部门预算编制(财政版)系统-操作手册
青冈县财政局部门预算一体化软件预算单位使用手册

绥化市青冈县财政局部门预算一体化软件预算单位使用手册北京太极华青软件有限公司2017年12月目录1 软件安装 (3)1.1 程序包安装介绍 (3)1.2 连接服务器设置 (8)1.3 修改登录密码 (9)2 编报部门预算 (10)2.1 基础信息录入 (10)2.1.1 填报“单位基本情况表” (10)2.1.2 检查及填报“在职人员工资表” (11)2.1.3 检查及填报“离退人员工资表” (12)2.1.4 填报“遗属及其他人员表” (13)2.1.5 填报“单位基本数字表” (13)2.2 预算编审--预算编审录入 (14)2.2.1 支出项目录入表(基本支出项目) (15)2.2.2 支出项目录入表(项目支出项目) (16)2.2.3 收入征收计划表 (17)2.2.4 保存“收入项目主表” (18)2.3 数据审核 (18)2.4 数据送审 (19)3 公式刷新 (20)3.1 报表公式刷新 (20)4 报表系统 (22)4.1 报表运行 (22)5 基础资料 (23)5.1 单位用户名和初始密码 (23)引言为进一步提升绥化市青冈县财政局预算管理水平,加快推进预算改革涉及的重点业务,积极探索以信息化手段促进管理的道路,拟对现有的预算管理类软件做相应的整合及升级工作,形成符合当地业务要求且支撑业务未来发展的预算管理一体化系统。
把现有部门预算系统升级为css网络版,需要利用网连接到财政内网,计算机操作系统包括(xp、win7均可)安装本地程序包并设置服务器地址,(服务器地址如下:http://10.60.157.242:8001/cssServerPortal231223/)各个预算单位使用本单位用户名(即预算单位6位代码或9位编码,例如:001001)及密码(默认:1)登录系统。
系统包含基础资料库、预算编审、报表系统等模块,实现三位一体,系统间无缝衔接。
其中基础资料库包括单位信息、人员信息等。
财政预算指标管理系统V6.0C用户手册

财政预算指标管理系统V6.0C系统操作用户手册方正集团·方正春元科技发展有限公司版权说明遵守所有适用的版权法律是用户的责任。
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文档编号及版本CY-ZBGL-CWGL&BBGL-V6.0-YHSC-001目录文档变更说明 (2)文档编号及版本 (2)文档约定 (6)第一部分准备工作 (8)1.如何使用本手册 (8)1.1、如果您初次阅读本手册 (8)1.2、如果您参加过系统应用培训 (8)1.3、如果您具备系统应用基础 (8)1.4、使用本手册注意事项 (8)2.基本操作技能 (9)2.1、【刷新】 (9)2.2、【新增单据】 (9)2.3、【修改】 (9)2.4、【删除】 (9)2.5、【作废】 (9)2.6、【送审】 (9)2.7、【取消送审】 (9)2.8、【导出】 (10)2.9、【打印】 (10)3.系统用户界面GUI (10)3.1、登录主界面 (10)3.2、用户典型操作界面 (11)第二部分业务导引 (14)1.业务导引概述 (14)2.业务操作导引 (14)1.1、了解系统菜单 (14)1.2、了解部门预算接口 (14)1.3、了解年初控制数管理 (14)1.4、了解指标录入 (14)1.5、了解指标审核 (15)1.6、了解指标生效 (15)1.7、了解指标冻结/解冻管理 (15)1.8、了解指标修正管理 (15)1.9、了解其他外部接口 (15)1.10、了解支付方式变更 (15)1.11、了解年终结转 (15)1.12、了解统计分析的使用 (16)第三部分系统业务操作手册 (17)1.