2015年招待费预算表格
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2015年收支预算表

公务用车运行维护费
**合计
53.7
2.5
51.2
1部门Biblioteka 级53.72.551.2
2
所属单位1
3
所属单位2
编制说明:
一、因公出国(境)费预算万元。包括工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食
补助费、杂费、培训费等支出。
二、公务用车购置及运行维护费预算万元。包括公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
35.00
文史工作经费
125.00
委员学习培训费
20.00
委员活动费
50.00
办公设备购置等经费
20.00
三、结转下年
收入合计
1171.92
支出合计
1171.92
2015年“三公”经费支出预算表
编制单位:胶州市政协办公室单位:万元
序号
单位名称
合计
公务接待费
公车用车购置及运行维护费
因公出国(境)费
公车用车购置费
三、公务接待费预算万元。包括按规定开支的各类公务接待支出。
2015年收支预算表
编制单位:胶州市政协办公室单位:万元
2015年预算收入
2015年预算支出
项目
预算
项目
预算
一、经费拨款(补助)收入
1171.92
一、基本支出
871.92
二、非税收入
人员支出
797.07
三、上年结转收入
商品和服务支出
74.85
二、项目支出
300.00
政协全会专项经费
50.00
政协常委会等会议经费
**合计
53.7
2.5
51.2
1部门Biblioteka 级53.72.551.2
2
所属单位1
3
所属单位2
编制说明:
一、因公出国(境)费预算万元。包括工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食
补助费、杂费、培训费等支出。
二、公务用车购置及运行维护费预算万元。包括公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
35.00
文史工作经费
125.00
委员学习培训费
20.00
委员活动费
50.00
办公设备购置等经费
20.00
三、结转下年
收入合计
1171.92
支出合计
1171.92
2015年“三公”经费支出预算表
编制单位:胶州市政协办公室单位:万元
序号
单位名称
合计
公务接待费
公车用车购置及运行维护费
因公出国(境)费
公车用车购置费
三、公务接待费预算万元。包括按规定开支的各类公务接待支出。
2015年收支预算表
编制单位:胶州市政协办公室单位:万元
2015年预算收入
2015年预算支出
项目
预算
项目
预算
一、经费拨款(补助)收入
1171.92
一、基本支出
871.92
二、非税收入
人员支出
797.07
三、上年结转收入
商品和服务支出
74.85
二、项目支出
300.00
政协全会专项经费
50.00
政协常委会等会议经费
公司招待费用标准表

行政管理部
xxxx年xx月xx日
公司招待费用标准表公司源自待标准参照:接待项目单位
一级标准
二级标准
三级标准
特殊接待
备注
就餐
人/元
100
80
6
总经理确定经由总经办办理相关手续并备注
中、晚餐
住宿
标间/元
400~500元
200~400元
100~200元
含早
车辆
台
轿车
一般车辆
无
附公务用车申请单
对应合作
酒店
XX酒店
XX酒店
XX酒店
住宿标准
大床房
(1.8米床)
标间
(单人床两张)
大床房
(1.8米床)
标间
(单人床两张)
大床房
(1.5米床)
标间
(单人床两张)
合约价格(元)
999
999
666
666
333
333
餐饮
XX酒店
XX酒店
XX酒店
XX酒店
XX酒店
人均消费(元)
四合院
(低消200)
精品80-100
80
60
说明:
1.政府主要人员或有总经理、副总陪同人员享受一级标准,特殊接待除外;
2.由部门总监审批,部门经理陪同人员享受二级标准;
3.由部门经理审批,由一般业务人员陪同接待享受三级标准。
4.如需领用烟、酒均需详细填写领料单明确注明品名,有同级接待审批人签字领取。
5.业务接待陪同人员依据来宾人数4人以下最多1人陪同,5~10人最多2人陪同,10人以上最多3人陪同。特殊情况请需在接待单上注明并有同级接待审批人批注。
xxxx年xx月xx日
公司招待费用标准表公司源自待标准参照:接待项目单位
一级标准
二级标准
三级标准
特殊接待
备注
就餐
人/元
100
80
6
总经理确定经由总经办办理相关手续并备注
中、晚餐
住宿
标间/元
400~500元
200~400元
100~200元
含早
车辆
台
轿车
一般车辆
无
附公务用车申请单
对应合作
酒店
XX酒店
XX酒店
XX酒店
住宿标准
大床房
(1.8米床)
标间
(单人床两张)
大床房
(1.8米床)
标间
(单人床两张)
大床房
(1.5米床)
标间
(单人床两张)
合约价格(元)
999
999
666
666
333
333
餐饮
XX酒店
XX酒店
XX酒店
XX酒店
XX酒店
人均消费(元)
四合院
(低消200)
精品80-100
80
60
说明:
1.政府主要人员或有总经理、副总陪同人员享受一级标准,特殊接待除外;
2.由部门总监审批,部门经理陪同人员享受二级标准;
3.由部门经理审批,由一般业务人员陪同接待享受三级标准。
4.如需领用烟、酒均需详细填写领料单明确注明品名,有同级接待审批人签字领取。
5.业务接待陪同人员依据来宾人数4人以下最多1人陪同,5~10人最多2人陪同,10人以上最多3人陪同。特殊情况请需在接待单上注明并有同级接待审批人批注。
2015年部门预算公开表格(附表1-4)

