食品原料采购管理制度
学校食堂食品原材料采购的管理制度(7篇)

学校食堂食品原材料采购的管理制度(7篇)学校食堂食品原材料选购的治理制度(精选7篇)1一、食堂原料选购必需由专人负责并把握食品卫生学问和选购常识。
二、定点选购食品及食品原料,选购定型包装食品时要索取食品的卫生许可证、食品检验合格证或化验单等,选购肉、禽类食品要索取检疫证明,选购非定型包装食品时要检查食品的色、香、味、形等感官性状。
三、建立索证档案,索取的证明要分类并按时间挨次存档治理。
四、每次选购食物均要向货主索要收据,并保存收据至食品进食后无特别。
五、食堂食品选购采纳公开、公正、定期(2年)招标3家以上供给商的方式进展,通过比质量、比价格、比效劳的方式供货。
六、食堂食品选购的价格在一般状况下应低于市场零售价。
七、选购的食品必需是新奇、无变质、无污染的食品。
八、食品的选购由食堂厨师组组长配好每周所需原料的品名、数量、质量要求,交食堂治理员,治理员初核后报行政后勤科负责人审核,审核通过后做好记录并通知送货人,送货人必需按品名、数量、按质、按时送货到食堂。
大型会议、活动制定的菜品规划要报分管领导审签前方可选购。
九、食堂食品的验收鲜货类采纳两名食堂验收员、一名值班厨师同时验收的方式进展;干货类采纳两名食堂验收员、一名库管员同时验收的方式进展。
验收食物时肯定要坚持“一看二闻三手感”的原则,有问题的食物坚决不能验收入库或使用。
十、定性包装食物的验收。
(一)检验包装上内容是否与检验报告内容相符;(二)检验生产日期、保质期,假如保质期只剩余三分之一或已超过保质期的决不能收;(三)检验包装是否有厂家、厂址;(四)检验食物外观:有无破损、污汁、变形、杂物、霉变等;(五)嗅气味,是否有异味;(六)手感,是否有异样。
十一、非定型包装食物的验收。
(一)看:是否有腐烂、霉变的食物;(二)闻:是否有异味;(三)手感有无异样;(四)蔬菜是否新奇。
十二、验收人员必需对每天食堂所需的食品进展质量、数量、单价等方面的验收,杜绝变质、霉烂的食品进入食堂,验收合格后双方签字确认,严禁验收后不签字。
餐厅食品原料采购验收管理制度三篇

餐厅食品原料采购验收管理制度三篇篇一:餐厅食品原料采购验收管理制度为规范餐厅食品原料定价、采购、验收和结算流程,确保采购的原料物美价廉,加强对各个环节的监督和审核,特制定本制度。
一、供应商管理1、餐厅原料供应商由餐厅负责人进行初步甄选,部门经理、品质主管进行资格审查,对送货品种、质量、规格进行约定。
2、如发现有供应商短斤少两、以次充好等不诚信的行为,一律拒收、重送或补足份量,如发现3次以上类似情况的,餐厅负责人有权可对该供应商进行清退及更换供应商。
3、餐厅不得私自从未经经理、主管审核合格的供应商处购买食品原料。
二、原材料定价1、通过网上询价,餐厅经理、主管、厨师等相关工作人员每日进行现场价格调查、询价,确定当日食品原料价格,并留文字记录。
2、根据市场询价,对比供应商所送原料价格,同等质量情况下,报价高时餐厅负责人可直接将按照餐厅询价标准进行改价。
三、采购和验收1、每周五由餐厅负责人、厨师制定下周的食谱,根据食谱各班组制定原材料采购计划,并填写原料申报单,注明所需品种、数量,由餐厅负责人或专人通知供应商按时派送。
2、餐厅调味品、餐食辅料做到数量合适,不能造成浪费或库存积压,主食、粮油等存放在餐厅仓库保管。
3、原料的派送由供应商随货开具送货单,送货单一式两联,必须填写清晰,总金额以大写表示(价格高时以餐厅改价后为准),并签字确认。
4、由餐厅出纳兼库管、主管、厨师长(或者厨师、面点)负责对采购来的原料进行验收,出纳兼库管核对品种、数量,食品有效期等,主管、厨师等负责检查原料的规格和质量,逐件核对,逐一过磅,凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。
5、验收完毕,由餐厅出纳兼库管、验收人员在送货单上共同签字确认。
6、餐厅负责人、出纳兼库管、品质主管、经理应轮流了解和熟悉市场行情,至少每周一次,积极建立货源点,勤跑、勤问、勤联系,掌握信息,货比三家,保证采购物品物美价廉,保证餐厅正常运转。
7、遵纪守法,采购中不违反国家政策,讲究职业道德,增加透明度,积极开拓采购渠道,不营私舞弊,不假公济私,不搞不正之风。
学校食堂食品原料采购管理制度

