1.表1:两年治理检查表格

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工程质量治理两年行动检查表

工程质量治理两年行动检查表
1.是否具备经相关监督管理部门备案的中标通知书;
2.查验专业承包合同,对照工程款支付凭证,是否存在发包单位不是施工总承包或专业承包单位。
工程管理部
土建事业部
4
劳务分包的发包单位不是该工程的施工总承包、专业承包单位或专业分包单位的;
1.是否具备经相关监督管理部门备案的中标通知书;
2.查验劳务分包合同,对照工程款支付凭证,是否存在发包单位不是施工总承包、专业承包单位或专业分包单位;
1.查验总承包单位支付凭证,是否存在只收取管理费和计取税金的情形;
2.除劳务分包外,涉及主体施工的大型设备如塔吊、施工电梯、龙门吊、盾构机、压路机、平地机、摊铺机等设备购置或租赁发票及支付凭证;
3.涉及主体施工的主要材料如钢材、商砼、管线等材料采购发票及支付凭证。
经营中心
3
施工总承包单位或专业承包单位未在施工现场设立项目管理机构或未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员,不履行管理义务,未对该工程的施工活动进行组织管理的;
2.核查中标承诺及合同约定的项目管理机构组成人员是否有任命文件、是否到岗及相应执业(职业)资格证书,未到岗的是否提供合法变更手续;
3.查验总承包单位支付凭证,是否存在只收取管理费和计取税金的情形;
4.查验主要材料设备采购发票或者租赁合同。
工程管理部
经营中心
2
施工总承包单位或专业承包单位将其承包的全部工程肢解以后,以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的;
工程管理部
经营中心
违法类型
序号
违法情形
检查内容
检查部门
违法
分包
(所属各施工单位)
1
施工单位将工程分包给个人的;

项目“工程质量治理两年行动”相关情况检查表

项目“工程质量治理两年行动”相关情况检查表

5 劳务分包资质情况 6 劳务分包合同情况 7 劳务分包现场负责人情况 8 专业分包资质情况 9 专业分包合同情况
核查表1、表2相关信息,所有分包单位均 符合的才可判定为“符合”。(请将存在 问题情况在“检查记录”栏中详细记录 。)
核查表1、表2相关信息,所有分包单位均 符合的才可判定为“符合”。(请将存在 问题情况在“检查记录”栏中详细记录 。)
项目部是否对月报进行动态管 理,“自查自纠”存在问题
动”是否连续(至少应有6~10月份5份月 报),发现的问题是否得到及时纠正,对 尚未得到纠正的问题是否制定纠正措施及
完成时间表
3
项目是否在业主合同的总包单位 财务建账
查看业主合同,工程款支付凭证等
4 总承包合同情况
查看总承包合同范围、分包方案及分包合 同范围、发包计价方式、分包结算、付款 证据等。检查是否存在转包、违法分包、 挂靠等违法行为。
10 专业分包主要管理人员情况
注:请 检查人 员将检 查中发 现的问 题在“ 检查记 录”栏 中详细 记录。
专业分包关键岗位人员配备是否齐全,资 格是否符合要求,且按规定到岗履责。查 看投标文件人员配备、项目组织机构人员 配备、持证上岗人员资格证书和人员变更 文件。项目管理人员无岗位证书,或与施 工文件中配备人员名单和签署名不一致 的,判定为“不符合”。
“工程质量治理两年行动”建筑市场行为合法合规情况检查表
项目名称:××公司××城市××项目
检查人员:
检查日期:
序号
检查内容
验证资料(检查说明)
是否符合
检查记录
1
月报表内容填写是否真实、准确
核实表1中五、六项及表2中填报信息,检 查填报是否真实、完整、准确、更新及时

