工程质量红线检查表(2019年版)

合集下载

碧桂园地产集团 工程管理【项目总培训第九课】“十条红线”检查

碧桂园地产集团  工程管理【项目总培训第九课】“十条红线”检查



2
2 2
1、外窗未按要求填塞或存在渗漏
2
4 5 6 7 8
9 10
观感红线
安装红线 材料红线
外(窗按户施)工
室内观感 室外观感 几何尺寸 成(品按户保)护 (给电交排气付阶水安段、装) (材按批料)
2、外窗未按要求进行淋水试验 (((((((破破破阀堵分3筋123外121231231、、、、、、、、、、、、、损损损门头户采采采采采采采、墙严严严电用用用用用用用、、外天墙地抹顶门木橱管户户使工电重重重箱巡巡巡巡巡巡巡堵下板窗地内内窗花柜道用面面灰检检检检检检检头水,,,、程缆水板未框给电洞、井方工工工表表表表表表表渗道不不不开等[[[[[[[漏渗可可可关按平、排气口家(正程程程表表表表表表表)漏修修修、、按设度水门尺具(性二三三三三二二复复复堵、插层按-------计窗寸、(1222211塞座堵)户]]]]]]]按漏塞中中中中中中中指扇洁)户电的的的的的的的具定)合合合合合合合或格格格格格格格率率率率率率率非,,,,,,,甲低低低低低低低指于于于于于于于6666686品0000000%%%%%%%牌为为为为为为为触触触触触触触材碰碰碰碰碰碰碰料红红红红红红红线线线线线线线()))))))钢 2、存在偷工减料行为
“十条红线”检查表区域:源自项目:总包单位:标段名称:
抽检位置:
序号 类别 项目
重点检查内容
每录色发一区现个域一“时处0”判/户,定不为当合触“格碰0”从该记左项录往红至右线深记 触打碰“红√线” 扣标分准 扣分
1、主体结构安全(砼、钢筋、模板支撑等)
2、对产生较大质量缺陷未按要求修补
1 2
结构红线
主及(体按安处结全)构 砌体灰、抹
(((①②③④⑤3412、、、、临外防卸主采采采边脚护料安用用用施楼砌抹防手棚平全巡巡巡板工灰体护台通检检检架工厚环工(道表表表整等[[[程度境程表表表层存二二二缺---在失122]]]多中中中重于的的的大5合合合处安格格格)率率率全,,,隐低低低患于于于688000%%%为为为触触触碰碰碰红红红线线线)))

6月份工程质量红线检查表

6月份工程质量红线检查表

定性,牢固性,是否按专项施工方案
要求的工序施工作业。九、检查监理
分站监理日记、旁站监理记录、隐蔽
工程验收记录、试验检测台帐及检测
报告
肖智、白 万贵、范 仕敏、管 玲、房玉 兵、李工

阿富准铁 路
一、G216立交1号特大桥、G216立交2号特大桥、 S239刚钩连续梁中桥、路基填料。二、监理人员 旁站不到位或现场随意签认检查现场监理工程师 、监理员是否按本月监理实施细则和旁站计划对 对关键部位或关键工序进行全过程监督。三、检 查受检工点的签认资料与监理日记、旁站记录是 否相符,是否存在随意签认情况四、检查受检工 点的见证、平行试验是否齐备检测报告是否真实 。五、检查隐蔽工程检查记录影像资料是否齐备 。六、检查前期各级检查发现问题的整改情况。 七、检查是否存在转包和违法分包情况。
安全
施工图要求。三、检查现场监理人员 是否进行日常巡检、见证及平行检测 试验监理工作,四、检查现场监理人 员每天监理日记、旁站监理记录、施 工日记记录是不一致。五、见证及监 理试验检测报告是数据与施工单位相 符,报告内容是否齐全、报告数据是 否真实。六、检查现场监理人员对工 点隐蔽工程验收记录与影像资料是否 一致,齐全。七、检查前期各级检查 发现问题是否整改落实完成。八、重
6月份工程质量红线检查表
月份 5
检查人
肖智、白 万贵、房 玉兵管玲
、陈璐
肖智、白 万贵、彭 皓、管玲 、房玉兵 、佘新刚
项目名 称
检查标段工点及检查内容
一工区路基附属施工,骨架护坡几何尺寸是否满 足设计要求、二、检查现场监理工程师、监理员 是否按本月监理实施细则和旁站计划对对关键部 位或关键工序进行全过程监督。三、检查受检工 阿富准铁 点的签认资料与监理日记、旁站记录是否相符, 路 是否存在随意签认情况四、检查受检工点的见证 、平行试验是否齐备检测报告是否真实。五、检 查隐蔽工程检查记录影像资料是否齐备。六、检 查前期各级检查发现问题的整改情况。七、检查 是否存在转包和违法分包情况。

