质量、安全、环境检查记录表
公司对项目部质量、环境和安全检查记录表

公司对项目部质量、环境和安全检查记录表质量、环境和安全检查记录表工程名称:施工单位:建设单位:序号检查项目1 审批手续是否齐全;施工组织设计、开工报告、组织机构2 施工组织安排是否合理、可行;是否编制质量保证措施,并有针对性3 现场组织机构是否按公司下达的文件要求设置;是否设立专门的质量、安全机构4 项目经理、专职质量人员、专职安全管理人员、关键工序人员、特种作业人员的资质是否符合要求;是否建立项目部人员台帐5 业主或监理单位的安、质、环要求;法律法规及其他要求(安、质、环);施工图纸、施工复测、设计变更6 是否进行了安排部署并按要求回复业主或监理单位的安、质、环要求7 是否进行识别获取适用本项目的法律法规及其他要求(安全、质量、环境);是否检索到常用技术标准/规范;是否向员工、相关方传递相关要求8 质量自控体系是否健全、质量职责是否明确9 质量方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求,相关文件中质量方针、目标描述是否一致;质量目标是否分解(可测量),是否落实到人;实现情况是否定期检查;是否建立和检索到以下质量管理制度。
10 是否制定质量保证措施;是否编制创优规划,规划是否有利于质量目标实现11 有无来自业主、监理有关质量问题通知单;每份整改通知单是否形成闭环;事故是否是按“四不放过”原则处理12 项目经理、项目副经理或总工是否做到了每月巡检的要求13 是否有自检、互检记录及质量跟踪卡14 专职质量(检)员检查记录是否齐全;质量问题整改是否形成闭环这是一份质量、环境和安全检查记录表,用于检查工程项目的质量、环境和安全情况。
在填写时,需要填写工程名称、施工单位和建设单位等信息。
以下是每个序号对应的检查项目。
1.检查是否审批手续齐全,包括施工组织设计、开工报告和组织机构等方面。
2.检查施工组织安排是否合理可行,是否编制了有针对性的质量保证措施。
3.检查现场组织机构是否按公司下达的文件要求设置,是否设立了专门的质量、安全机构。
质量安全环保部检查表

内审检查表HSE-JL3.10-03内审检查表(续页)HSE-JL3.10-03受审核部门质量安全环保部审核日期2011年11月20日审核依据Q/ SHS 0001.1-2001;有关法律法规及其他文件;公司管理手册、程序文件等HSE管理文件。
标准条款检查内容及方法审核记录结论3.9事故处理1、查阅本部门是否建立了事故快报和事故报告;2、查阅事故处理“四不放过”登记表;3、查阅(年)月事故统计表是否建立;4、查阅出现事故如何开展事故调查。
1、已经建立了事故快报和事故报告;2、无事故发生3、(年)月事故统计表建立;4、出现事故按国家规定开展事故调查。
合格合格合格合格3.10审核1、HSE年度内审计划;2、查阅HSE内审实施计划;3、查阅HSE内审检查表;4、查阅HSE内审不符合项报告;5、查阅内审首(末)次会议签到表;6、查阅HSE内部审核报告。
1\已经制定HSE年度内审计划;2、制定了HSE内审实施计划;3、编制了HSE内审检查表;4、尚未发现HSE内审不符合项报告;5、有内审首(末)次会议签到表;6、经查有HSE内部审核报告。
合格合格合格合格合格合格3.3.风险评价1、查阅环境因素识别和评价表,看其是否覆盖了本部门的所有活动和场所。
查看重要环境因素清单,是否有评价不准确的现象。
2、查阅危害因素识别和评价表,看其是否覆盖了本部门的所有活动和场所。
查看重大危害因素清单,是否有评价不准确的现象。
1、经过查阅环境因素识别和评价表,覆盖了本部门的所有活动和场所。
重要环境因素清单评价准确。
2、经过查阅危害因素识别和评价表,覆盖了本部门的所有活动和场所。
重大危害因素清单评价准确。
合格合格3.3隐患治理1、查阅本部门对发现的各种隐患是否登记和建立隐患治理台帐?2、是否组织隐患评估小组进行自评,填写隐患评估记录?3、是否建立重大隐患治理方案?4、是否对下发的《隐患整改通知单》存根和被检单位(部门)所返回的《隐患整改回执单》应妥善保管,定期进行复查?1、对发现的各种隐患已经登记和建立隐患治理台帐。