企事业单位安全大检查回头看自查自纠表模版

企事业单位安全大检查回头看自查自纠表模版

企事业单位安全大检查回头看自查自纠表模版企业安全自查自纠表一、基本情况1. 企事业单位名称:2. 所属行业:3. 企事业单位性质:4. 自查自纠时间:二、安全管理体系建设1. 是否建立了健全的安全管理组织和责任制度?2. 是否制定了适应本单位特点的安全管理制度、规章制度、操作规程,并且能够有效运行?3. 是否进行了定期的安全教育培训?4. 是否建立了安全生产记录、档案,并按规定保存?5. 是否建立了健全的安全事故隐患排查和整改机制?三、生产经营场所安全状况1. 生产、办公场所是否符合国家安全生产标准?2. 是否进行了消防设施的检测、维护保养,并在明显位置设置了消防标识?3. 是否针对场所的特点进行了防火安全、防爆安全等技术措施的落实?4. 是否建立了健全的安全通道和疏散通道,并保持畅通?5. 是否进行了必要的设备、设施的定期检查和维护保养?四、安全生产工艺及设备管理1. 是否对生产工艺进行了有效管控,确保生产过程中不发生安全事故?2. 是否建立了安全生产设备档案,定期检查设备完好情况,并及时进行维修?3. 是否落实了设备操作、维修人员的岗位责任制,以及必要的操作标准?4. 是否对设备、设施及其周边环境进行了必要的安全防护,防止事故发生?五、特种作业人员及从业人员安全管理1. 是否建立了特种作业人员和从业人员的档案,核实其资质、培训情况?2. 是否制定了从业人员的安全操作规程,并定期进行培训?3. 是否对特种作业人员进行了安全技术培训和考核,确保其具备相应的操作技能?4. 是否对从业人员进行了必要的安全教育,提高其安全意识和自我保护能力?六、安全生产应急救援1. 是否建立了应急救援组织和机制,明确各级人员的职责分工?2. 是否制定了各类事故和突发事件的应急预案,且进行了演练和评估?3. 是否配备了必要的应急救援设备和器材,保证及时响应?4. 是否定期开展应急救援演练,并总结经验,及时完善预案?七、其他安全管理方面1. 是否严格执行相关法律法规和政府行业安全要求?2. 是否建立了安全奖惩制度,落实奖励优秀、令他人受益的安全管理工作?3. 是否建立了安全隐患排查整改长效机制,确保安全隐患得到及时消除?4. 是否建立了安全监督检查评估机制,对各项安全工作进行监督评估?八、存在的问题和整改措施1. 自查自纠中发现的问题:(列出存在的安全隐患和不足之处,具体描述)2. 整改措施:(针对问题列出相应的整改措施和时间安排)九、自查自纠结果评估1. 完成整改情况:(对列出的问题,说明进行整改的时间和措施,以及整改的结果)2. 整改效果评估:(对进行的整改措施和结果进行评价,进行改善措施的提出)。

工作联系单

工作联系单

工作联系单(上报业主单位)工程名称:编号:建筑市场行为检查表一受检工程基本情况表检查人员:检查日期:年月日建筑市场行为检查表二2.对不提供有关材料者,按《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定奄处管理办法(试行)》有关情形予以认定违法行为。

建设单位检查表检查人员:检查日期:年月日施工(总承包、专业承包、分包)企业检查表2.上述管理人员履职、分包合同签订情况需与监理单位现场材料(如监理月报、监理例会纪要、分包单位进场资质报审等)核对;3.项目部主要管理人员未到岗履职的,应了解核实项目现场的实际负责人是否具有相应的资格或岗位证书,是否系中标单位人员。

4.对有问题的材料,应复印或拍照取证留存。

检查人员:检查日期:年月日建设工程旋工质量检查表(一)受检工程基本情况表工程所在(市、县):检查组成员签字:检查日期:建设工程施工质量检查表(二)工程建设强制性标准执行情况检查表建设工程旋工质量检查表(三)工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表检查组成员签字:检查日期:建筑施工安全检查用表说明一、检查用表类型建筑安全生产检查表由3张综合表和5张专业表组成,不同情况的检查可以选择不同的用表组合。

主要有以下几种:(一)综合类检查:采用综合表1+综合表2+综合表3+综合表4(二)专项督查:采用综合表l+综合表2+综合表3+综合表4+专业表(和督查重点相关的表格)(三)全面检查:采用综合表l+综合表2+综合表3+综合表4+《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011中的相关表格。

