电梯内部质量审核检查表
电梯的质量与安全的检验记录表

土建交接检验记录表(电梯)
设备进场验收记录表(电梯)
电梯机房(承重梁)安装质量检查表
电梯机房质量检验项目表
电梯机房安全检验项目表
电梯(井道)质量检验项目表
电梯(井道)安全检验项目表
电梯轿厢质量检验项目表
电梯轿厢安全检验项目表
电梯层站门套、地坎安装质量检查记录
电梯底坑技术与安全质量检验项目表
电梯整机质量检验项目表
电梯整机安全检验项目表
整机安装验收检查表(自动扶梯)表18
性能试验检查表(自动扶梯)
单台电梯工程观感质量评定表
上海市建筑科学研究院建设工程咨询监理部电梯安装工程验收检验项目分类表
GB10060-93 表21。
电梯专项检查表

10 升降梯机房内是否干净整洁无杂物;
设备运行
11 自动扶梯踏板是否有断齿或有杂物缠绕情况; 12 自动扶梯两边扶手下玻璃是否有损坏情况;
检查存在问题:
13 自动扶梯扶手带是否完整,无卡顿情况;
电梯使用检查项目表
检查日期:
类别
检查项目
检查项 目编号
检查人员签字: 检查内容
合格标示及 警示标记
1
是否有安全检验合格标志,并按规定固定在电梯的 显著位置,是否在检验有效期内;
2
安全全注意事项和警示标志是否置于易于为乘客注 意的显著位置;
3
升降电梯内设置的报警装置是否可靠,联系是否畅 通;
安全装置
4
升降电梯内呼层、楼层等显示信号系 统功能是轿厢门防夹装置是否可靠;
6
自动扶梯和自动人行道入口处是否有安全开关并灵 敏可靠;
电 梯
7
是否有有效的维保合同,确认维保作业人员能否按 合同及时抵达电梯使用地点;
维保情况 8 是否有维保记录;
检查结果
9 维保周期是否符合规定;
(完整版)电梯使用单位现场监督检查表

电梯使用单位现场监督检查表使用单位名称:(公章)联系人:电话:检查项目检 查 内容检查方法和要求依据条款处罚条款检查情况和存在问题1.1 是否在特种设备投入使用前或使用后30 日内办理了使用登记。
查阅特种设备台账、逐台核查注册登记表。
《特设法》 : 三十三条 《特设法》 : 八十三条 1.2 是否是非法制造的电梯;是否经非法安装、改造、维修。
查阅特种设备台账,抽查技术资料,现场抽查电梯核对。
《特设法》 : 三十二条《特设法》 : 八十四条1.3 已注销、报废的电梯手续是否齐备,是否仍在使用。
电梯报废从数据库调阅注销、报废电梯,查阅注销、报废手续,现场抽查注销、报废电梯是否在用;查阅报废电梯的注销手续日 《特设法》 : 四十八条的,使用单位是否在 30 日内到原使用登记机关办理注销手续。
1 否按照规定期限办理。
使 1.4 停用电梯,是否在停用 30 日内到原使用登记机关办理停用手 从数据库调阅停用电梯,查阅停用电梯的停用申请等手续,用续,是否仍在使用;重新启用前,是否经定期检验合格,并向登记核查是否按规定日期办理停用手续,现场核查已停用电梯是 《省条例》二十条登 机关申请启用。
否在用;重新启用的,查阅检验报告、启用申请。
记1.5 电梯维保单位变更时,使用单位是否持维保合同,在新合同生效后 30 日内到原登记机关办理变更手续,并且更换电梯内维保单 查阅注册登记表、维保合同,核查在登记后是否有变更维保 《电梯使用管理及维单位情况,有变更情况的,检查变更手续。
护保养规则》位相关标识。
1.6 电梯产权单位、 使用单位变更的, 是否履行了变更登记等手续。
从数据库中调阅电梯的产权单位、使用单位是否与当前一《省条例》十九条致,不一致的查阅有关变更手续。
2.1 是否制定有以岗位责任制为核心的电梯使用和运营安全管理 制度,至少包括以下内容:22. 安全操作规程; 1. 相关人员的职责;管4.3. 日常检查制度;维保制度;核查使用单位的管理制度内容是否齐全,以及制度的执行工 《特设法》 : 三十四条《特设法》 : 八十三条理6.5. 定期报检制度;电梯钥匙使用管理制度;作见证。
每月电梯安全审查表