2019年度全区建设工程质量安全综合执法检查表(1)【模板】

2019年度全区建设工程质量安全综合执法检查表(1)【模板】

附件:
2019年度全区建设工程质量安全综合执法检查表(1)项目名称:建设单位:
施工单位:监理单位:
工程规模:形象进度:
建设单位签字:项目经理签字:总监理工程师签字:
检查人员签字:检查时间:
2019年度全区建设工程质量安全综合执法检查表(2)项目名称:建设单位:
施工单位:监理单位:
建设单位签字:项目经理签字:总监理工程师签字:
检查人员签字:检查时间:
2019年度全区建设工程质量安全综合执法检查表(3)项目名称:建设单位:
施工单位:监理单位:
建设单位签字:项目经理签字:总监理工程师签字:
检查人员签字:检查时间:。

评分表19版质量检查表,纯土建

评分表19版质量检查表,纯土建

附件1:
标段工程质量检查综合评分表(2019试行版)
区域: 项目: 标段: 总面积: 地下室面积:
施工单位: 施工阶段: 检查时间:
施工单位签名: 项目部签名: 区域工程管理部签名: 集团运营中心工程板块签名: 日期:
附件2:
土建工程质量检查综合评分表(2019试行版)
区域: 项目: 标段: 面积:
施工单位: 检查部位: 检查时间:
施工单位: 项目部: 区域工程管理部: 集团运营中心工程板块: 日期:
附件2-1:
土建工程实测实量评分表(2019试行版)
区域: 项目: 标段: 施工单位: 检查部位: 检查时间:
施工单位签名:
项目部签名:
集团运营中心工程板块签名:
日期:
区域工程管理部签名:
附件2-2
土建工程观感效果评分表(2019试行版)
土建工程观感效果评分表(2019试行版)
施工单位签名: 项目部签名: 区域工程技术部签名: 集团工
施工单位签名: 项目部签名:区域工程管理部签名:集团运营中心工程板块签名: 日 期:
附件7:
工程质量红线检查表(2019试行版)
、 日期:。

质量安全红线管理现场检查表

质量安全红线管理现场检查表
质量安全红线管理现场检查表
项目名称:
被检查单位: 工区 检查时间:
类别
检查内容
检查位置
检查结果
检查人
发现问题及整改要求
备注
工程实体方面
使用不合格电缆,进场电缆未经检验或检验不合格且已敷设安装
建设行为方面
偷工减料、以次充好
地基处理长度不足
地基处理换填深度不够
钢筋强度不满足设计要求
转包和违法分包
违法分包,劳务分包给无资质单位施工
是否存在将房屋建筑工程主体结构的施工分包给其他单位的情况
内业资料弄虚作假
出具混凝土试块强度检验假报告(第三方检测虚假)
隐蔽工程验收资料作假
营线线施工红线
未制定营业线及邻近营业线施工方案,未严格履行审批程序
超计划、无计划施工
施工工序不达标
未按设计文件施工;
未按验收标准及施工规范施工;
危险性较大的分部分项工程无专项方案。如:接触网硬横梁、信号改造专项方案。