系统菜单 (17)1.1、重新登录 (17)1.2、切换角色 (17)1.3、修改密码 (18)1.4、退出系统 (19)2.部门预算接口 (20)2.1、编码设置 (20)2.2、部门预算接口 (23)3.年初控制数管理 (26)3.1、年初控制数录入 (26)3.2、年初控制数审核 (29)3.3、年初控制数生效 (31)4.指标管理 (32)4.1、新增单据 (32)4.1、1.财政待分指标追加单 (32)4.1、2.财政待分指标追减单 (37)4.1、3.财政待分指标调剂单 (40)4.1、4.处室待分指标追加单(录入追加) (43)4.1、5.处室待分指标追加单(分配追加) (44)4.1、6.处室待分指标追减单 (48)4.1、7.处室待分指标调剂单 (48)4.1、8.处室待分指标划转单 (49)4.1、9.单位可执行指标追加单(录入追加) (52)4.1、10.单位可执行指标追加单(分配追加) (52)4.1、11.单位可执行指标追减单 (53)4.1、12.单位可执行指标调剂单 (54)4.2、单据修改 (55)4.3、单据删除 (55)4.4、单据作废 (56)4.5、单据送审 (57)5.指标审核 (60)6.指标生效 (65)7.指标冻结/解冻 (67)8.指标修正 (71)9.其他外部接口 (72)10.支付方式变更 (72)11.年终结转 (74)12.统计分析 (74)12.1、指标单据查询 (74)12.2、指标明细查询 (75)12.3、处室指标查询 (76)12.4、单位指标查询 (76)12.5、财政预算指标调整表 (77)12.6、指标执行情况查询 (78)第四部分附录 (79)业务整体流程 (79)服务支持说明 (79)文档约定手册中出现该标志的地方表示需要用户引起高度重视的操作,操作不当可能会引发严重后果。
财政账户管理系统简明操作手册(预算单位)

湖北省财政账户管理信息系统(预算单位)简明操作手册湖北省财政厅二○一四年九月1初始安装注:2013年已安装账户管理系统的电脑只需点击登录,系统可自动完成升级,升级完成后即可登录使用。
以下安装说明仅针对未安装使用过系统的电脑。
打开湖北省财政厅国库信息网→点击【账户管理系统】→点击【安装程序】下载安装→默认点击【下一步】→点击【完成】(如果系统未安装微软的.net framework或.net framework版本过低,则进行如下操作。
)打开湖北省财政厅国库信息网→点击【账户管理系统】→提示“您的系统未安装.NET,请先下载微软的.net framework框架”→点击【.net framework框架】下载安装→点击【运行】→默认点击【确定】完成安装→重新打开湖北省财政厅国库信息网→点击【账户管理系统】→点击【安装程序】下载安装→默认点击【下一步】→点击【完成】2账户管理操作概述2.1单位用户、岗位一览表注:用户编码跟支付系统用户编码一致,初始密码 1,首次登录系统会提示修改密码。
2.2系统业务说明登录系统后,选择具体菜单进行相关业务的处理,主菜单包括信息维护、账户开立、账户销户、账户变更、账户年检。
单位基础信息维护:补录所缺单位基础信息,核对补录单位组织机构代码号,明确单位是否在汉,如非在汉,选择具体归属管理监督办,修改保存。
账户年检上报录入:提取原有账户信息编辑,补录或修改开户行行号、开户组织机构代码、是否提现、账户余额等信息,根据财政管理要求对指定账户添加附件,然后保存;新增需上报但未提取到的账户信息;删除已提取但实际已销户或不存在的账户信息,送审上报。
账户开立申请录入:新增开户申请,填写申请信息和申请理由,可添加对应的申请附件资料,保存送审。
账户变更申请录入:勾选其中一个单位已有账户,新增变更申请,填写变更内容和申请理由(只可变更户名和开户行),可添加对应的申请附件资料,保存送审。
账户销户申请录入:勾选其中一个单位已有账户,新增销户申请,填写销户申请理由,保存送审。
