重复使用的自制工装.由各分厂工具室上架、登记、建卡、按正式工装管理.4.6.7.可重复使用的自制工装.因产品图纸更改,或因磨损超差等原因不能再用时,由各分厂提出书面申请,技术处主管人员同意后,作报废处理或另作它用.4.6.8.一次性使用的自制工装不作标记,由生产班组直接管理、使用.4.7.自制工装供料方法4.7.1.一次性使用的自制工装各分厂材料员开料单设计定型前自制工装需带工装图纸——各分厂领导签字——供应部门核对图纸供料.4.7.2.可重复使用的自制工装各分厂材料员开料单——厂主管领导签字——供应部门核对图纸供料.4.8.自制工装的制造工时4.8.1.人力资源部按自制工装图册定工时.4.8.2.一次性使用工装.按投入生产批次.逐批追加工时. 4.8.3.可重复使用工装再次生产,按技术处通知书追加工时. 4.9.工时和材料费用计入对应零件生产成本.第五章工艺文件各级签字者的责任5.1.拟制、设计者的责任5.1.1.正确性:能够按照工艺规程.生产出符合设计要求,质量稳定的产品.5.1.2.经济合理性:保证工艺方案、工艺路线、工艺设备、专用工装、标准工具、加工方法、加工余量选择经济合理. 5.1.3.继承性:努力提高对原有工艺方案、典型工艺、工艺装备等的继承性.5.1.4.完整性:确保工艺文件齐全、完整.5.1.5.协调性:按工艺文件生产时,各生产单位不产生工艺上的矛盾.5.1.6.安全性:按工艺文件生产时,工人操作安全. 5.1.7.标准化:编制工艺文件中,遵循工艺标准化要求,认真贯彻各级标准及标准化有关规定.5.2.审核、复核者的责任5.2.1.对工艺文件的正确性、工艺方案合理性、专用工装选用的必要性等负责.5.2.2.对操作安全性、质量控制可靠性、材料毛坯类型、主要工艺技术要求的经济合理性负责.5.2.3.对工艺文件的完整性和协调性负责.5.2.4.对标准和有关技术法规的贯彻负责.5.3.会签的责任会签者应对所会签的有关部份能在本单位执行负责.会签后,根据实际需要,拟制相应的工艺文件.5.4.同意者的责任5.4.1.对工艺文件执行中业务渠道是否协调、畅通负责. 5.4.2.对技术法规和工艺管理制度的贯彻负责.5.4.3.对工艺文件的完整性、齐套性负责.5.4.4.保证工艺文件没有原则性错误.5.5.批准者的责任5.5.1.对工艺文件是否符合上级部门的有关方针政策负责. 5.5.2.对工艺管理制度的贯彻负责.对工艺文件的质量负责. 5.6.定额者的责任5.6.1.对工艺材料消耗定额的正确性负责.5.6.2.对材料利用率的提高负责.5.7.标准化人员的责任5.7.1.对有关标准化法规和标准的正确性负责;对工艺文件的贯彻负责.5.7.2.对工艺文件签署齐全和完整性负责.5.7.3.对工艺文件保持高的继承性负责.5.7.4.对材料、标准工具选用符合现行标准负责.5.8.对签署的一般要求5.8.1.工艺文件签署必须齐全,一人只许签署一栏. 5.8.2.各级签署要认真履行职责.5.8.3.字体清楚、注明日期、不准代签、不准摹仿他人笔迹冒名签署.5.8.4.非本企业人员不得在工艺文件中签署.第六章工艺技术攻关、工艺试验及其鉴定制度6.1.凡属下列情况之一者,可列为工艺技术关键或工艺试验项目. 6.1.1.成批生产中的不稳定项目.6.1.2.技术要求高、工艺难度大,本厂不具备生产条件的工艺关键件.6.1.3.试制期间未彻底过关,降低技术指标通过.成批生产中需要继续解决的项目.6.1.4.