二、检查评分检查评定为“符合,的项数占检查项总数的比例高于70%的,为合格,低于70%的为不合格。

检查过程中,如果发现施工现场存在重大隐患,并下发整改通知书,则该项目直接评定为不合格。

建筑施工安全生产检查综合表一基本情况表工程所在(市、县):检查组成员签字:检查日期:建筑施工安全生产检查综合表二建设单位工程所在(市、县):检查人:检查日期:年月日建筑施工安全生产检查综合表三:监理单位工程所在(市、县):检查人:检查日期:年月日建筑施工安全生产检查综合表四施工单位工程所在(市、县):检查人:检查日期:年月日建筑施工安全生产检查专业表一:模架工程工程所在(市、县):检查人:检查日期:年月日建筑施工安全生产检查专业表二:起重机械工程所在(市、县):检查人:检查日期:年月日建筑施工安全生产检查专业表三:基坑工程工程所在(市、县):检查人:检查日期:年月日建筑施工安全生产检查专业表四:临时用电工程所在(市、县):检查人:检查日期:年月日建筑施工安全生产检查专业表五:安全防护工程所在(市、县):表5主管部门安全管理工作情况表工程所在(市、县):检查组成员签字:检查日期:建设工程安全监督执法检查情况统计表市、县:建设工程安全监督执法检查受检工程一览表市、县:*按公共建筑、保障房、商品。

日常巡检记录表格

日常巡检记录表格
日常巡检记录表格
日期年月日部门:
序号
检查项目
检查内容


情况说明产环境
班组卫生包干区域物品是否摆放整齐,标示标
牌清晰
2
地面有无油污、积水、积土、烟头等杂物
3
垃圾是否定置存放,洁运及时,符合现场管理
要求
4
安全装置消防设施
灭火器是否失效损坏
5
消火栓箱内配置是否损坏
6
消防管道有无破裂漏水情况
7
设备运行情况
设备运行有无异常
8
设备设施安全装置是否完好
9
电气设备、线路管道绝缘情况是否良好
10
锅炉压力容器压力指示是否正常范围
11
行车钢丝绳是否磨损严重
12
劳动保护
劳动防护用具是否按规定佩戴
13
岗位操作纪律
班组人员有无违章作业行为
14
班组人员有无擅自离岗行为
15
特种作业人员是否有不持证上岗行为
16
其他
巡查人员签字:

安全隐患排查整治表

安全隐患排查整治表
整治措施说明:
详细描述需要采取的整治措施,确保措施具体可行。
负责人:
指定具体负责整治的人员,确保责任到人。
完成日期:
指定完成整治的具体日期,确保按时完成整治。
安全隐患排查整治表
序号
项目
隐患描述
风险等级
整治措施
负责人
完成日期
备注
1
电气设施
电线老化,存在漏电隐患

更换老化电线
设施主管
2024/05/01
-
2
消防设备
灭火器过期未更换

更新灭火器
安全管理员
2024/04/15
-
3
紧急疏散通道
防火门损坏,无法正常关闭

维修或更换防火门
物业管理
2024/05/10
-
4
化学品存放
部分化学品存放不当

贴好标签,分类存放
实验室管理员
2024/04/20
-
5
人员行为
存在未经培训的人员操作设备

进行培训,建立操作规程
安全主管
2024/04/30
-
风险等级说明:
高:存在严重安全隐患,需要立即整治。
中:存在一定风险,需要在近期内进行整治。
低:存在较小风险,可以在合适的时间内整治。

