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物资管理手册

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第一章物资管理概述—、物资和物资管理物资是指企业在生产经营过程中所需要的原材料、辅助材料、周转材料、燃料、生产工具和机电设备等。

物资管理是指对企业生产经营活动所需各种物资的采购、运输、保管、发放、合理使用和综合利用等一系列计划、组织、控制等管理工作的总称。

物资管理是企业生产经营管理的重要组成部分,是保证生产发展和提高经济效益的重要环节。

物资管理可以归结为三个方面的内容,一是质的管理,二是量的管理,三是价的管理。

这里的质是指所供应物资的产品质量,量是指物资的使用数量,价是指物资的供料价格。

也就是说,在保证工程质量的前提下,—是控制物资的使用数量,力争在物资消耗上做到少投入,二是控制供料价格,力争在供料资金上做到少投入。

二、物资管理的任务1、保证物资及时供应。

广泛进行市场调查,了解市场信息,熟悉物资供应渠道及施工地点的物资资源情况,做到心中有数;根据施工进度安排,准确编制物资供应计划,安排采购,组织进货,做到供应及时;深入工地,了解工程进度,及时掌握现场物资的余缺情况,既要适时、适量、适地、按质保证供应,又要防止因超供积压而造成不必要的浪费,施工结束还要做到工完料净场地清。

2、保证物资质量。

合格的材料是创建优质工程和合格工程的前提。

通过按IS09000质量管理体系的要求和方法筛选合格供应商,达到对材料的质量控制;材料人员熟悉产品标准,要求供方提供的产品必须符合具体的产品标准。

3、降低物资费用成本。

材料费多数占工程成本一半以上,如果加上不在"预算材料费"中的物资消耗则所占比重更大,对材料费成本的控制是施工企业成本控制的重点;控制材料费成本,主要通过控制”物耗”和控制”物价”来实现。

三、物资管理应遵循的原则坚持从生产出发,为生产服务,发扬"宁肯自己千辛万苦,不让用户一时为难" 的精神,解决施工生产对物资的需要;坚持质量第一,确保为施工生产建设提供合格物资;坚捋管供、管用、管节约;做到计划有依据、供应有道理、消耗有核算、节超有分析;讲求经济效益,在保证供应的前提下,做到物资储备越少越好;周转快,资金利用率高,采购成本低,储运费用省,以提高企业的整体效益。

建设工程项目物资管理手册

建设工程项目物资管理手册

建设工程项目物资管理手册现场物资管理办法(-WZ-01-2006)1 目的为加强项目经理部的物资管理,保障施工生产需求,降低项目成本,提高经济效益,制定本管理办法。

2 适用范围2.1 本办法适用于公司自营项目对重点物资和一般物资的管理。

2.2 物资管理范围:构成工程实体的所有原材料、设备和辅助用料。

2.3 根据物资对工程实体的质量、环境和职业健康安全的影响程度将物资分为重点物资和一般物资。

2.3.1 重点物资:对工程质量、环境和职业健康安全有直接影响的物资。

2.3.2 一般物资:除重点物资外的所有物资。

3 职责3.1公司经营管理处负责物资计划、采购工作的管理。

3.2公司工程管理处负责物资进场验收、入库、出库、核算、废旧物资处理工作的管理。

3.3项目经理部负责物资管理工作的具体实施。

4 工作程序4.1项目物资管理流程:4.2 市场调查:详见《材料采购管理办法》。

4.3 计划:详见《材料采购管理办法》。

4.4 采购:详见《材料采购管理办法》。

4.5 物资进场验收4.5.1 物资进场验收是把好物资质量关的重要环节之一,是物资保管的前提,通过进场验收来明确采购和保管的责任,确保入库物资的使用价值。

4.5.1.1 项目材料管理人员应提前熟悉进场物资的有关技术要求,确定入库物资的存在地点,准备好需用的检验器具,收集必须的验收资料。

对验收相关标准有要求的物资如水泥、钢筋、砂、石等应及时按规范规定或合同文件要求抽检、送检。

4.5.1.2 物资进场时,材料管理人员首先要核对物资采购计划单、提货单、购货发票、装箱单和质量证明文件。

在交接双方都在场的情况下依据购货发票逐项清点,材料管理人员根据规范要求进行外观检验,必要时请各专业质量检查员或技术人员参加。

4.5.1.3 在验收过程中如发生数量短缺,应查明原因、明确责任,做好验收记录,单独存放,待问题解决后办理入库手续。

对规格、型号和质量不符合要求的物资拒绝入库,做退货处理。

(完整版)物资管理细则(2.0版附件表格)