质量环境职业健康安全检查记录表(新)

改进措施制定
根据不合格项分析结果,制 定相应的改进措施,如加强 培训、完善制度等。
改进效果验证
实施改进措施后,对改进效 果进行验证,确保问题得到 有效解决。
持续改进计划制定与实施
持续改进目标设定
根据公司战略和实际情况,设定质量、 环境、职业健康安全的持续改进目标。
改进计划实施与监控
按照改进计划逐步推进,并对实施过 程进行监控,确保计划顺利执行。
检查企业安全生产责任制是否 落实;
检查安全设施、消防器材的配 备和完好情况;
对危险源进行辨识和风险评估 ,制定相应控制措施;
了解企业事故应急预案的制定 和演练情况。
03
检查流程与步骤
制定检查计划
明确检查目标
01
确定本次检查的重点和范围,如特定区域、设备或工作流程。
制定检查表
02
根据目标制定相应的检查表,列出需要检查的项目、标准和要
报告标题
简明扼要地概括本次检查的主题或内容。
引言
简要介绍本次检查的目的、范围和时间等。
检查情况概述
对本次检查的总体情况进行概述,包括检查的项 目、标准和结果等。
问题分析
对检查中发现的问题进行深入分析,找出问题的原 因和影响因素。
改进措施
针对检查中发现的问题,提出具体的改进措施和 建议。
总结
对本次检查进行总结,强调检查的重要性和意义,并提 出后续工作的建议和要求。
求。
安排检查人员和时间
03
指定负责检查的人员,并确定检查的时间和周期。
现场检查与记录
实地查看
检查人员按照检查表逐项进行实地查看,记录实际情 况。
询问相关人员
与现场工作人员交流,了解设备运行、安全操作等情 况。
质量、安全、环境检查记录表

原因阐发是否准确 □是 □否 指出不准确处:
验证评审人员:
措置是否有效 □是 □否 证据:
纠正办法是否有效 □是 □否 证据:
其它:
质量、平安、环境查抄记录表
版本号: GX18—B03
工程工程名称
六盘水站改扩建工程
查抄地址
施 工 单 位
中铁三局六盘水站改工程部
查抄时间
查抄内容及查抄情况:
参检人员:李春林
查抄结论:
问题阐发:〔参加人员: 〕
措置方案:〔预计完成时间: 负责人: 〕
防止问题再发生纠正办法:〔预计完成时间: 纠正办法制定人: 〕
验证 评审 成果
原因阐发是否准确 □是 □否 指出不准确处:
验证评审人员:
措置是否有效 □是 □否 证据:
纠正办法是否有效 □是 □否 证据:
其它:
查抄内容及查抄情况:
参检人员:
查抄结论:
问题阐发:〔参加人员: 〕
措置方案:〔预计完成时间: 负责人: 〕
防止问题再发生纠正办法:〔预计完成时间: 纠正办法制定人: 〕
验证 评审 成果
原因阐发是否准确 □是 □否 指出不准确处:
验证评审人员:
措置是否有效 □是 □否 证据:
纠正办法是否有效 □是 □否 证据:
验证 评审 成果
原因阐发是否准确 □是 □否 指出不准确处:
验证评审人员:
措置是否有效 □是 □否 证据:
纠正办法是否有效 □是 □否 证据:
其它:
质量、平安、环境查抄记录表
版本号: GX18—B抄地址
新建站房现场
施 工 单 位
中铁三局六盘水站改工程部
查抄时间
安全、环保检查记录表【范本模板】

(4)洞内排水畅通,材料堆码整齐,道路畅通无积水.
(5)拱墙混凝土衬砌外观质量良好.
(6)斜井提升机经鉴定验收,防溜措施有效,信号联络指挥正确。(不符合安全规定扣10分)
7。桥梁 施工
(1)深水桩基、水上运输、水上作业平台安全防护符合安全设计要求.(安全防护不规范扣10分)
不良行为业主通报
发生安全质量不良行为受到业主通报视其严重程度扣30-50分
说明:
1、检查人员应严格按表内所列项目逐条查对,每个工地填写1份。
2、表内所列项目有扣分标准的检查人员应据实检查,不符合要求的按标准扣分。
3、表内项目未列扣分标准的,检查人员视实际检查情况,不符合项扣1~5分。
4、检查表扣分汇总应将业主检查评比通报加分的分数扣除(单独反映)。
9。安全奖惩
有奖惩制度及安全与经济挂钩制度,并落实.