成批生产中新发现的,带有普遍性质量问题的项目. 6.1.5.推广应用新工艺、新技术、新材料、新设备.6.2.工艺技术关键和工艺试验项目等级划分原则.6.2.1.按关键工序的难易程度和技术要求划分等级. 6.2.2.共分五级一级:国际先进水平.首创、或在国际上居领先地位的项目.二级:国内先进水平.国内首创,或在国内居领先地位的项目.三级:国内已掌握,但我厂还需花费很大努力,经过试验才能掌握的项目.四、五级:需经努力,采取措施后才能解决的项目.6.3.项目确定程序6.3.1.工艺技术关键和工艺试验项目,需经分公司技术处确认,统一归口管理.6.3.2.产品工艺关键件和不稳定项目按第三章3.2.9和条的程序确定.6.3.3.项目批准后,由各分厂主管领导组织技术人员编制工艺技术攻关和工艺试验措施计划,经主持工艺师同意.分公司技术处领导批准后实施.一、二级项目的措施计划,由主管技术的副总经理批准. 6.3.4.由各分厂主管领导负责组织实施.处理实施中存在的问题. 6.4.工艺技术攻关和工艺试验的计划管理.6.4.1.措施计划批准后,由公司技术处下达工作令号,转发生产计划、供应、人力资源、财务等部门,疏通业务渠道.进度由生产计划部门统一协调、考核.6.4.2.攻关和试验中所需物资,由实施单位开列清单.技术处主管人员审批后,报供应部门领取.6.4.3.工时定额由人力资源处制定,实施单位按项目令号单独统计. 6.4.4.实施过程中跨单位的协作.由生产计划处协调. 6.4.5.攻关和试验费用,按项目令号汇总统计.摊入生产成本. 6.5.攻关标准和鉴定程序.6.5.1.攻关标准1加工对象符合产品设计或工艺技术要求 .合格率在75%以上,具体项目具体规定.2工艺规程、工艺装备、通过生产验证,操作工人已基本掌握操作技巧.进入成批生产后,不会存在重大技术问题.6.5.2.鉴定资料准备.包括:1技术总结报告; 2成套工艺文件含工装;3检测证明; 4用户意见;5鉴定证书草本;6.5.3.由分公司技术处组织鉴定委员会鉴定,办理鉴定证书.鉴定委员会由工程师以上5~11名专家组成.一、二级项目鉴定证书需经分公司副总经理批准.三、四、五级项目鉴定证书由公司技术处领导批准.6.5.4.鉴定书一式三份,由公司技术处分送有关单位.技术资料由公司技术处资料室收存.6.6.奖励6.6.1.参照合理化建议和技术改进工作的有关规定.由公司给予嘉奖.6.6.2.奖励费用计入生产成本.第七章通知书使用范围与签署程序7.1.通知书使用范围7.1.1.向有关部门发出生产技术准备工作中的临时性指令. 7.1.2.对协调的技术问题,采取的临时性措施.7.1.3.向有关部门发出临时性工艺试验.以及对某些技术问题进行摸底的指令.7.1.4.更改技术处归存有的几种工艺文件. 7.2.通知书的内容7.2.1.所要解决的技术问题.7.2.2.具体的内容和基本方法.7.2.3.有效期限批次或日期.7.2.4.通知书接收单位.7.3.编号方法72”7.4.拟、审核程序业务人员拟制——室主任审核——主管领导批准7.5.通知书的发送由拟制人负责发送有关单位.第八章工艺文件更改制度8.1.用途本制度适用于工艺文件的临时性和永久性更改. 8.2.工艺文件更改的种类8.2.1.临时性工艺更改由于材料、工具、设备等原因引起,.暂时不能按工艺规程加工或装配的临时性工艺变动.8.2.2.永久性工艺更改由于设计更改、工艺改进、消除错误等原因引起的永久性工艺变动.8.2.3.