项目部质量检查记录表(空白)

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施工现场质量管理检查记录表模板

施工现场质量管理检查记录表模板

施工单位项目负责人: 年月日
总监理工程师: (建设单位项目负责人)
年月日
4 施工图审查情况 图纸自审、会审制度
5 施工组织设计、施 施工组织设计、施工方案及审批手续齐全 工方案及审批
6 施工技术标准
国家及地方规范
7 工程质量检验制度 见证取样制度;施工过程的试验及报告制度;竣工 后的抽查检测制度。
8 现场材料、设备存 现场材料、设备存放与管理制度 放与管理
9
自查结果:
检查结论:
工程名称:
施工现场质量管理检查记录表 编号:
工程 名称
施工许可证
建设 单位
Hale Waihona Puke 项目负责人监理 单位
总监理工程师
施工 单位
项目经理
技术负责人
序号
项目
内容
1 现场质量管理制度 工地质量例会制度;月评比及奖罚制度;三检及交 接检制度;质量与经济挂钩制度。
2 质量责任制
岗位责任制;技术交底制度;挂牌制度。
3 主要专业工种操作 电焊工、电工、机械工、钢筋工、瓦工证 上岗证书

项目部质量检查整改记录表

项目部质量检查整改记录表

项目部质量检查整改记录表背景在项目实施过程中,为了确保项目质量,项目部需要进行质量检查。

质量检查过程中,发现存在质量问题时,需要及时整改,保证项目质量达标。

为了记录质量检查和整改情况,项目部需要建立“质量检查整改记录表”。

目的这个文档的目的是记录项目部质量检查和整改情况,为项目实施提供有力的支持。

通过记录问题、原因和整改措施,可以及时发现问题并加以解决,提升项目质量。

内容“质量检查整改记录表”应包含以下内容:1. 检查时间记录质量检查的时间。

2. 检查内容记录本次质量检查的内容。

3. 质量问题记录本次质量检查中发现的问题。

需要包括问题的描述、位置和影响等信息。

4. 原因分析对于每个质量问题,应进行原因分析,确定问题产生的原因。

原因分析可以采用“5W2H”方法(即What、Why、Where、When、Who、How、How much),或是其他方法。

5. 整改措施针对每个质量问题,应制定相关的整改措施,并确定责任人和整改期限。

整改措施需要具体可行,确保质量问题得到彻底解决。

6. 整改结果记录对于每个质量问题的整改结果。

确认整改措施是否到位、是否解决了质量问题。

7. 质量状态记录整改后的质量状态。

如果整改彻底,问题被解决,那么质量状态应该得到了提升。

如果存在问题未得到彻底解决,那么质量状态应该保持不变或得到下降。

使用方法在项目实施过程中,根据实际情况进行质量检查。

检查过程中,记录检查时间、内容和发现的问题等。

对于每一个问题,进行原因分析,制定可行的整改措施,并确定责任人和整改期限。

在整改完成后,记录整改结果和质量状态。

通过记录和跟踪记录表,实现对于问题的全面掌控和彻底解决,提升项目的整体质量。

总结通过建立“质量检查整改记录表”,能够全面记录质量问题、整改措施和结果,提升项目的整体质量水平。

在实际使用过程中,应严格按照要求记录和跟踪记录表,及时发现和解决问题。

工程质量检查记录表

工程质量检查记录表
过程标识
施工部位标识齐全、质检员日记、工地周检记录齐全、发现问题及时下达隐患整改通知单, 并监督整改
10
6
特殊过程质量控制
施工方案齐全、有效:技术交底齐全、有针对性,签字齐全;操作人员持证上岗,过程检查 记录齐全
10
7
检验批主控项目
主控项目符合验收规范规定,出现问题及时处理
10
8
检验 批一般项目
工程名称:
工程质量检查记录表
施工单位:
年月日
序号
检查项目
检查内容
应得分 实得分
备注
1
质量保证体系
质量保证体系健全,质量管理制度健全
5
2
质量目标
质量目标明确,有切实可行的落实措施
5
3
工序质量控制
工序交接验收手续齐全,施工质量控制良好
5
4 分项工程、质量样板应用
样板开路制度、交底健全、各项验收资料齐全,“四新技术”施工记录齐全
5
12
统计技术
QC活动开展及时,资料齐全、完善。
5
合计
得分率:
符合验收规范规定,出现问题及时处理,记录齐全
10
9
分部(子分部)及竣工工程 验收
资料齐全、按规定程序办理验收,提出问题及时整改
10
10
纠正及预防措施
对重复出现的问题或质量通病制定预防措施;严重不合格按规定及时上报;质量例会制度健 全,记录齐全。
10
11
防护交付
门窗及高档装饰材料保护措施齐全;工程竣工交付前,成品保护措施齐全,工程交付符合有 关规定。

