进货检验规程产品检验标准

合集下载

公司进货检验规程

公司进货检验规程

原材料、外协外购件进货检验规程1.目的对进货检验过程实施控制,确保采购产品的质量符合规定的要求。

2.适用范围本规程适用于本公司采购的进货检验。

3.职责采购部负责进货产品的送检工作。

仓库负责进货产品进行登记入库。

技术部负责提供进货产品的检验和试验依据质量部检验员负责进货产品检验,并对质量问题进行反馈。

采购部根据各部门反应的信息对供应商进行考评。

4.工作内容外协外购件的分类4.1.1外协件根据本厂生产需求,外协件分为:机械加工零件(部件)、铸件类、表面加工处理类。

4.1.2外购件根据外购件的用途和性能,分为五金、标准件、管材、钢材、传动、气动、电气、工具及辅助材料等。

进货检验判定标准进货检验判定依据:外协外购件进货检验规程、产品图纸、技术标准等。

批次允收准则:进料检验必须以“0缺”陷为允收准则。

检验工作程序供方供货——〉采购员(仓库)报检——〉检验员对待检物料进行抽样检验并填写检验结果——〉交质量部经理判定是否合格并批准同意入库。

供方首次供货:供方必须将样件、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书复印件等交由采购部门,技术部依据图纸等技术要求制定检验项目,交检验员进行检验,检验人员填写检验单。

样件检验完毕后,检验单交由采购部门,以据此做出鉴定报告,采购部门通知供方并列入《合格供货方清单》,根据供方情况制定初步供货份额。

非首次供货:供方须待检验报告、合格证、采购部开具的《检验通知单》,检验员确认后进行检验,检验后检验员将检验数据和相关资料交技术负责人批准,合格后方可办理入库手续。

检验工作要求441、采购人员必须按照采购计划和交货进度,详细填写采购件名称、交检批数量、制造单位等内容;4.4.2、检验员严格按《检验规程》、产品图纸和工艺技术问题通知等要求,进行检查并如实填写检测数据;443、检查结果报技术部负责人,技术部负责人依据产品图纸、工艺要求、加工及装配等要求,判定物料是否合格,并批准同意入库或退货并通知办理相关手续,不得填写含糊不清、模棱两可的签字。

