电梯内部质量审核检查表

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电梯安装质量检查表

电梯安装质量检查表

7) “(M)”开头的条款可由维保人员检验。
3) 得分(Score):满分100分,产品安全(S)项不合格计0分,关键(I)项4分一个,一般
(II)项2分一个,不符合即进行扣分,扣分扣至0分为止,无负分。
4) 通过:无产品安全(S)项及关键(I)不符合项,且一般(II)不符合项小于等于10个;
日期:
少等于对重宽度两边各100mm
(M)通井道电梯,底坑设隔离网且符合要求(详见“条款说明”) (M)底坑照明良好
1不同电梯的运动部件之间的隔障未从底坑延伸到最低楼层楼面以上≥2.50m高度(全部加防护) 2无监控情况下宽度不能防止人员从一个底坑通往另一个底坑; 1底坑急停盒处照明不亮;
无机房电梯增加项
A2.10 停开关并设置护栏,护栏高度应大于0.9m(无机房不适用)
全可靠;6、机房爬梯不合格
(M)机房内钢丝绳与楼板孔洞边间隙为20~40mm,通向井道的 1钢丝绳与楼板孔洞间隙不符合要求;2孔洞台阶未做或高度不够;3、防水台宽<50mm A2.11 孔洞四周设置高度不小于50mm的台缘(无机房不适用)
Thy sse nKr upp Ele vat or (C hin a)
蒂 森 克 虏 伯 电 梯 ( 中 国 )
分公司: 项目名称
检验人员
分包商
缓冲器编号
电梯安装质量检查表 New Installation Quality Acceptance Checklist
梯型 检验开始时间 项目负责人 限速器编号
1主机底部固定螺栓未固定;2主机防震垫安装不正确;
曳引机曳引轮及导向轮垂直度误差不大于1mm;两者中心匹 A2.9 配,平行度误差不大于1mm(无机房不适用)
1曳引轮垂直度超标;2曳引轮与导向轮平行度超标;

电梯日常维护保养质量检查表

电梯日常维护保养质量检查表
2
发现未注册或超过定期检验周期仍在使用的电梯未书面告知用户,并及时向当地安全监察机构报告的扣1分
未停止维修保养业务的扣1分
3.维保单位的质量检验(查)人员或管理人员应对电梯的维保质量进行定期或不定期的检查、考核,并且进行记录
2
按《维保规则》要求,缺少相应规定的扣2分;缺少相应实施记录的每次扣0.5分,扣完为止
2.现场维保作业人员应持有效证件
2
现场检查:无有效证件(无证或现场没带)的1人/次扣1分,扣完为止
3.乘用电梯安全须知、维保单位名称和急修、投诉电话应置于轿厢的显著位置
3
无乘用电梯安全须知、维保单位名称和急修、投诉电话的,任一项不符合扣1分
乘用电梯安全须知、维保单位名称和急修、投诉电话未置于轿厢显著位置的扣1分
有《许可证》但未上墙公示的扣0.5分
2.按照许可规则(A、B、C)的要求配齐持证电梯维保人员,并按照相关规定的要求为维保作业人员缴纳社会养老保险(查验合同及解缴凭证)
1
达不到许可规则要求的,不得分
交纳农保人员应提供户籍证明及至少六个月(从检查当月向前推算)的工资发放情况证明和维保记录、接修记录签字等。
3.维保单位对维保作业人员应定期进行安全和业务知识的培训(查见证材料)
2
未按单位质量保证手册制定培训计划扣2分,查培训计划实施及考核记录,缺1个(项)见证记录扣0.2分, 2分扣完为止。
4.应按照《质保体系要求》的规定对本单位质量保证体系运行情况定期组织内部评审和管理评审
2
未按照《质保体系要求》定期进行内部评审的扣1分
5.电梯维保单位应确保服务质量
3
每查实一次客户的合理举报或投诉的扣1分,扣完为止
6.电梯维保活动中存在低价、恶性竞争行为