[填写审查结果,根据每个项目的合格与否进行总结]
5.下次审查日期:
[填写下次审查日期]
6.审查人员:
[填写审查人员姓名]
每月电梯安全审查表
1.审查日期:
[填写日期]
2.电梯信息:
-电梯编号: [填写电梯编号]
-电梯品牌: [填写电梯品牌]
-电梯型号: [填写电梯型号]
-电梯所在地: [填写电梯所在地]
3.审查项目:
审查项目
是否合格(是Biblioteka 否)备注电梯控制系统是否正常工作
[填写是否合格]
[填写备注]
电梯上下行是否平稳
[填写是否合格]
[填写备注]
电梯门是否正常开闭
[填写是否合格]
[填写备注]
电梯报警系统是否正常工作
[填写是否合格]
[填写备注]
电梯内部照明是否正常
[填写是否合格]
[填写备注]
电梯楼层指示是否正常
[填写是否合格]
[填写备注]
电梯安全装置是否完好
[填写是否合格]
[填写备注]
电梯紧急停止装置是否正常
[填写是否合格]
[填写备注]
电梯监督检验资料审查表(施工后)

施工单位
施工类别
使用单位
施工地点
设备类别及台数
类别
内容与要求
实际情况
审查结果
审查记录
安
装
资
料
1.施工过程记录和由整机制造单位出具或者确认的自检报告,检查和试验项目齐全、内容完整,施工和验收手续齐全。
□供
□未提供
□符合
□不符合
2.变更设计证明文件(如安装中变更设计时),履行了由使用单位提出、经整机制造单位同意的程序。
3、在本表相应内容审查、检验符合要求后施工单位方可申请电梯整体验收。
□提供
□未提供
□符合
□不符合
3.安装质量证明文件,包括电梯安装合同编号、安装单位安装许可证编号、产品出厂编号、主要技术参数等内容,并且有安装单位公章或者检验合格章以及竣工日期。
□提供
□未提供
□符合
□不符合
改
造
重
大
维
修
资
料
1.施工过程记录和自检报告,检查和试验项目齐全、内容完整,施工和验收手续齐全。
□提供
年月日
注:1、本表一式两份,施工单位和检验机构各执一份,并作为施工单位已提供资料的有效凭证;
2、本表“实际情况”栏由施工单位填写、并在相应的□内打√,“审查结果”和“审查记录”栏由检验机构填写、并在相应的□内打√,补交的资料和提供资料的数量以及其他需要说明的在“审查记录”中注明,不涉及项目在“审查记录”中打“/”;
□提供
□未提供
□符合
□不符合
2.与取得相应资格单位签订的日常维护保养合同。
□提供
□未提供
□符合
□不符合
3.按照规定配备的电梯安全管理和作业人员的特种设备作业人员证。
电梯维保工作质量检查表

附件1 电梯维保工作质量检查表 (曳引电梯)
与对
重
1.本检查表依据《电梯使用管理与维护保养规则》(TSG T5001-2009)、《电梯监督检验与定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001-2009)和《电梯制造与安装安全规范》(GB7588-2003)等相关技术规范制定,适用于乘客电梯、载货电梯安全检查;
2.检查内容说明:专项检查一栏为监督检查人员和使用单位安全管理人员检查项目;设备质量一栏为电梯专业维护保养人员检查项目。
3.填写方法:检查符合时,在“检查情况”一栏内打勾;检查不符合时打叉;无此项时打上“/”。
二.注意事项
非电梯专业维护保养人员不得对电梯设备进行调试、维修等工作。
如检查中涉及功能测试的项目,由电梯维保单位提供测试方案并进行测试。
(机内电梯)检验批质量检验记录表

