行政费用年度预算表通用标准版
年度行政管理费用预算表

部门费用合计(单位:万元) 102.48
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
2 差旅费
日常差旅费,月结
0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
3 车辆使用费
年度行政管理费用预算表
部门不可控费用(单位:万元)
费用所属期(可根据公司费用预算情况填写所属期金额)
序 号
预算项目
费用依据
备注 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1 公司经费
年会(2月),员工团建活动(季度),企业文 化建设费用(季度)
15
1
1
1
1
2 办公费
日常办公用品,月结
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
3
通讯及信息化 公司固话、宽带费用(2月份年付),部门通讯
费
报销费用月结,OA系统年费4月份年付
0.1
2.6
0.1
4.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
4 房租物业费 办公室、宿舍每季度房租物业费
行政公务车辆加油、维修月结,保险费用4月支 出,车辆保养半年度(500元一次*2辆*2次)
0.2
0.2
0.2
0.6
0.2
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.3
行政费用年度预算表

交通费
5、
车辆费共计
(1)
油费
(2)
维修保养费
(3)
验车费
(4)
保险费
(5)
ETC
(6)
其他杂项
6、
固定电话及网络宽带费
7、
网络设备维护费
8、
快递费
9、
移动通讯费
10、
培训费
11、
招聘费
12、
桶装纯净水费
13、
业务招待费
14、
维修耗材费
15、
工作餐费
16、
名片费
17、
消防保卫费
18、
差旅费
19、
审计费
20、
宣传广告费
21、
图书资料费
22、
杂项支出费
五、
固定资产折旧费
1、
折旧费
2、
固定资产报废费用
六、
公共设施保险费
1、
财产保险
2、
பைடு நூலகம்公共责任险
七、
法定税费
1、
公司管理费
2、
税金
-
制表: 财务审核: 总经理审核:
格瑞展泰行政费用年度预算表
预算项目: 年 月至 年 月
列项
项目
上年度核销额
本年度预算额
备注
支出总数
一、
综合管理费
1、
福利费
2、
劳动防护用品费
3、
礼品费
4、
罚款费用
5、
其他
二、
公共设施
1、
场地租赁费
2、
装修费
3、
办公家具购买
三、
公共费用
年度费用预算表

32
通讯、网络费
33
消防费
34 销售费用 报纸广告宣传费
35
电视广告宣传费
36
电台广告宣传费
37
活动营销费
38
同行返利费
39
同行推广支持费
40
网络推广费
41
网站制作费
42
网站维护年费
43
宣传印刷品费
44 46
利息
47
汇兑净损失
48
银行手续费
49
固定资产折旧费
50 专项费用
51 其他费用
总计
1、各部门按照本部门应发生费用项目填报,不得漏报;
2、人力成本由人事行政统一提报公司总额;
3、财务费用由财务部提报;
说 明
4、专项费用由各部门根据管理需要提报具体费用项目,费用以实际发生时专项报告批费用;
5、其它费用指在以上项目未能涵盖的其他费用,各部门酌情考虑,当月超过1万元以上的费用开支要列明费用项目内容;
6、各部门填报本表后均应做费用预算的说明;
7、各部门务必在12月5日之前提报。
11
车辆维修费
12
燃油费
13
过路费(含停车费)
14 能耗
水费
15
电费
16
燃气费
17 设备设施
维修费
18
检测费(含年检接待)
费用说明
19
维修工具购置费
20 景区管理
办公费
21
会议费
22
政策性规费
23
环卫费
24
差旅费
25
业务接待费
26
公关费
27
接待费
28
招商费
完整版 行政费用计划表

(一)行政费用计划表
编号:
单位:元
外来人员入厂安全须知
本公司为加强安全管理,预防安全事故的发生,特规定外来人员的入厂须知如下:
1.未经准许、未接受安全教育者不准入厂;
2. 不准在厂区内吸烟,不准携带火种;
3. 严禁随意开启和动用各种机械设备。
4. 严禁随意动用消防设备、器材。
5. 严禁酒后进入作业场所;
6. 严禁在作业场所拨打或接听电话;
7. 厂区内车辆行驶时速不得超过5公里/小时;
8. 外来人员未经安全部允许不得在厂区内拍照;
9. 外来人员进入车间参观,必须由本厂专业人员陪同。
10. 外来施工单位或人员在进入厂区施工作业前必须要经本公司安全部培训、审核批准,并接受本公司安全管理人员的安全监督。
公司行政经费预算计划表

某公司行政经费预算执行工具与标准
(一)部门办公费用预算打算表
编号:单位:元
费用名称
部门
日常办公费用
维修
费用
印刷
费用
微机网络费用
咨询
费用
图书资料费用
其它
费用
合计
生产部
销售部
研发部
售后服务部
行政部
人力资源部
合计
编制部门:编制日期:年月日
(二)行政经费年度预算打算表
编号:单位:元
固定资产增设费用
装卸运输费用
公关办事费用
……
合计
A
B
C
合计
编制日期
审核日期
批准日期
杂项购置费用
11
会务费
12
培训费
13
劳务费
14
间接材料费用
15
消耗品费用
16
保健费
17
其它费用
合计
费用总计
(四)销售办公费用预算明细表
区域
年销售额
预算费用金额
预算费用占销售额比例(%)
费用明细(万元)
电话/传真/网络费用
办公用品费用
会议费用
物业及水电暖费用
办公仓库房租费用
业务招待费用
业务用酒费用
车辆费用
序号
费用项目
上年度
实际
本年度
预测
变动量
变动率%
备注
1
一次性固定资产购置
1.1
非生产性
2
各类固定资产维修
2.1
房屋维修
2.1.1
基站
2.1.2
办公用房
中小公司年度行政费用预算表

