审计处处长2018年度述职报告
审计处长年终述职述廉报告

审计处长年终述职述廉报告尊敬的各位领导,各位同事:大家好!我是审计处长 XX,今天非常荣幸能够向大家汇报我过去一年的工作,同时也向大家述廉。
首先,我将向大家介绍审计工作的具体情况,然后总结我过去一年的工作成果和经验,最后我将围绕廉洁方面的问题作出陈述。
一、审计工作情况过去一年,审计处在全体同事的共同努力下,认真落实党中央、国务院以及上级主管部门的决策部署,围绕推进经济高质量发展,加强风险防控,提升审计监督能力,取得了一系列突出成绩。
1. 审计机构建设审计机构建设是促进审计工作的基础。
我们着力完善机构组织和人员队伍建设,加强内部管理和作风建设。
全面落实职责,加大监督执纪问责力度,增强审计职能部门的纪律性和规范性。
2. 审计工作成果在过去一年,审计处共完成各类审计任务 xxx 项,其中涉及重大决策项目审计 xxx 项,涉及涉外重点项目审计 xxx 项,为国家政策制定和决策提供了决策支持、风险提示和改进政策的建议。
3. 重点领域审计我们注重对重点领域的审计监督,对 xxx 领域进行了深入审计,发现并提出了一批问题。
我们提出了 xxx 建议和改进措施,取得明显的社会效益和经济效益。
二、工作成果与经验总结今年,审计处紧密结合党的十九届四中全会和上级主管部门的要求,坚决贯彻落实新发展理念,坚持创新与规范并重,注重提高审计工作的准确性和科学性,努力实现审计工作的创新发展。
1. 创新工作方式我们以“互联网+”为基础,推进审计工作数字化、集约化和智能化。
通过建立大数据平台,我们能够更好地把握数据信息,为决策提供更加准确的支持。
2. 落实审计结果审计结果的推进实施是审计工作的重要环节,我们加强了与审计对象的沟通交流,积极推动审计发现问题的整改工作。
通过对追踪整改情况的督促和督查,保障审计结果的有效落实。
3. 进一步优化工作流程我们通过借鉴其他审计机构的先进经验,通过内部评估和外部交流学习的方式,进一步优化审计工作流程,提高工作效率,确保审计工作的质量。
公司审计处处长述职报告

公司审计处处长述职报告尊敬的领导、各位同事:大家好!我是公司审计处的处长,今天我很荣幸向大家作述职报告。
一、工作概述过去一年,我和我的团队在公司审计工作中兢兢业业、扎实工作,取得了一定的成绩。
按照公司的要求,我们聚焦于风险防控、内部控制,对公司的各个环节进行了全面的审计,推动了公司内部管理水平的提高。
二、工作重点及成果1. 风险防控审计在风险防控审计方面,我们重点关注了公司的重要业务环节,以识别和评估潜在的风险。
通过严格的抽样检查和数据分析,我们发现并纠正了一些潜在的风险点,为公司的风险控制做出了贡献。
2. 内部控制审计在内部控制审计方面,我们对公司的各项制度规定进行了全面的审查,检查了公司内部控制措施的有效性和实施情况。
我们提出了一些建议并帮助公司完善了一些制度,提高了公司内部控制水平。
3. 经济效益审计在经济效益审计方面,我们对公司的各项经济项目进行了深入的分析和评估。
我们发现了一些存在的经济问题,并提出了相应的对策建议。
通过我们的审计工作,公司的经济效益得到了一定的提升。
4. 信息系统审计信息系统在公司运营中起着重要的作用,我们重点审计了公司的信息系统的安全性和可用性。
通过我们的工作,我们发现了一些信息系统安全隐患,并帮助公司做出了对应的改进措施。
三、团队建设作为审计处的处长,我一直非常注重团队的建设。
过去一年,我们组织了多次团队建设活动,增进了团队成员之间的沟通和合作。
我们还定期开展培训计划,提高团队成员的专业水平和技能。
四、存在的问题与改进措施在过去一年的工作过程中,我们也发现了一些问题和不足之处。
