建设工程材料采购管理制度及流程
建筑工程采购管理制度流程

建筑工程采购管理制度流程第一篇:建筑工程采购管理制度流程公司采购部流程管理制度采购制度严格按照公司的质量体系要求。
采购过程简化,程序可循,做到有据可查,防范风险,降低成本。
一,采购计划负责公司采购计划,接到采购计划报公司总经理批准后,确保各项采购任务完成,其中包括工程采购,物质采购和工具采购等。
1,采购申请单下达:工程项目采购申请单由项目经理签字确认,交于公司采购部,采购部核实仓库库存,递交公司总经理审查批复后统一下达采购部。
采购计划单中应标明:工程名称、产品名称、数量、型号、及相关技术参数、备(推)选厂家等。
2,采购计划单变更:非该项目项目经理下达的采购计划概不采购。
采购计划变更(其中包括数量增减、型号更改、增减项目等)需由项目经理签字确认,采购部接到变更通知,需要和工程合同进行校核,内容和工程合同一致报总经理批复,不一致及时登记备案汇报总经理,以便日后追加工程款。
3,采购时效管理:所有采购计划根据工程具体情况,确定哪些材料先到位,哪些材料订货周期长,力争做到材料不耽误工程进度的前提下,材料及时到位,不挤占、积压公司采购货款。
所有下达的采购计划在供应商供货期没有变更的情况下按采购计划规定的时间完成任务,做到及时采购、及时跟踪、及时发货、及时反馈现场收货情况以及材料使用情况。
4,建立工程采购档案:将采购相关资料由电子文档和书面文档分项管理,每一年的工程采购合同与工程清单统一管理:工程询价单、直接采购清单设备报价单统一管理。
供应商合同根据具体工程统一管理,直接采购部分根据具体采购人直接管理。
二,采购平时多熟悉和掌握公司所需的各类物质的名称、型号、规格、单价、用途、产地等。
浏览相关网站,按时按量按质完成采购供应计划指标,积极开拓货源市场,做到货比三家,控制降低采购成本。
对于特殊产品采购,按合同约定要求厂方提供相关证件或检测报告。
采购活动具体实施分为询价、比价、议价、供应商管理等四个方面:1,询价:询价可以通过多种方式,包括网络查询,直接寻找供应商,供应商自我推销,展会等形式。
(完整版)建筑材料采购管理制度及流程

(完整版)建筑材料采购管理制度及流程范本一:冷静简洁风格1. 采购管理制度1.1 采购管理目的1.2 采购管理的重要性1.3 采购管理的原则2. 采购管理流程2.1 采购需求确认2.2 供应商评估和选择2.3 采购合同签订2.4 物料采购执行2.5 物料收货和检验2.6 支付和结算3. 采购文件及记录3.1 采购申请表3.2 供应商评估表3.3 采购合同样本3.4 交货单和检验报告3.5 付款记录4. 监督与审核4.1 采购过程监督4.2 内部审核4.3 外部审核5. 采购风险与问题处理5.1 采购风险评估5.2 采购风险管理措施5.3 采购问题处理流程6. 附件6.1 采购管理制度附件一:采购申请表样本6.2 采购管理制度附件二:供应商评估表样本6.3 采购管理制度附件三:采购合同样本7. 法律名词及注释7.1 采购合同:供应商和采购方之间的法律协议,规定了双方的权利和义务。
范本二:严谨详细风格1. 建筑材料采购管理制度1.1 目的1.2 范围1.3 定义2. 采购管理流程2.1 采购需求确认2.1.1 采购需求的提出2.1.2 采购需求的评审2.2 供应商评估和选择2.2.1 供应商资质评估2.2.2 供应商选择2.3 采购合同签订2.3.1 合同内容2.3.2 合同签订程序2.4 物料采购执行2.4.1 采购订单的发布2.4.2 供应商交货跟踪与协调2.5 物料收货和检验2.5.1 物料收货2.5.2 物料检验2.6 支付和结算2.6.1 付款申请2.6.2 付款核实2.6.3 付款流程3. 采购文件及记录3.1 采购申请表3.1.1 采购申请表的内容3.1.2 采购申请表的填写和审批流程3.2 供应商评估表3.2.1 供应商评估表的内容3.2.2 供应商评估表的评分标准3.3 采购合同样本3.4 交货单和检验报告3.4.1 交货单的内容和填写3.4.2 检验报告的内容和填写3.5 付款记录3.5.1 付款记录的管理3.5.2 付款记录的保存4. 监督与审核4.1 采购过程监督4.1.1 内部监督4.1.2 外部监督4.2 内部审核4.3 外部审核5. 采购风险与问题处理5.1 采购风险评估5.1.1 风险评估的方法5.1.2 风险评估的结果和处理方案5.2 采购问题处理流程5.2.1 问题的提出和登记5.2.2 问题的调查和解决6. 附件6.1 采购管理制度附件一:采购申请表样本6.2 采购管理制度附件二:供应商评估表样本6.3 采购管理制度附件三:采购合同样本7. 法律名词及注释7.1 采购合同:供应商和采购方之间的法律协议,规定了双方的权利和义务。
