办公用品预算表
学校图书馆办公经费预算表

学校图书馆办公经费预算表
1. 背景
本文档旨在制定学校图书馆的办公经费预算表。
办公经费是用于支持图书馆日常办公所需的费用,包括办公用品、设备维护、人员培训等。
2. 预算项目
2.1 办公用品
2.2 设备维护
2.3 人员培训
3. 总预算
4. 其他注意事项
- 预算金额仅供参考,最终金额以实际执行为准。
- 预算表中的项目和金额可根据实际需要进行调整。
- 经费使用需符合学校相关规定。
以上是学校图书馆办公经费预算表的内容,供参考使用。
如有需要,请及时调整和更新相关内容。
公司费用预算表格模板(详细版)精选全文完整版

用预算表
年(季、月)结 余
备注
用预算表
年(季、月)结 余
备注
用预算表
年(季、月)结 余
备注
用预算表
年(季、月)结 余
备注
13 其他费用
合计
1
签字笔
2 A4办公用纸
3
修正液
4
笔记本
5
订书机
6
美工刀
7
票据夹
8
回形针
9
文件夹
10
档案盒
办 11
资料册
公 12 现金日记账本
耗 13 材
收据
人事部
研发部
测试部
市场部
行政部
其它单位
年(季、月)预算 公共费用 人数/数量: 人数/数量: 人数/数量: 人数/数量: 人数/数量: 人数/数量:
1
薪资
2
五险一金
人3
劳务费用
事4
通讯费
费5
证件年检
用 6 员工外出培训费
7 总部接待费
8 员工礼仪培训费
9
其他费用
合计
1
员工餐费
2
员工福利
公司管理费用预算表
项目
科序 目号
费用明细
3
外联礼品
4
招待费用
5 办6 公7 行8 政9
水电费 物业费 宽带费 报刊杂志 印刷费
10 名牌卡片费
11 办公电话
12 日杂费用
合计
1
台式电脑
2 笔记本电脑 3 打复印机传真机
4 WIFI路由器
5
电源插排
6
电话机
7
数码相机
8
饮水机
公司费用预算表格模板(详细版)

办
公 耗
材
费
项目
科目 序号 费用明细
17
借款单
18
印台
19
垃圾桶
20
垃圾袋
21 洁厕灵600ml
22 消毒液2.5l
23
洗手液
24 拖把、水桶
25 扫把、簸箕
合计
总计
公司管理费用预算表
年(季、月)预算 公共费用
人事部
研发部
测试部
市场部
行政部
其它单位
人数/数量: 人数/数量: 人数/数量: 人数/数量: 人数/数量: 人数/数量:
20
差旅费
21
交通费
22 物业前期费用
23
会务费
24 咨询审计费
25 房租物业费
26 人事用工费
27
修理费
28
水电费
29 其它费用
合计
1
薪资
2
五险一金
人3
劳务费用
事4
通讯费
费5
证件年检
用 6 员工外出培训费
7 总部接待费
8 员工礼仪培训费
9
其他费用
合计
1
员工餐费
2
员工福利
3
外联礼品
4
招待费用
年(季、月)预算
公1
车辆保险
车 辆 使
2 3 4
用5
费6
用7
8
车辆保养 车辆维修 车辆燃油 车辆折旧 停车费 通行费 年检费
9
其他费用
合计
1
台式电脑
2 笔记本电脑
3 打复印机传真机
4 WIFI路由器
5
电源插排
6
办公用品采购计划表

类别
名称
报事贴类
1 3*3报事贴 2 标ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ贴
笔类
1 圆珠笔 2 签字笔(黑) 3 签字笔(红) 4 卷笔刀 7 白板笔 8 HB铅笔 9 活动铅笔
1 抽杆夹
2 扭扣袋
3 PVC档案袋
4 档案袋
文件夹、袋 5
类
6
7
单位 数量 申请部门 本 本
支 支 支 个 支 支 支
个 个 个 个
单价
类别
名称
1 长尾夹(大) 2 长尾夹(中) 3 长尾夹(小) 针夹类 4 特大长尾夹 5 回形针 6 大头针 1 三档架 文件架 2 三层文件盘 1 订书机 订书器类 2 订书针 1 修正液 2 修正带 修正类 3 液体胶 4 固体胶 1 美工刀 2 起钉器 刀、剪类 3 打孔机 4 剪刀 1 透明胶带 胶带类 2 双面胶 3 胶带座 1 计算器 计算器
填报日期:
单 位
数量 申请部门
个
个
个
个
盒
盒
个
个
个
个
瓶
个
瓶
个
把
个
个
把
卷
卷
个
个
单价
类
1 记事本
本
笔记本类 2 软面抄
本
1 A4纸
包
其他 2 笔芯
包
3
1 3*3报事贴
本
报事贴类 2 标签贴
本
1 圆珠笔
支
2 签字笔(黑)
支
3 签字笔(红)
支
4 卷笔刀
个
7 白板笔
支
8 HB铅笔
支
笔类
9 活动铅笔
经费预算表