一是工作进度较紧张,需要提高工作效率;二是人员配备不足,需要适时增加人员;三是需加强对公司其他部门的协调与合作。
为了改进工作,我将采取以下措施:一是优化工作流程,提高工作效率;二是加强部门人员的培训和进修,提升整个团队的专业素质;三是加强部门与其他部门的协作,建立更加紧密的沟通机制。
五、展望未来展望未来,我将继续加强团队建设,提高团队成员的专业水平和工作能力。
公司审计处处长述职报告范文

公司审计处处长述职报告范文尊敬的领导、各位同事:大家好!我是XX公司审计处的处长,今天非常荣幸能够向大家汇报我过去一年的工作情况和工作成果。
在过去的一年中,我以高度的责任感和敬业精神,紧密团结全体审计人员,充分发挥自身优势,努力开展工作,取得了一定的成绩。
一、工作概况在过去的一年中,我带领审计处团队紧密围绕公司战略目标,充分发挥审计职能作用,履行了下列工作职责:1. 制定并完善公司审计计划:在年初,我与审计团队共同制定了年度审计计划,根据公司风险管理要求,对各个部门进行分析评估,确定了审计重点和工作重点,确保了审计工作的针对性和有效性。
2. 执行审计工作:根据审计计划,我组织审计团队对公司各个关键环节进行审计,包括财务管理、业务流程、内部控制等方面,通过现场调查、数据分析、信息核实等方式,发现并解决了一系列审计问题,并提出了合理的改进措施。
3. 提供咨询建议:在审计过程中,我与审计团队与公司各个部门积极沟通,了解他们在业务运作中面临的问题和困难,给予他们专业化和可操作的建议,帮助他们优化流程,提高工作效率。
4. 监督和落实审计改进措施:我关注审计发现的问题整改情况,督促相关部门及时采取改进措施,并组织专项审计,确保问题得到持续改善。
二、工作成果在过去的一年中,我们取得了以下工作成果:1. 审计质量得到保障:通过严格执行审计程序和标准,加强审计方法和技术的引入,审计报告的质量明显提高,得到了公司领导和相关部门的认可。
2. 发现并解决了一系列审计问题:在审计过程中,我们发现了一些财务管理、风险控制和内部控制等方面的问题,并及时提出了解决方案,促使公司加强对这些问题的关注和改进。
3. 提供了有益的咨询建议:通过与各个部门的密切合作,我们及时了解到他们面临的问题和需求,并给予他们专业化和可操作的建议,帮助他们解决困难,提高工作效率。
4. 促进了公司内部管理的持续改善:我们落实了一系列审计改进措施,监督并推动了这些改进措施的实施,帮助公司优化内部流程,提升管理水平。
大学审计处处长述职报告

大学审计处处长述职报告尊敬的领导:我作为大学审计处处长,在过去一年中,充分贯彻落实党中央关于全面从严治党的指示要求,切实履行职责,严格监督审计工作的开展,取得了一定成绩。
以下是我在这一年的工作总结及下一阶段的工作计划。
一、工作总结1.开展审计工作。
本年度,我着重强化风险导向、问题导向,全面推进审计工作。
组织开展大学各个部门的日常审计工作,健全审计机制,提高审计工作质量和效率。
对高风险领域、重点工作进行重点审计,确保预算执行、资金使用等方面的合规性。
2.加强风险评估。
根据大学发展现状和特点,建立了完善的风险评估体系,对各项工作进行风险评估和分析,并提出相应的风险防控措施。
同时,定期组织开展审计风险评估工作,及时发现和防范各类风险。
3.完善内部控制。
加强对大学内部控制体系建设的监督和检查,制定并推广内控制度和规范,加强内部控制流程的培训和落地。
建立了健全的内部控制评价体系,及时发现和纠正内部控制弱点和风险。
4.配合外部审计机构。
与外部审计机构保持密切合作,积极配合外部审计工作的展开,并采取措施确保审计工作的独立性和客观性。
同时,及时整改审计中发现的问题,提高资金使用效益。
二、下一阶段工作计划1.深入推进全面从严治党。