(完整版)物资管理细则(2.0版附件表格)

中建三局成都公司物资管理细则一企业物资管理7 附录(1)物资供应商引进流程(ZJSJ-QYLC—WZ—301)(2)物资供应商考核评价流程(ZJSJ-QYLC-WZ—302)(3)区域联合集采供应商考核评价流程(ZJSJ-QYLC—WZ—303)(4)物资合同管理流程(ZJSJ—QYLC—WZ-304)(5)废旧物资处理流程(ZJSJ—QYLC—WZ—308)(6)分公司总部物资管理评价表(ZHPJ-QY-WZ—03)(7)项目部物资管理评价表(ZHPJ—XM—WZ-04)(8)项目物资采购策划表(ZJSJ—QYBD-WZ—001)(9)项目物资管理目标表(ZJSJ—QYBD—WZ-002)(10)供应商准入资格预审表(ZJSJ—QYBD—WZ-003)(11)主体资格审查表(ZJSJ—QYBD—WZ—004)(12)物资供应商考察计划表(ZJSJ—QYBD-WZ-005)(13)物资供应商考察报告(ZJSJ—QYBD—WZ-006)(14)项目物资供应商考核评价表(ZJSJ-QYBD—WZ-007)(15)物资供应商半年度评价表(ZJSJ—QYBD—WZ—008)(16)物资供应商名册(ZJSJ—QYBD-WZ-009)(17)集采物资供应商年度评价表(ZJSJ—QYBD-WZ-010)(18)集采物资供应商年度评价汇总表(ZJSJ-QYBD—WZ—011)(19)物资供应商对项目评价表(ZJSJ—QYBD-WZ—012)(20)物资合同评审会签表(ZJSJ—QYBD—WZ—013)(21)合同交底记录(ZJSJ—QYBD-WZ—014)(22)物资合同台账(ZJSJ-QYBD—WZ-015)(23)主材信息价(ZJSJ—QYBD—WZ—016)(24)辅材信息价(ZJSJ-QYBD—WZ-017)(25)物资损耗统计表(ZJSJ-QYBD—WZ—018)(26)周转材料使用情况统计表(ZJSJ—QYBD-WZ-019)(27)材料采购报表(ZJSJ—QYBD-WZ—020)(28)主材采购分类汇总表(ZJSJ-QYBD—WZ-021)(29)主材采购降低率分析表(ZJSJ-QYBD-WZ—022)(30)物资资金支付统计表(ZJSJ-QYBD—WZ—023)(31)材料成本分析表(ZJSJ-QYBD—WZ-024)(32)电器电料管理流程(ZJSJCD—QYLC-WZ—001)(33)项目物资成本检查评分表(ZJSJCD—QY—WZ—001)(34)项目物资管理实施计划基本格式及目录(35)零星材料采购询价记录(ZJSJCD—QYBD—WZ—002)(36)活动房资产管理台账(ZJSJCD-QYBD—WZ-003)(37)活动房结算单(含税价及不含税价)(ZJSJCD—QYBD-WZ-004)(38)外租料具需用计划审批单(ZJSJCD—QYBD-WZ-005)(39)料具发(收)料单(ZJSJCD—QYBD—WZ-006)(40)中建三局成都公司料具设备站站内巡视记录表(ZJSJCD—QYBD—WZ-007)(