进货检验规程

进货检验规程

进货检验规程进货检验规程一、目的和适用范围进货检验规程是为了保障企业原材料和货物的质量,确保产品的可用性和稳定性,提高产品质量,保护消费者的权益而制定的规程。

本规程适用于企业的原材料和货物的进货检验。

二、检验人员1. 检验人员应具备相应的学历和专业知识,熟悉相关物资的检验标准和方法。

2. 检验人员应经过培训和考核合格,并且持有相关的检验资格证书。

三、检验准备1. 检验人员应在进货前准备好检验设备和相应的检验工具。

2. 检验人员应根据不同物资的特点,准备好相应的检验标准和检验方法。

四、检验流程1. 接收货物:货物到达时,检验人员应及时接收货物,并核对送货单和货物清单的信息是否一致。

2. 质量检查:根据进货的物资特点和相关检验标准,进行质量检查,包括外观、尺寸、包装等。

3. 抽样检测:根据抽样检验的原则和方法,对货物进行抽样检测,包括外观、物理性质、化学成分等。

4. 检验记录:对每一批货物的检验结果以及检验过程进行详细的记录,包括货物信息、检验结果、检验人员等。

5. 不合格处理:对于不合格的货物,应及时通知供应商,并根据相关规定进行处理,包括退货、索赔等。

五、检验标准1. 检验标准应根据国家标准和企业要求制定,确保货物的质量符合相关标准和要求。

2. 检验标准应定期进行更新和修订,确保与市场和技术的变化相适应。

六、检验设备和工具1. 检验设备和工具应保持良好的状态,定期进行维护和校准,确保准确性和可靠性。

2. 检验设备和工具应符合相关的国家标准和要求,确保检验结果的有效性和可比性。

七、档案管理1. 检验记录应按照标准的格式进行整理和保存,保留至少三年。

2. 检验记录应便于查阅和复查,确保检验结果的准确性和可靠性。

八、绩效评估1. 检验人员的绩效应定期进行评估,包括技术能力、工作态度等方面。

2. 绩效评估结果应作为考核和奖惩的依据,对于工作优秀的人员应给予相应的奖励和提升机会。

以上是一份进货检验规程的具体内容,通过制定和执行这样的规程,可以有效地控制原材料和货物的质量,提高产品的质量和市场竞争力。

原材料进货检验制度

原材料进货检验制度

原材料进货检验制度一、进货程序1.选择供应商:企业应根据供应商的信誉度、产品质量和价格等方面,对供应商进行评估和筛选,确保选择到合适的供应商。

2.签订合同:与供应商签订原材料采购合同,明确供应商应提供的原材料种类、数量、质量要求、价格和交货期等相关内容。

3.采购订单:根据合同内容,制定采购订单,并将订单发送给供应商,确认原材料的种类和数量。

4.原材料进货:供应商按照采购订单的要求,将原材料交给企业,企业进行验收。

二、检验标准1.外观检验:对原材料的外观进行检验,包括颜色、形状、大小等方面,确保符合企业和产品的要求。

2.技术指标检验:根据产品的技术要求,对原材料的技术指标进行检验,如含水率、PH值、化学成分等。

3.可溶性物质检验:对原材料中的可溶性物质进行检验,确保原材料不含有对产品质量和安全性有害的物质。

4.检验设备检验:对用于原材料检验的设备进行检验,确保设备的准确性和可靠性,以保证检验结果的准确性。

三、检验方法1.取样检验:对原材料进行取样,并按照检验标准进行检验。

2.实验室检验:将取得的样品送到企业实验室进行化学、物理、微生物等多种方面的检验。

3.外包检验:将样品送到第三方检验机构进行检验,确保结果的客观性和可靠性。

四、检验记录和报告1.检验记录:对每次原材料进货检验的结果进行记录,包括检验日期、样品编号、检验项目及其结果等。

2.检验报告:将检验记录整理成检验报告,报告中应包括检验结果、检验方法、检验依据和结论等内容。

3.存档管理:将检验记录和检验报告进行存档管理,确保各项检验数据的可追溯性和可证明性。

五、异常处理1.不合格品处理:如果原材料检验结果不符合要求,企业应采取相应的处理措施,如要求供应商退货或更换,或者进行再加工或处理等。

2.异常情况分析:对不合格品进行分析,找出原因,并采取相应的纠正措施,确保同类问题不再出现。

3.整改措施:针对不合格品和异常情况,制定相应的整改措施,并在一定时间内进行整改。

进货检验规程

进货检验规程

进货检验规程1. 引言为了保障公司产品质量,维护客户利益,制定本规程。

该规程适用于所有供应商,以确保所进货物品符合公司的技术规定和品质标准。

2. 参考文件本规程需遵循以下参考文件:•GB/T 2828.1-2012 批量抽样检验程序第1部分:按指定常数质量限制接受质量检验程序(针对单个批次的项目群抽样计划)(ISO 2859-1:1999,MOD)•GB/T 2829-2002 批量抽样检验过程替换了GB/T2829-1997;3. 进货检验系统责任•进货部门将负责对接收到货物的品质负责。