工程质量治理两年行动检查表.xls

项目经理质量安全责任检查表(1)
工程名称:
施工单位名称:
项目经理:
违法违规行为
检查方式
未按规定取得建造师执业资格注册证书担任
大中型工程项目经理的,未取得安全生产考 核合格证书担任项目经理的,违反规定同时 在两个及两个以上工程项目担任项目经理
查看施现场项目经理执业证书 、安全生产考核证书
的,
项目经理未足额配备专职质量、安全等施工 查看施工现场项目部管理人员
项目经理应组织对进入现场的建筑材料、构 配件、设备、预拌混凝土等进行检验,未检 验或检验不合格使用的;未组织对涉及结构 安全的试块、试件以及有关材料进行取样检 核查质保资料 测,送检试样弄虚作假,篡改或者伪造检测 报告,明示或暗示检测机构出具虚假检测报 告的。
项目经理未组织做好隐蔽工程的验收工作, 未参加地基基础、主体结构等分部工程的验 收,未参加单位工程和工程竣工验收;未在 验收文件上签字或签署虚假文件的。
核查施工资料,项目经理是否 参加基础、主体验收,签名是 否真实有效
证书编号: 查法违规行为
检查方式
项目经理未在起重机械安装、拆卸,模板支 架搭设等危险性较大分部分项工程施工期间 现场带班;未组织起重机械、模板支架等使 用前验收,未经验收或验收不合格使用的; 未组织起重机械使用过程日常检查,使用安 全保护装置失效的起重机械的。
、材料的。
项目经理未定期组织质量安全隐患排查,及 时消除质量安全隐患的;未落实住房城乡建 设主管部门和工程建设相关单位提出的质量 安全隐患整改要求,并隐患整改报告上签字 的。
核查当地建设行政主管部门下 发的各类整改通知书、监理单 位下发的监理通知单和相关回 复等
查处认定结果
项目经理未组织对施工现场作业人员进行岗 核查施工现场作业人员上岗证 前质量安全教育,未组织审核建筑施工特种 书、安全生产资料中现场作业 作业人员操作资格证书,人员无证上岗的。 人员岗前质量安全教育的内容