41)项目投诉建议记录表(ZJSJCD—QYBD-WZ-008)(42)料具租赁供应商月度考评表(ZJSJCD—QYBD—WZ-009)(43)料具租赁供应商巡检表(ZJSJCD-QYBD-WZ—010)(44)料具租赁供应商资料管理记录表(ZJSJCD—QYBD-WZ-011)(45)电器电料需求计划审批表(ZJSJCD-QYBD-WZ-012)(46)配电箱验收表(ZJSJCD-QYBD-WZ-013)(47)电器电料进场验收表(ZJSJCD—QYBD-WZ—014)(48)电器电料调拨登记表(ZJSJCD—QYBD-WZ-015)(49)电器电料月度报表(ZJSJCD-QYBD-WZ-016)(50)电器电料更换登记表(ZJSJCD-QYBD—WZ-017)(51)项目退场电器电料清单(ZJSJCD—QYBD—WZ—018)(52)电器电料维修记录(ZJSJCD-QYBD-WZ-019)(53)电器电料报废申请表(ZJSJCD—QYBD—WZ—020)(54)电器电料报废登记表(ZJSJCD—QYBD—WZ-021)(1)物资供应商引进流程(ZJSJ-QYLC-WZ—301)(2)物资供应商考核评价流程(ZJSJ—QYLC—WZ-302)(3)区域联合集采供应商考核评价流程(ZJSJ-QYLC-WZ—303)(4)物资合同管理流程(ZJSJ—QYLC-WZ-304)(5)废旧物资处理流程(ZJSJ—QYLC—WZ—308)(6)《分公司总部物资管理评价表》(ZHPJ—QY-WZ-03)1415(7)《项目部物资管理评价表》(ZHPJ-XM-WZ—04)161718(8)项目物资采购策划表(ZJSJ-QYBD-WZ-001)项目名称:编制日期:(9)项目物资管理目标表(ZJSJ-QYBD—WZ-002)项目名称:编制日期:(10)供应商准入资格预审表(ZJSJ—QYBD-WZ—003)供应商准入资格预审表(11)主体资格审查表(ZJSJ-QYBD-WZ—004)主体资格审查表提交部门:编号:(12)物资供应商考察计划表(ZJSJ—QYBD-WZ-005)物资供应商考察计划表(13)物资供应商考察报告(ZJSJ—QYBD-WZ-006)物资供应商考察报告(14)项目物资供应商考核评价表(ZJSJ—QYBD-WZ—007)项目物资供应商考核评价表(15)物资供应商半年度评价表(ZJSJ-QYBD—WZ—008)物资供应商半年度评价表(完整版)物资管理细则(2.0版附件表格)(16)物资供应商名册(ZJSJ—QYBD-WZ—009)填报单位: 填报时间:编制人:审核人:3233(17)集采物资供应商年度评价表(ZJSJ-QYBD-WZ-010)集采物资供应商年度评价表(18)集采物资供应商年度评价汇总表(ZJSJ-QYBD-WZ—011)集采物资供应商年度评价汇总表区域采购中心:汇总日期: 年月日36统计人: 物资部门负责人:分管领导:说明:区域采购中心填制汇总表时,同一供应商年内执行的不同区域集采结果信息应分别罗列明细,数据来源于集采物资供应商年度评价表。