永久性工装更改由于设计更改、工艺更改、消除错误等原因引起的工装图纸的永久性变动.8.2.4.工装紧急更改直接更改生产现场的工装图纸.8.3.变更单8.3.1.永久性工艺更改采用底图“工艺变更单”和“工艺工装变更单”续页.8.3.2.临时性工艺更改选用白卡“工艺变更单”和“工艺、工装变更单”续页.8.3.3.永久性工装更改选用底图“工装变更单”和“工艺、工装变更单”续页.8.4.工艺变更单填写方法.各栏目按下述规定填写8.4.1.“编号”“编号”栏内填写变更单的编号,编号方法如下:艺8.4.2.“更改期限”填写完成更改的最后日期,一般情况下.永久性变更单为七天.临时工艺变更单立即生效.8.4.3.“更改原因及依据”按以下三种原因选填.并注明依据的编号1设计更改 2工艺改进 3消除错误8.4.4.“对工装使用性处理指示”填写以下处理指示:1选用工装 TK×××—××××, ……;2消除工装 TK×××—××××, ……3新提工装 TK×××—××××, ……4无影响8.4.5.“对产品生产的技术指示”选择以下技术指示填写:1无在制品;2在制品无影响;3更改后返修可用;4在制品报废;工艺变更单顺序号,永久性工艺变更单由公司资料部门编号,临时性工艺变更单各分厂技术室编号 产品代号由拟制者填写5已制品报废;8.4.6.“总页次”、“更改标记”和“更改内容”1“总页次”、更改部位所在的总页次.2“更改标记”;用汉语拼音字母“a”、“b”、“c”……、“更换a”、“更换b”……等符号表示.3增加新页次时.参照下述方法填写新增页次的编号和上一页相同,但需加字母注脚.4更换工艺文件的某页,参照下述方法填写新页的“更改标记”栏内填写“更换A”,底图总号.页次和总页次与旧页相同.5整份工艺作废,用新工艺代替.参照下述方法填写更换a 底图总号为×——×××的工艺TK×.×××.×××作废,用底图总号为×——×××的新工艺TK×.×××.×××代替新工艺的底图总号由技术质量部填写.6工艺文件中的某页作废,参照下述方法填写总页次更改标记更改内容8 a 取消页次97工艺文件内容的增加、消除和更改方式Ⅰ总页次更改标记更改内容9 b 原为现为150 70150130方式Ⅱ总页次更改标记更改内容9 b70150130更改方式由拟制人员选定,必须保证更改人员能够正确理解.不允许刮改,只许增加和划改.8.5.工装变更单填写方法各栏目按下述规定填写8.5.1.“编号”装渠变更单顺序号,由公司资料部门填写8.5.2.“更改原因及依据”按以下五种原因填写,并注明依据的编号;1设计更改 2工艺更改 3消除错误4工装改进 5贯彻标准8.5.3.“对产品生产的技术指示”按下述规定填写:1无在制品;2在制品无影响;3在制品返修可用;4在制品报废;5原工装报废;6原工装用至报废;其余栏目填写方法参见.8.6.临时性工艺更改8.6.1.采用白卡“工艺变更单”.一式两份,一份随工艺文件流转,一份存技术组.必须注明有效期或批次.8.6.2.拟、审程序各分厂技术室工艺员拟制——技术主任审核——相关单位工序会签——主持工艺师同意——工时定额会签8.6.3.相关临时变动供应部门根据临时工艺变更单规定发料.工时定额员会签后,对工时定额作临时变动.工装临时变动,由各分厂技术室按自制工装处理.工艺变更单失效后,各分厂技术室工艺员负责组织修复.如需工具车间返修或重制,按工装管理制度办理.8.6.4.变动发生费用摊入对应零件或部件、整件生产成本.。