建设工程材料设备采购管理制度及流程

建设工程材料设备采购管理制度及流程一、引言本制度的目的是为了规范和管理建设工程材料设备的采购活动,确保采购的材料设备质量、价格和交货期等符合项目的需求和要求。
二、适用范围本制度适用于所有建设工程项目的材料设备采购活动。
三、采购计划及编制1.项目负责人根据项目需求和预算,编制采购计划。
2.采购计划应包括采购项目名称、规格型号、数量、预算金额、采购方式等信息。
3.采购计划应提交给建设工程项目组和采购部门进行审批。
四、供应商选择1.采购部门根据采购计划,制定供应商选择的标准和程序。
2.供应商选择应充分考虑其信誉、综合实力、交货能力、技术支持等因素。
3.采购部门可以通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式进行供应商选择。
五、采购合同的签订1.采购部门应向供应商发送采购邀请函,并要求其按照规定提交报价。
2.采购部门应综合评估供应商的报价和其他条件,选择最适合的供应商。
3.采购部门与供应商签订采购合同,明确双方的权利和义务,包括交货期、质量要求、付款方式等条款。
六、采购执行及验收1.采购部门应按照合同要求监督和管理供应商的交货进度。
2.采购部门对交付的材料设备进行验收,确保其质量和规格符合合同约定。
3.如发现交付的材料设备不符合要求,采购部门应及时与供应商协商解决,保证项目进展不受影响。
七、合同的履行和付款1.项目负责人应监督合同的履行情况,如有问题应及时与采购部门协商处理。
2.采购部门按照合同约定的付款方式和时间进行付款。
3.如发生付款纠纷,采购部门应与供应商协商解决。
八、变更管理1.如需对采购合同进行变更,应提前征得项目负责人和采购部门的同意,并书面确认变更内容和影响。
2.采购部门应及时通知供应商变更的要求,并与其协商变更的费用和时间。
九、结算和担保1.采购部门应监督供应商按照合同约定的方式进行结算,确保付款的准确性和及时性。
2.如有需要,采购部门可以要求供应商提供担保,确保供应商的履约能力。
十、不合格品管理如发现交付的材料设备存在质量问题,采购部门应及时通知供应商进行处理,如果解决不了,应要求供应商退换货或者补偿损失。
工程项目材料采购管理制度及流程

为加强工程材料程序化管理,有效的控制资金使用,更好的做好材料成本控制工作,了解各项目材料用款,对外欠款。
结合公司实际情况,特制定相关材料采购流程,望各项目部严格按照此制度执行。
一﹑预算部预算,项目部统计,审核采购材料的数量工程中标后,预算部对本工程所需的各种材料进行预算,为工程的资金投入提供依据( 注:提供详细的材料使用节点计划,此计划作为项目收款计划主要支撑依据)。
项目部根据中标书(中标合同清单)和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求,填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。
同时此材料需求总表要一式三份,工程部,采购部,项目部各一份。
二﹑项目部申请材料采购计划1.在进场前,项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划,如果部分材料是甲方指定的,项目必须注明指定材料名称,品牌,规格型号,数量,到场时间,联系方式等。
有加工图纸的材料要附上图纸,且有项目部项目经理签字,(结合工程实际情况,项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期,给采购部合理的采购时间)。
2. 材料采购申请单一一式三份,采购部,项目部,工程部各一份。
为了杜绝浪费和其他不合理情况发生,材料采购申请表上面必须有材料申请人,项目工程部负责人,项目经理签字,缺一不可(详见样表)。