物资管理系统操作手册

物资管理系统操作手册

物资管理系统操作手册(总89页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--鹿洼项目物资管理系统简明操作手册创建日期:确认日期:文控编号:UF_ NC_001当前版本:用友项目经理:日期:客户项目经理:日期:文档控制修改记录:日期作者版本备注2010-12-10刘好利此文档为初始版本文档。

审核记录:日期审核职务备注版权声明:本方案仅供给说明中文档使用对象阅读,未经本公司许可,不得以任何形式传播或提供非授权人阅读。

(版权所有 UFIDA ©)目录1.文档说明................................................................................................................... 错误!未定义书签。

.文档类别................................................................................................................... 错误!未定义书签。

.文档使用方法 ......................................................................................................... 错误!未定义书签。

2.材料管理(设备管理).......................................................................................... 错误!未定义书签。

.物管科计划操作..................................................................................................... 错误!未定义书签。

NC物资管理操作手册

NC物资管理操作手册

N C物资管理操作手册1 前期设置1.1 库存组织说明:各直管、委管和专业项目部需建立库存组织。

该操作由系统管理员实施:直管项目部的库存组织,由供应链系统管理员建立;委管和专业项目部的库存组织,由分公司系统管理员建立。

功能导航:客户化基本档案组织机构库存组织操作步骤:1、选中【库存组织】,并双击;2、单击【增加】;3、双击方框,输入库存组织编码及名称。

【库存组织编码】为“公司编码缩写+项目编码”,例如“JGASCBUYL10041”,其中“JG”即机关,“ASCBUYL10041”即项目编码(公司编码缩写如下表所列);【库存组织名称】需写明项目名称;4、双击点选【性质】、【地区编码】、【地区名称】,分别为【二者皆是】、【A02A45】、【公司内部】;5、将内容录入完毕后,点击【保存】;6、当项目结束后,单击勾选【封存标志】将库存组织封存。

1.2 仓库档案说明:各直管、委管和专业项目部建立库存组织后,需设立相应的甲供仓和自采仓。

该操作由系统管理员实施:直管项目部的仓库档案,由供应链系统管理员建立;委管和专业项目部的仓库档案,由分公司系统管理员建立。

功能导航:客户化基本档案库位信息仓库档案操作步骤:1、选中【仓库档案】,并双击;2、单击【增加】;3、双击方框,输入库存组织编码及名称,【仓库编码】为“库存组织编码+01/02”,“01”表示自采仓,“02”表示甲供仓,【仓库名称】需写明项目名称及自采仓/甲供仓;4、双击点选相应的【库存组织编码】;5、将内容录入完毕后,点击【保存】。

注意:不可以直接编辑系统自动生成的“zyc”的仓库编码。

1.3 存货信息说明:每次新增库存组织或者新增存货档案后,需将存货分配到相应的库存组织,否则材料出入库的时候不能保存。

功能导航:客户化基本档案存货信息存货管理档案操作步骤:1、选中【存货管理档案】,并双击;2、单击【分配】;3、在弹出的【选择操作类型】窗口中单击【下一步】;4、在弹出的【选择目标】窗口中,点击放大镜,进行目标组织的选择;5、在弹出的【库存组织】窗口中,选中所要分配的库存组织,然后单击【确定】;6、回到【选择目标】窗口后,点击【下一步】;7、在弹出的【设置操作/查询条件】窗口中,【分配状态】栏选择【未分配】;8、【存货分类】栏选择【01工程实体材料】,点击【确定】后,再点击【下一步】;9、点击第一个小图标进行全选;10.点击【分配】,提示完成后【确认】。

仓储物资管理制度(完整版)

仓储物资管理制度(完整版)

大唐湘潭发电有限责任公司仓库储备物资管理办法全文目录第一章仓储管理总则 (1)第二章货位编号管理 (2)第三章物资入库管理 (4)第四章物资移库管理 (7)第五章物资存储管理 (8)第六章物资盘点管理 (9)第七章物资ABC分析管理 (11)第八章积压物资管理 (11)第九章闲置物资管理 (12)第十章寄售物资管理 (13)第十一章报废物资管理 (13)第十一章账外物资管理 (14)第十二章退货回供应商管理 (15)第十三章专用工具管理 (16)第十四章仓库设施管理 (16)第十五章仓库安全管理 (17)第十六章班组小仓库管理 (20)第十七章管理制度附则 (23)第一章仓储管理总则第一条为了规范公司仓储物资管理,正确验收、保管、发放物资,合理利用仓储空间,降低储存成本,科学合理储备,保证仓库和物资安全,使仓储管理达到标准化,准确及时地为生产经营活动提供物资保障,特制定此办法。