生产现场工艺管理的基本要求与主要内容

生产现场工艺管理的基本要求与主要内容

生产现场工艺管理的基本要求与主要内容1、主题内容与适用范围本规范规定了生产现场工艺管理的基本任务、要求和主要内容。

本规范适用于本公司产品生产现场工艺管理。

2、引用标准SJ/T10532.10工艺管理定置管理SJ/T10532.11工艺管理工序质量控制SJ/T10532.12工艺管理工艺纪律管理3、生产现场工艺管理的基本任务a.确保安全生产;b.保证产品质量;c.提高劳动生产率;d.节约材料、工时和能源消耗;e.改善劳动条件和搞好立明生产。

4、生产现场工艺管理的基本要求4.1生产现场工艺管理应在传统管理方法的基础上,积极采用现代化的、科学的组织管理方法。

4.2加强生产现场工艺管理的质量意识。

4.3在生产现场工艺管理中,加强工艺、计划、生产、供应、设备、工具、检验、计量、技安、技术档案、质量管理等各有关部门的有机配合,共同做好工艺管理工作,以保证生产现场的物流和信息流的畅通.实现生产现场工艺管理的基本任务。

5、生产现场工艺管理的主要内容5.1生产现场使用的工艺文件应符合有关标准的规定。

5.2根据产品工艺文件科学地分析产品、零、部、整件的工艺流程,合理地规定投产的批次和期量。

5.3根据产品工艺文件要求,做好原材料、辅助材料、毛坯和工艺装备的及时供应。

5.4指导和监仔工艺流程的正确实施。

5.5进行工序质量控制,具体要求见SJ/T 10532.115.6进行生产现场定置管理、具体要求见SJ/T 10532.105.7生产现场的工艺纪律应符合SJ/T 10532.12的规定。

5.8总结生产过程中的合理化建议和先进经验,不断提高工艺水平。

5.9建立现场施工工艺技术档案,做好各种技术数据的记录和管理。

5.10做好外协件的质量控制,外协件必须经过品管部检验合格后方可使用。

压铸现场工艺管理制度

压铸现场工艺管理制度

压铸现场工艺管理制度一、总则为规范压铸现场工艺管理,提高生产效率,确保产品质量,特制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于压铸生产现场工艺管理全过程。

三、责任分工1.生产主管:负责压铸现场工艺管理的具体实施,监督工艺流程的执行情况,及时调整产线工艺并解决生产中的技术问题。

2.技术主管:负责对生产工艺进行优化升级,研究开发新的工艺方案,提高生产效率和产品质量。

3.品质主管:负责对生产工艺过程进行监督检查,及时发现问题并提出改进意见,确保产品合格率。

四、工艺管理流程1.产品设计阶段:技术主管根据生产要求,制定适合的工艺流程,确保产品设计与生产过程的良好衔接。

2.工艺方案制定:技术主管根据产品特点和生产要求,制定详细的工艺方案,包括原材料选择、设备使用、工序流程等。

3.工艺审核:生产主管对工艺方案进行审核,确定是否符合生产实际,如有问题应及时进行调整。

4.工艺指导:生产主管根据工艺方案,对生产人员进行工艺指导,确保操作规范。

5.生产过程监控:生产主管对生产过程进行实时监控,及时发现问题并解决。

6.工艺改进:在生产过程中发现问题,技术主管应及时进行工艺改进,提高生产效率和产品质量。

7.工艺总结:每一批次生产结束后,生产主管应对工艺进行总结,分析产生问题的原因,并提出改进意见。

五、工艺管理要求1.严格按照工艺方案进行生产,禁止随意更改。

2.对原材料进行严格把控,确保质量合格。

3.设备操作人员必须经过培训合格后方可上岗。

4.生产过程中必须严格按照操作规程进行操作。

5.生产过程中如有异常情况应及时上报并及时处理。

6.生产结束后,必须做好工艺记录并保存至少一年。

七、工艺管理措施1.建立完善的工艺管理档案,对工艺方案、工艺流程、工艺记录进行归档管理。

2.定期对工艺进行审查评估,发现问题及时整改。

3.不定期进行工艺培训,提高员工的技能水平。

4.建立工艺管理评估体系,定期评估工艺管理的实施情况,并进行改进方案。

5.生产结束后进行工艺总结,分析问题原因并提出改进建议。

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1. 2. 3.生产现场工艺管理办法目的明确生产现场工艺管理办法,有效开展产品工艺管理,确保产品质量及生产效益持续提升。