学校食堂食品原料采购管理制度一、总则为了规范学校食堂的食品原料采购工作,确保食品安全和食堂运营的正常进行,特制定本管理制度。
二、采购范围食堂食品原料采购的范围包括食品、原料、调料、牲畜及禽类等。
三、采购程序2.需求审批:食堂根据食品的需求量,由相关负责人进行审批,并填写需求单。
3.供应商选择:食堂负责人根据食品的需求量和质量要求,选择合适的供应商,并与供应商签订采购合同。
4.采购订购:食堂负责人将选定的供应商信息和采购清单填写到采购订单中,并加盖相关部门的章。
5.供应商评估:食堂负责人应设置供应商评估标准,对供应商进行定期评估,并记录评估结果。
6.送货验收:食堂负责人在收到货物后,应进行验收工作,确保原料的质量和数量与合同要求相符,并填写验收单。
7.发票报销:食堂负责人将验收单、采购订单和供应商开具的发票一并交给财务部门,进行发票报销。
四、采购合同2.采购合同应具备法律效力,并保留至少两年的备案。
五、退货与索赔2.食堂应保存相关的退货与索赔记录,并定期进行复查,确保供应商及时处理问题。
六、供应商管理1.食堂应定期评估供应商的经营状况、产品质量、服务水平等,并记录评估结果。
2.食堂应组织供应商培训,提高供应商的服务意识和质量管理水平。
3.食堂应建立供应商违约管理机制,对违约供应商进行相应的惩罚措施,并记录相关信息。
七、文化建设1.食堂应加强食品安全教育与培训,提高员工的食品安全意识和知识水平。
2.食堂应建立健全的食品安全管理制度和食品卫生安全预警机制。
3.食堂应定期组织员工进行食品安全演练和应急演练,提高应急处理能力。
八、违规处理1.对于违反本管理制度的人员,食堂将按照相关规定进行处理,包括责令整改、暂停采购权限、解除工作合同等。
2.对于供应商违约或提供不合格产品的,食堂将停止与其的合作,并依法追究其法律责任。
九、附则1.本管理制度适用于学校食堂的日常运营工作。
2.本管理制度的解释权归学校食堂负责人和相关部门所有。
学校食堂食品原料采购管理制度

学校食堂食品原料采购管理制度第一章总则第一条为规范学校食堂食品原料采购管理,保障师生的饮食安全和营养需求,提高食堂的服务质量,特制定本管理制度。
第二条学校食堂食品原料采购管理制度适用范围包括学校食堂的各个环节,涉及食品原料采购、入库管理、验收、储存、使用等。
第三条学校食堂应依据食堂的实际需求,合理制定采购计划,确保食品原料的品质和数量。
第二章采购程序第四条学校食堂应指定专门负责采购工作的人员,负责采购计划的制定和执行。
第五条食堂在制定采购计划时,应充分考虑市场行情,进行市场调研,确定合理的采购量和采购价格。
第六条食堂采购人员需根据采购计划编制采购合同,并在采购合同中明确食品原料的名称、规格、数量、价格、供货商等相关信息。
第七条食堂采购合同应签署正式合同,并保存备查。
第三章采购控制第八条食堂采购人员在采购食品原料时,应严格遵守食品卫生法律法规,优先选择合规的供货商。
第九条食堂采购人员应与供货商签署食品原料质量安全协议,确保所采购的食品原料符合国家标准和食品安全要求。
第十条食堂采购人员应及时更新食品原料供应商的供货资质,并对供货商定期进行巡查和评估。
第十一条食堂采购人员应加强与供货商的沟通和协调,及时处理并落实供货商提出的意见和问题。
第十二条食堂采购人员应建立完善的食品原料供应商管理制度,对供货商进行分类管理,并与供货商保持密切合作关系,确保供货的稳定性和质量。
第四章入库管理第十三条食堂采购人员在食品原料到货后,应及时进行验收,确保其质量完好。
第十五条食品原料验收人员应将验收结果进行登记,并组织入库操作。
第五章储存和使用管理第十六条食品原料应按照不同种类和特点进行分类储存,遵循分区分层原则。
第十七条食品原料储存区域应保持整洁、干燥、通风良好,防潮、防鼠虫。
第十八条食堂食品原料的使用应按照先进先出的原则进行,确保食品原料的使用周期。
第六章监督检查与责任追究第十九条学校食堂应建立食品原料采购的监督检查制度,对食品原料采购全过程进行监管。
食品原料采购查验管理制度