第二条定义:物资:指一个机构生产或提供的具有特定名称、规格、包装等的单种物品,包含电力生产所涉及到的各种材料及其制品、设备及其零部件。

备品:指发供电设备所必须储备的配件、设备和材料。

配件:指为设备检修而准备的零部件。

物资仓库:指为保证发电生产正常运行而建立的物资储备仓库。

包括机电产品库、备品配件库、原材料库等。

寄售库存:指供应商存放在仓库的物资,公司在需要时可以直接使用,用后与供应商结算。

这部分物资不占用库存资金。

四号定位:指存放物资的库(场、棚)、架(区)、层(排)、位四者在物资卡、保管账、报表上实行统一编号的定位管理。

五五码放:指在仓库管理中,以五为基本计数单位,将库存物资码放成各种总数为五的倍数的货垛,以便于及时准确地发放和清点物资。

盘点:指对库存物资的实际数量与账面数量进行核对、调整,并进行账务处理的过程,以保证物资的原有使用价值和账、卡、物相符。

盘点一般分为永续盘点、现货盘点(定期盘点)。

永续盘点又称为“账面盘点”,就是把每天出入库物资的数量及单价等信息记录在计算机或账簿的特定记录内,并连续地计算汇总出账面上的库存结余数量及库存金额;现货盘点又称为“实地盘点”或“实盘”,也就是定期去库内查清数量,再依物资单价计算出实际库存金额。

物资管理软件操作手册

物资管理软件操作手册

物资管理软件操作手册1. 软件介绍1.1 系统概述物资管理软件是一款用于帮助企业或组织进行物资采购、入库、出库和盘点等相关工作的专业化应用系统。

本文档将详细介绍该软件的功能模块及其使用方法。

2. 安装与配置2.1 硬件要求在安装前,请确保计算机硬件满足以下最低要求: - 处理器:Intel Core i5 或更高版本;- 内存:8GB RAM 或以上;- 存储空间:至少100GB 可用磁盘空间。

2.2 软件与安装步骤: [请插入具体]安装步骤:a) 打开文件并运行安装程序;b) 按照提示完成基本设置,如选择目标路径和创建快捷方式等;c) 单击“下一步”按钮直到完成整个过程,并单击“关闭”。

3.登录与用户权限控制3.1登录界面说明用户需要在此处输入用户名和密码以访问系统。

如果您还没有账户,请联系管理员获取注册信息。

3-2用户权限级别此系统支持多种不同的用户权限级别,包括管理员、普通用户和只读访问等。

不同的权限将决定您在系统中可以执行哪些操作。

4. 主要功能模块4.1 物资采购管理在该模块下,用户可以进行物资需求申请、供应商选择与评估以及合同签署等一系列相关工作。

4.2 入库管理用户可通过此模块对已到货或生产完成的物品进行入库登记,并相应单据和报表。

4.3出库管理此功能允许用户根据需要从仓储区域发出所需数量的物料,并记录有关信息以便后续跟踪使用情况。

5.盘点与调整盘点是指周期性地检查实际存放于某个位置上各种资源(如原材料)是否符合账面数据并做必要处理。

本软件提供了全面而灵活的盘点方案来满足企业内部控制体系建设之需要。

6.统计分析系统会自动多样化且易理解直观图形展示,帮助你更好把握公司运营状况.7.常见问题解答这里汇总了一些经常遇到但又比较容易解决的问题,供用户参考。

8.技术支持与联系方式如果您在使用过程中遇到任何问题或需要进一步帮助,请随时联系我们的技术支持团队。

附件:1. 物资管理软件安装包;2. 用户手册(PDF格式);法律名词及注释:- 版权:指对作品享有独占性利用权和保护权的法定措施。

物资管理手册(完整版)

物资管理手册(完整版)

物资管理手册序言公司自2008年创建至今,秉承“技术,服务,文化立店”企业核心价值观,不懈追求“客户满意度和员工满意度”的企业使命,公司一直稳步发展,致力于为消费者量身打造,创造更加健康美好的生活方式为企业的发展战略目标,从而打造最具竞争力的世纪阳光物资支持体系。

古人云“兵马未动,粮草先行”,物资部是公司正常运营的后勤补给站,也是公司控制运营成本的源头。

只有做到“物美价廉,及时准确,保障有力”,才能有效提升世纪阳光在同行业的核心竞争力。

物资部作为企业的重要组成部分,为了使本部门各项工作流程规范化,制度化,能再有序可循的情况下,使本部门的各项工作协调统一,并加强物资部与其他各门店各部门的了解,借以更密切配合,提高工作效率,特制订本手册。