项目专项质量检查记录表

项目专项质量检查记录表
序号
检查项目
检查内容
检查情况
1
模板支撑
模板支撑、支柱体系应该牢靠、稳固。钢管横杆、立杆间距符合规范要求。
2
模版拼接
模板的接缝不应漏浆
3
模板安装
现浇结构模板安装的偏差应符合规范要求,模板按要求起拱。
4
其他要求
模板应光滑,不得有起皮、毛糙现象
检查意见:
检查人:年月日
模板加工及安装专项质量检查记录
施工单位:中国建筑第六工程有限公司工程名称:银川市兴庆区唐徕小区银托厂家属院及周边棚户区改造工程B-15#商住楼
序号
检查项目
检查内容
检查情况
1
混凝土浇筑
墙柱根部施工缝处,在浇筑前是否铺5cm厚与混凝土配合比相同的水泥砂浆或细石混凝土。
2
混凝土振捣
振捣是否均匀、密实,有无漏振现象。钢筋是否位移。振捣器数量配置是否合理。
3
混凝土成型
混凝土外观存在蜂窝、孔洞、露筋、夹渣等缺陷。
4
混凝土养护
对墙柱构件是否采用薄膜包裹、梁板是否按时浇水派专人进行养护
序号
检查项目
检查内容
检查情况
1
混凝土浇筑
墙柱根部施工缝处,在浇筑前是否铺5cm厚与混凝土配合比相同的水泥砂浆或细石混凝土。
2
混凝土振捣
振捣是否均匀、密实,有无漏振现象。钢筋是否位移。振捣器数量配置是否合理。
3
混凝土成型
混凝土外观存在蜂窝、孔洞、露筋、夹渣等缺陷。
4
混凝土养护
对墙柱构件是否采用薄膜包裹、梁板是否按时浇水派专人进行养护
2
钢筋加工
受力钢筋的弯钩和弯折应符合要求,箍筋弯钩形式,钢筋调直,钢筋加工的形状、尺寸应符合设计要求。

项目质量检查记录表

项目质量检查记录表
3
未组织扣3分,敷衍了事扣1分。
3
27
质量信息
定期统计质量报告单(记录表),按要求上报汇总.
2
未统计扣2分,未及时上报扣1分。
2
说明:每一项目最低为0分,不得倒扣。
本表真实性、准确性已由项目部开会审定。
检查人:评分人:项目经理:时间:2018年08月30日
项目质量检查记录表
序号
考核内容
标准分值
扣分标准
考核分数
1
质量目标
不发生质量事故。
6
发生一般事故扣6分/次;较大以上事故,不合格.
6
2
不发生质量事故瞒报、谎报、拖延行为。
4
如有以上行为扣4分。
4
3
无投诉。
4
一次2分.
4
4
合格率达到《施组》及其他要求,优良合格率达标.
6
未达到《施组》标准扣6分,其余未达到扣2分。
2
12
分包管理
施工方应符合本次工程需求(资质).
3
不符合扣3分.
3
13
定期查看其履约情况对已施工处质检,进行评价并保存记录。
3
未评价扣3分,不记录或记录不全扣1分。
3
14
施工队应委派专人(质检员),巡视现场且记录齐全。
3
未配备专人扣3分,敷衍了事、记录不全扣2分。
1
15
原材料以及设备管理
对材料、设备进行验收,验收的过程、记录、标识应符合相关规定。
4
19
施工日志,专项施工记录等保存齐全.
3
记录不全扣3分。
3
20
按照有关标准的周期校准监测设备,建立台帐标识其校准状态.
3