扩及外出资料复印费等;
3、后勤保障类日用品;
4、邮寄快递费、电报等;
5、临时用工及公司搬迁的费用;
6、工商税务办证变更费 。
组织会议发生的费用、以及外出参加会议交纳的会务费、各社会团体 会费等(非培训性质的会议及公司层面的大型年会)。
办公室与项目部分开预算。
0
0 含税价,不含税 元 含税价,不含税 元
福利费
贴
8
风险预 防类福
利费
商业意外险 年度审计、 法务咨询顾
问费
小计
接待费
9
用
小计
团队建
10
设类福 利费
2
项目部(含活动板房、食堂在内)电费
3
办公室水费
4
员工宿舍及食堂水费
5
松山湖项目部(含板房、食堂)水费
公务车油费、保养费、维
1 修费、餐费、洗车费、停 车牌1、车牌2
车费、过桥费等。
私车公用油补(交通补 贴)
商业险
顾问费
其他
1
同行/上下游合作伙伴之 间的商务互动类
1 球类活动 2 生日活动费
预定体育馆球场 按季度举办
团队建
10
设类福 利费
小计
办公设 11 备设施
小计
物业费用 12
小计
固定资产 年度折旧 13 /摊销费
3 应节礼品 4 三八节 5 季度团建活动费
按年节。 /
1
复印机租赁费
2
电脑
便携式电脑
季度合计金额(元)
3月实 4月预 4月实 合计预 合计 际 算 际 算 实际
费用项目解释
备注
指办公室或项目部的精装修工程及付款情况。
1、日常办公用品、纸杯、名片、手提袋、信封、复印纸、文件封面 指人均月度预算额,及文具根据库存与使用量采购
行政年度预算表模板

行政年度预算表模板预算表编号:XXXX-XXXX预算日期:XXXX年XX月XX日预算部门:行政部一、部门概述本部门主要负责公司的日常行政事务,包括办公用品采购、员工福利发放、会议组织、车辆管理以及办公环境维护等。
本年度工作计划重点在于优化行政流程,提高工作效率,为员工提供更好的服务。
二、人员构成与薪资预算1. 行政人员数量:XX人2. 薪资总额预算:XX元3. 薪资明细:基本工资、岗位工资、绩效工资、加班工资等三、办公用品与设备预算1. 办公用品采购预算:XX元2. 办公设备维护预算:XX元3. 办公设备购置预算:XX元4. 具体物品与设备清单:电脑、打印机、复印机、办公桌椅等四、员工福利预算1. 年终奖金预算:XX元2. 员工生日福利预算:XX元3. 节假日福利预算:XX元4. 其他福利预算:XX元五、会议与活动预算1. 内部会议预算:XX元2. 外部会议预算:XX元3. 活动组织预算:XX元4. 活动场地租赁预算:XX元六、车辆管理预算1. 车辆维护费用预算:XX元2. 车辆油费预算:XX元3. 车辆保险费用预算:XX元4. 司机薪资预算:XX元七、行政流程优化预算1. 培训与学习费用预算:XX元2. 新系统引进费用预算:XX元3. 流程改进咨询费用预算:XX元4. 其他相关费用预算:XX元八、其他支出预算1. 行政人员差旅费用预算:XX元2. 行政部日常运营费用预算:XX元3. 其他未列明支出预算:XX元九、总预算与调整说明本年度行政部总预算为XX元,各部门需严格按照预算执行,如遇特殊情况需调整预算,需经公司领导审批。
行政费用实支与预算表-模板

2012年行政费用实Байду номын сангаас与预算表
地区 时间(月 份) 财务类别 房租水电 房租水电 房租水电 电话费 电话费 办公费 办公费 办公费 办公费 日常福利费 日常福利费 其他费用 房租 物业费 水电费 固定电话费 IP长途电话费 办公用品 快递费 名片制作 花卉租摆 员工活动费 员工福利费 不可遇见费 项目 本月实际费用 实际费用说明 下月预算
说明:1、每月根据行政日记账整理当月的行政费用实际支出。 2、根据当月实际支出费用做下月预算,并于每月25日左右交于总部行政专员。 3、时间一栏只需写明月份即可。 注:为与财务预算匹配增加了财务类别一项,内容如下: 1、房租水电包括:房租、物业费、水电费。 2、电话费包括:固定电话费、IP长途电话费。 3、办公费包括:办公用品、快递费、名片制作、花卉租摆。 4、日常福利费包括:员工活动费、员工福利费。 5、其他费用包括:不可遇见费。
预算说明
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(1)
财产保险
(2)
公共责任险
七、
法定税费
(1)
公司管理费
(2)
税金
利润
-
制表: 财务审核: 总经理审核:
b
维修保养费
c
验车费
d
保险费
e
ETC
f
其他杂项
(4)
固定电话
(5)
网络宽带费
(6)
网络设备维护费
(7)
主管人员通讯费
(8)
培训费
(9)
招聘费
(10)
宣传广告费
(11)
业务招待费
(12)
维修耗材费
(13)
工作餐费
(14)
杂项支出费
(15)
责任中心转入费用
(16)
差旅费
(17)
审计费
五、
固定资产折旧费
1、
行政费用年度预算表
预算项目: 年 月至 年 月
列项
项目
上年度核销额
本年度预算额
备注
支出总数
一、
综合管理费
1、
管理人员
(1)
工资
(2)
服装费
(3)
社保
(4)
福利费
二、
公共设施
1、
场地租赁费
三、
公共水电费
1、
水费
2、
电费
四、
办公费
(1)
办公用品费用
a
电脑耗材
b
办公易耗品
(2)
交通费
(3)
车辆费共计
a
油费