经费预算表
说明:
1.预算表经单位负责人签字确认后,一般不予调整。
2.办公用品费、图文制作费二者总和不超过预算总额的10%。
3.当年下拨的项目经费应在当年6月30日使用50%,9月30日使用完毕,若有结余,学校将结余经费收回。
具体时间变动以财务处基本科研业务费相关发文为准。
4.预算执行将搭载预算管理系统,支出时严格按照预算科目、预算金额执行,否则系统不予通过。
5.差旅费、会议费、国际合作与交流费三项可自行调剂使用,但不得超出三项的预算总和;办公用品费不得超过预算总额的5%,办公用品费、图文制作费二者总和不得超过预算总额的10%;学生劳务费不得超过预算总额的15%,劳务费发放需严格落实“一月一结”制度,不得拖欠、不得累计多月一次性发放;其他预算科目可在预算金额的10%范围内上下浮动。
项目负责人签字:。
各部门办公用品行政预算表

个
87
写字板
个
88
四格资料架
个
89
二层文件盘
个
90
强力磁吸
板
91
百利贴
本
92 便签纸(白色)
本
93
胶水
支
94
胶棒
支
95
宽透明胶
卷
96
小透明胶
卷
97 双面胶(特宽)
卷
98
双面胶(中)
卷
99
双面胶(细)
卷
100
大海绵胶
卷
101
小海绵胶
卷
102
红色胶带
卷
103
白胶带
卷
104
医用胶带
卷
105
印油
支
106
印泥
16
物业费
17
绿化费(花卉租赁、绿 植费)
环境卫生费(地毯、大
理石清洗费;擦手纸
、卫生纸、洗手液、
18
洗手液盒、清洁用毛 巾、橡胶手套、拖把
、簸箕、扫帚、空气
清新剂、洗衣粉、洁
厕净、碧丽珠)
19
劳动保护费(安全帽、 保安服、遮阳伞、棉
20
警卫消防费
21
私车公用车补
22
员工宿舍费
23
物品购置费
24
装饰费
五 、
每月饮用水量(桶)
六
、
碳粉墨盒类 清洁卫生用品类
报刊杂志订阅品种(按需要自行填写名
序号
报刊名称
1
2
等
七
、
1
通讯费
2
手机费
3
固定电话费
4
光纤费
行政年度预算表模板

行政年度预算表模板预算表编号:XXXX-XXXX预算日期:XXXX年XX月XX日预算部门:行政部一、部门概述本部门主要负责公司的日常行政事务,包括办公用品采购、员工福利发放、会议组织、车辆管理以及办公环境维护等。
本年度工作计划重点在于优化行政流程,提高工作效率,为员工提供更好的服务。
二、人员构成与薪资预算1. 行政人员数量:XX人2. 薪资总额预算:XX元3. 薪资明细:基本工资、岗位工资、绩效工资、加班工资等三、办公用品与设备预算1. 办公用品采购预算:XX元2. 办公设备维护预算:XX元3. 办公设备购置预算:XX元4. 具体物品与设备清单:电脑、打印机、复印机、办公桌椅等四、员工福利预算1. 年终奖金预算:XX元2. 员工生日福利预算:XX元3. 节假日福利预算:XX元4. 其他福利预算:XX元五、会议与活动预算1. 内部会议预算:XX元2. 外部会议预算:XX元3. 活动组织预算:XX元4. 活动场地租赁预算:XX元六、车辆管理预算1. 车辆维护费用预算:XX元2. 车辆油费预算:XX元3. 车辆保险费用预算:XX元4. 司机薪资预算:XX元七、行政流程优化预算1. 培训与学习费用预算:XX元2. 新系统引进费用预算:XX元3. 流程改进咨询费用预算:XX元4. 其他相关费用预算:XX元八、其他支出预算1. 行政人员差旅费用预算:XX元2. 行政部日常运营费用预算:XX元3. 其他未列明支出预算:XX元九、总预算与调整说明本年度行政部总预算为XX元,各部门需严格按照预算执行,如遇特殊情况需调整预算,需经公司领导审批。
年度预算费用明细表