项目部质量检查整改记录表

项目部质量检查整改记录表

整改要求:
1、 2、 3、
整改期限 整改责任人
复 查 意 见
检查日期:
4天
整改班组(部门)
项目安全员
2009 年 2 月 15 日 叶波
复查人签名:
复查日期:
年 月日
项目部质量检查整改记录表
AQ2.3.2.1 工程名称:广州康臣药业有限公司新厂质检办公楼 施工单位:广东省第一建筑工程有限公司编号:004
整改要求:
1、原材料必须按图纸要求进行预埋;
2、防雷焊接长度必须按设计图纸及规范要求施工,焊接长度应为:双面焊接 6d,单面焊接 10d。
整改期限 整改责任人
在 08.9.25 早上 8:00 前整改好
检查日期: 整改班组(部门) 项目安全员
2008 年 9 月 23 日 水电施工队 叶波
复 查 意 见
复查人签名:
复查日期:
年 月日
项目部质量检查整改记录表
AQ2.3.2.1 工程名称:广州康臣药业有限公司新厂质检办公楼 施工单位:广东省第一建筑工程有限公司编号:002
检查 人员 签名
姓名 部门 职务(职称)
徐虎 施工部 施工工长
吴健勇 项目部 项目经理
邱李寿 施工部 施工员
叶波 质安部 质安员
检查情况存在的隐患:
项目部质量检查整改记录表
AQ2.3.2.1 工程名称:广州康臣药业有限公司新厂质检办公楼施工单位:广东省第一建筑工程有限公司编号:001
检查 人员 签名
姓名 部门 职务(职称)
黄建太 施工部 施工工长
吴健勇 项目部 项目经理
肖川 施工部 施工员
检查情况存在的隐患:
1、原材料未按图纸要求进行预埋。 2、防雷焊接长度未按设计图纸及规范要求施工。

质量检查记录(表格)

质量检查记录(表格)

质量检查记录(表格)日期: [填写日期]
项目名称: [填写项目名称]
检查人员: [填写检查人员姓名]
检查标准
检查结果
安全性
检查结果: [填写安全性检查结果] 可用性
检查结果: [填写可用性检查结果] 效率
检查结果: [填写效率检查结果] 可靠性
检查结果: [填写可靠性检查结果] 完整性
检查结果: [填写完整性检查结果]
兼容性
检查结果: [填写兼容性检查结果]
用户友好性
检查结果: [填写用户友好性检查结果]
总结
检查人员总结: [填写检查人员的总结和建议] 签名
检查人员签名: [检查人员签名]
审核人员签名: [审核人员签名]。

2019年施工单位质量检查表(检查项目部)

2019年施工单位质量检查表(检查项目部)

检查组人员:
受检单位代表:
(检查项目部)
检查结果
备注
日期:
质量检查记录是否齐全
4
质量管理规章 对违反质量管理制度的施工组、作业队是否下发限期整改通知书 制度执行情况 安全技术交底工作是否规范(有针对性)
对劳务协作单位质量检查中发现的问题是否按公司劳务协作管理办法 进行了考核
项目开工前,施工复测、材料和设备入场测试是否有记录
隐蔽工程验收记录是否齐全
测试记录是否齐全
是否有书面的培训考试记录(试卷和统计表)
2
组织质量规范 培训考试情况
参加质量培训人数及占比
劳务协作单位参加质量培训人数及占比
影响工程质量 针对重要过程是否制定控制措施 3 的重要过程卡
控情况 控制措施在现场是否落实(项目部提供证据)
是否按要求和计划进行质量检查
对检查到的问题是否督促整改并复查
质量检查情况是否定期分析、通报、考核
受检单位:
质量检查表(检查项目部)
序号 质量检查项目
检查内容
是否有上级下发的质量管理相关文件、质量规范记名传达学习的记录
质量管理文件 上级下发的质量管理相关文件、量规范记名传达学习文件份数
1 、质量规范学
习情况
上级下发的质量管理相关文件、质量规范记名传达学习的参加人数
记名学习有无劳务分包单位参加,如有则参加人数有多少
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