政府部门财务报告用户操作手册

政府部门财务报告用户操作手册2023年4月政府部门财务报告用户操作手册一、单位用户操作流程政府部门财务报告单位用户编制的整体流程为:二、单位用户操作详解1、系统登陆系统登陆地址为:(财政内网)。
登录后出现首页,分为菜单栏、快捷通道、我的待办、消息中心等栏目,进入相应的功能请点击页面左侧“政府财报”菜单。
注意:系统登陆的初始密码为1,登陆后可以通过设置-密码修改来修改登陆密码,密码长度不能小于8位,并且必须包含数字和字母的组合。
系统登陆用户规则举例如下:例如:【长沙市】财政区划(6位):部门:单位:单位用户录入岗格式:财政区划_单位编码01,例如:单位用户审核岗格式:财政区划_单位编码02,例如:部门用户录入岗格式:财政区划_部门编码01,例如:部门用户审核岗格式:财政区划_部门编码02,例如:2、单位基础信息完善(单位录入岗操作)点击“政府财报”-“信息管理”-“基础信息”进入单位基础信息录入页面,如下图所示,在相应位置录入内容后点击“确认修改”进行保存。
注意:1、切换执行会计制度和账套,报表需要重新生成,请谨慎操作。
2、统一社会信用代码需要仔细核对并填写准确,与核算云中单位统一社会信用代码保持一致,才能从核算云取到数据。
3、联系人和联系方式请如实填写,方便后续对账和抵销环节的沟通。
3、往来对象信息补充(单位录入岗操作)点击“政府财报”-“单位财务报告编制”-“往来对象信息补充”进入往来对象信息补充页面,如下图所示:3、1修改往来对象对应关系:在列表中选择记录,然后点击“修改”按钮,进入往来对象对应的修改页面,按下图所示进行操作:3、2清除往来对象对应关系:在列表中选择记录,然后点击“清除”按钮,再点击“确定”按钮会清除当前选中记录的往来对象对应关系。
3、3往来对象批量修改:点击“往来对象批量修改”按钮,进入往来对象批量修改页面,按下图所示进行操作:4、单位凭证数据汇总(单位录入岗操作)点击“政府财报”-“单位财务报告编制”-“单位凭证数据汇总”进入单位凭证数据汇总页面,如下图所示:4、1更新数据:点击“更新数据”按钮,系统会从账务系统提取最新的财务数据,并覆盖掉在财报系统中细化和修改的数据。
财政综合管理信息系统操作手册(单位用户)

财政综合管理信息系统用户操作手册编号:Q/TJHQ-2017-WYB-DWPX-01北京市太极华青信息系统有限公司2017年10月目录1软件安装 (1)1.1安装步骤 (1)2软件登录 (6)2.1登陆信息填写 (6)2.1.1打开预算软件 (6)2.1.2修改用户密码 (11)3基础信息填报 (13)3.1单位基本情况表填报 (13)3.2在职人员工资表填报 (15)3.3离休人员工资表 (23)3.4退休人员工资表 (24)3.5单位基本数字表 (24)4基本支出填报 (29)4.1进入预算编审 (29)4.2支出项目录入表 (30)4.3批量新增基本支出 (37)5项目支出填报 (40)5.1项目填报 (40)5.2项目状态转换 (46)6确认全部预算数据 (46)6.1筛选 (47)7填报其余预算录入表 (48)7.1填报收入征收计划表 (48)7.2填报收入项目主表 (48)7.3收支总表 (49)8送主管股室审核 (49)8.1送审 (50)8.2收回送审 (52)9报表查询 (53)9.1报表数据查询 (54)9.2保存查询报表 (55)1软件安装1.1 安装步骤➢安装程序找到文件夹中,“Setup.exe”执行程序,“双击”进行软件安装。
➢安装步骤1图1-1点击“下一步”进行安装➢安装步骤2图1-2 点击“是”➢安装步骤3图1-3 公司名称:tjhq然后点击“下一步”,继续进行安装图1-4此处可以更换安装路径,也可以默认,点击“下一步”继续。
➢安装步骤5图1-5点击“下一步”,继续安装。