本部门所有人员及其他部门相关人员均以此为依据开展各项工作。

物资手册目录一、物资管理规章制度--------------------------- ------------------------3二、物资部在管理公司中的关系----------------------------------------10三、门店管理人员物资职责分配--------------------------------------11四、仓库物资分类规划----------------------------------------------------13五、物资管理5s原则----------------------------------------------------- 14六、门店物品管理流程--------------------------------------------------15七、附件:各类表单-----------------------------------------------------19一、物资管理规章制度物资管理分类制度:1、物资出入库管理制度2、物资验收制度3、物资审批制度4、物资采购制度5、物资报损制度6、物资调拨制度7、物资安全保管制度1、物资出入库管理制度为使公司仓库管理规范化,进出物资保质,保量,提高库存物资使用率,特指定本制度,以加强公司仓储管理。

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物资管理手册序言公司自2008年创建至今,秉承“技术,服务,文化立店”企业核心价值观,不懈追求“客户满意度和员工满意度” 的企业使命,公司一直稳步发展,致力于为消费者量身打造创造更加健康美好的生活方式为企业的发展战略目标,从而打造最具竞争力的世纪阳光物资支持体系。

古人云“兵马未动,粮草先行”,物资部是公司正常运营的后勤补给站,也是公司控制运营成本的源头。

只有做到“物美价廉,及时准确,保障有力”,才能有效提升世纪阳光在同行业的核心竞争力。

物资部作为企业的重要组成部分,为了使本部门各项工作流程规范化,制度化,能再有序可循的情况下,使本部门的各项工作协调统一,并加强物资部与其他各门店各部门的了解,借以更密切配合,提高工作效率,特制订本手册。

本部门所有人员及其他部门相关人员均以此为依据开展各项工作。

物资手册目录一、物资管理规章制度 (3)二、物资部在管理公司中的关系--------------------------- 10三、门店管理人员物资职责分配--------------------------- 11四、仓库物资分类规划---------------------------------- 13五、物资管理5s原则 ----------------------------------- 14六、门店物品管理流程---------------------------------- 15七、附件:各类表单------------------------------------ 19亠、物资管理规章制度物资管理分类制度:1、物资出入库管理制度2、物资验收制度3、物资审批制度4、物资采购制度5、物资报损制度6、物资调拨制度7、物资安全保管制度1物资出入库管理制度为使公司仓库管理规范化,进出物资保质,保量,提高库存物资使用率,特指定本制度,以加强公司仓储管理。

(一)物资入库1.供货商将物资送达仓库,仓管员应按照物资部采购下货单中所述,验收物资的数量,质量,规格,符合采购标准方可入库,不合格货物应马上通知物资部2.仓管员验收货物要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库A)未经公司负责人批准采购的物品B)与采购订单不相符的货物C)与公司采购标准不符合的货物3.验收合格的物资应按照物品分类标准进行存放,并及时填写《入库单》,完善仓库账本,将相应单据及时上交至物资部。

5.入库货物原则上应当天完成验收入库及单据录入工作,但如当天到货时间较晚,数量较大,无法当日完成的,必须在次日完成•6、物品经仓管验收入库后,若发生物资质量问题,数量缺少等问题,将按照相应制度,追究仓管责任,并赔偿公司损失。

(二)物资出库A.门店出库1.各门店值班经理应根据本部门实际使用物品数量开具领货单,交给仓管员2.仓管员要求严格按领货单执行,不得随意自行更改3.确认库存,因别的原因造成物品不足的,发货前或交货后及时开具《申购单》上报物资部4领货人在和仓库核对完数量后签字,自行安全负责物品出仓至部门5仓管员做好出入帐记录并上交一联领货单到财务B.总仓出库1总仓出库必须按照物资部开据的《调拨单》所述内容,按其种类,数量进行出库。