否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。
公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求,如果有特殊情况,一定要有公司领导批准同意,由公司领导通知公司采购部负责人,公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购,方可安排公司采购部相关人员进行采购。
在公司采购部进行材料采购的同时,项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表,并且按正常的审批程序进行审批,然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。
3. 项目中变更或增加材料用量,以甲方书面通知或签证为主。
项目部及时将甲方书面通知或签证发公司预算部备案,同时,项目部按材料采购流程申请材料采购。
预算部收到变更或增加材料用量申请表后,必须进行核算,并报公司工程部、公司采购部、公司领导审批(特殊情况除外)。
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第一篇:建筑公司管理制度1、项目经理、工长、技术员、质检员、安全员、预算员、材料员必须持证上岗。
证职相符,证件由公司综合部统一保存,并登记入册。
2、岗位证件的借用要经负责人批准,由借用人填写《岗位证件借用登记表》,在规定的期限内将证件归还综合部。
3、职工离职取证时要经总经理审批后,并到人力资源部办理完相关手续方可取证。
4、及时组织相关岗位证件年检工作,保证证件的持续有效性。
5、禁止借证人将借出的证件用于他途,违者罚款200元/次。
6、工程开工后项目部收集现场所有特殊工种的证件,证件原件存放项目部,证件复印件及特殊工种名册上报公司人力资源部。
7、施工现场劳务人员必须持有建设职业技能岗位证书或职业资格证书8、项目部将劳务人员名册及证件复印件上报公司人力资源部。
9、对上报假证者,追究其责任。
第二篇:建筑公司管理制度1、拟定公司财务管理办法、工程款提取和使用管理办法并监督实施。
2、主管审批财务收支工作。
重大的财务收支,须经财务经理和总经理批准。
3、编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金。
4、督促本单位有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
5、建立、健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析。
6、负责对本单位财会机构的设置和会计人员的配备、会计专业职务的设置和聘任提出方案;组织会计人员的业务培训和考核;支持会计人员依法行使职权。
7、协助公司经理对企业的生产经营、业务发展以及基本建设投资等问题作出决策。
8、参与工资奖金等方案的制定;参与重大经济合同和经济协议的研究、审查。
9、制止或者纠正违反国家财经法律、法规、方针、政策、制度和有可能在经济上造成损失、浪费的行为。
工程建设材料采购管理制度

工程建设材料采购管理制度第一章总则第一条为规范工程建设材料的采购管理行为,提高采购效率,降低采购成本,保障工程质量和安全,根据相关法律法规和公司实际情况,制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有工程建设项目中的材料采购活动。
第三条公司工程建设材料采购管理以合法、公正、诚信、效率为原则,提倡公开招标采购,严禁违规操作,确保材料采购过程合理、公平、透明。
第四条公司相关部门应严格遵守本制度规定,做好工程建设材料采购活动的相关管理工作。
第二章材料采购流程第五条工程建设材料采购流程包括需求确认、采购计划编制、招标采购、评标确定、合同签订和履行等环节。
第六条需求确认:项目负责人应根据工程实际需求,编制材料采购清单,明确所需材料种类、规格、数量等信息。
第七条采购计划编制:根据需求确认的材料清单,相关部门负责人应编制采购计划,包括采购时间、预算金额、采购方式等内容。