图1-6 点击“下一步”继续安装。
➢安装步骤7图1-7等待安装完成➢安装步骤8选择“是,立即重新启动计算机。
”然后点击“完成”。
➢安装完成安装完成后,桌面会出现如下图标➢如果出现卸载后法无法安装进入系统注册表(开始—运行—输入regedit回车),删除如下位置:WIN64:HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Wow6432Node/Microsoft/Windows/CurrentVersi on/Uninstall/{F2704167-41E6-400F-8E1D-FCF2F988072A}WIN32:HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Uninstall/{F 2704167-41E6-400F-8E1D-FCF2F988072A}以及如下地方HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/tjhq_efmis_1.0HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/太极华青信息系统有限公司/财政综合管理系统"再重新安装➢客户端程序多开进入系统注册表(开始—运行—输入regedit回车),修改如下位置:win32HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\tjhq_efmis_1.0\下的ISMULTIPORTAL值修改为1win64HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\tjhq_efmis_1.0\下的值ISMULTIPORTAL修改为12软件登录2.1 登陆信息填写2.1.1打开预算软件双击此图标打开软件➢填写登陆地址在服务器位置输入如下地址:http://10.60.143.26:7001/cssServerPortal231181/然后点击十字按钮进行测试连接,输入地址正确,会弹出如下对话框,点击“确定”即可。
中央部门预算管理系统操作手册范本

中央部门预算管理系统操作手册目录总体介绍 (7)1.系统概述 (7)2.系统安装 (7)3.系统登录 (7)4.导入系统参数 (8)第一章预算准备 (10)1.1系统参数导入 (10)1.2单位信息变更 (10)1.2.1下级单位情况查阅 (10)1.2.2单位信息变更 (11)1.2.3报表输出 (12)1.2.4转出上报数据 (12)1.2.5恢复上报数据 (12)1.3项目清理 (13)1.3.1 通用项目查阅 (13)1.3.2 一级项目申报 (14)1.3.3报表输出 (15)1.3.4转出上报数据 (16)1.3.5恢复上报数据 (16)第二章项目管理 (17)2.1参数设置 (17)2.1.1通用一级项目过滤 (17)2.1.2部门预设分类标识 (17)2.1.3参数下发 (18)2.2一级项目管理 (19)2.2.2一级项目分类标识设置 (19)2.3一般公共预算二级项目管理 (20)2.3.1 二级项目填报 (20)2.3.2 项目审核 (28)2.3.3 标识上报财政库 (29)2.3.4 项目优先排序 (30)2.3.5国库预算执行重点项目标识 (31)2.3.6 项目评审情况统计 (32)2.4政府性基金预算项目管理 (33)2.5非财政拨款项目管理 (33)2.6项目数据校验 (33)2.7数据导入导出 (33)2.7.1 转出上报项目库 (34)2.7.2 接收下级项目库 (34)2.7.3 拆分项目库 (35)2.7.4 接收上级下发项目库 (35)2.7.5多机录入拷出 (36)2.7.6 