进一步加强自身党风廉政建设,加强组织领导和监督,严格执行党风廉政建设各项制度规定。
加强对各级领导干部的教育培训,提高大家的廉政意识和自律意识。
2.加强审计工作。
进一步完善大学审计规章制度,加强对各项工作的监督和检查。
探索建立巡视巡查机制,及时发现和解决问题,确保工作的顺利开展。
加强对财务数据的分析和利用,为决策提供准确的数据支持。
3.加强风险管理。
进一步完善风险评估体系,加强风险监控和预警,提高对潜在风险的识别和应对能力。
加强风险防范培训,提高全体员工的风险防控意识。
4.推动内部控制建设。
进一步加强内控制度和规范的制定和落实,加强对内部控制的评价和监督。
加强内部控制培训,提高全体员工对内部控制的理解和遵守。
公司审计处处长述职报告

公司审计处处长述职报告尊敬的上级领导、各位同事:大家好!我是XX公司审计处处长,现向各位领导和同事汇报我的工作情况和成绩。
一、工作情况及自我评价过去的一年,XX公司面临着外部环境的快速变化和内部管理的挑战。
在这种情况下,我带领审计处团队,紧密配合公司各部门,履行职责,充分发挥审计的作用,为公司提供了有力的支持。
1.加强风险控制:我始终将风险控制作为工作的首要任务,并建立了一套完善的风险评估和风险防控机制。
通过对公司各项业务活动的审计,发现并及时纠正了一些存在的问题,减少了公司风险的发生概率。
2.提升审计质量:我注重完善审计工作的各项规定和标准,引导审计人员进行规范操作,确保审计工作的准确性和可靠性。
同时,加强对整个审计过程的监督和管理,确保审计结果的客观性和公正性。
3.推动改革创新:我大力推动审计工作与公司改革发展的紧密结合,提出了许多具有自身特色的改革创新方案。
通过引进新的审计技术和方法,提高审计效益,为公司的可持续发展做出了贡献。
4.提高团队凝聚力:我积极组织团队建设活动,促进团队成员之间的交流和合作。
通过定期开展培训和学习,提高团队成员的专业素质和综合能力,为更好地履行审计职能打下了坚实基础。
总体而言,我认为自己在过去一年中的工作成绩是可圈可点的。
在形势变化的大环境下,我带领的审计处团队通过不懈努力,克服了困难和挑战,为公司的发展提供了有力支撑。
二、工作亮点和成果1.加强了内部控制:通过对内部控制的全面审计,发现了一些存在的问题,并及时提出改进意见,为公司规范运营提供了有益参考。
2.提高了业务效率:通过改进审计方法和工作流程,缩短了审计周期,为公司节约了时间成本和人力成本。
3.提升了审计质量:通过扩大审计范围和深化审计细节,发现了一些再次审计过程中的遗漏和疏忽,提高了审计报告的准确性和可靠性。
4.加强了风险防控:通过建立健全的风险控制体系和预防机制,减少了公司的经营风险和损失。
5.改善了员工工作环境:通过改善办公设施和提供必要的培训资源,提高了员工的工作积极性和幸福感。
审计处长述职报告范文

审计处长述职报告范文1. 业务概述本年度审计处主要负责对公司各部门的财务、税务、内部控制等方面情况进行审计和评估。
具体工作内容包括编制审计计划、组织实施审计工作、对审计结果进行分析并提出意见建议等。
2. 工作开展情况本年度,我们按计划完成了公司各部门的审计工作,并及时向公司领导层提交了审计报告。
具体工作情况如下:2.1 编制审计计划在依据公司战略规划和部门计划的基础上,我们采用风险评估和控制自评的方法,确定了本年度的审计计划。
该计划得到了公司高层的认可,有效确保了审计工作的全面性和准确性。
2.2 组织实施审计工作我们根据审计计划,结合各部门的具体情况,科学有序地组织了审计工作。
在审计过程中,我们通过开展初步审计、全面审计等多种方式,及时掌握了部门的财务、税务、内部控制等方面情况。