第八条招标采购:公司应根据采购计划和需求确定采购方式,进行公开招标或邀请招标,并向符合条件的供应商发送招标文件。
第九条评标确定:评标委员会应根据招标文件要求,对投标供应商进行评标,确定中标供应商,并按照相关法规程序公示招标结果。
第十条合同签订和履行:项目负责人应与中标供应商签订采购合同,明确双方责任、交货时间、支付方式等内容,并监督履行合同。
第三章材料采购管理第十一条材料采购管理应严格按照公司相关规定进行,确保材料质量和供应商信誉。
第十二条供应商管理:公司应建立供应商档案,并根据供应商的信誉、质量、价格等因素评定供应商等级,定期对供应商进行评估。
第十三条材料检验:项目负责人应做好材料的验收工作,确保采购材料符合合同约定的质量标准。
第十四条材料存放:公司应建立健全的材料库管理制度,对采购的材料进行分类、标识、登记,确保材料安全、清洁、有序。
第十五条采购记录:公司应建立材料采购记录档案,包括采购清单、招标文件、评标结果、合同等内容,做到清楚详实。
第十六条不合格处理:如发现采购材料不合格,项目负责人应及时通知供应商整改或更换,确保工程质量。
建筑材料采购管理制度及流程

材料采购管理制度及流程为增强工程材料程序化管理,有效的控制资金利用,更好的做好材料本钱控制工作,了解各项目材料用款,对外欠款。
结合公司实际情况,特制定相关材料采购流程,望各项目部严格依照此制度执行。
一﹑项目部申请材料采购计划1.在进场前,项目部要提前做出由工程部门认可的材料总需求计划,若是部份材料是甲方指定的,项目必需注明指定材料名称,品牌,规格型号,数量,到场时间,联系方式等。
有加工图纸的材料要附上图纸,且有项目部项目领导签字,(结合工程实际情况,项目部必需考虑到定制加工材料的加工周期及采购周期,提前提出材料申请,给采购部合理的采购时间)。
2. 施工进程中,项目部按如实际施工情况,每一个月报一次月采购计划,提交材料申购单(每一个月的15号可以补充一次采购计划,填写内容必需认真详细,规格、型号、数量必需齐全,采购部完全依照申购单进行采购,如与工程实际材料有出入,项目部自己承担责任),材料申购单一式三份,采购部,项目部,财务部各一份。
为了杜绝浪费和其他不合理情况发生,材料申购单上面必需有材料申请部门预算员、申请部门负责人签字,缺一不可。
不然公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。
公司采购部原则上不接收项目部任何人通知供货要求,若是有特殊情况,必然要有公司领导批准同意,由公司领导通知公司采购部负责人,公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购,方可安排公司采购部相关人员进行采购。
在公司采购部进行材料采购的同时,项目部相关人员必需及时的补交材料申购表,而且按正常的审批程序进行审批,然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。
3. 项目中变更或增加材料用量,以甲方书面通知或签证为主。
预算部收到变更或增加材料用量申请表后,必需进行核算,并报公司领导审批,同时,项目部按材料采购流程申请材料采购。
二、公司采购部在接收到批准后的材料材料申购单,应该依照工程施工流程和请购材料的缓急。
由公司采购部负责人安排采购人员去进行采购。
建筑工程采购管理制度流程

建筑工程采购管理制度流程第一章总则第一条为规范建筑工程采购管理,确保采购工作合法、合规、高效,根据国家相关法律法规和公司实际情况,制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动,包括材料、设备、服务等。
第三条采购管理应遵循公开、公平、公正、透明的原则,确保质量、价格、交期符合要求。
第二章组织与职责第四条采购部是公司采购管理的职能部门,负责制定采购计划、组织采购活动、控制采购成本等。
第五条采购部经理负责采购工作的总体管理,审核重大采购决策,协调各部门的采购需求。
第六条各项目经理负责提出项目所需物资的采购申请,并对所采购物资的质量和数量进行验收。
第三章采购计划第七条各项目经理应根据项目进度和施工计划,提前制定详细的采购计划,并报采购部审核。