多机录入合并 (37)第三章部门预算 (38)3.1一上阶段 (38)3.1.1部门基本情况录入 (38)3.1.2开展绩效评价设置 (38)3.1.3填写编报说明 (40)3.1.4 2015年预算数录入 (40)3.1.5一般公共预算项目支出规划表 (41)3.1.6政府性基金预算项目支出规划表 (42)3.1.7一般公共预算一级项目文本录入 (42)3.1.8中央行政事业单位新增资产配置表 (42)3.1.10 数据导入导出 (45)3.1.11 查询打印 (50)3.2预算控制数 (55)3.3二上阶段 (55)3.3.1 部门基本情况录入 (55)3.3.2 部门整体支出绩效目标 (55)3.3.3 单位整体支出绩效目标 (56)3.3.4预算编制 (56)3.3.5中期规划编制 (59)3.3.6上报表 (61)3.3.7数据导入导出 (62)3.3.8 查询打印 (62)3.4预算批复阶段 (62)第四章基础资料 (63)4.1编报流程 (63)4.2基础数据录入 (64)4.2.1报表数据录入 (64)4.2.2基础资料数据审核 (65)4.3规津贴补贴经费申报 (66)4.3.1津贴补贴录入 (66)4.4勾稽关系审核 (69)4.5数据合法性检查 (69)4.6规津贴补贴汇总表 (69)4.6.1汇总表生成 (69)4.6.2汇总表查阅 (70)4.7数据导入导出 (71)4.8查询打印 (71)第五章系统管理 (72)5.1.1 系统参数导入 (72)5.1.2 参数下发 (72)5.2备份恢复 (73)5.2.1 数据库备份 (73)5.2.2 数据库恢复 (73)5.3本单位信息录入 (73)5.4下级单位情况查阅 (74)第六章报表设置 (76)6.1整表属性设置 (76)6.2套表定义 (76)6.3定义分组 (76)6.4打印报表设置 (77)6.5计算公式定义 (77)6.5.1 列计算公式 (77)6.5.2 行计算公式 (77)6.6审核公式定义 (77)6.7取数公式定义 (77)6.7.1 表间取数公式 (77)6.7.2 有来源整表条件 (78)6.8输入限制定义 (78)6.8.1 整表附加限制 (78)6.8.2 列栏附加限制 (78)总体介绍1.系统概述中央部门预算管理系统是为满足中央部门进行预算编报,不断适应财税体制改革和预算管理制度改革需要而研制的预算管理专用软件。
财政预算管理一体化系统操作指南

财政预算管理一体化系统操作指南一、引言财政预算管理一体化系统是一种集成财政预算管理的信息化平台,通过系统化的流程、规范化的操作,实现财政预算的全过程管理和监控。
本文将为您介绍财政预算管理一体化系统的操作指南,帮助您快速上手并高效地使用该系统。
二、系统登录与权限管理1. 登录系统首次登录系统,需使用管理员账号及密码进行登录。
管理员账号具有最高权限,负责系统的配置、用户管理等操作。
普通用户需向管理员申请账号,并由管理员分配相应的权限。
2. 权限管理在系统中,不同用户有不同的权限,可访问的功能模块和操作也不同。
管理员可以根据用户的职责和工作需求,分配相应的权限,确保用户仅能进行其职责范围内的操作。
三、预算编制与审核1. 创建预算项目在系统中,管理员可以创建预算项目,并设定相应的预算金额和时间范围。
预算项目可根据不同部门、项目或资金来源进行分类,便于后续的管理和监控。
2. 预算编制预算编制是财政预算管理的核心环节,通过系统的界面,用户可以根据预算项目的要求,填写预算明细。
预算明细应包括收入、支出、资金来源等相关信息,并进行详细的说明和解释。
3. 预算审核预算编制完成后,需要经过相应的审核流程。
系统会自动将预算提交给相关审核人员,审核人员可根据实际情况进行审核,并在系统中填写审核意见。
审核意见可包括通过、驳回、需修改等不同选项。