附表4
单位:万元
2015年“三公经费”预算财政拨款情况表
单位名称:(盖章)
说明:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
4.2015年“三公”经费预算××万元,比上年减少××万元。
同比减少××%。
5.填表人: 联系电话: 1.因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
3.公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
2015年度费用预算计划表-样表

备 2、各部门费用预算主要项目(详见邮件通知,通知中列出参考项目,各部门可根据部门实际发生的费用项目自行添加); 注 3、费用预算计划报表提交时间:请各部门负责人在2014年11月26日(下周三)17:30前提交部门2015年度费用预算计划报表;
4、提交方式:请各部门负责人将《部门2015年度费用预算计划表》电子版发集团人力资源及行政部***邮箱(***)备查,同时抄送集团人力资源及行政部总监**箱(***)及董事 ***邮箱(***)。
***有 限 公 司
***部/***厂2015年度费用预算计划报表
报告人
职务
报告日期:
序 号 费用预算项目
1月-12月费用预算(¥元)
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月 11月 12月 小计
1
2
3
45678910
11
12
合计
1、2015年度(1-12月)费用预算标准:请各部门负责人参照2014年度(1-12月)实际费用额度的基础之上,根据2015年度本部门工作计划的实际需要作出适当的调整;
2015年部门收支预算总表

2.公务接待费
18.19
-24%
3.公务用车购置及运行费
29.23
+9%
其中:公务用车购置费
公务用车运行费
29.23
+9%(车况差,维修费用增大
注:预算数资金来源为所有财政拨款
56.4
56.4
2290499
其他政府性基金支出
100
100
注:1、科目细化至功能分类的项级科目;2、财政拨款支出包括公共财政预算拨款支出和政府性基金预算拨款支出。
2015年“三公”经费公共财政拨款预算表
部门名称林业局(汇总)
单位:万元
项目
2015年预算数
比上年增减(%)
合计
47.42
-6%
1.因公出国(境)费
30.55
2130209
森林生态效益补偿
560
560
2130211
动植物保护
10
10
2130234
林业防灾减灾
276.1
276.1
2130213
林业执法与监督
11.62
11.62
2130216
林业检疫检测
5.4
5.4
2130206
林业技术推广
3
3
2130208
森林资源监测
312
312
2130299
其他林业支出
2015年部门收支预算总表
部门名称林业局(汇总)
单位:万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款
2419.34
一、213农林水支出
2319.34
二、专户资金
21302林业
18.19
-24%
3.公务用车购置及运行费
29.23
+9%
其中:公务用车购置费
公务用车运行费
29.23
+9%(车况差,维修费用增大
注:预算数资金来源为所有财政拨款
56.4
56.4
2290499
其他政府性基金支出
100
100
注:1、科目细化至功能分类的项级科目;2、财政拨款支出包括公共财政预算拨款支出和政府性基金预算拨款支出。
2015年“三公”经费公共财政拨款预算表
部门名称林业局(汇总)
单位:万元
项目
2015年预算数
比上年增减(%)
合计
47.42
-6%
1.因公出国(境)费
30.55
2130209
森林生态效益补偿
560
560
2130211
动植物保护
10
10
2130234
林业防灾减灾
276.1
276.1
2130213
林业执法与监督
11.62
11.62
2130216
林业检疫检测
5.4
5.4
2130206
林业技术推广
3
3
2130208
森林资源监测
312
312
2130299
其他林业支出
2015年部门收支预算总表
部门名称林业局(汇总)
单位:万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款
2419.34
一、213农林水支出
2319.34
二、专户资金
21302林业
2015年度收入支出预算总表

2015年度收入支出预算总表
公开01表
2015年度收入预算表
公开02表
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,本表不含“政府性基金预算财政拨款收入”。
2015年度支出预算表(资金来源)
公开03表
注:本表反映部门本年度各项支出情况,本表不含“政府性基金预算财政拨款支出”。
2015年度支出预算表(支出项目)
公开04表
注:本表反映部门本年度各项支出情况,本表均不含“政府性基金预算财政拨款支出”。
2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出表
公开05表
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支预算情况,与部门预算中政府性基金表相一致。
说明:鄂托克前旗机构编制委员会办公室没有政府性基金预算
2015年度“三公”经费财政拨款预算表
公开06表
注:“20××年度预算数”指“三公”经费当年公共财政预算安排数,包含基本支出和项目支出中的数据,与部门预算中“三公”经费表相一致。
部门2015年收支预算总表