小区改造检查情况汇报表

小区改造检查情况汇报表尊敬的领导:根据相关要求,我对小区改造进行了全面的检查和情况汇报,具体情况如下:一、小区绿化情况。

针对小区绿化情况,我们进行了详细的检查。

目前,小区绿化覆盖率达到了90%,各类植物生长状况良好,未发现大面积枯枝败叶现象。

但在部分区域存在绿化维护不到位的情况,需要加强管理和养护工作。

二、小区道路情况。

对小区道路进行了全面检查,发现部分道路存在裂缝和坑洼现象,需要及时进行修补和整治。

另外,部分道路标识不清晰,存在安全隐患,需要进行重新标识和维护。

三、小区环境卫生情况。

在对小区环境卫生进行检查时,发现小区环境卫生整体良好,垃圾分类工作得到了有效落实。

但个别居民存在随意乱扔垃圾的行为,需要加强对居民的宣传教育和管理。

四、小区设施设备情况。

针对小区设施设备情况,我们对公共设施、照明设备、消防设备等进行了检查。

目前,各项设施设备正常运行,未发现明显故障。

但部分设施设备存在老化现象,需要及时更新和维护。

五、小区安全情况。

在对小区安全情况进行检查时,发现小区安全管理工作得到了有效落实,未发生安全事故。

但存在部分居民私自改装电路、使用违章电器等行为,需要加强安全监管和隐患排查。

六、小区居民意见反馈。

通过对小区居民进行问卷调查和走访,了解到部分居民对小区改造存在一些意见和建议,主要集中在小区停车、噪音管理、物业服务等方面。

我们将认真对待居民意见,积极改进工作。

综上所述,小区改造工作取得了一定成绩,但仍存在一些问题和不足,需要进一步加强管理和改进工作。

我们将结合实际情况,制定切实可行的整改措施,努力提升小区居民的生活品质。

谨此汇报。

文档创作者,XXX。

日期,XXXX年XX月XX日。

企事业单位安全大检查回头看自查自纠表

企事业单位安全大检查回头看自查自纠表一、安全生产责任落实情况1.1 近期是否召开安全生产会议,明确责任人和具体责任?1.2 责任人是否认真履行安全生产职责,落实措施?1.3 是否建立完善安全生产责任制度,包括安全目标、责任追究等?二、安全制度和流程执行情况2.1 安全制度和流程是否有效、合规,并能得到执行?2.2 是否存在未按规定程序进行的操作行为?2.3 是否存在超负荷作业、违规操作等安全隐患?三、安全培训和教育宣传情况3.1 是否定期组织安全培训和教育活动?3.2 是否制定了安全教育宣传计划,并得到有效执行?3.3 是否建立了安全教育档案,记录员工参与情况?四、安全隐患排查和整改情况4.1 是否定期进行安全隐患排查,及时发现和整改?4.2 是否建立隐患排查记录,包括隐患类型、整改措施和整改责任?4.3 安全隐患整改是否到位,是否存在整改不彻底的情况?五、应急管理和事故应对情况5.1 是否建立完善的应急预案,并进行演练?5.2 是否配备了必要的应急设备和器材?5.3 是否建立了事故报告和处理制度,及时报告和处理事故?六、安全生产督查和检查情况6.1 上级主管部门是否进行过安全生产督查和检查?6.2 是否存在违反安全生产要求的情况,如何整改?6.3 是否建立了安全生产档案,记录督查和检查情况?七、安全宣传和文化建设情况7.1 是否积极开展安全宣传活动,提高员工安全意识?7.2 是否倡导良好的安全文化,形成安全生产氛围?7.3 是否建立了安全文化建设档案,记录宣传和教育活动?以上问题仅供参考,可根据实际情况进行调整和补充。

在回头看自查自纠过程中,要认真分析问题存在的原因,并采取有效的整改措施,确保安全生产工作的稳定运行。

隐患治理台帐检查表

隐患治理台帐检查表
一、隐患治理责任单位:
二、台账填报单位:
三、填报日期:
1. 隐患治理情况
1.1 隐患基本情况
•隐患编号:
•隐患描述:
•隐患级别:
•隐患类型:
•隐患归属单位:
•隐患治理责任单位:
•隐患整改措施:
1.2 隐患整改情况
•已整改完成时间:
•整改责任人:
•整改进展情况:
•整改是否合格:
2. 隐患治理效果评估
2.1 效果评价指标
•效果评价标准:
•评价指标1:
•评价指标2:
•评价指标3:
2.2 效果评估结果
•评估结论:
•评估时间:
•评估人员:
3. 隐患治理台账更新情况
3.1 更新内容
•变更内容:
•变更原因:
•变更时间:
3.2 台账完整性验证
•验证日期:
•验证人员:
•验证结论:
结语
本台账为隐患治理单位的重要记录,负责单位应认真填报并实时更新,以确保隐患得到及时有效地治理。