2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
两导轨内侧间距
±2
1
2
导轨垂直度
L/2000且不大于10
2
3
塔架垂直度
H/1000且不大于20
2
4
齿条垂直度
2
2
注:H为塔架高度,L为导轨长度,单位均为mm
允许偏差项目共测 点,合格 点,合格率 %
施工单位
检验结果
分项工程技术负责人: 质量检查员:
年 月 日 年 月 日
监理单位
(机内电梯)检验批质量检验记录表
单位工程
分部工程
分项工程
检验部位
施工单位
项目负责人
质量检验标准名称及编号
质量标准规定
施工单位检验记录
监理单位检验记录
主要检验项目
1
2
3
一般检验项目
1
机内电梯安装的允许偏差、检验数量和方法应符合以下规定。
允许偏差项目
允许偏差值抽查实测值(㎜)
检验结论
监理工程师: 年 月 日
注: 对于不划分检验批的分项工程,可直接采用本表;
对于实测数据较多的项目,可附施工综合记录。
电梯维保质量检查表

Thy sse nKr upp Ele vato r 蒂森克虏伯电梯0 a.维保记录(风险信号灯)正确摆放,并能正确填写,机房有相应的电气原理图I b.随身携带标准服务记录单,并有正确填写,机房正确存档I c.随身携带常规与专项维保手册快速浏览参考书,熟知使用方法I 1轿厢a.轿内显示、内呼按钮功能正常II b.内呼COP 固定规范,主副COP 或主COP 与残疾人COP 按钮联动点亮正常II a.轿内照明安装规范,照明灯全部点亮无缺失,照明装饰无缺失或破损现象,照明接线不宜采用胶带II b.轿内风扇固定规范正确,无破损缺失,轿内风扇通风口和轿内天花板通风口应对齐II c.轿内空调安装规范牢固,无漏水现象II a.轿壁无明显的缝隙、凹坑,表面无划痕II b.轿厢天花板完好无损、无积尘,电线电缆不散落在天花板上II a.轿内铭牌清晰完好并应标明额定载重、乘客人数、制造厂名或商标II b.故障报修联系警示标识完好(如:服务水晶标贴,物联网96333标识等)II a.确认两台电梯轿厢安全门应相对设置并且路径通道间无隔障I b.确认两台电梯轿厢安全门边缘间距离不大于750mm 和不小于500mm I c.确认工厂提供的轿厢安全门施救用的爬梯及扶手等部件完好无缺失I 2机房a.机房(机器设备间)专用,不得用于电梯以外的其他用途IIb.机房内整洁无杂物堆放,机房通道畅通无阻碍II c.机房照明完好II d.需要人工紧急操作位置前的水平净空面积应不小于0.50m×0.60m II e.机房有完善合适的消火措施,如干粉灭火器II A2.2机房线槽符合要求a.机房线槽固定平直、牢固,线槽进出口和转弯处应加装护口保护,线槽盖板无缺失II a.每台电梯有独立的主开关且易于接近和操作I b.无机房电梯主机附近1M 之内应当设置主开关或停止装置且方便进行操作I c.主开关不得切断轿厢照明和通风、机房照明、电源插座、井道照明、报警装置的供电电路I d.主开关具有稳定的断开和闭合位置,并在断开位置时能用挂锁或其他等效装置锁住,有效防止误操作I e.实际主开关负荷电流和电气图配置相符I a.在主电源输出端,断开任意一相确认断相保护功能有效II b.在主电源输出端,交换任意两相确认错相保护功能有效II a.不同电梯共用机房时,各电梯主开关、主机、控制柜、限速器都有区别的梯号标示I b.主机吊钩限载标识和主机实际自重载荷相匹配,并符合GAD 图纸要求I c.机房门标示、防护罩警示标示、安全回路短接标示、上锁标示等齐全I d.已张贴受困乘客紧急救援程序I A2.6机房附加急停及爬梯、护栏要求 a.曳引机处于机房地面高度500mm 或以上的高台时需在主机1米内附加安装易接近的急停开关并设置护栏及楼梯或台阶,护栏高度应大于900mmI a.