食品原料采购查验管理制度1. 简介食品原料采购查验管理制度是指为了确保采购的食品原料符合规定的质量和安全标准,保障食品生产的质量和安全,制定的一套规范化管理流程和操作规范。
本制度适用于食品生产企业的原料采购环节。
2. 采购流程2.1 采购需求确认在采购食品原料之前,企业应当制定采购计划并明确采购需求。
采购需求确认包括确定采购原料的种类、数量、质量要求等。
2.2 原料供应商评估和选择在确定采购需求后,企业应当对潜在的供应商进行评估,并选择符合质量和安全要求的供应商。
评估供应商的标准包括供应商的资质、生产能力、质量管理体系等。
2.3 采购合同签订选择合适的供应商后,企业应与供应商签订采购合同,并明确双方的权利和义务。
采购合同应包括采购的原料种类、数量、质量要求、交货日期、价格等。
2.4 原料采购检验在接收到采购的原料后,企业应进行原料的采购检验。
采购检验的内容包括原料的外观、气味、口感、温度等方面的检查,以及对原料进行化验、微生物检测等。
2.5 原料验收与入库采购检验合格的原料,应进行验收并及时入库。
验收时应与采购合同进行核对,确保原料的种类、数量等与合同一致。
3. 验收标准3.1 外观检查对原料的外观进行检查,包括外观是否干净整洁、无异物、无霉变等。
3.2 气味检查对原料的气味进行检查,包括气味是否正常、无异味、无霉味等。
3.3 口感检查对部分原料的口感进行检查,包括是否有异物、是否过硬、是否过软等。
3.4 温度检查对需要冷藏的原料进行温度检查,确保温度符合要求。
3.5 化验检测对原料进行必要的化验检测,检测项目包括营养成分、添加剂残留、重金属含量等。
3.6 微生物检测对易受微生物污染的原料进行微生物检测,确保微生物指标符合要求。
4. 异常处理4.1 发现问题原料的处理如果在采购检验中发现有原料不符合质量和安全要求的情况,应及时通知供应商,并要求供应商进行退换货或其他补救措施。
同时,企业应记录并追踪问题原料的处理过程,确保问题得到有效解决。
食品原料采购管理制度