2023年度预算费用明细表
一、财务预算情况
1、工资福利
(1)基本工资:管理人员8200元/月,职员工资6000元/月,实习生3000元/月,共计人数200人;
(2)社会保险费:每月社会保险费3000元;
(3)其他福利:节日福利每人1000元,旅游补贴每月500元,共需支出20万元。
2、办公费
(1)水电费:每月支出4000元;
(2)办公用品:每月支出3000元;
(3)招待费:每季度支出10万元;
(4)日常维修及改装费用:每月支出5000元。
3、会议费
(1)国内会议费:每季度支出5万元;
(2)国外会议费:每季度支出10万元。
4、品牌营销
(1)纸制广告物料:每月支出2.5万元;
(2)电子广告物料:每月支出1.2万元;
(3)广告宣传费:每月支出1.8万元。
5、技术研发
(1)设备折旧及维护费:每年支出250万元;(2)技术研发人员费用:每月支出10万元;(3)技术改造费用:每季度支出20万元;(4)软件开发费用:每季度支出5万元。
6、其他支出。
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办公用品预算表
1. 引言
办公用品预算表是指企业或机构在一定时间范围内用于购买办公用品的预算计划。
通过制定预算表,可以帮助企业控制办公用品开支,合理规划资源利用,提高工作效率。
本文档将介绍办公用品预算表的编制方法和注意事项。
2. 预算表编制步骤
2.1 确定预算期间
首先需要确定办公用品预算表的期间,通常以年为单位进行编制。
根据企业的经营情况和需求,也可以选择季度、半年或其他时间段。
2.2 收集信息
收集办公室各部门的用品需求信息,包括每个部门的人员数量,每个人平均每月需要的办公用品数量,以及每个类别的用品价格等。
可以通过询问部门主管或员工调查表的形式来获取这些信息。
2.3 确定预算项目和类别
根据收集到的信息,将办公用品需求划分为不同的预算项目和类别。
常见的预算项目包括办公文具、办公设备、办公家具等,而类别则可以包括笔、纸张、打印机、办公桌等。
2.4 估算预算金额
根据每个类别的需求量和价格,计算出每个类别的预算金额。
可以使用Excel
等电子表格软件进行计算和汇总,以便更好地管理和调整预算金额。
2.5 制作预算表
根据上述步骤确定的预算项目和类别,编制办公用品预算表。
可以使用Markdown文本格式进行制作,使得预算表具有结构清晰、易于阅读和编辑的特点。
3. 预算表示例
下面是一个示例的办公用品预算表:
预算项目类别数量单价预算金额
办公文具笔100支2元200元
纸张200张0.5元100元
办公设备打印机2台1000元2000元
复印机1台1500元1500元
办公家具办公桌10张500元5000元
会议桌2张1000元2000元
总计10900元
4. 注意事项
4.1 合理预估需求量
在预算表编制过程中,需要对办公用品的需求量进行合理预估。
可以参考过去一段时间内的使用记录,结合员工数量和工作内容等因素进行估算。
4.2 关注价格变动
办公用品的价格可能会随市场供需变动而发生变化,因此在编制预算表时,需要关注最新的价格信息。
可以与供应商保持沟通,及时了解市场变动。
4.3 定期调整预算表
办公用品预算表并非一成不变,需要根据实际情况进行调整。
可以定期审核和更新预算表,以便更好地适应企业的变化和需求。
5. 结论
办公用品预算表是企业管理和控制办公用品开支的重要工具。
通过合理编制预算表,企业可以合理规划资源使用,控制成本,提高工作效率。
在编制预算表时,需要注意合理预估需求量,关注价格变动,并定期调整预算表。
预算表的编制可以采用Markdown文本格式,使其具有结构清晰、易于阅读和编辑的特点。