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附件1:区级主管部门质量管理工作情况表受检区(市):_________________序号检查项目评价1 贯彻《省政府办公厅关于进一步提升建筑质量的意见》(鲁政办发〔2014〕26号)情况根据实际情况提出相应工作要求未提出工作要求2 贯彻《关于印发《全省建设工程质量治理两年行动实施方案》的通知》(鲁建建字〔2014〕30号)情况根据实际情况提出相应工作要求未提出工作要求3 贯彻《建筑工程五方主体项目负责人质量终身责任制追究暂行办法》(建质〔2014〕124号)情况根据实际情况提出相应工作要求未提出工作要求4 贯彻《建设单位项目负责人质量安全责任八项规定(试行)》情况根据实际情况提出相应工作要求未提出工作要求5 贯彻《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定(试行)》(建质〔2014〕123号)情况根据实际情况提出相应工作要求未提出工作要求6 贯彻《建筑工程项目总监理工程师质量安全责任六项规定(试行)》情况根据实际情况提出相应工作要求未提出工作要求7贯彻《关于进一步加强贯彻落实“建筑工程责任主体项目负责人质量终身责任制”的通知》(鲁建建字〔2015〕5号)情况根据实际情况提出相应工作要求未提出工作要求8 贯彻《关于切实加强建筑材料进场监管工作的紧急通知》(鲁建建字〔2013〕1号)情况根据实际情况提出相应工作要求未提出工作要求9 贯彻《关于深入开展住宅工程质量通病专项治理活动的通知》(鲁建发[2010]14号)情况根据实际情况提出相应工作要求未提出工作要求10 区级住房和城乡建设主管部门开展的各类工程质量监督执法检查情况(2015年以来)次数工程类型受检工程数量发放执法告知书数量所有检查其中本次自查所有检查其中本次自查公共建筑商品住宅保障房其他合计11工程质量事故及投诉情况(2015年以来)工程质量事故起数保障房其他工程质量投诉起数保障房其他检查组成员签字:被检查单位签字:检查日期:区级主管部门安全管理工作情况表受检区(市):_________________序号检查项目工作内容1 贯彻落实《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》(建质[2014]111号)情况根据实际情况提出相应工作要求未提出工作要求2 贯彻《关于印发〈全省房屋建筑施工现场扬尘专项整治活动方案〉的通知》(鲁建建字[2013]21号)情况根据实际情况提出相应工作要求未提出工作要求3 贯彻落实《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》(建质[2014]153号)和《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督工作规程》(建质[2014]154号)情况根据实际情况提出相应工作要求未提出工作要求4 贯彻落实《关于开展危险性较大的分部分项工程落实施工方案专项行动的通知》(建安办函〔2015〕9号)情况根据实际情况提出相应工作要求未提出工作要求5 贯彻《关于进一步加强安全生产工作的通知》(鲁建建字[2014]8号)情况根据实际情况提出相应工作要求未提出工作要求6 贯彻《关于切实做好全省住房城乡建设系统汛期安全生产工作的紧急通知》(鲁建电发〔2014〕6号)情况根据实际情况提出相应工作要求未提出工作要求7 贯彻《关于印发<全省住房城乡建设系统2014年“安全生产月”活动方案>的通知》(鲁建建字[2014]17号)情况根据实际情况提出相应工作要求未提出工作要求8 贯彻《关于印发<全省房屋建筑和市政工程施工预防坍塌事故专项整治“回头看”工作方案>的通知》(鲁建建字[2014]20号)情况根据实际情况提出相应工作要求未提出工作要求9 贯彻《关于印发<全省住房城乡建设系统集中开展打非治违专项行动实施方案>的通知》(鲁建建字[2014]26号)情况根据实际情况提出相应工作要求未提出工作要求10 贯彻《关于切实加强住房城乡建设领域安全生产工作的紧急通知》(鲁建电发〔2014〕10号)情况根据实际情况提出相应工作要求未提出工作要求11 区级主管部门开展的各类安全监督(2015年以来)次数(次)检查项目个数(个)行政措施行政处罚限期整改(个)停工整改(个)罚款(万元)暂扣安全生产许可证(个)其他12 生产安全事故查处情况(2015年以来)事故起数(起)死亡人数(人)事故结案(起)事故结案率检查组成员签字:被检查单位签字:检查日期:区级主管部门建筑市场管理工作情况表受检区(市):_________________序号检查项目工作内容1 贯彻《省政府办公厅关于进一步加强房屋建筑市政工程招标投标管理工作的意见》(鲁政办字[2014]122号)情况根据实际情况提出相应工作要求未提出工作要求2 贯彻《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》(建市〔2014〕118号)情况根据实际情况提出相应工作要求未提出工作要求3 贯彻《关于加强建设类企业跨区域承揽业务监督管理工作的通知》(鲁建建字[2013]43号)情况根据实际情况提出相应工作要求未提出工作要求4 