房屋电梯安全隐患排查表

房屋电梯安全隐患排查表

房屋电梯安全隐患排查表一、电梯基本情况1. 电梯型号:2. 电梯编号:3. 电梯安装地点:4. 电梯制造厂家:5. 电梯年检情况:6. 电梯使用年限:二、电梯外观检查1. 电梯门是否完好,无破损:2. 电梯门开闭是否顺畅:3. 电梯门的密封性是否良好:4. 电梯外观有无锈蚀现象:5. 电梯的外观有无裂缝或变形:三、电梯内部检查1. 电梯内部是否整洁:2. 电梯内部照明是否正常:3. 电梯内部按键是否灵敏:4. 电梯内部无异味或异响:5. 电梯内部有无破损或丢失部件:四、电梯运行检查1. 电梯运行是否平稳无颠簸:2. 电梯运行中是否有卡顿或抖动现象:3. 电梯上下行的速度是否正常:4. 电梯是否能准确停靠在每层楼:5. 电梯是否有异常声响:五、电梯安全装置检查1. 电梯的紧急按钮是否可用:2. 电梯的意外故障报警系统是否正常:3. 电梯是否配备了安全门锁装置:4. 电梯的防止超载装置是否可靠:5. 电梯的应急开门系统是否正常:六、电梯维保记录和合格证1. 电梯维保记录是否完整:2. 电梯维保人员是否持有资格证书:3. 电梯维保单位是否具有相关资质:4. 电梯维保周期是否按时执行:5. 电梯维保人员维修记录是否规范齐全:七、应急预案和救援手段1. 电梯意外故障时的紧急救援方法:2. 电梯应急电话是否正常使用:3. 电梯内应急照明是否工作正常:4. 电梯内配备的救援工具是否齐全:5. 电梯事故后的强制停车程序是否规范:八、其他问题1. 电梯使用人员对电梯的日常保养情况:2. 电梯使用人员对电梯问题的反馈和处理情况:3. 电梯使用人员对电梯使用安全的意识情况:4. 电梯使用人员对电梯安全知识的掌握情况:5. 电梯使用人员是否定期接受安全培训:以上为房屋电梯安全隐患排查表,希望能帮助大家更好地排查和检查房屋电梯的安全状况,保障大家的生命安全。

同时也提醒大家在日常生活中要关注电梯的安全问题,发现问题及时反馈给相关部门,共同维护电梯的安全使用环境。

电梯监督检验(新安装)使用资料核查表

电梯监督检验(新安装)使用资料核查表
电监督检验(新安装)使用资料核查表
序号
项目内容
1
日常检查与使用状况记录、日常维护保养记录、年度自行检查记录或者报告、应急救援演习记录、运行故障和事故记录。
2
以岗位责任制为核心的电梯运行管理规章制度,包括事故与故障的应急措施和救援预案、电梯钥匙使用管理制度。
3
与取得相应资格单位签订的日常维护保养合同。
4
按照规定配备的电梯安全管理和作业人员的特种设备作业人员证。
使用单位自查意见
我单位已具备上述所要求资料,并对提供资料的真实性负责。
(单位签章)
安全管理人员:年月日
安装单位自查意见
我单位已提供以上第1、2、3项查验内容范本,第4项已按要求交接备忘录。
(单位签章)
自查人员:年月日
检验员核查意见
检验结果
□合格□不合格;描述:
检验人员
检验日期
在曳引与强制驱动电梯投入运行后,使用单位应保证能够保持电梯紧急报警装置随时与值班人员实现有效联系,电梯如发生困人时,能及时采取措施,安抚乘客,组织电梯维修作业人员实施救援。