10。 交通 安全
(1)司助人员证、照齐全,符合规定,认真执行(交规).
(2)车辆管理制度健全并落实,资料齐备。
(3)车况良好,无带病运行。
11.内业资料
安全、质量及有关台帐清楚,资料齐全。(资料不规范扣10分)
三
工
程
质
量
管
理
内业资料、施工现场
(1)创优目标明确、措施落实、有成效。
5、检查结束后每个工地的检查表交安质部汇总。
检 查 人:日期: 年 月 日
项目负责人:日期: 年 月 日
(4)按规定检修和保养,保持设备完好状态。
(5)大临设施按规定经鉴定检验使用。(未鉴定扣10分)
4。防火 防爆
(1)爆破器材管理制度键全,易燃易爆处所按规定配齐防火防爆、避雷等防护设施并保持良好状.(不规范扣10分)
公司对项目组质量、环境和安全检查记录表

公司对项目组质量、环境和安全检查记录表1. 检查概述本次检查的目的是为了确保项目组在质量、环境和安全方面符合公司标准和要求。
以下是对项目组的检查记录和评估。
2. 日期和时间检查日期:[填写日期]检查时间:[填写时间]3. 检查人员本次检查由以下人员进行:- 检查人员1:[姓名]- 检查人员2:[姓名]4. 检查内容4.1 质量检查4.1.1 质量管理体系- 检查了项目组是否有建立和有效执行质量管理体系。
- 确认了项目组是否按照质量管理体系的要求进行工作。
4.1.2 质量控制- 检查了项目组是否有进行质量控制工作。
- 检查了项目组是否按照质量控制要求进行工作。
4.2 环境检查4.2.1 环境管理体系- 检查了项目组是否有建立和有效执行环境管理体系。
- 确认了项目组是否按照环境管理体系的要求进行工作。
4.2.2 环境保护- 检查了项目组是否有进行环境保护工作。
- 检查了项目组是否按照环境保护要求进行工作。
4.3 安全检查4.3.1 安全管理体系- 检查了项目组是否有建立和有效执行安全管理体系。
- 确认了项目组是否按照安全管理体系的要求进行工作。
4.3.2 安全措施- 检查了项目组是否有采取必要的安全措施。
- 确认了项目组是否按照安全要求进行工作。
5. 检查结果- 根据对项目组的检查,确认项目组在质量、环境和安全方面符合公司标准和要求。
- 发现了以下问题和建议:[填写问题和建议]6. 结论本次检查确认项目组在质量、环境和安全方面符合公司标准和要求,但也提出了需要改进的问题和建议。
项目组应尽快解决发现的问题,并按照建议进行改进。
未来的质量、环境和安全检查将进一步关注这些问题的解决情况。
7. 签字检查人员1:[签字]检查人员2:[签字]日期:[填写日期]---。
环境和职业健康安全管理运行检查表

噪音的控制
9
化ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ物品的标识
10
场地卫生是否符合要求
11
设备的清洁和保养
12
仓库的标识
13
仓库的灭火器配备
14
水龙头的滴水现象
15
禁止常明灯现象
16
公共场地的清扫情况
17
化学物品、燃料管路的泄漏
18
劳动防护用品的佩戴情况
废旧手套等劳防用品的收集
19
回收利用物资的堆放情况
20
部门主要的环境因素和危险源有没有变化
质量、环境、职业健康、安全管理运行检查表
编号:检查员: 所属月份:检查日期:
序号
检查内容
检查记录
所属部门
符合情况
1
本月有无工伤事件的发生-有-5分
2
固体废物的分类储藏情况
3
物资回收利用移交情况
4
固体废物处理记录
5
固体废物存放地点
6
化学危险物品的存放
使用化学品岗位有无职业危害标识
7
化学危险物品的领用记录
21
记录填写是否完整
22
环境因素有无变化
23
有无新员工进公司及培训上岗
24
顾客及相关方的投诉
25
计量、特种设备等校验情况
每月检查一次,根据每个部门涉及以上条款的情况,不符合项要求立即进行整改,每个部门不符合项的整改要求:不超过8个工作日。
安全质量环境检查表模版(三篇)