第八条采购计划应包括物资名称、规格型号、数量、交货时间、质量要求等详细信息。
第九条采购部应对各项目的采购计划进行汇总、审核,并制定公司年度或季度的总体采购计划。
第四章供应商管理第十条采购部应建立和维护供应商档案,定期评估供应商的资质、信誉、供货能力和服务水平。
第十一条供应商选择应通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式进行,确保选择优质、可靠的供应商。
第十二条对于重要物资或长期合作的供应商,应签订框架协议或长期供货合同,明确双方的权利和义务。
第五章采购流程第十三条采购流程主要包括以下步骤:1. 采购申请:项目经理填写《采购申请表》,报采购部审核。
2. 供应商选择:采购部根据采购申请,通过招标或比价等方式选择供应商。
3. 签订合同:采购部与选定的供应商签订采购合同,明确交货时间、质量要求、付款方式等。
4. 物资验收:物资到货后,项目经理组织验收,填写《物资验收单》,并报采购部备案。
5. 付款:采购部根据合同约定和验收情况,办理付款手续。
第十四条采购合同应包括但不限于以下内容:合同编号、合同双方、物资名称、规格型号、数量、单价、总价、交货时间、交货地点、质量要求、验收标准、付款方式、违约责任等。
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工程项目材料采购流程和有关规定为加强工程材料程序化管理,有效的控制资金使用,更好的做好材料成本控制工作,了解各项目材料用款,对外欠款。
结合公司实际情况,特制定相关材料采购流程,望各项目部严格按照此制度执行。
一﹑预算部预算,项目部统计,审核采购材料的数量工程中标后,预算部对本工程所需的各种材料进行预算,为工程的资金投入提供依据( 注:提供详细的材料使用节点计划,此计划作为项目收款计划主要支撑依据)。
项目部根据中标书(中标合同清单)和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求,填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。
同时此材料需求总表要一式三份,工程部,采购部,项目部各一份。
二﹑项目部申请材料采购计划1.在进场前,项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划,如果部分材料是甲方指定的,项目必须注明指定材料名称,品牌,规格型号,数量,到场时间,联系方式等。
有加工图纸的材料要附上图纸,且有项目部项目经理签字,(结合工程实际情况,项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期,给采购部合理的采购时间)。
2. 材料采购申请单一一式三份,采购部,项目部,工程部各一份。
为了杜绝浪费和其他不合理情况发生,材料采购申请表上面必须有材料申请人,项目工程部负责人,项目经理签字,缺一不可(详见样表)。
否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。
公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求,如果有特殊情况,一定要有公司领导批准同意,由公司领导通知公司采购部负责人,公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购,方可安排公司采购部相关人员进行采购。
在公司采购部进行材料采购的同时,项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表,并且按正常的审批程序进行审批,然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。
3. 项目中变更或增加材料用量,以甲方书面通知或签证为主。
项目部及时将甲方书面通知或签证发公司预算部备案,同时,项目部按材料采购流程申请材料采购。
预算部收到变更或增加材料用量申请表后,必须进行核算,并报公司工程部、公司采购部、公司领导审批(特殊情况除外)。
三、公司采购部在接收到批准后的材料采购申请表,应该按照工程施工流程和请购材料的缓急。