贯彻《关于印发<山东省建设工程监理企业信用评价管理办法>的通知》(鲁建建字[2014]1号)情况根据实际情况提出相应工作要求未提出工作要求5 区级主管部门开展的各类执法检查情况(2015年以来)次数(次)检查项目/企业个数(个)发现违法违规行为(条)处罚情况限期整改(个)罚款(万元)暂停招标投标资格(个)停止执业资格(人)降低资质等级清出建筑市场检查人员签字:被检查单位签字:检查日期:附件2:建设工程施工质量检查表(一)受检工程质量情况检查表(一)受检工程基本情况表工程所在区(市):检查日期:工程名称工程地点建设规模层数:面积:平方米结构类型开工日期形象进度责任主体和有关机构单位单位名称资质等级项目负责人及资格法定代表人授权书终身责任承诺书是否有是否符合是否有是否符合建设勘察设计施工分包监理施工图审查质量检测备注检查人员签字:检查日期:建设工程施工质量检查表(二)工程建设强制性标准执行情况检查表检查项目检查内容评价备注符合不符合一、工程资料(一)原材料、成品、半成品、构配件1 水泥及外加剂、掺合料2 钢筋及钢筋焊接、机械连接材料3 砖、砌块、填充墙砌块、后置埋件4 预拌混凝土、砂浆5钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材料6 预制构件及预应力混凝土锚具、夹具7 防水材料(二)施工试验报告8地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告9混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定10砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定11 钢筋焊接、机械连接工艺试验报告12 砂、石试验报告13 钢结构连接(焊接)质量检测报告14 回填土检验报告15 沉降观测记录(三)施工记录16水泥及外加剂、混凝土及砂浆、钢筋及连接接头、砖、砌块、防水材料、钢结构用钢材、焊接材料、紧固件等进场验收记录及见证取样和送检记录17 桩基试桩、成桩记录18混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录19 预应力筋的张拉、安装和灌浆记录20 预制构件、钢构件吊装记录21 钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验记录22 填充墙砌体植筋记录、锚固力检测报告23 结构实体检验记录(四)质量验收记录24 地基验槽记录25 桩位偏差、桩顶标高验收记录26 隐蔽工程验收记录27检验批、分项、分部(子分部)验收记录28 工程质量问题处理及验收记录二、工程实体(五)钢筋工程29钢筋品种、级别、规格和数量:对照施工图检查30钢筋代换:检查钢筋的品种、级别或规格变更是否办理设计变更文件31钢筋加工制作:检查加工、绑扎质量是否满足要求32 钢筋连接:检查连接方式和连接质量33受力钢筋位置和混凝土保护层厚度:检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施,节点部位的箍筋间距,混凝土保护层厚度(六)混凝土工程34混凝土试块留置:检查混凝土试块留置数量、养护环境、标识等35混凝土的外观质量和尺寸偏差:检查混凝土外观质量,抽查混凝土构件尺寸偏差(七)砌体工程36 砌筑砂浆强度和试块留置37 砌块质量38墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式39 灰缝厚度及砂浆饱满度40 构造柱、圈梁和拉结筋的设置等抗震构造措施情况(八)实体质量抽测41钢筋原材料:使用游标卡尺现场抽测直径42钢筋位置、数量、保护层厚度:使用钢筋扫描仪现场抽测43混凝土构件强度:使用混凝土回弹仪现场抽测44楼板厚度:使用厚度检测仪或钻孔现场抽测(九)其他45 预制承重构件安装46 钢结构安装47施工荷载控制:观察检查楼层及堆载情况结果统计符合项不符合项检查人员签字:检查日期:建设工程施工质量检查表(三)工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表序号检查项目检查内容评价建设单位1 施工前办理质量监督手续情况检查监督注册登记表□符合□不符合2 施工前办理施工图设计文件审查情况检查施工图设计文件审查资料□符合□不符合3 施工前办理施工许可(开工报告)情况检查施工许可证(开工报告)□符合□不符合4开工前下达通病(常见问题)治理任务书检查是否有制定的治理任务书□符合□不符合5 审批专项通病(常见问题)治理方案检查审批施工单位编制的治理方案□符合□不符合6 按规定委托监理情况检查监理合同□符合□不符合7组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况按规定组织未按规定组织□符合□不符合8原设计有重大修改、变动的,施工图设计文件重新报审情况按要求重新报审未重新报审□符合□不符合施工单位9 