2、仓库管理员不得利用工作之便,向门店出库物资或借用总仓物资,一经发现,将按照制度,对仓管追究工作失职责任并做相应处罚。

3、总仓物资出库,要及时做帐,做好物资储量工作,物资储量不够时,要及时上报物资部,进行物资采购,做好物资保障工作。

4、总仓没有物资部开据的《调拨单》,物资不得向门店及个人进行出库,若出现物资丢失,数量缺少由仓库管理人员承担相应的责任处罚及赔偿。

2、物资验收管理制度食品验收:一、采购的食品原料及成品必须色、香、味、形正常,不采购腐败变质、霉变及其他不符食品安全标准的食品;二、采购肉类食品必须索取检疫检验合格证明;三、采购酒类、罐头、饮料、乳制品、调味品等食品,应向供方索取本批次的检验合格证或检验单;采购进口食品必须有中文标识;四、采购定型包装食品,商标上应有品名、厂名、厂址、生产日期、保存期(保质期)等内容;五、食品采购入库前应由库管人员进行验收,合格的入库储存,不合格的退回;有严重质量问题的,就地封存,并报告有关部门。

六、所有购进的食品、都应当建立查验登记,如实记录视频原料、食品添加剂等食品相关产品的名称、规格、数量、生产批号、供货者名称及联系方式、进货日期、有效期等内容。

查验登记记录必须真实,保存期不少于两年。

其他物资验收:一、验收必须严格按照物资部的采购订货单上所述内容进行产品材质,规格,数量及质量标准进行验收二、对于不符合采购标准的物品一律禁止验收入库,若验收工作没有按照要求,按照公司制度直接追究当事人责任及处罚。

三、对于供货商私自更换产品及没有按照采购标准制造的物品,验收人可拒绝签收并及时向物资部反映情况四、物资在签收后,投放使用过程中发现的任何质量问题,统一反馈到物资部,由物资部进行物资的调查协调和更换3、物资审批管理制度为了明确公司物资采购申请与审批规范,特指定本制度一、物资采购申请部门分类:i仓储部门向物资部申购仓库管理人员根据仓库库存数量,向物资部提出物资的采购申请,由物资部直接进行物资的采购审批工作。

2、各门店向物资部申购门店向物资部提出的物资采购申请,由门店总经理审核确认,通过0A办公系统向物资部提出采购调拨申请,物资部根据申请内容进行逐级审批工作。

3、分部门向门店申购分部门向门店提出部门物资采购申请,由部门经理审核确认,门店总经理审批后,向门店仓库提出请购申请。

4、管理公司向物资部申购管理公司各部门需要新增物品的采购申请,由部门负责人向物资部提出物品采购申请,物资部根据申请内容进行逐级审批工作。

二、审批制度1管理公司及各门店必须按照审批制度进行物资采购的审批工作,未经审批,不得擅自采购所需物资。

2、物资部要严格按照审批制度,对各门店提出的采购申请,认真审核,逐级审批,并按时完成采购任务。

3、特殊物资的采购申请及审批工作,必须以书面形式进行确认审批工作4、未通过审批的物资采购申请,物资部要及时向申请发出门店进行回复工作。

4、物资采购管理制度一、目的为了提高公司采购效率,有效降低成本,进一步规范物资采购流程,加强与各门店间的配合,特制订此制度权责(一)由物资部负责本制度的拟定、修订、宣导、解释、废止及监督执行。

(二)由管理公司对本制度的核准及发布执行。

(三)公司全体员工配合执行并提出改善意见。

二、内容(一)采购原则1•采购是一项重要严肃的工作,各级管理人员及采购经办人必须高度重视2•采购必须坚持“秉公办事,维护公司利益”的原则,并综合考虑价格,质量,要货比三家,择优选取。

(二)物资采购供应途径1•门店通过向管理公司申购物资,由管理公司物资部进行物资调拨2•门店自行采购零星用品及紧急物资。

(三)采购方式1•定点采购:对于消耗大,长期需用且较稳定的物资,有稳定固定的供货途径,进行物资的米购。

2•非定点采购:价值低或不经常采购的物资,紧急采购或需需要采购员自行采购的物资(四)采购要求1.采购人员必须确保物资采购供应及时,不得影响现场运营,若因采购不及时对门店运营产生影响的,按照公司相关制度追究当事人责任并做出相应的处罚与赔偿。