四、预算执行与监控1. 预算执行一旦预算通过审核,即可执行。
预算执行包括收入的征收和支出的支付等过程。
系统记录每笔收入和支出的相关信息,并进行分类和汇总,以便后续的财务分析和报表生成。
2. 预算监控系统提供了预算监控功能,可以实时监控预算的执行情况。
管理员和相关人员可以随时查看预算的使用情况、剩余金额等信息,及时发现问题并采取相应的措施。
五、财务分析与报表生成1. 财务分析系统提供了财务分析功能,可根据预算执行情况生成相应的财务报表。
财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表等,用于评估财政预算的执行效果和财务健康状况。
财政一体化系统操作手册

财政一体化系统操作手册一、简介财政一体化系统是一种集成了财政管理各个环节的信息化系统,旨在提高财政管理的效率和透明度。
该系统包括预算管理、会计管理、资金管理、税收管理等多个模块,整合了各个部门的财务数据,使得财政管理更加便捷和精确。
二、系统登录1. 打开计算机,在浏览器中输入系统网址。
2. 输入用户名和密码进行登录。
三、预算管理模块操作1. 预算编制:在预算管理模块中,填写预算编制表格,包括各项支出、收入预算的具体金额和用途。
2. 预算审批:提交编制好的预算表格,进行审批流程,获得相关部门或领导的批准。
3. 预算执行:预算执行阶段,根据批准的预算金额进行支出和收入的管理,并对预算执行情况进行实时监控。
四、会计管理模块操作1. 会计凭证录入:录入各项财务业务的凭证信息,包括借贷方金额、摘要、凭证号等。
2. 会计凭证审核:提交录入的会计凭证进行审核,确保凭证信息准确无误。
3. 财务报表生成:根据录入的会计凭证信息,系统自动生成各类财务报表,如资产负债表、利润表等。
五、资金管理模块操作1. 银行对账:对银行账户的资金流水进行对账,确保银行账户余额与系统记录一致。
2. 资金调拨:根据资金需求和实际情况,进行资金的内部调拨,确保各项支出得到及时安排。
3. 现金管理:管理单位各项现金资金,包括报销管理、差旅费用管理等。
六、税收管理模块操作1. 纳税申报:按照税务法规要求,准时向税务部门申报各项税收,并及时交纳税款。
2. 税务报表填报:根据税务部门要求,填写各类税务报表,如增值税申报表、企业所得税汇算清缴表等。
3. 纳税审核备案:接受税务部门的审核和备案工作,确保纳税工作符合法规要求。
七、数据查询和报表导出1. 系统提供了强大的数据查询功能,用户可以根据需要查询各类财务数据,并生成报表。
2. 报表导出:系统支持各类财务报表的导出,用户可以将报表以Excel、PDF等格式导出,方便打印和分享。
八、系统权限管理1. 系统管理员可以对用户权限进行管理,包括用户新增、删除、修改、角色设置等。
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部门预算管理系统-财政版
操作手册
版权所有:财政部
研制开发:北京兴财信息技术开发公司
2010年09月
系统整体介绍
本系统立足于部门预算编制的特点和要求,全面满足各类预算管理人员在不同阶段的业务需求,支持人员、公用经费的定员、定额管理,为财政经费的合理分配提供依据。
目录
1.用户登录 (1)
2.初始参数维护 (2)
2.1.基本支出参数 (2)
2.1.1.基本支出对应 (2)
2.1.2.支出预算控制定义 (4)
3.年初预算编制 (6)
3.1.申报数据录入[财政] (6)
3.1.1.收支审核总表 (6)
3.1.2.单位基础信息 (7)
3.1.3.单位收入录入 (7)
3.1.4.基本支出录入 (8)
3.1.5.项目支出录入 (8)
3.1.6.政府采购明细表 (9)
3.1.7.单位征收计划表 (10)
3.2.可疑数据分析 (10)
3.2.1.可疑数据分析 (10)