铁路工程月份质量安全红线检查表

铁路工程月份质量安全红线检查表

①各施工单位、监理单位月度红线检查方案制定情况, 是否按照要求每月对本标段的在建项目进行全覆盖检查 。②各参建单位月度质量安全红线检查方案必须报监理 质量安全红线 单位审批后,上报公司备案后按照公司审核批准后的《 管理 质量安全红线管理办法》组织开展本标段的红线检查工 作。③各参建单位自查发现的红线问题是否纳入问题库 管理,是否按要求整改,对责任部门及责任人是否有相 应的考核。④质监站、公司红线检查问题库整改情况。
筋笼下笼前对已经焊接好的吊筋长度进行实测实量,确 保吊筋满足质量要求。 1、现浇满堂支架施工不进行专项设计,不按设计要求 施工。2、检查方案的编制、审核、审批情况,论证的 专家意见及采纳情况,方案交底,过程实施情况和检查
现浇满堂支架 验收情况。3、检查现浇梁满堂支架地基处理是否按照 施工 设计参数实施。4、现浇梁满堂支架是否按设计要求进 行预压;5、选用的主要材料规格型号和布设方式是否
1
12月8日12月18日
PJS2标; SDJC1SDJC2标;
工程实体 方面
是否考虑钢筋下料和焊接接头长度,防止钢筋笼长度不 足。5、钢筋笼出厂前进行检查并挂牌做好标识,标识 包括部位、编号、长度。6、下笼前技术员是否对现场
检查J1-J4
钢筋笼进行检查复核,下笼时现场技术员和施工员是否
标监理站。
全程监控,对焊接接头质量进行检查确认。最后一节钢
①重点整治违章蛮干,违章指挥;②无计划、超范围施 工;③施工方案、安全协议是否齐全,营业线施工方案 营业线施工安 、施工安全保证措施是否落实;④营业线施工机具、路 全管理 料侵限等问题。⑤施工区域与行车区域是否采取硬隔离 措施。⑥是否与设备管理单位共同现场踏勘,对构筑物 、隐蔽物相互签认,划定保护区域。
检查S1-S6

工程项目红线控制内容检查表

工程项目红线控制内容检查表
(签字)
2、施工现场钢筋加工棚、施工通道防护、电梯井门洞防护、施工升降机底层防护棚、施工升降机平层停靠防护门、卸料平台未使用集团定型化、工具化防护设施的(A类使用率100%、B类项目使用率≥70%、C类项目使用率≥50%);
3、砌筑、装修时,超前拆除防护设施的。
7
施工用电
1、未使用工具化配电柜、配电箱的;
2、未正确建立TN-S临时用电系统的。
8
起重机械
1、起重作业无起重司索信号工的;
2、采用螺纹钢焊制吊斗的。
9
质量管理
1、建筑材料无进场验收记录及见证取样和送检记录的;使用不合格材料的;
2、抽查最近1个月的现浇混凝土结构钢筋保护层厚度,板负筋保护层厚度合格率低于50%的。
10
生产进度与统计
1、虚报产值的。
检查组
组长
(签字)
被检单位
分管领导
1、专项方案未编审的;
2、超规模危大方案未论证的;
3、落地式脚手架基础未硬化的;
4、外脚手架未验收投入使用的。
4
基坑工程
1、专项方案未编审的;
2、超规模危大方案未论证的。
5
模板支架
1、专项方案未编审的;
2、超规模危大方案未论证的;
3、模板支架“方案、现场、验收”不一致的。
6
高处作业
1、作业层临边、洞口无防护的;
3、交底或安全检查资料不真实的(抽查最近一周资料)。
1、各分部分项工程应满足红线控制基本内容要求。
2、符合的分部分项工程在结论栏打“√”,进入检查打分环节。
3、不符合的分部分项工程在结论栏打“×”,该分部分项工程计零分。
2
文明施工
1、未按《手册》规定布置大门和围挡的;