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学校食堂食品原料采购管理制度

学校食堂食品原材料采购管理制度1. 引言为了确保学校食堂的食品安全和质量,规范食品原材料的采购流程,保障学生和教职工的健康,订立本《学校食堂食品原材料采购管理制度》。
2. 适用范围本制度适用于学校食堂的全部食品原材料采购活动。
3. 规定原则3.1 采购原则:依照合理、公正、公平和高效的原则进行采购活动。
3.2 食品安全原则:优先选择合格供应商,确保采购的食品原材料符合食品安全标准。
3.3 供应商管理原则:建立供应商评估制度,定期审核供应商的资质和业绩,保证供应商的稳定性和可靠性。
4. 管理标准4.1 食品原材料采购计划4.1.1 食品原材料采购应依据食堂的实际用量和需求进行计划,确保供应的及时性和合理性。
4.1.2 食品原材料采购计划应由食堂管理员和厨师上进行讨论和订立,并报经法务部门审核。
4.2 供应商选择和评估4.2.1 选择供应商时,应优先选择具备食品生产经营许可证的正规供应商,确保食品原材料的质量和安全。
4.2.2 新供应商应经过资格审核、现场考察和样品测试等环节,确定合格供应商。
4.2.3 已合作供应商应建立档案,定期审核供应商的生产设备、操作流程和质量掌控体系。
4.3 食品原材料采购流程4.3.1 食堂管理员在食品原材料采购计划确定后,向法务部门提出采购申请。
4.3.2 法务部门依据采购申请,编制采购方案,包含采购内容、采购数量、预算等,并报经学校领导批准。
4.3.3 采购方案获得批准后,法务部门负责发布采购公告,并向合格供应商发送采购邀请。
4.3.4 供应商依照规定的时间和要求提交报价,并附上相应的资质证明及食品原材料品质检测报告等。
4.3.5 法务部门组织对供应商的报价进行评审,并依据评审结果确定中标人。
4.3.6 确定中标人后,法务部门与中标供应商签订采购合同,并商定供应商应供应的食品原材料的交货时间和质量要求。
4.3.7 食堂管理员应及时向法务部门报送食品原材料实际采购情况,更新采购档案,并定期检查食品原材料的到货情况和质量。
食品原料采购管理制度

食品原料采购管理制度
1、不得采购违反《食品安全法》第二十八、第四十八、第五十、第
六十条规定食品。
2、进货前查验供货商资质,不得采购无《食品生产许可证》、《食品
流通许可证》(或食品卫生许可证)的食品生产经营者供应的食品。
3、做好进货查验,查验采购食品及原料是否符合相关食品安全法规
或标准要求,不得采购腐败变质、掺杂掺假、发霉生虫、有毒有害、质量不新鲜的食品及原料,以及无产地、无厂名、无生产日期和保质期或标识不清以及超过保质期限的食品。
4、采购肉类应查验是否为定点屠宰企业屠宰的产品并查验检疫合格
证明;不得采购没有检疫合格证明的肉类。
进口食品及原料应具有检验检疫机构出具的检验合格证书。
5、采购食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品均应严格索证
索票,包括供应商资质证明、产品合格证明、发票、收据、供货清单、信誉卡等。
不得采购使用无包装、无标识、无生产厂、无生产日期、无保质日期、无票证等假冒伪劣和来源不明的使用油脂。
6、建立食品采购索证和进货验收台帐记录,分类并按时间顺序存档
管理,指定专(兼)职人员负责。
采购记录应当如实记录产品名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容,或者保留载有上述信息的进货票证。
7、台帐存放应方便查验,记录、票证的保证期限不得少于2年。
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食品原料采购管理制度
1、不得采购违反《食品安全法》第二十八、第四十八、第五十、第六十条规定食品。
2、进货前查验供货商资质,不得采购无《食品生产许可证》、《食品流通许可证》的食品生产经营者供应的食品。
3、做好进货查验,查验采购食品及原料是否符合相关食品安全法规或标准要求,不得采购腐败变质、掺杂掺假、发霉生虫、有毒有害、质量不新鲜的食品及原料,以及无产地、无厂名、无生产日期和保质期或标识不清以及超过保质期限的食品。
4、采购肉类应查验是否为定点屠宰企业屠宰的产品并查验检疫合格证明;不得采购没有检疫合格证明的肉类。
进口食品及其原料应具有检验检疫机构出具的检疫合格证书。
5、采购食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品均应严格索证索票,包括供应商资质证明、产品合格证明、发票、收据、供货清单、信誉卡等。
不得采购使用无包装、无标识、无生产厂、无生产日期、无保质期、无票证等假冒伪劣和来源不明的食用油脂。
6、建立食品采购索证和进货验收台帐记录,分类并按时间顺序存档管理,指定专(兼)职人员负责。
采购记录应当如实记录产品名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式,进货日期等内容,或者保留载有上述信息的进货票证。
7、台帐存放应方便查验,记录,票证的保存期限不得少于2年。
贵港市食品药品监督管理局印制
广西壮族自治区食品药品监督管理局监制。