3.3.收支数据预审 (11)
3.4.预算审核流程 (12)
3.4.1.处室审核 (12)
3.4.2.预算处审核 (13)
3.4.3.预算处审批 (14)
3.4.4.退回单位 (14)
4.报表统计分析 (15)
4.1.分析报表查询 (15)
4.1.1.项目查询统计 (15)
1.用户登录
①打开浏览器,输入网址:,登录“财政部金财工程应用支撑平台”,并点击右
上角“登录”按钮。
登录
②在弹出的窗口中点击“普通用户登录”,然后输入用户姓名及用户密码,两
者皆为身份证号。
普通用户登录
③登录后点击页面左上角的“部门预算管理”后进入系统。
2.初始参数维护
2.1. 基本支出参数
2.1.1.基本支出对应
2.1.1.1. 预算单位和功能科目对应
此功能为财政部门对基本支出表中预算单位对应的功能科目进行设置。
①先从左侧信息树中选择需要对应的基础项目,并确认已选择项目(左下方蓝
色提示信息)正确;
②从[待对应项目]区中选择快速全部选定或全部取消选定,可以通过信息树上
方的搜索条进行快速定位;
③确认对应正确,点击[保存]按钮保存设置,如需放弃修改请点击[撤销]按钮;
④在非编辑状态,[待对应项目]区和[已对应项目]区均不可进行操作。
2.1.1.2. 预算单位和收入项目对应
此功能为财政部门对基本支出表中预算单位对应的收入科目进行设置。
① 先从左侧信息树中选择需要对应的基础项目,并确认已选择项目(左下方蓝色提示信息)正确;
② 从[待对应项目]区中选择快速全部选定或全部取消选定,可以通过信息树上方的搜索条进行快速定位;
③ 确认对应正确,点击[保存]按钮保存设置,如需放弃修改请点击[撤销]按钮; ④ 在非编辑状态,[待对应项目]区和[已对应项目]区均不可进行操作。
基础项目
基础项目
已对应项目
待对应项目
功能树
功能按钮
功能树
已对应项目
待对应项目
功能按钮
2.1.2.支出预算控制定义
2.1.2.1. 归口处室控制数
此功能为财政部门对归口处室的控制数进行设置。
①点击【修改】按钮进行设置;
②选择业务处室,并选择控制级别,在相应的资金来源栏位中输入控制数;
③输入完成后点击【保存】按钮保存设置。
功能按钮
控制数输入区功能树
2.1.2.2. 处室控制数审核
此功能为财政部门对归口处室的控制数进行审核。
①点击【修改】按钮进行修改;
②修改完成后点击【保存】按钮保存设置;
③点击【审核】按钮审核业务处室控制数。
功能按钮
控制数输入区功能树
2.1.2.
3. 基础单位控制数
此功能为财政部门对基层单位的控制数进行设置。
①选择一个单位;
②点击【修改】按钮进行设置;
③选择基层单位,并选择控制级别,在相应的资金来源栏位中输入控制数;
④输入完成后点击【保存】按钮保存设置。
功能按钮
功能树控制数输入区
2.1.2.4. 单位控制数审核
此功能为财政部门对基层单位的控制数进行审核。
①选择一个单位;
②点击【修改】按钮进行设置;
③输入完成后点击【保存】按钮保存设置;
④点击【审核】按钮审核单位控制数。
功能按钮
功能树控制数输入区
3.年初预算编制
3.1. 申报数据录入[财政]
3.1.1.收支审核总表
此功能为查看预算单位的收支平衡情况。
点开【选择单位】下拉框选择一个单位进行查看。
3.1.2. 单位基础信息
此功能为财政部门代预算单位进行单位基础信息录入。
① 点开【选择单位】下拉框选择一个单位; ② 在EXCEL 表中录入或修改数据; ③ 点击【保存】按钮保存数据。
3.1.3. 单位收入录入
此功能为财政部门代预算单位进行单位收入录入。
① 点开【选择单位】下拉框选择一个单位; ② 在EXCEL 表中录入或修改数据;
功能树
数据编辑区
单位列表 功能按钮
单位列表 功能树
功能按钮
数据查看区
③ 点击【保存】按钮保存数据。
3.1.