由公司采购部负责人安排采购人员去进行采购。
1.采购人员在接到采购部负责人安排的材料采购申请表后,采购人员要参考市场行情以及以前采购记录和供应商报价。
优先选择供货准时,材料质量好,价格优惠,实力强的供应商,进行采购。
主要材料或是采购量大的材料,采购人员要选择三家以上的供应商进行报价比价,并把供应商的材料样品,交货时间和报价上报给公司采购部负责人和公司领导进行审批,采购人员在接收到审批后的供应商名单后,进行相对应的材料采购。
如果是采购量或者是采购金额比较大的材料采购时,为了保护供需双方的合法权益和避免以后的采购纠纷,公司采购部一定要和供应商签订材料采购合同。
少量的辅助材料采购人员可以从和公司长期固定合作的供应商进行优先选择采购。
四、采购下单和送货的时间安排采购人员和供应商确定了采购意向,采购人员要严格按照材料采购申请表上面的数量给供应商下单,采购人员一定要向供应商确定材料的送(提)货时间和付款方式。
为了不影响工程正常施工,采购人员尽量要求供应商把送货时间往前安排。
尽量让供应商送货到我们工程的项目,如果是因为材料采购量少或者是供应商离我们的项目比较远。
供应商不送货,采购人员可以和供应商协商,由我们出运费,让供应商送货到我们项目,并同时告诉公司采购部相关领导。
五、无法及时供货的汇报说明因市场和行业缺货因素,或供材商的原因,无法按期进行采购到位的材料。
采购部相关人员应该立即通知材料请购部门,并且要说明原因。
六、供应商送货事项1.供应商在准备送货前,一定要通知采购人员或者项目收货人员(项目经理,施工员,仓管),项目现场人员好安排材料的存放地点。
供应商送货到项目现场,原则上是由采购人员和项目材料采购申请人一起了验收供应商送的材料。
如果项目工地在外地,采购人员无法到现场参加材料验收,由项目经理和相关人员组织验收。
2.供应商在送货时,要严格按照采购人员下给供应商的材料采购清单上面的数量送货。
送货单上面要有,送货项目的名称,材料采购申请单的编号,以及供应商所送的材料名称,数量,价格,规格型号。
送货单上面要盖供应商的公章。
现场收货人员要拿项目下给公司采购部的材料采购申请表和供应商的送货单进行确认,看供应商所送材料是否是本项目所下的材料。
如果供应商所送材料和项目材料采购申请单一致,项目现场人员可以进行供应商所送材料验收。
在验收供应商所送材料同时,供应商要提供每种材料的合格检测报告,有效产品合格证,质量保证书。
现场验收人员确认了供应商所送材料符合相关质量标准。
现场验收人员可以进行对供应商所送材料的验收入库工作。
现场验收人员和项目经理要在供应商的送货单上面签字确认。
供应商的送货单必须一份三联,一份供应商自己留底,一份给工地现场验收人员,一份给公司采购人员。
3.现场验收人员在验收供应商材料时,一定要仔细,如果供应商的送货单和所送的实物材料名称,数量,品牌,规格型号不符。
现场验收人员一定要及时反馈给采购人员并做记录。
如果是材料质量不合格,现场验收人员一律拒绝收货(质检报告、合格证等未随货送到者,现场验收人员也可拒绝收货,并及时告知公司采购人员协调)。
并且及时通知公司采购部相关人员。
七、供应商的结算严格按合同的付款条款所定的时间节点执行。
原则上供应商所有的材料结算以整月为周期,本月结算上个月的材料款(1—30号)。
结算时间是每个月1-5号,由供应商提供上个月的结算相关材料到公司采购部,每个月5-10是公司相关部门对供应商结算材料的审核时间。
每个月15—20由公司财务为供应商打材料款。
供应商要带有项目经理,采购人员和现场验收人员签字的送货单和合同约定的发票,到公司采购部统一办理结算。
供应商的材料数量,价格,是以供应商所提供的有公司,项目相关人员签字的送货单为标准。
(此结算方式是少量的辅材料,结算标准)。
对于有采购合同的供应商,供应商在结算时,要以有签字的送货单和采购合同一起,到公司采购部办理结算。
八、工程材料采购合同管理工作流程九、货物采购流程(一)先款后货的货物采购□首批货物的采购:1、公司采购部必须在总经理授权下与供货方签订供需合同。
2、公司采购部采购员根据合同,综合商务部大多数人意见,并经商务部经理审核签字向供货方下发正式订单。
3、公司采购部采购员凭合同、有效材料申请计划单填写请款单并经财务部经理签字核准;获财务核准的请款单送至总经理核批后返至财务部予以付款。