机房的通道在任何情况均能安全、方便地使用,而不需经过私人房间通道应设置永久性电气照明II b.机房门不得向房内开启,应当装有带钥匙的锁,可以从机房内不用钥匙打开II a.曳引机运行平稳,无异常噪音,曳引轮外侧面需涂黄色I b.曳引机组清洁无积尘I c.曳引机减速箱(如果有)齿轮油油位正常,并检查齿轮油更换记录I a.控制柜散热排风扇工作正常,各部件清洁无积尘II b.控制柜安装牢固且垂直,下端要封口(无机房不适用)II c.控制柜处应有深度不小于0.70m ,宽度为0.50m 或屏、柜的全宽(两者中的大值),高度不小于2m 的检修空间II a.机房地面有任何深度大于0.50m ,宽度小于0.50m 的凹坑或任何槽坑都已保护覆盖I重要程度复检结果审核结果序号描述初检检验电梯维保质量检查表Quality Checklist for Elevator MaintenanceA0.1维保资料检查资料重要程度:I=关键,Ⅱ=一般, N/A=不适用A1.1轿内显示、内呼按钮功能检查A1.2轿内照明、换气设备检查A1.4轿内铭牌符合要求轿内感观A1.3A1.5轿厢安全门是否符合要求A2.3电梯主开关设置符合要求机房要求A2.1A2.8曳引机检查A2.9控制柜检查A2.4断错相保护A2.7机房的通道、机房门检查机房标识A2.5分公司:项目名称 电梯编号 梯型 楼层数 检验人员 检验日期 维保班组维保主管检验申请单编号产品安全检查Product Safety Check 产品质量检查Product Quality Check。
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18
是否有文件化纠正和预防措施控制?
8.5
19
是否对严重不合格或退货做分析处理?是否发出纠正预防措施报告?
8.5
20
抽查1份纠正措施记录,是否确定原因并有效纠正和预防?
8.5.2
21
检查产品的标识记录是否可实现追溯?
7.5.3
22
说明:审核结果:合格打“√”;严重不合格打“╳”;一般不合格打“○”
9
是否按规定对原材料检验?有无记录?
8.2.4
10
有无明确过程工序检验和监视要求?检验方法和标准是否明确?
8.2.4
11
是否对成品检验并标识状态?有无记录报告?
8.2.4
12
抽查8份相关的检验记录,是否符合检验文件或标准要求?
8.2.4
13
现场抽查1名检验人员,对照检验文件考核检验方法和记录?
8.2.4
XXXXXXX电梯工程有限公司
修订号
O/A
批准日期
2011年9月7日
编号
QP-26
标题
内部质量审核检查表
内审(质量)检查表
第1页 共2页编号:
审核组长
审核员
受审部门
审核类型
受审部门确认
审核日期
质量管理部
序号
审核内容
依据条款
验证方法、验证记录
审核结果
1
抽查质量方针内容及含义?
5.3
2
部门的质量目标是否量化?是否适合并可实现?
内审(质量)检查表
第2页 共2页编号:
审核组长
审核员
受审部门
审核类型
受审部门确认
审核日期
质量管理部
序号
审核内容
依据条款
验证方法、验证记录
审核结果
14
是否有文件化的不合格品处理程序?
8.3
15
是否对不合格品进行类别处理?有无不合格处理记录?
8.3
16
是否进行数据分析?
8.4
17
数据分析是否可提供顾客满意/产品符合性/过程和产品特性/供方等信息?
5.4.1
3
抽查是否明确质检员职责?
5.5.1
4
对外来标准、文件是否按要求进行控制?
4.2.3
5
是否明确测量和试验装置要求?有无清单?
7.6
6
测量和试验装置是否进行周期校验?有无校验记录?
7.6
7
抽查测量和试验装置有无标识?使用或维护是否恰当?
7.6
8
有无明确原材料检验标准?标准是否可行并充分?
8.2.4