某项目现场质量管理红线标准管控表

某项目现场质量管理红线标准管控表

某项目现场质量管理红线标准管控表
未运行原材料进场复检、验收制度;使用□未经检测或□性能检测不合格批次保温、钢筋材料等;正确运行原材料进场复检、验收记录;
配备相应的检测仪器;
按合同材料清单,对进场材料验收及复检,检测合格报告后方可使用;管理依据:专项方案、技术交底、原材料进场验收、产品交接检
依据《实测实量作业指导书》
□地下室后浇带、□施工缝、穿墙套管未设置止水构造措施或设置不规范,□有抗渗要求部位的剪力墙未使用止水螺杆;识别需要使用止水钢板及止水螺杆的部位,产生识别清单和记录图纸;进合设计要求;
对应部位是否使用止水钢板和止水螺杆;
检查相应位置止水钢板露出长度是否符合要求;
管理依据:深化设计、专项方案、技术交底、样板审核、隐蔽验收、实测
□外门、窗框底边及两侧边上翻范围内采用砂浆塞缝,□塞缝明显不密实、严重开裂,发泡剂充填明显不密实、不饱满;深化优化外门窗部位,结构压槽窗企口;
底部
封堵完成后,需要进行外窗淋水试验,并留存相应水印照片资料;
管理依据:深化设计、原材料进场验收、样板审核、实体检试验、产品交
□栏杆高度不符合设计要求,□竖向净空尺寸大于0.11m,□临空防护栏杆离地面或屋面 0.1m 高度内未留设反坎;窗台防护高度不足 0.9m;□临空栏杆玻璃未按规范使用夹层玻璃;刚度不满足规范要求;楼梯栏杆高度不低于

建筑临空处栏杆,临空高度在
杆高度不应低于
窗台高度小于
等于
临空栏杆离地面或屋面
栏杆刚度:栏杆刚度应满足规范或设计要求;采用现场焊接的构件需进行管理依据:原材料进场验收、样板审核、实体检试验、产品交接检。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

防要求
求,或未作蓄水试验,即触碰红线,
5.0
②防水施工后存在渗漏(30%)
③ 存在结构裂缝(50%)
(3)外墙(按户) 存在渗漏
(4)外窗施工(按户) 存在渗漏
7
严格执行外墙淋水试验,卫生间、阳露台及屋面蓄水试验 (按户)(不重复扣分)
(1)使用不合格材料(经抽检或投诉、
原材料检验 举报,核实为不合格的)
外墙洞口封堵符合抗渗要求(按4户)
5.0 5.0 5.0
10.0
3.0
5.0 5.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 合计
施工单位签名:
项目部签名:
区域工程管理部:
集团运营中心工程板块签名:
砌体顶塞、挂网严格执行集团两防要求 (按户)(先拉毛后挂网)
3.0
(1)地下室(按板计算)
①防水构造施工及材料标准不符合要
求,或未作蓄水试验,即触碰红线, ②防水施工后存在渗漏(发现6处)
3.0
③ 存在结构裂缝(肉眼可见10处)
两防
(2)卫生间、厨房、阳露台、屋面(按
底线 防水及构造工程 户)
6
严格执行集团两 ①防水构造施工及材料标准不符合要
每发现一处/户不合格从左往右记 录“0”,当“0”记录至深色区域
时判达到定扣分标准
达到扣 分标准 打“√

扣分标 准 10.0 10.0
10.0
扣分
砂浆不大于10mm且合格率大于等于80%(一块 板一直用一个孔)
3.0
5
砌体顶砖、挂网 严格执行集团两 防要求
交付前必须进行 模拟验收及整改 (按户)
模拟验收至少应在交付前一个月进行, 问题关闭率大于80%
挡水石、门槛砖(石)必须湿铺贴(按5户)
外墙石材、面砖安装及粘结牢固(按4处)
10
重点 工艺
栏杆安装牢固,强度符合要求(按4户)
控制 卫生间插座PE线与等电位可靠联接(按4户)
斜屋面瓦安装牢固,强度符合要求(按4处)
8
(不重复扣分) (2)原材料存在偷工减料行为(经目测
按照检验批 或工具检查,存在较大范围或普遍性、
过程
系统性问题)
监控 土建移交工作面 (1)土建移交工作面无书面签字记录表
必须验收合格, (2)移交工作存在弄虚作假或实测实量
书面签字确认(按 数据40%与现场不符
9
户)
(3)移交后出现普遍I类质量问题
工程质量红线检查表(2019年版)
区域:
项目:
标段名称:
总包单位:
抽检位置:
序号 1 2
3
类别
结构 安全
重点检查内容
按设计图纸(含有效的变更单)施工(影响结构安全和使 用功能)从结果判断 按国家规范严格执行隐蔽工程验收(不得弄虚作假,缺 失) 确保结构安全(基础工程合格,钢筋工程合格,混凝土强 度)检查原材料、构件检验试验资料和验收资料(不得弄虚 作假,缺失),查看建筑物整体状况,是否有不均匀沉降、 普遍性有规律的开裂等
相关文档
最新文档