2.采购物资要货比三家,采购价格合理,保证物资质量,采购的物资验收质量不合格,采购人员要第一时间进行退换货处理,不得推卸责任。

3.采购物资需按照门店申购要求(规格,材质,质量等),物品采购出现差异时,要及时与需求门店进行沟通协调,以提高采购效率。

4.对于金额较大的采购任务,采购人员要及时与供货方签订采购合同,确保物资采购的效率及物资质量,以防公司利益收到损害。

5.由采购人员工作疏忽,擅自做主,采购物资不合格等情况,使公司利益收到损害时,将按照公司制度进行处罚与赔偿6.采购人员不得利用职务之便,私自向门店或个人进行物资采购,必须按照物资部统一分配的采购任务进行物资的采购工作7.采购人员要遵守良好的职业道德,不得泄露公司相关采购信息及机密5、物资报损管理制度为了加强公司财产物品的管理,规范物品的报损和赔偿工作,有效控制物资成本,拟订本制度一、公司财产物品的范围1、固定资产:是指使用年限在一年以上的与现场运营有关的机器,机械,运输工具,设施设备,器具,工具等。

2、低值易耗品:是指不能做为固定资产的各种用具物品,保障限产运营的基础物资:办公管理工具,清洁工具,玻璃器皿,纸类用品,项目用品等3、食品原材料:是指制作食品,饮品的原料,包括调味品,水果,蔬菜等二、各门店按照公司物品配置,建立物品盘点报表,财务部门应定期和不定期的对公司财产物品进行盘点与抽查,以督促各部门对物品的保管和使用。

三、物资报损是指无法继续使用或者不能保障现场正常运营的固定资产,低值易耗品,食品原材料等物品的损坏。

四、公司所有物品的报损,必须通过现场管理人员上交《物品报损单》,财务部门审核报损原因,数量,金额,上报门店总经理审批后方可报损,对于数量和金额较大(单项价值在500元以上或者累计价值在2000元以上的物品),需由门店总经理上报管理公司财务中心物资部,查明报损原因,分清责任,物资部审批后,门店方可对报损物品进行处理和更新。

五、物品报损分类及报损流程1正常报损(自然损坏)与损耗:是指非人为的质量原因或使用寿命到期的损坏,破裂,非管理不善的变质,鼠咬以及其他不可避免因素造成的损坏。

此类物品报损,按照门店正常物品报损流程,上报门店总经理审批即可。

2、不可抗力造成的报损:是指因自然灾害等原因(火灾,水灾,抢劫,无过错责任的被盗等)而导致的财产物品损失。

此类物品报损必须通过公安司法部门立案或鉴定并以其书面处理结果为依据,按照公司物品报损流程,上报至管理公司物资部审批。

3、管理不善或工作失误造成的报损:是指由于人为因素所造成的物品损失,此类物品报损,门店需查清报损原因,分清责任及赔偿要求后,按照公司物品报损流程,上报门店总经理处审批即可。

六、公司财产物品报损,未经批准,不得擅自处理。

6、物资调拨制度为了规范公司总仓与各门店仓库物资的调拨工作,合理有序的调拨物资,特拟订本制度。

一、公司各门店仓库管理人员必须清楚总仓物资种类,按照物资部相关规定进行物资的调拨工作。

二、各门店必须按照物资部下发文件,每周一进行物资调拨申请,物资部将于每周二进行物资的配送。

三、总仓与门店仓库的物资调拨,各门店仓库之间的物资调拨,由物资部统一进行调拨工作,并开据公司调拨单作为凭证。

四、各门店要积极配合物资部物资调配的工作,合理利用公司物资,有效降低公司物资成本。

五、在调拨工作中,门店签收人员若发现物资部调拨的物资与门店申请不符,或调拨物资数量,种类等与调拨单所列物资有不符,可以拒绝签收,并上报物资部相关负责人。

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