安全质量环境检查表模版1. 基本信息a. 企业名称:b. 检查日期:c. 检查地点:d. 检查人员:2. 安全检查a. 消防设施- 检查灭火器的种类、数量、有效期限和是否在易于触及的位置- 检查消防栓的位置、标识和是否正常工作- 检查疏散通道的畅通性、标识和灯光照明情况- 检查火灾报警系统和排烟系统是否正常运行b. 作业安全- 检查劳动保护用品(如头盔、手套、防护眼镜、防护靴等)的配备情况- 检查作业人员是否正确佩戴劳动保护用品- 检查作业场所是否存在明显的安全隐患,如堆放不规范、电线敷设不当等- 检查机械设备的安全操作规程是否完善并有人员遵守c. 电气安全- 检查电线电缆的敷设、漏电保护器和接地措施是否符合规范- 检查电气设备的绝缘情况和运行状态是否正常- 检查用电负荷是否合理,是否存在过载现象- 检查电气设备的定期检修和维护情况3. 质量检查a. 设备和产品- 检查所使用的设备和产品是否符合国家标准或行业标准- 检查设备的运行状态和维护保养情况- 抽查产品的外观质量和功能使用情况- 检查质量控制文件的完整性和有效性b. 工艺流程- 检查工艺流程的操作规程是否完善并有人员遵守- 检查工艺参数的调整和记录情况- 检查产品加工过程中的关键质量控制点是否符合要求- 检查产品最终检验和质量记录的完整性4. 环境检查a. 废物处理- 检查废物处理设施的使用情况和配备的废物管理人员- 检查废物分类、储存和运输的方式是否符合环保规定- 检查废物处理记录的完整性和准确性- 检查废物处理的场地是否存在环境污染隐患b. 污水处理- 检查污水处理设施的运行状态和配备的污水处理人员- 检查污水排放是否符合国家排放标准- 检查污水处理记录的完整性和准确性- 检查污水排放对周边环境的影响程度5. 检查结论和建议a. 安全检查结论- 总体安全状况评估:优秀/良好/一般/较差- 安全隐患种类及数量- 需要采取的安全改进措施b. 质量检查结论- 总体质量状况评估:优秀/良好/一般/较差- 质量问题种类及数量- 需要采取的质量改进措施c. 环境检查结论- 总体环境状况评估:优秀/良好/一般/较差- 环境问题种类及数量- 需要采取的环境改进措施d. 建议- 针对安全、质量和环境的问题,提出具体的改进建议- 建议设立相应的改进计划和跟进措施以上是一个简单的安全质量环境检查表模板,根据实际情况可以根据需要进行调整和补充。
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中铁三局六盘水站改项目部
检查时间
检查内容及检:(参加人员: )
处置方案:(预计完成时间: 负责人: )
防止问题再发生纠正措施:(预计完成时间: 纠正措施制定人: )
验证 评审 结果
原因分析是否准确 □是 □否 指出不准确处:
验证评审人员:
处置是否有效 □是 □否 证据:
参检人员:李春林
检查结论:
问题分析:(参加人员: )
处置方案:(预计完成时间: 负责人: )
防止问题再发生纠正措施:(预计完成时间: 纠正措施制定人: )
验证 评审结果
原因分析是否准确 □是 □否 指出不准确处:
验证评审人员:
处置是否有效 □是 □否 证据:
纠正措施是否有效 □是 □否 证据:
其它:
检查内容及检查情况:
参检人员:
检查结论:
问题分析:(参加人员: )
处置方案:(预计完成时间: 负责人: )
防止问题再发生纠正措施:(预计完成时间: 纠正措施制定人: )
验证 评审 结果
原因分析是否准确 □是 □否 指出不准确处:
验证评审人员:
处置是否有效 □是 □否 证据:
纠正措施是否有效 □是 □否 证据:
验证评审人员:
处置是否有效 □是 □否 证据:
纠正措施是否有效 □是 □否 证据:
其它:
质量、安全、环境检查记录表
版本号: GX18—B03
工程项目名称
六盘水站改扩建工程
检查地点
施 工 单 位
中铁三局六盘水站改项目部
检查时间
检查内容及检查情况:
参检人员:
检查结论:
问题分析:(参加人员: )
处置方案:(预计完成时间: 负责人: )
验证 评审 结果
原因分析是否准确 □是 □否 指出不准确处:
验证评审人员:
处置是否有效 □是 □否 证据:
纠正措施是否有效 □是 □否 证据:
其它:
质量、安全、环境检查记录表
版本号: GX18—B03
工程项目名称
六盘水站改扩建工程
检查地点
施 工 单 位
中铁三局六盘水站改项目部
检查时间