单位资质情况单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求□符合□不符合10 项目负责人资格和履责情况项目经理资格符合相应要求,且按规定到岗履责项目经理资格不符合要求,不按规定到岗履责□符合□不符合11 项目部人员配备及到位情况项目部关键岗位人员配备齐全,资格符合要求,且按规定到岗履责项目部关键岗位人员配备不全,资格不符合要求,或不按规定到岗履责□符合□不符合12施工组织设计或施工方案审批及执行情况按规定审批未按规定审批□符合□不符合13 施工技术交底情况按规定交底未按规定进行交底□符合□不符合14 施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准、图集的配置情况按规定配置未按规定配置□符合□不符合15 通病(常见问题)施工组织设计审批检查施工组织设计中的专项治理内容□符合□不符合16 制定专项通病(常见问题)治理技术方案检查编制专项治理技术方案□符合□不符合17 通病(常见问题)技术交底检查专项治理技术交底相关资料□符合□不符合18 工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施未按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施□符合□不符合19 质量问题和质量事故处理情况处理及时,整改措施有效未按规定处理□符合□不符合监理单位20 单位资质情况单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求□符合□不符合21 总监理工程师资格及履责情况总监理工程师资格符合相应要求,且按规定到岗履责总监理工程师资格不符合要求,不按规定到岗履责□符合□不符合22 项目监理部人员配备及到位情况项目监理部关键岗位人员配备齐全,资格符合要求,且按规定到岗履责项目部关键岗位人员配备不全,资格不符合要求,或不按规定到岗履责□符合□不符合23监理规划、监理实施细则的编制、审批情况按规定编制、审批未按规定编制、审批□符合□不符合24对施工组织设计、专项施工方案的审查情况按规定进行审查未按规定进行审查□符合□不符合25通病(常见问题)治理列入监理规划细则检查监理规划针对质量常见问题防治提出具体监理措施□符合□不符合26 审查专项通病(常见问题)治理技术方案检查监理审查施工单位编制的治理方案资料□符合□不符合27 通病(常见问题)旁站、巡视、平行检验检查监理日志□符合□不符合28 对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况按规定进行审查未按规定进行审查□符合□不符合29 对分包单位的资质进行核查情况按规定进行核查未按规定进行核查□符合□不符合30 见证取样制度的执行情况按规定实施见证取样制度未按规定实施见证取样制度□符合□不符合31 组织和审查工程变更情况按规定进行审查未按规定进行审查□符合□不符合32 对重点部位、关键工序实施旁站监理情况按规定实施旁站监理未按规定实施旁站监理□符合□不符合33 隐蔽工程、检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收情况按规定进行验收未按规定进行验收□符合□不符合34 质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况质量问题通知单签发手续齐全,质量问题整改结果的复查及时,资料齐全未按规定签发质量问题通知单,质量问题整改结果不复查□符合□不符合35 监理工程师是否按照工程监理规范的要求,采取旁站、巡视和平行检验等形式,对建设工程实施监理按照工程监理规范的要求实施监理未按照工程监理规范的要求实施监理□符合□不符合检测机构36 是否超出资质范围从事检测活动在资质范围内承接任务超出资质范围承接任务□符合□不符合37 检测报告内容及结论检测报告完整规范,结论明确检测报告检测项目不全,关键信息不完整,检测结论错误或不明确□符合□不符合38 “法定代表人授权书”签署情况建设、勘察、设计、施工、监理等单位是否签署“法定代表人授权书”□符合□不符合项目参建主体两年行动落实情况39“工程质量责任终身承诺书”签署情况建设、勘察、设计、施工、监理等单位项目负责人是否签署“工程质量责任终身承诺书”□符合□不符合40 受检企业和项目开展两年行动情况受检项目建设、施工、监理单位是否制定两年行动实施方案或采取有效落实措施,是否有相关证明材料□符合□不符合41受检项目参建各方项目负责人及项目人员组织或参加两年行动相关宣贯培训工作情况受检项目建设、施工、监理单位项目负责人及项目人员是否组织或参加,是否有相关证明材料□符合□不符合结果统计建设单位符合项不符合项施工单位符合项不符合项监理单位符合项不符合项检测机构符合项不符合项两年行动落实情况符合项不符合项合计符合项不符合项检查人员签字:检查日期:建筑安全生产检查表使用说明一、检查用表类型建筑安全生产检查表由3张综合表和5张专业表组成,不同情况的检查可以选择不同的用表组合。

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