同时,我们还对部门的风险状况、内部控制体系等进行了评估,发现了一些存在的问题,为公司企业管理提供了数据支持。
2.3 提出审计意见和建议在审计过程中,我们重点关注了公司各部门的管理水平和审计风险,并向公司领导层提出了审计意见和建议。
具体包括:•在财务管理方面,对公司财务审核流程中的某些问题发出了警示,建议加强对财务审计的监管;•对某些部门的税务申报过程进行了审计,提出了一些应对措施,为公司避免税务风险提供了帮助;•针对某些部门的内部控制存在的缺陷,我们建议部门管理层及时采取补救措施,防范风险的发生。
3. 工作成效本年度,我们通过对公司各部门的审计和评估,共计发现了3个重大问题,并提供了解决方案。
此外,我们对公司的风险识别、权责清晰、内部控制、质量监控等方面的工作进行了全面跟踪和监督,确保了公司的经营风险的可控性。
4. 下一步工作针对今后的工作,我们将继续贯彻发扬审计制度,切实保障公司的经营活动。
具体措施包括:•加强与各部门的沟通和协调,清晰职能划分,明确责任;•细化工作计划,完善工作流程,确保工作高效有序;•不断提高工作质量,提升团队的专业水平和整体素质;•积极开展自律教育,加强队伍管理和建设。
大学审计处处长述职报告
大学审计处处长述职报告尊敬的校领导、各位领导、同事们:大家好!我是某大学审计处处长,在过去的一年里,我代表审计处团队全力以赴,认真履行职责,努力推动大学的审计工作取得了一些成绩。
在此,我将汇报我过去一年的工作情况,包括工作总结、成绩和不足之处。
一、工作总结过去一年,我在校领导和各位领导的正确领导下,审计处团队积极参与学校的经济管理和运行,深入开展审计工作,全面落实国家和地方相关法律法规,确保大学财务管理和审计工作的规范和合规性。
1.加强宣传和培训审计工作需要全员参与,为了提高审计工作人员的专业素养,我们加强了宣传和培训工作。
组织了各类培训班和讲座,邀请专家和高级审计师进行培训,特别是加强对新成员的培训,提高团队整体素质。
2.强化内部审计工作我们建立了健全的内部审计制度,制定了详细的审计计划和工作程序,严格按照规定进行审计,对学校的各个环节进行了全面、深入的审计。
发现问题后,及时向学校领导提出合理化建议,并协助学校采取了一系列措施加以解决。
3.配合外部审计为了提高审计的全面性和可信度,我们加强了与外部审计机构的合作,积极配合外部审计工作的进行,主动提供资料和信息。
与外部审计机构建立了良好的工作关系,确保了外部审计的顺利实施。
4.提高绩效管理水平为了提高绩效管理水平,我们制定了绩效管理制度,明确了绩效考核指标和评价标准。
定期组织绩效考评,为团队成员提供发展和晋升的机会,激励他们积极参与工作,提高绩效水平。
二、成绩在过去一年的工作中,我们取得了一些明显的成绩。
主要包括以下几个方面:1.加强财务管理和控制通过对学校财务管理和控制体系的审计,发现了一些问题和风险,并提出了相应的改进措施。
建立了分类清晰、管理严格的财务管理制度,提高了财务管理的规范性和可行性。
2.提高经济效益通过对学校投资项目和资金使用的审计,发现了一些浪费和滥用现象,并建立了相应的风险防控措施。
对学校各项经济活动进行了分析和评估,为学校提供经济决策的参考和支持。
公司审计处长年终述职报告
公司审计处长年终述职报告公司审计处长年终述职报告尊敬的领导、各位同事:大家好!我代表公司审计处,向大家汇报我过去一年的工作情况和成果。
在过去的一年中,我和我的团队在各项审计工作中取得了一些重要的成绩,也遇到了一些困难和挑战。
以下是我对过去一年工作的总结和反思。
一、工作概述在过去一年中,我和我的团队共计完成了XX个审计项目,覆盖了公司的各个方面。
在完成这些项目的过程中,我们严格按照审计程序和标准,深入挖掘问题,提出了一系列建议,为公司提供了有价值的意见和建议。