经营收入
4、债务项目支出
其他收入
5、其他各项支出
本 年 收 入 小 计
1,384.3
加:部门财政性资金结转
用事业单位基金弥补收支差额
收 入 合 计
1,384.3
支 出 合 计
1,384.3
1,384.3
1,384.3
部 门 2015 年 收 支 预 算 总 表
单位名称:河南省人民政府驻北京办事处 单位:万元
收 入
支 出
项 目
金 额
项 目
合计
用事业单位基金弥补收支差额
部门结转资金
本年支出小计
小计
一般公共预算
中央专项转移支付
政府性基金
专户管理的教育收费
事业收入(不含教育收费)
经营收入
其他收入
财政拨款
纳入预算管理的行政事业性收费
专项收入
国有资产资源有偿使用收入
债务收入
其他一般公共预算收入
非本级财政收入
其他收入
一般公共预算
财政拨款
1,384.3
一、基本支出
1,254.3
1,254.3
1,254.3
纳入预算管理的行政事业性收费
1、工资福利支出
668.8
668.8
327.9
327.9
327.9
国有资产资源有偿使用收入
3、对个人和家庭的补助
257.6
257.6
257.6
债务收入
二、项目支出
130.0
130.0
130.0
其他一般公共预算收入
(一)一般性项目
130.0
130.0
130.0
中央专项转移支付
4、债务项目支出
其他收入
5、其他各项支出
本 年 收 入 小 计
1,384.3
加:部门财政性资金结转
用事业单位基金弥补收支差额
收 入 合 计
1,384.3
支 出 合 计
1,384.3
1,384.3
1,384.3
部 门 2015 年 收 支 预 算 总 表
单位名称:河南省人民政府驻北京办事处 单位:万元
收 入
支 出
项 目
金 额
项 目
合计
用事业单位基金弥补收支差额
部门结转资金
本年支出小计
小计
一般公共预算
中央专项转移支付
政府性基金
专户管理的教育收费
事业收入(不含教育收费)
经营收入
其他收入
财政拨款
纳入预算管理的行政事业性收费
专项收入
国有资产资源有偿使用收入
债务收入
其他一般公共预算收入
非本级财政收入
其他收入
一般公共预算
财政拨款
1,384.3
一、基本支出
1,254.3
1,254.3
1,254.3
纳入预算管理的行政事业性收费
1、工资福利支出
668.8
668.8
327.9
327.9
327.9
国有资产资源有偿使用收入
3、对个人和家庭的补助
257.6
257.6
257.6
债务收入
二、项目支出
130.0
130.0
130.0
其他一般公共预算收入
(一)一般性项目
130.0
130.0
130.0
中央专项转移支付
表一2015年收支预算总表

10974.75
行政运行
1039.33
其他城乡社区管理事务支出
9935.42
城乡社区公共设施
480
其他城乡社区公共设施支出
480
城乡社区环境卫生
8547.03
城乡社区环境卫生
8547.03
其他城乡社区支出
287.18
其他城乡社区支出
287.18
社会保障和就业支出
605.98
行政事业单位离退休
605.98
七、结转下年
收入总计
22610.95
支出总计
22610.95
归口管理的行政单位离退休
61.83
事业单位离退休
544.15
住房保障支出
216.01
住房改革支出
216.01
住房公积金
116.17
购房补贴
99.84
本年收入合计
22610.95
本年支出合计
22610.95
六、上级补助收入
五、对附属单位补助支出
七、用事业基金弥补收支差额
六、上缴上级支出
八、上年结转、结余
表一:2015年收支预算总表
单位名称:盐田Leabharlann 城市管理局单位:万元收入支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政预算内拨款
22610.95
节能环保支出
1500
二、财政专户拨款
环境保护管理事务
1500
三、事业收入
其他环境保护管理事务支出
1500
四、事业单位经营收入
城乡社区支出
20288.96
五、其他收入
城乡社区管理事务
行政运行
1039.33
其他城乡社区管理事务支出
9935.42
城乡社区公共设施
480
其他城乡社区公共设施支出
480
城乡社区环境卫生
8547.03
城乡社区环境卫生
8547.03
其他城乡社区支出
287.18
其他城乡社区支出
287.18
社会保障和就业支出
605.98
行政事业单位离退休
605.98
七、结转下年
收入总计
22610.95
支出总计
22610.95
归口管理的行政单位离退休
61.83
事业单位离退休
544.15
住房保障支出
216.01
住房改革支出
216.01
住房公积金
116.17
购房补贴
99.84
本年收入合计
22610.95
本年支出合计
22610.95
六、上级补助收入
五、对附属单位补助支出
七、用事业基金弥补收支差额
六、上缴上级支出
八、上年结转、结余
表一:2015年收支预算总表
单位名称:盐田Leabharlann 城市管理局单位:万元收入支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政预算内拨款
22610.95
节能环保支出
1500
二、财政专户拨款
环境保护管理事务
1500
三、事业收入
其他环境保护管理事务支出
1500
四、事业单位经营收入
城乡社区支出
20288.96
五、其他收入
城乡社区管理事务