检查内容及检查情况:
质量、安全、环境检查记录表
版本号:GX18—B03
工程项目名称
六盘水站改扩建工程
检查地点
新建站房现场
施 工 单 位
中铁三局六盘水站改项目部
检查时间
2011-6-9
检查内容及检查情况:
现场正在基础开挖,土方外运,开挖中现场安排专人对开挖机械进行指挥,符合一
机一人施工安全防护要求。
技术人员在进行场平复核,并按要求做了复核记录,符合进场条件复核要求。
参检人员:
检查结论:
问题分析:(参加人员: )
处置方案:(预计完成时间: 负责人: )
防止问题再发生纠正措施:(预计完成时间: 纠正措施制定人: )
验证 评审 结果
原因分析是否准确 □是 □否 指出不准确处:
验证评审人员:
处置是否有效 □是 □否 证据:
纠正措施是否有效 □是 □否 证据:
其它:
质量、安全、环境检查记录表
验证 评审 结果
原因分析是否准确 □是 □否 指出不准确处:
验证评审人员:
处置是否有效 □是 □否 证据:
纠正措施是否有效 □是 □否 证据:
其它:
质量、安全、环境检查记录表
版本号: GX18—B03
工程项目名称
六盘水站改扩建工程
检查地点
新建站房现场
施 工 单 位
中铁三局六盘水站改项目部
检查时间
2011-6-9
参检人员:
检查结论:
问题分析:(参加人员: )
处置方案:(预计完成时间: 负责人: )
防止问题再发生纠正措施:(预计完成时间: 纠正措施制定人: )
验证 评审 结果
原因分析是否准确 □是 □否 指出不准确处:
验证评审人员:
处置是否有效 □是 □否 证据:
纠正措施是否有效 □是 □否 证据:
其它:
其它:
质量、安全、环境检查记录表
版本号: GX18—B03
工程项目名称
六盘水站改扩建工程
检查地点
新建站房现场
施 工 单 位
中铁三局六盘水站改项目部
检查时间
2011-6-9
检查内容及检查情况:
参检人员:
检查结论:
问题分析:(参加人员: )
处置方案:(预计完成时间: 负责人: )
防止问题再发生纠正措施:(预计完成时间: 纠正措施制定人: )
版本号: GX18—B03
工程项目名称
六盘水站改扩建工程
检查地点
施 工 单 位
中铁三局六盘水站改项目部
检查时间
检查内容及检查情况:
参检人员:
检查结论:
问题分析:(参加人员: )
处置方案:(预计完成时间: 负责人: )
防止问题再发生纠正措施:(预计完成时间: 纠正措施制定人: )
验证 评审 结果
原因分析是否准确 □是 □否 指出不准确处:
质量、安全、环境检查记录表
版本号: GX18—B03
工程项目名称
六盘水站改扩建工程
检查地点
新建站房现场
施 工 单 位
中铁三局六盘水站改项目部
检查时间
2011-6-9
检查内容及检查情况:
参检人员:
检查结论:
问题分析:(参加人员: )
处置方案:(预计完成时间: 负责人: )
防止问题再发生纠正措施:(预计完成时间: 纠正措施制定人: )
验证 评审 结果
原因分析是否准确 □是 □否 指出不准确处:
验证评审人员:
处置是否有效 □是 □否 证据:
纠正措施是否有效 □是 □否 证据:
其它:
质量、安全、环境检查记录表
版本号: GX18—B03
工程项目名称
六盘水站改扩建工程
检查地点
施 工 单 位
中铁三局六盘水站改项目部
检查时间
检查内容及检查情况:
防止问题再发生纠正措施:(预计完成时间: 纠正措施制定人: )
验证 评审 结果
原因分析是否准确 □是 □否 指出不准确处:
验证评审人员:
处置是否有效 □是 □否 证据:
纠正措施是否有效 □是 □否 证据:
其它:
质量、安全、环境检查记录表
版本号: GX18—B03
工程项目名称
六盘水站改扩建工程
检查地点
纠正措施是否有效 □是 □否 证据:
其它:
质量、安全、环境检查记录表
版本号: GX18—B03
工程项目名称
六盘水站改扩建工程
检查地点
施 工 单 位
中铁三局六盘水站改项目部
检查时间
检查内容及检查情况:
参检人员:
检查结论:
问题分析:(参加人员: )
处置方案:(预计完成时间: 负责人: )
防止问题再发生纠正措施:(预计完成时间: 纠正措施制定人: )