二、成果展示1. 提高审计效率为了提高审计效率,我们不断优化审计工作流程,采用了一些先进的审计手段和技术工具。
通过自动化审计程序,我们提高了数据分析的速度和准确性,减少了繁琐的手工操作,提高了审计效率。
2. 加强内部控制我们对公司的内部控制进行了全面的审计,发现了一些存在的问题,并提出了相应的改进措施。
通过加强内部控制,我们帮助公司降低了风险,并提高了运营效率。
3. 发现合规风险在审计过程中,我们着重关注了公司的合规风险。
通过深入挖掘和调查,我们发现了一些存在的合规问题,并及时提出了解决方案。
这些措施帮助公司建立了健全的合规框架,减少了法律风险。
4. 提高财务报告质量作为审计处长,我本着对投资者负责的态度,加强了对财务报告的审查。
我们对公司的财务报表进行了细致的分析和比对,发现了一些潜在的问题,并及时提出了建议。
通过这些努力,我们提高了财务报告的准确性和可靠性。
5. 增加了与各部门的沟通和合作为了更好地完成审计工作,我们加强了与各部门的沟通和合作。
我们与各部门保持了密切的联系,及时了解了公司的运营情况和问题,并提供了相应的支持和帮助。
这种良好的合作关系帮助我们更好地完成了审计工作。
三、困难和挑战1. 时间压力在过去的一年中,我们面临了不少于同事数量的审计项目。
这给我们带来了很大的时间压力。
为了保证每个项目的质量和效果,我们努力调整工作计划和资源分配,最大限度地提高了审计效率。
大学审计处处长述职报告
大学审计处处长述职报告尊敬的领导、各位同事:大家好!我是XX大学审计处的处长,非常荣幸能够在这个平台上向大家汇报我过去一年的工作情况和成绩。
在过去的一年里,我和我的团队秉承着工作扎实、认真负责的态度,积极履行职责,努力为学校的发展作出了积极的贡献。
一、工作职责履行情况作为审计处处长,在过去一年里,我按照大学的决策部署,全面履行了工作职责。
具体来说,我主要做了以下工作:1. 审计工作计划的制定与实施。
我组织了审计处的工作人员进行了全面、系统的审计工作计划的制定,确保了审计工作的有序进行。
在实施过程中,我按照计划,对学校各部门的财务、预算、资产等进行了全面的审计,及时发现和纠正了一些工作中的问题和不足。
2. 审计项目的组织和实施。
我组织了审计团队对学校各项重大财务项目进行了审计。
在实施过程中,我注重把握审计的重点和难点,确保了审计工作的准确性和有效性。
同时,我积极推进审计工作的数字化、信息化发展,提高了审计效率和质量。
3. 审计报告的编制和提交。
我组织了审计处的工作人员对审计结果进行了全面的统计和分析,及时编制了审计报告,并按时向学校领导和相关部门报告了审计结果。
在报告中,我详细说明了审计发现的问题,提出了相应的整改建议,为学校进一步改进工作提供了参考。
4. 风险管理和内控建设。
在过去一年里,我注重加强学校的风险管理和内控建设工作。
我组织了风险评估和内部控制的自查,及时发现和排除了一些潜在的风险和问题。
并通过培训和宣传,提高了全校教职工对风险管理和内控建设的意识和能力。
二、成绩总结与亮点展示在过去一年的工作中,我和我的团队取得了一些突出的成绩和亮点,主要有以下几个方面:1. 提出了一系列的改进意见和建议。
在审计工作中,我们发现了一些工作中存在的问题和不足,及时提出了相应的整改意见和建议。
这些意见和建议得到了学校的高度重视,并得到了有效的整改和改进。
2. 加强了内部控制体系的建设。
我和我的团队注重加强学校的内部控制建设,组织了一系列的培训和宣传活动,提高了全校教职工对内部控制的认识和理解。
审计处长述职报告范文
审计处长述职报告范文一、工作总体情况本年度,审计处共开展各级机关、国有企业、金融机构、高校等审计工作120余次,出具审计报告100余份,涉及金额共计10亿元。