4、付款后,采购部采购员全程跟踪直至货物全部送至项目部办理入库;并及时向材料供应商获取购货发票送至总经理签字后交至财务入帐。
5、经采购部负责人核实签字后发票由采购部送至总经理签字交于财务入帐。
□后期货物的补货:1、项目部(库管、工程师、项目经理)根据库存及业务需要拟下经项目经理签字的材料采购申请计划。
2、材料采购申请计划送至公司采购部,采购部负责人和预算部负责人核实签字后下发给采购员,采购员下单给相应材料供应商。
3、由采购部采购员根据下发至材料供应商的有效材料采购申请计划订单填写请款单,经财务部经理签字核准、总经理核批后返至财务部予以付款。
4、付款后,采购部采购员全程跟踪直至货物全部送至项目部办理入库;并及时向材料供应商获取购货发票送至总经理签字后交至财务入帐。
(二)先货后款的货物采购□首批货物的采购:1、公司采购部必须在总经理授权下与供货方签订供需合同。
2、公司采购部采购员根据合同,综合商务部大多数人意见,并经商务部经理审核签字向供货方下发正式订单。
3、下发正式订单后,采购部采购员全程跟踪直至货物全部送至项目部办理入库;并及时向供货方索要购货发票并转交至物资部。
4、采购部采购员材料采购部负责人和预算部负责人核实签字后的购货发票至财务部填写请款单,经财务部经理签字核准、总经理在对请款单、发票予以核批后返至财务部予以付款和入帐。
□后期货物的补货:1、项目部(库管、工程师、项目经理)根据库存及业务需要拟下经项目经理签字的材料采购申请计划。
2、材料采购申请计划送至公司采购部,采购部负责人和预算部负责人核实签字后下发给采购员,采购员下单给相应材料供应商。
3、下发正式材料采购订单后,采购部采购员全程跟踪直至货物全部送至项目部办理入库;并及时向供货方索要购货发票。
4、采购部采购员根据《工程项目材料采购流程和有关规定》办理材料结算十、采购相关样表附件一:供货通知书(适用于未签署供货合同)供货通知书公司:我司根据实际需要,考虑到项目急需要首先进行施工建设,该部位的材料用量不大,虽然供货合同未签订,但请贵司积极配合。
请贵司按下表所列材料(设备)名称、品牌、型号、规格、数量、交货日期向我司指注:1.具体单价按今后双方所签定的合同及附件《产品及价格清单》。
2.自本供货通知书送达之日起 1 工作日内,请贵司将经盖章确认的本通知书以传真方式送我方经办人备案,并在5工作日内将原件送达我方。
购货单位:供货单位:公司名称:公司名称:经办人:确认人:联系电话:联系电话:负责人:传真号码:传真号码:日期:日期:附件二:供货通知书(适用于已签署供货合同)供货通知书公司:我司根据实际需要,以年月日签订的《工程材料(设备)供货合同》为依据,请贵司按下表所列材料(设备)名称、品牌、型号、规格、数量、交货日期向我司指定的交货地点送货。
注:1.具体结算单价按双方所签定的合同附件《产品及价格清单》。
2.自本供货通知书送达之日起 1 工作日内,请贵司将经盖章确认的本通知书以传真方式送我方经办人备案,并在 5 工作日内将原件送达我方。
购货单位:供货单位:公司名称:公司名称:经办人:确认人:联系电话:联系电话:负责人:传真号码:传真号码:日期:日期:附件三:材料(设备)收料单以上材料(设备)已供货至购货单位交货地点;具体结算价格按双方所签定的合同附件《产品及价格清单》。
购货单位:供货单位:经办人:确认人:负责人:联系电话:联系电话:确认日期:日期:注:本原件一分两份,供货单位持一份,购货单位持一份;附表四:月度材料(设备)款汇总表月度材料(设备)款汇总表项目名称:时间:说明:各类材料的《材料(设备)收料单》原件作为本表的附件附后。
附件共份。
购货单位:(公章)供货单位:(公章)公司名称:公司名称:经办人:经办人:负责人:负责人:联系电话:联系电话:日期:日期:注:本原件一分两份,供货单位持一份,购货单位持一份;材料/用品申购单项目名称:申请人:申购日期:201年月日收料单№送货人:仓库:收料员:质检员(专业人员):备注:一式三联单;第一联项目部留存;第二联会计记账;第三联供货单位留存;领料单№领料项目:日期:年月日项目经理:主管施工:仓库发料员:领料班组:领料人:备注:一式三联单;第一联仓库留存;第二联会计记账;第三联施工单位。