4. 基本支出录入
此功能为财政部门代预算单位进行基本支出录入。
① 点开【选择单位】下拉框选择一个单位; ② 在EXCEL 表中录入或修改数据; ③ 点击【保存】按钮保存数据。
3.1.5. 项目支出录入
此功能为财政部门代预算单位进行项目支出的录入。
① 选择中间单位树中的一个单位,点击【录入】按钮新增一个项目,或选择已
功能树
数据编辑区
数据编辑区
功能按钮
功能按钮
单位列表 单位列表 功能树
有项目点击【修改】按钮进行修改;
② 录入“项目基础信息”及“资金来源信息”; ③ 点击【保存】按钮保存数据。
3.1.6. 政府采购明细表
此功能为财政部门代预算单位进行政府采购明细表录入。
① 点开【选择单位】下拉框选择一个单位; ② 在EXCEL 表中录入或修改数据; ③ 点击【保存】按钮保存数据。
功能树 功能按钮
单位树
项目显示区
功能按钮
资金来源信息
项目基础信息
3.1.7. 单位征收计划表
此功能为财政部门代预算单位进行单位征收计划表录入。
① 点开【选择单位】下拉框选择一个单位; ② 在EXCEL 表中录入或修改数据; ③ 点击【保存】按钮保存数据。
3.2. 可疑数据分析 3.2.1. 可疑数据分析
此功能为财政部门分析单位申报数据中的问题。
数据编辑区
功能按钮
单位列表 功能树
数据编辑区
功能按钮
单位列表 功能树
①点开【选择单位】下拉框选择一个单位;
②点击【分析】按钮。
单位列表功能按钮
功能树
问题列示区
3.3. 收支数据预审
此功能为财政部门对预算单位收支数据进行预审。
①选择一个单位,点击【下一步】按钮;
功能按钮
②系统自动列示审核结果,此处调用的是初始参数维护-> 基本支出参数->
审核公式定义-> 审核公式定义功能中定义的审核公式。
功能按钮
预审结果区功能树
错误信息区
3.4. 预算审核流程
3.4.1.处室审核
此功能为财政部门的业务处室对预算单位的申报数据进行审核。
①审核单位上报数据:在中间单位树中选择单位,然后在上报表下拉框中选择
表,点击【审核确认】按钮;
②撤销单位上报数据的审核:将审核状态改为“已审核”,在中间单位树中选
择单位,然后在上报表下拉框中选择表,点击【撤销审核】按钮。
功能按钮上报表
功能树
信息区单位树
3.4.2.预算处审核
此功能为财政部门的预算处对预算单位的申报数据进行审核。
①审核单位上报数据:在中间单位树中选择单位,然后在上报表下拉框中选择
表,点击【审核确认】按钮;
②撤销单位上报数据的审核:将审核状态改为“已审核”,在中间单位树中选
择单位,然后在上报表下拉框中选择表,点击【撤销审核】按钮。
功能按钮上报表
功能树
信息区
单位树
3.4.3.预算处审批
此功能为财政部门的预算处负责人对预算单位的申报数据进行审批。
①审核单位上报数据:在中间单位树中选择单位,然后在上报表下拉框中选择
表,点击【审核确认】按钮;
②撤销单位上报数据的审核:将审核状态改为“已审核”,在中间单位树中选
择单位,然后在上报表下拉框中选择表,点击【撤销审核】按钮。
3.4.4.退回单位
3.4.4.1. 退回单位
此功能为财政部门将未审核通过的预算单位申报数据退回至该单位。
①选择需要退回的单位;
②点击【退回单位】按钮退回。
信息区功能按钮
功能树上报表单位树
4. 报表统计分析
4.1. 分析报表查询 4.1.1. 项目查询统计
此功能为财政部门对各种申报数据进行统计查询,并以报表的模式进行输出。
① 选择一个报表,点击【下一步】按钮;
② 在数据范围选择区选择需要查询统计的报表数据的范围,选择完后点击【刷
功能树 功能按钮
单位选择区
功能按钮
功能树
报表选择区
新】按钮。
功能按钮
数据范围选
择下拉框功能树
数据区。