在工作中,我们始终坚持以法律法规和审计准则为依据,提高了审计独立性和专业性,取得了显著的工作成效。
具体而言,在本年度的工作中,我们重点开展了以下三个方面的工作:二、工作重点1. 财务审计本年度,我们共开展了60余次财务审计,出具了50余份审计报告。
在审计工作中,我们结合实际工作情况,制定并严格执行了审计计划,运用科学的方法和手段,全面深入地审查了被审计单位的财务状况,进一步加强了财务管理。
具体而言,我们发现了部分被审计单位存在虚报收入、虚增资产等违法违规行为,并提出了相关问题整改建议。
同时,我们要求被审计单位加强制度建设,完善内部控制制度,加强财务管理,确保财务安全。
2. 经济责任审计本年度,我们共开展了25次经济责任审计,出具了20余份审计报告。
在审计工作中,我们切实落实了审计职责,严格执行了经济责任审计程序,深入调查了被审计对象的经济责任事项,严肃查处了违法违规行为。
具体而言,我们发现了部分被审计对象在资金使用和管理中存在问题,提出了相应的整改建议。
同时,我们还要求被审计对象加强对经济责任的认识,切实加强监管,预防和遏制经济责任违法行为。
3. 项目审计本年度,我们共开展了35次项目审计,出具了30余份审计报告。
在审计工作中,我们始终坚持客观公正原则,严格遵照审核标准,保障公共资源的安全运用,保证审计工作的有效性和真实性。
具体而言,我们发现了部分被审计对象在项目实施过程中存在问题,提出了相关的整改建议,要求被审计对象加强项目管理,加强内部控制制度建设,确保项目实施过程的安全可控。
三、工作评价与展望本年度,审计处的工作得到了各级领导及被审计对象的高度评价和认可。
但工作中也存在一些不足之处,如审计工作细节的不够严密、审计建议不够具体等。
在今后的工作中,我们将继续加强审计工作基础建设,提高工作质量和效率,更好地服务于全体人民群众和国家的基本利益。
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审计处处长2018年度述职报告
作为审计处处长,要带领审计工作人员做好审计工作,对于每一项提交上来的问题,都要进行严格审视,不让有问题的方案过关,你们这一年审计了多少任务?写好述职报告了吗?下面给大家带来的是审计处处长2018年度述职报告。
履职情况
1
根据局“三提升一强化”工作要求,有序推进数字化审计平台建设和使用。
一是借助民政局原局长邵明同志经济责任审计工作,将全市民政各级各类数据归入社保审计子系统,同时定期更新人社五险、保障住房等数据,继续完善社保数据集,为全口径社保审计做好数据准备;二是配合行政事业处部署部门预算执行审计子系统并顺利验收,从数据和方法层面实现了市级部门预算审计全覆盖,我局的审计子系统覆盖预算编制、指标和资金支付等方面,属于全口径的部门预算执行审计;三是结合审计署财政数据归集要求,动态跟进市财政信息系统建设过程,及时更新市级财政审计子系统数据并完善审计思路,特别是从局领导处获得信息,市财政从2018年9月起启用新系统,将原来独立运行的预算编制系统纳入财政一体化系统内,将预算执行编码统一管理,财政数据管理方式的变化对审计数据处理和审计方法都提出了新的要求。
四是为市局和县区审计项目提供数据支撑,让归集的电子数据不再沉睡,扩大审计覆盖面。
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组织实施好市政府为城乡居民办十件实事跟踪审计工作。
按照局主要领导指示,把项目定位成民生跟踪审计。
以此为切入点,根据市政府关于重点工作的文件,扎实开展民生实事项目的跟踪审计工作。