围本办法适用于公司生产现场工艺管理,各生产厂可结合产品生产实际在此基础上制定具体的管理办法。

职责3.1公司技术主管领导负责生产现场工艺管理办法,以及相关管理报告的批准。

3.2 技术中心综合管理部负责生产现场工艺管理办法的制订,负责工艺提升项目的日常管理并组织评审,执行工艺纪律监督检查并提出考核建议。

3.3技术中心各产品开发所负责对产品图纸、零件明细表、整车使用说明书等技术文件的正确性、合理性做出判断与解释,参与工艺提升项目的评审。

3.4各生产厂技术质量科负责生产现场工艺管理的组织、实施,负责工艺提升项目的申报与组织。

3.5生产管理部负责审核安全文明生产制度及设备操作规程的适用性,对生产现场执行安全文明生产的工艺纪律有权监督、抽查,参与工艺提升项目的评审。

3.6质量管理部负责审核检验操作规程的适用性,对生产现场执行过程检验的工艺纪律有权监督、抽查,参与工艺提升项目的评审。

3.7运营管理部负责依据《生产现场工艺管理报告》确认考核结果,并将考核结果提交公司考评委最终评审。

3.8人力资源部负责依据《考核公报》兑现工艺考核。

4. 5.工作流程:见附录A:生产现场工艺管理流程图控制要求5.1 生产现场工艺管理的主要容5.1.1技术/工艺文件的管理a)技术/工艺文件是指产品图纸、零件明细表、技术标准、工艺规程、参数对照表、样板、操作规程,以及技术/工艺通知等能够及时、有效地指导现场生产1 /19b)c)d)e)f)g)h)作业的正式文件。

技术中心及各生产厂下发的技术/工艺文件应达到“正确、完整、统一、清晰”,并能有效指导现场作业。

对于非正常渠道下发的文件,各生产厂有权不予执行。

产品工艺文件的编制参照BH/QB16-03《工艺文件编制及管理规定》及BH/QB16-04《工艺文件编号方法》进行。

现场工艺员有责任对技术/工艺文件进行必要的解释,并要求现场生产作业人员按文件规定执行。

现场生产作业人员要严格按照技术/工艺文件规操作,发生文件规定模糊或产生歧义时,以现场技术/工艺指导为准。

现场工艺员在处理生产过程中出现的技术质量问题时,要坚持以设计图纸、技术标准、工艺规程及技术/工艺通知为标准,并有责任对发现的文件错误及时反馈,由各生产厂技术质量科协调修改,以使技术/工艺文件能够持续有效地指导现场生产作业。

技术/工艺通知与其他技术/工艺文件在指导现场生产作业时,一样具有严格的约束力;当对同一概念的界定发生冲突时,以最新下发的文件为准。

各文件使用单位应对技术/工艺文件进行妥善保管,以备查询。

5.1 .2产品质量控制点管理产品质量控制点的确定及管理参照BH/QB16-02《产品质量控制点管理规定》。

5.1.3过程检验管理a)b)过程检验是指现场生产作业人员在生产过程中的自检、专检、首末件检验及抽检等活动,目的是加强过程控制,减少因不合格品流转造成不必要的损失。

过程检验的方法由各生产厂参照产品技术条件自行确定。

5.1.4生产现场定置管理a)b)c)生产现场应按产品工艺流程及设备布局,合理规划出各种作业及物料定置区域。

生产现场所有用途不同的区域都应有明确的界线和标识。

生产现场各种材料、零部件应严格按定置规划放置,带涂层及有防护要求的2 /19d)零部件不允许落地、或放置在没有隔垫防护的金属工位器具上。

其余参照现场安全文明生产管理制度执行。

5.1.5产品标识管理a)b)具备交验/入库条件的产品及零部件应有完整、清晰,具有可追溯性的标识,包括成品交验、入库及跨车间转序,整车及底盘产品指配置表及关键、重要零部件装配记录。