施工电梯月检表格

施工电梯月检表格

施工电梯月检表格背景施工电梯是建筑工地上必不可少的设施,负责运输建筑材料和施工人员。

由于使用频繁,施工电梯的安全问题备受关注。

每个月进行电梯检查,是确保电梯安全运行的一项重要措施。

为了便于管理,制作一份施工电梯月检表格是必要的。

目的本文档的目的是介绍施工电梯月检表格的制作,以及表格中各项检查内容的说明和操作步骤,以供施工人员参考和使用。

制作表格施工电梯月检表格可以用Excel或其他表格软件创建。

以下是表格中的检查项目:检查项目操作步骤检查电梯是否正常使用。

电梯正常使用电梯外观检查电梯外观是否完好无损。

检查电梯门和门锁是否正常。

电梯门和门锁底坑和顶坑检查底坑和顶坑渠道是否干燥、干净。

检查项目操作步骤渠道限速器检查限速器是否正常。

安全钳检查安全钳是否正常。

制动器检查制动器是否正常。

电动机检查电动机是否正常。

控制柜检查控制柜是否完好无损,无明显异响。

开关和按钮检查开关和按钮是否正常。

轮廓尺寸检查轮廓尺寸是否符合标准。

照明设备检查照明设备是否正常,是否光亮。

地坪状态检查地坪状态是否完好,有无破损。

手动操作进行手动操作,检查是否正常,包括按下上行、下行、平层等按钮等。

报警装置检查报警装置是否正常,包括声光报警和紧急停止按钮。

表格中的每个检查项目都要勾选是否正常,如果有异常情况,需在备注栏中进行标注。

使用表格施工电梯月检表格的使用步骤如下:1.打印表格备份,放置在控制柜等易于查找的位置。

2.按照表格中的检查项目逐项进行检查,并进行勾选和备注。

3.如果发现异常情况,按照相关操作流程进行修理或更换部件,并在备注栏中进行标注。

4.检查完成后,通知相关人员参与检查签字确认,并将表格归档。

注意事项在使用施工电梯月检表格时,需要注意以下几点:1.检查时需配备检查工具,如手电筒、电表等。

2.检查时需要按照相关安全规定操作,防止发生意外事故。

3.如果有异常情况,需要及时修理或更换部件,确保电梯能够正常运行。

总结施工电梯是建筑工地上必不可少的设施,安全问题备受关注。

电梯运行前安全检查记录表

电梯运行前安全检查记录表

电梯运行前安全检查记录表
概述
电梯是一种重要的交通工具,为了确保乘客的安全,每次电梯
运行前都需要进行安全检查。

本文档为电梯运行前安全检查记录表,记录了每次电梯检查的内容和结果。

一、电梯基本信息
- 电梯型号:
- 电梯编号:
- 电梯位置:
- 检查日期:
二、检查内容
1. 电梯外观检查:
- 电梯门是否完好无损
- 电梯按键是否正常工作
- 是否有异响或异常震动
2. 电梯内部检查:
- 电梯内部灯光是否正常
- 电梯操作按钮是否正常工作- 报警装置是否正常
3. 电梯安全装置检查:
- 安全门是否正常关闭和开启- 限速器是否正常工作
- 悬挂装置是否完好
4. 电梯运行性能检查:
- 电梯启动和停止是否平稳- 电梯运行是否正常无故障
三、检查结果
本次检查结果为:
- 外观检查结果:
- 内部检查结果:
- 安全装置检查结果:
- 运行性能检查结果:
四、备注
(可以添加需要补充的说明、问题或建议)签字
检查人员:
日期:。

电梯安全管理员检查表

电梯安全管理员检查表
维保
是否有有效的维保合同
检查记录填写
电梯保养维修记录及自查记录
电梯安全管理员(巡查人):复核:
安全注意事项和警示标志是否置于易于为乘客注意的显著位置
安全装置
电梯内设置五方通话的报警装置,停电应急灯是否可靠,联系是否畅通,手动紧急操作装置是否齐备,摆防是否可靠明显。
内外呼层、楼层等显示信号系统功能是否有效,指示是否正确防止夹人超载装置是可靠,是否有短接厅门等安全回路
运行情况
运行感觉是否平稳,是否有碰撞声或其它杂音异响。
层门门扇与门扇,门扇与门套,门扇下端与地坎的间隙,乘客电梯应为1~6mm载货电梯应为1~~8mm,门刀与层门地坎,门锁滚轮与轿厢地坎间隙应为5~~10mm
轿厢在两端站平层位置时,轿厢,对重装置的撞板与缓冲器顶面间的距离,耗能型缓冲器为150~~400mm,蓄能型缓冲器应为200~~350,轿厢,对重装置的撞板中心与缓冲器中心的偏差不大于20mm.补偿链距离地面符合标准
电梯安全检查表
检查内容及整改情况
维保单位
维保质资级别
B
维保电话
使用单位
安装地点
检查时间
年 月 日 点 分
检查项目
检查内容
检查情况(合格ⅴ不合格χ)
整改情况
作业人员
现场作业人员是否持有有效证件
合格标志及
警示标记
按规定在轿厢显著位置固定安全检验合格标志,是否在检验有效期内,维修电话号码,警示标识是否齐全。
停靠楼层是否正确,平层误差,开关是否灵活,有无异响
照明、通风是否良好,检查熔断器、负荷开关,接触器继电器情况,接点牢固,应无打火接触不良现象,
.限速轮:外观清洁,动作灵活,油路通畅,绳钳口处无异物油污、轮槽无异常磨损。减速箱油面高度应保持在规定的油位线之内。c。减速箱油温不超过85℃;