完成审计任务分解、制定审计工作方案、编制资金及项目进度表、召开全市民生实事跟踪审计协商会议、召开各责任单位工作推进会,在11月—12月,组织全市37名审计人员组成7个审计组对18个项目进度及资金收支管理情况开展跟踪审计和交叉审计,2019年1月11日出具含18个子报告的审计报告。
审计中,提升公共出行能力项目中,撰写的关于新能源公交车方面的审计要求被蔡市长和赵市长批示。
农村饮水安全项目中,在发现某县进度严重滞后的情况后,督促相关部门通过加大人力、物力投入来追赶进度,最终在规定时间内完成招标和施工工作,完成市政府的工作任务。
在某项目中,发现了重复申报、不符合条件申报的情况,将开展专项资金审计调查,结合已掌握的项目执行情况,从资金方面将此项工作审深审透。
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对公共自行车实施专项资金审计,发现问题8个,涉及管理、采购、验收、运维和后续保障等方面,通过审计,有关部门对于公共自行车项目资金支出规模和年度资金需求有了更准确的参考资料。
2018年底,ofo单车无法退押金事件发生后,市有关部门也关注公共自行车的押金安全,专门向审计部门了解情况。
去年4月审计报告中已经对市民卡余额、自行车运维资金、骑行超时收费等方面提出了审计建
议,审计期间冻结了市民卡专户余额的支出,市民的个人资金得到了有效保障。
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参与市保障性安居工程跟踪审计工作;参与泗洪扶贫专项资金审计工作,参与和配合业务处多个项目数据采集和数据分析等工作。
完成全市远程视频会议系统的部署工作。
5
组织市局计算机分析团队开展11次活动。
团队活动是2018年工作的重点,每个业务部门都派人参加。
为了提高大家的感性、理性认识,根据多年工作积累,利用真实的数据经过脱敏脱密处理后,在团队活动中开展培训和练兵。
由于活动内容和数据紧贴审计项目,审计过程、审计思路模拟审计项目,数据审计经验得到了充分交流。
特别是其中一期活动,在局领导的关心下,团队直接使用正在实施的某审计项目数据开展审计工作。
6
组织开展金审三期建设的前期工作,并经领导协调,在2019年年度预算中预先安排资金,工作得到了省厅的认可。
履行党建职责
本人在2017年初被选举为市审计局第二党支部支部书记,履职以来,在局党委的领导下,在孙书记的直接指挥下,强化党建工作的责任意识和党务工作者的担当意识,团结支委和支部普通党员,有条不紊的推进党建工作。
廉洁自律
在审计过程中不断强调工作纪律,按审计八不准标准开展工作。
精神状态
在工作方面注重团队合作精神和集体观念,处室目前只有两名同志,连一个审计组的人数都不到。
除日常系统管理、设备维护、视频会议、上级机关和部门布置工作、协助审计人员处理系统和数据、年度12次全市口径统计工作外,还完成2个审计项目,参审若干项目,同时还在统筹谋划全市审计信息化建设和科技强审工作的落实。
在此情况下,一是内部挖潜,发挥专业长处,向信息化要效率、要质量,二是加强沟通协调,借助外部力量,协同开展工作,特别感谢法规、中心对审计项目的支持,三是超前起步,在具体工作实施前提前开展基础资料收集、相关情况的调研等,工作做在前面,心里才有底气,四是责任担当,对工作抓实抓稳,尽职尽责,保证任务不打折,质量不打滑。
2018年虽然做了大量工作,但自我认为和领导的期望还有相当距离,特别是对于县区审计机关信息化工作的指导做得不好。
2019年,我将带领我处全体人员,在科技强审、计算机团队建设、县区部门预算审计全覆盖、数字化平台开发和使用、金审三期项目建设等方面推动我市审计系统信息化工作开展,并按项目计划安排完成三个审计项目。