产品标识管理的其余要求参照BH/QB244《标识和可追溯性控制程序》执行。

5.1.6 设备及工装管理a)b)工装是指生产作业过程中所用的各种工具的总称,包括刀具、夹具、模具、量具、检具、辅具及工位器具等。

生产作业现场使用的工装参照BH/QB237《工装管理程序》进行管理。

c)生产现场的设备管理参照BH/QB236《设备管理程序》进行管理。

5.1.7 不合格品管理生产现场的不合格品参照BH/QB252《不合格品控制程序》进行管理。

5.1.8 人员培训上岗管理人员培训上岗参照BH/QB233《培训管理程序》进行管理。

5.1.9工艺纪律自查a)b)c)工艺纪律自查作为日常化的制造过程审核、验证形式,由各生产厂自行组织。

检查不限制形式,但覆盖本单位全部“产品质量控制点”的检查每月不少于两次,保留书面记录,以备追溯与分析。

针对检查发现的不符合项,由生产厂参照BH/QB211《纠正措施程序》及BH/QB212《预防措施程序》自行组织整改,保留书面记录,以备追溯与验证。

5.1.10工艺提升管理生产现场工艺提升管理参见附录B《生产现场工艺提升管理细则》。

5.2工艺纪律监督检查5.2.1 工艺纪律监督检查由技术中心综合管理部组织:a)每年年初根据公司技术重点工作安排及产品质量分析结果制定年度工艺管理工作计划,并修订《生产现场工艺纪律监督检查表》(附录C),经公司技术3 /19b)c)d)e)主管领导批准后,以书面形式下发给各生产厂及相关部门。

每月监督检查两次(一次检查,一次复查),检查对象为总装厂、改装厂及零部件厂。

检查时,针对发现的问题与生产厂协同检查人员现场沟通,确认须整改的不符合项及整改措施;检查时使用记录为《生产现场工艺纪律监督检查表》(附录C),复查时使用记录为《工艺纪律监督检查整改通知》(附录D)。