•质量保证部门将负责制定,并向产线发放检验标准,以保证所有成品符合公司标准。

4. 进货检验计划•进货方应在征得供应商的同意后,以书面形式告知供应商快递货物的类型及数量,并要求供应商提供物品符合相关产品或材料标准的文件。

•提供进货检验标准,并将其传达给供应商。

•检查货物是否与制定的检验标准相符:包括颜色、尺寸、规格、标签和条形码。

如果在检验过程中发现任何一个标准不符合,应立即停止接收货物,并告知供应商。

5. 进货检验标准•颜色标准:颜色必须与公司预期的颜色一致,必须符合产品说明书标准。

•尺寸标准:尺寸必须符合技术规范。

•规格标准:必须与产品说明书的规格一致。

•标签及条码:必须与公司技术规范一致,数据不符合技术规范的标签和条形码产品将被视为不符合标准。

6. 进货检验程序请按照以下程序执行进货检验:1.基于标准,对货物进行核查。

2.根据GB/T 2828.1-2012进行质量检验,随机抽取货物进行检测。

3.通过检验后方可进行进货入库。

7. 进货质量管理1.进货单:在接收到产品时,进货部门将会生成进货单,记录产品的名称、数量、批次、生产日期、供应商等信息。

2.随机检量:对于进货单上的货物,进货部门要按照必备的量检验。

检验点必须随机选择,以覆盖所有可能错误的品质出现。

3.抽样检查:对于进货单上符合产品标准的货物,进货部门将随机选择一定数量的货物来进行质量检验。

进货检验规程

进货检验规程

进货检验规程编号:ZJGW-10版本/修订状态:1/01目的:对采购进厂的产品进行检验,确保产品质量符合规定要求。

2范围:适用于厂内生产所用的原材料、毛坯、外包产品等的检验和验收。

3职责:由供应科负责对质检员和仓库管理员的通知,并对数量进行验收。

质检员负责对进厂原材料的检验和验收,对不合格品做好标示,并做好记录。

仓库管理员对来料做好标示。

4规程要求4.1检验或验证的项目、要求和方法采购产品检验或验证的项目和要求检验方法抽样方案n(Ac,Re)钢材规格尺寸符合采购要求尺测全检表面无明显瑕疵目测材质符合采购要求凭材质单验收锻件、铸件规格尺寸符合采购要求尺测全检表面无明显瑕疵目测材质符合采购要求凭材质单验收铆焊件表面无明显瑕疵目测全检焊缝符合图纸要求尺测尺寸符合采购要求尺测处理件表面质量符合采购要求目测全检硬度符合采购要求测试委外加工件表面质量符合图纸要求目测全检规格尺寸符合图纸要求尺测材质符合采购要求凭材质单验收外购配套件外观质量无明显瑕疵目测全检尺寸规格符合采购要求尺测标准件规格型号符合采购要求凭合格证验收表面处理件表面质量符合采购要求目测全检包装材料表面质量符合采购要求目测全检规格尺寸符合采购要求尺测4.2检验流程(1)原材料进厂后应由供应科对来料数量进行检验。

(2)供应科对数量进行验收后应通知质检员进行检验。

(3)质检员接到检验通知后立即依据检验规程进行检验。

(4)根据检验结果判定产品批是否合格。

(5)合格的接收入库,办理入库手续。

(6)合格的接收入库办理入库手续,不合格的由供应科负责退回供方。

4.3要做好检验记录和产品标识。

编制:批准:半成品、成品检验规程编号:ZJGW-11版本/修订状态:1/01目的:对本厂的产品进行检验,确保产品质量符合规定要求。

2范围:适用于本厂生产过程的产品检验和成品的检验和验收。

3职责:质检员负责对产品进行检验和验收,并做好记录。

4规程要求4.1检验或验证的项目、要求和方法产品:检验或验证的项目和要求检验方法抽样方案零件尺寸符合图纸要求尺测全检(包括半成品)形状和位置公差符合图纸要求测量硬度符合图纸要求测量表面无明显瑕疵目测部件、整机装配尺寸符合图纸要求尺测全检形状和位置公差符合图纸要求测量机构动作符合规定要求测量运转符合图纸和实验要求运转试验外观无明显瑕疵目测4.2检验流程(1)工序或成品完成后应通知质检员进行检验。

产品质量检验规程

产品质量检验规程

产质量量查验规程1进货查验规程目的:规定与产品相关的采买物质(如原资料、包材、外加工品、采买物品等)进货查验的方式和标准,保证产品质量达到预期要求。

范围:适用于对外购的原资料、辅助物料、包材及外加工品、表面办理件等的查验过程.1.3职责:仓管员依照采买计划对供方来料的规格,数量等进行接收,表记,报检。

做到帐、物、卡清楚和一致。

进货质检员 (IQC):依照仓管员的报检信息,比较《外购、外协件检查作业指导书》、《机械加工工序卡片》、图纸和相关附表进行查收作业。

1.4弊端定义:A类为致命弊端 : 预计能引起产品功能丧失的或会造成安全事故的,顾客会索赔的。

如:功能性能,抗拉强度不良,化学成份不达标、错装,漏装等。

B类为严重弊端 : 可能严重影响产品功能或引起产品局部功能无效。

如:特别特点,主要尺寸不良等。

C类略微弊端 : 吻合产品标准,不影响产品的使用功能,但不吻合产品特点内控标准,影响产品外观或整体赏析。

如:外观不良、产品表记不良、包装不良等。

1.5进货查验流程:相关单位操作流程仓管员表记,报检查验、记录、表记查验员仓管员办理手续要点仓管员接到来料后,依照采买计划或技术协议(查收协议)比较来料的数量,规格或图号等核对,作好待检表记。

开出《产品送检通知单》向外检员报检,若有要求供应商供应相关试样的自检报告或合格证明时,则应在报检时一同送到。

查验员依照《机械加工工序卡片》或成品图纸及相关附表对来料进行查验或试验,并作好记录和产品状态表记,通知仓管员办理相关手续。

对于送检通知单信息不完满时查验员有权拒绝查验。

记录填写规定:抽样数多于 5 时,一般记录 5 个数据,少于 5个时全数记录,但若是不合格数量高出 5 个时,如实且有代表性的记录不合格数据。

仓管员按《产质量量查验单》的结果办理相关手续。

未经检验的产品不得投入使用、加工,企业不允许“因急放行” 。

产质量量查验规程1.6进货查验不合格办理流程:相关单位操作流程查验员表记,开单质量部 / 技术要点查验员发现不合格品时,由质量部查验员对产品状态表记好后,开出《不合格评论审单》交质检科长。

外购外协件煤矿用阻燃输送带进货抽样检验规程

外购外协件煤矿用阻燃输送带进货抽样检验规程

外购外协件煤矿用阻燃输送带进货抽样检验规程
为控制采购产品的质量,确保采购产品的安全使用性能,根据公司实际情况,特制定阻燃输送带进厂抽样检验规程:
1、阻燃输送带进货必须是由合格供货方提供的。