电梯安全检查表

电梯安全检查表
电梯安全检查表
检查内容及整改情况
检杳项目
检杳内容
检查情况
整改情况
工作人员
维修人员是否持有有效证件
合格标志及
警示标记
是否有安全检验合格标志,并按规定固定在
电梯的显着位置,是否在检验有效期内
厂i._ _
安全注意事项和警示标志是否置于易于为乘
客注意的显着位置
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*1(,
1*1ii
\||iji
1;j]Байду номын сангаас
安全装置
电梯内设置的报警装置是否可靠,联系是否

畅通
呼层、楼层等显示信号系统功能是否有效,
指示是否正确
防止夹人装置是否可靠
运行情况
运行感觉是否平稳
停靠楼层是否正确
照明、通风是否良好、移动通信信号是否覆
r1

维保
是否有有效的维保合同
检杳记录填
写情况
电梯保养维修记录及自查记录
电梯故障记录及事故记录
应急处理
应急方案的制疋
精心整理
是否有演练记录
维保单位应急救援电话是否畅通
其它
每半年公布1次电梯维护费用
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XXXXXXX电梯工程有限公司
修订号 O/A

准日期
2011年9月7日

编号 QP-26


内部质量审核检查表

内审(质量)检查表
第1页 共2页 编号:

审核组长 审核员 受审部门 审核类型 受审部门确认 审核日期
质量管理部
序号 审核内容 依据
条款
验证方法、验证记录 审核结果

1 抽查质量方针内容及含义? 5.3
2 部门的质量目标是否量化?是否适合并可实现? 5.4.1
3 抽查是否明确质检员职责? 5.5.1
4 对外来标准、文件是否按要求进行控制? 4.2.3
5 是否明确测量和试验装置要求?有无清单? 7.6
6 测量和试验装置是否进行周期校验?有无校验记录? 7.6
7 抽查测量和试验装置有无标识?使用或维护是否恰当? 7.6
8 有无明确原材料检验标准?标准是否可行并充分? 8.2.4
9 是否按规定对原材料检验?有无记录? 8.2.4
1
0
有无明确过程工序检验和监视要求?检验方法和标准

是否明确?
8.2.4

1
1
是否对成品检验并标识状态?有无记录报告? 8.2.4

1
2
抽查8份相关的检验记录,是否符合检验文件或标准要

求?
8.2.4

1
3
现场抽查1名检验人员,对照检验文件考核检验方法和

记录?
8.2.4
内审(质量)检查表
第2页 共2页 编号:

审核组长 审核员 受审部门 审核类型 受审部门确认 审核日期
质量管理部
序号 审核内容 依据
条款
验证方法、验证记录 审核结果

1
4
是否有文件化的不合格品处理程序? 8.3
1
5
是否对不合格品进行类别处理?有无不合格处理记录? 8.3

1
6
是否进行数据分析? 8.4

1
7
数据分析是否可提供顾客满意/产品符合性/过程和产

品特性/供方等信息?
8.4

1
8
是否有文件化纠正和预防措施控制? 8.5

1
9
是否对严重不合格或退货做分析处理?是否发出纠正

预防措施报告?
8.5

2
0
抽查1份纠正措施记录,是否确定原因并有效纠正和预

防?
8.5.2

2
1
检查产品的标识记录是否可实现追溯? 7.5.3

2
2
说明:审核结果:合格打“√”;严重不合格打“╳”;一般不合格打“○”

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