在发生质量事故及重大顾客抱怨时,可参与质量管理部组织的相关检查,检查对象不受5.2.1限制,检查结果不列入工艺纪律考核。

5.2.2技术中心综合管理部于现场检查完成后二个工作日,针对须整改的不符合项形成《工艺纪律监督检查整改通知》(附录D)并提出整改建议,以网形式发送相关生产厂。

5.2.3 各生产厂于接到通知后三个工作日,将整改措施、完成时间及责任人以网形式反馈至技术中心综合管理部。

5.2.4 技术中心综合管理部于下一次现场检查时,复查前期问题,直至问题关闭。

5.2.5 工艺纪律监督检查结果由技术中心综合管理部于月底前汇总,作为编制《生产现场工艺管理报告》(附录E)的依据。

5.3工艺考核5.3.1结合工艺管理职能下沉后各生产厂的实际,技术中心希望通过日常化的工艺提升管理,探索、理顺现场工艺管理思路,提升工艺贯彻率。

因此将工艺提升考核与工艺纪律考核结合起来,各占50%权重,实施月度工艺考核。

5.3.2 工艺提升考核:a)b)c)以90分为基础,即生产厂在考核月度无工艺提升项目或未申报项目进度,则工艺提升考核分值为90分。

项目得分按附录B《生产现场工艺提升管理细则》确定,月度得分上不封顶。

工艺提升考核得分=90+∑项目得分5.3.3 工艺纪律考核以月度工艺纪律监督检查确定的工艺纪律贯彻率为依据。

a)b)工艺纪律考核得分=工艺纪律贯彻率×100工艺纪律贯彻率=(检查总分-实扣分)/检查总分×100%,取小数点后一位。

4 /19c)实扣分=不符合项扣分之和。

d)《工艺纪律监督检查整改通知》(附录D)所列问题的整改,按《生产现场工艺纪律监督检查表》(附录F)对应项目计分考核。

e)工艺纪律贯彻率由技术中心综合管理部于月底前汇总,记录在《质量目标展开项目考核表》(附录F)中,报质量管理部考核。

5.3.4工艺考核得分计算与考核:a)b)c)d)工艺考核得分=(工艺提升考核得分+工艺纪律考核得分)×50% 工艺考核得分=90分,不奖不罚;工艺考核得分>90分,每提高0.1分奖励100元;工艺考核得分<90分,每下降0.1分扣罚50元。

5.3.5技术中心综合管理部于每月月底前,将工艺考核建议填写在《生产现场工艺管理报告》(附录E)中,以网形式发送至运营管理部及各相关单位。

5.3.6 运营管理部确认考核建议后,提交公司考评会实施工艺考核。

5.3.7人力资源部依据考评会意见实施工艺考核。

6.7.相关文件BH/QB211《纠正措施控制程序》BH/QB212《预防措施控制程序》BH/QB233《培训管理程序》BH/QB236《设备管理程序》BH/QB237《工装管理程序》BH/QB244《标识和可追溯性控制程序》BH/QB252《不合格品控制程序》BH/QB16-02《产品质量控制点管理规定》BH/QB16-03《工艺文件编制及管理规定》BH/QB16-04《工艺文件编号办法》附加说明:本办法自下发之日起开始试行,原《工艺纪律管理及考核细则》及《生产现场工艺纪律管理办法》同时废止。

5 /19本办法由技术中心综合管理部归口管理,并负责解释。

本办法起草人:本办法审核人:本办法批准人:附录A:生产现场工艺管理流程图6 / 1 9附录 B 生产现场工艺提升管理细则(规性附录)7 / 191.1.1 1.2定义:工艺提升项目:是指有助于提升产品质量,提高生产效益,降低材料消耗及劳动强度,经评审给予认定的项目。

分为:工艺创新项目、工艺改进项目及管理提升项目。

项目分级表:考核1 0 . 06 . 03 . 02 . 0 1 . 00 . 52.2.1 2.2职责:技术中心综合管理部负责工艺提升项目的受理、认定、组织评审,按照评审结果提出考核建议。

技术中心各产品开发所参与工艺提升项目评审,对产品一致性进行认定。

8 /19。

2.3 2.4 2.53.3.1生产管理部参与工艺提升项目评审,对设备、工装及基础设施进行认定。

质量管理部参与工艺提升项目评审,对监视测量设备及产品质量进行认定。

各生产厂技术质量科负责项目申报,组织实施,以及项目成果(含阶段性进度)的报告。

控制要求:工艺提升项目的申报3.1.1由各生产厂技术质量科按《工艺提升项目申报/认定表》(附录B1)以书面形式向技术中心综合管理部申报,申报不限制时间,要求表述清楚以下容:a)b)c)d)项目的名称:如设计什么,改进什么,编制什么,可参照《工艺提升项目分级表》自己选择项目的类型。

项目的容:为什么开展项目,准备怎么做,想达到什么目标。

项目的计划:什么时间完成,分几个阶段(如果跨月,最好设定月度目标)。

需求的支持:需要什么支持,技术人员及资料支持由技术中心协调,其他支持由生产厂自行协调(如通过申报部门季度或年度工作目标分解及业务计划寻求相关支持)。

3.1.2 申报文件须经过各生产厂厂长或其授权的人员批准,加盖部门公章申报。

3.2工艺提升项目的认定:3.2.1 技术中心综合管理部受理申报后进行初步审核,项目如存在以下任何一项不足,可要求调整申报容:a)b)c)d)容描述不清楚或不符合实际;方案存在方向性或专业性错误;与已认定项目有较大重叠、或雷同;项目开展的时机不成熟,或偏离产品开发及生产经营方向。

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