2、供货时必须将输送带合格证、安标证、出厂检验报告交公司质检员核对合格有效,方可入库检验。

3、阻燃输送带抽样比例为全检,执行标准MT113-1995、MT914-2002标准之6.4项操作。

4、检测项目、技术要求、检验方法:
⑴外观质量:目测无影响使用的明疤、缺胶和裂痕。

⑵阻燃带宽度:用钢卷尺测量,小于800mm宽度,极限偏差±7mm,大于800mm宽度,极限偏差为带宽的±10%。

⑶覆盖层厚度:上、下橡胶覆盖层均不小于1.5mm,用卡尺测量,测定方法按MT914-2002标准之6.4条操作。

⑷阻燃、抗静电性能试验:用高阻计、燃烧箱,按MT113-1995标准取样试验。

5、判定法则:
⑴外观有明显疤痕、裂纹、缺胶判不合格。

⑵宽度及覆盖层超差判不合格。

⑶阻燃、抗静电试验不符合标准判不合格,不合格品不准入库,作退货处理,赔偿损失。

进货检验规程

进货检验规程

进货检验规程1.目的和适用范围1.1.为确保采购产品的检验和试验符合产品图样和相关标准规则的要求,明确规则采购产品进货检验的项目.程序和方法,特制定本文件。

1.2.本文件适用于本公司为生产制造各类产品而采购的原材料.配套件和外协的毛坯.焊接结构件和机械加工件等产品的进货检验和验证。

2.引用文件JB/T5000.1-1998重型机械通用技术条件产品检验JB/T5000.3-1998重型机械通用技术条件焊接件JB/T5000.8-1998重型机械通用技术条件锻件JB/T5000.9-1998重型机械通用技术条件切削加工件JB/T5000.15-1998重型机械通用技术条件锻钢件无损探伤3.检验依据3.1与顾客签订的销售合同以及技术协议中的各项技术要求均应成为进货检验和试验的依据。

3.2按合同规则的图样以及相关技术标准应是进货检验和试验的依据。

3.3本文件第2章引用的各项文件均应成为进货检验和试验的依据。

3.4各项检验所使用的量具.仪器.仪表等,必须经过计量部门校准合格后方可使用,并应根据规则定期检定。

4原材料的进货检验4.1钢材的验证4.1.1对于钢材,每批进货时应提供钢厂的质量证明书。

检查员应核对质量证明书上的材料牌号与本公司要求的牌号是否一致,并验证钢材上的标识。

4.1.2检查员应将钢材质量证明书上记录的钢材的化学成分和力学性能参数与相应技术标准进行核对,验证是否合格。

碳素结构钢应符合GB700标准的规则,低合金结构钢应符合GB1591标准的规则。

4.1.3检查员应抽查钢材的外形尺寸,用卡尺测量钢板及型材的厚度,用钢卷尺测量钢板.型材等的尺寸。

钢材的厚度和尺寸公差应符合相关的技术标准规则的要求。

4.1.4检查员应目测钢材的外观质量,钢材的外表不得有疤痕.裂纹.凹坑.严重锈蚀和严重变形。

4.2焊条.焊丝的验证4.2.1对于焊条.焊丝,每批进货时应提供生产厂的质量证明书。

检查员应核对质量证明书上的焊条.焊丝的型号.规格与本公司的要求是否一致,并验证焊条.焊丝包装上的标识。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

1.1进货检验(塑胶及热缩管套类)
1.2进货检验(标准件:含五金件、标准紧固件等)
1.3进货检验(仪表、信号灯类)
1.4进货检验(电子元器件及电气按钮类)
1.7进货检验(外协-表面处理)
编制:审核:批准:日期:
XXX有限公司
(原材料)进货检验报告2015年月
B.关键尺寸检验(抽样:5件/批)
数据。

检验结果,检验合格时填写“OK”,不合格时填写“NG”,同时在备注栏写明不合格内容。

XXX有限公司
(原材料)进货检验报告2015年月
数据。

检验结果,检验合格时填写“OK”,不合格时填写“NG”,同时在备注栏写明不合格内容。

XXX有限公司
(外协-表面处理)进货检验报告2015年月
E.外包装、质保书及报验单检验等(抽样:除质保书1次/批,其余均为5件/批)
备注:检验依据《进货检验规程》,检验符合时检验结果写“符合,不符合时检验结果写“不符合”。

厚度填写实测数据。

XXX有限公司
(外协-表面处理)进货检验报告2015年月
F.外包装、质保书及报验单检验等(抽样:5件/批)
备注:检验依据《进货检验规程》,检验符合时检验结果写“符合,不符合时检验结果写“不符合”。

厚度填写实测数据。

XXX有限公司
(外协-机加工)进货检验报告2015年月。

相关文档
最新文档