安全检查管理制度
第一章安全检查管理制度1.总则1)为保证安全方针和目标的实现,促进安全检查的规范化、制度化,保证检查质量,有效预防和减少安全事件的发生,制定本规定。
2)安全检查必须坚持以下原则,做到领导与员工相结合,检查与整改相结合,定期对安全管理工作进行检查、考核。
a)分级负责原则。
信息安全领导小组负责对本单位的安全检查工作,信息科技管理员负责本部门的安全检查工作,安全管理员负责各岗位的安全检查工作。
b)注重实效、狠抓落实原则。
安全检查应深入工作现场,切忌走过场和搞形式主义。
c)谁检查、谁签字、谁负责原则。
安全检查人员要认真履行检查职责,对自己的检查行为负责。
3)本规定适用于金报集团网络中心机房的安全检查工作。
2.检查内容1)安全检查的主要任务是进行风险识别,查找不安全因素和行为,提出消除或控制不安全因素的方法和纠正不安全行为的措施。
单位的安全检查应有明确的目的、要求、内容和具体计划。
2)安全检查内容主要包括:a)查思想:检查各级领导对安全管理工作的认识;是否真正关心职工的安全和健康;是否认真贯彻安全工作的方针、政策和各项法规制度。
b)查管理:检查各级领导是否把安全管理工作摆到重要议事日程;领导对安全工作是否分工负责;机构、人员、经费是否健全和到位; 各类档案台帐资料是否齐全;干部员工的安全教育培训是否落实,对专业技术人员是否培训、考核、持证上岗;安全应急预案有否建立并演练。
c)查制度:检查各项安全管理制度是否建立健全并得到贯彻落实;各级安全生产责任制是否全面落实;岗位安全操作规程是否完善。
d)查环境:深入工作现场对机房物理环境、信息系统软硬件情况、安全防护情况、人员操作行为等是否符合安全工作要求进行检查。
e)查隐患:检查有无实行安全隐患的识别与治理;检查是否对各种安全隐患下达整改通知书,明确整改措施和时限,对重大安全隐患进行跟踪督办。
f)查整改:对查出的安全隐患整改情况进行复查,并下达整改反馈意见,对整改不及时、不彻底或整改不力的个人或部门进行相应处理。
g)查事件处理:检查各类安全事件和隐患是否按规定及时报告,认真调查,严格处理。
3.形式与方法1)单位检查应定期或不定期地开展,检查的形式有:a)综合性检查:单位级综合检查每年不少于1次,部门级检查每月不少于1次。
b)日常检查:安全管理员每天对信息系统运维情况进行检查,及时掌握安全动态,发现不安全因素,及时进行整改。
2)安全检查的一般方法是:c)听取汇报:听取有关人员关于安全工作情况汇报,向被检查单位(部门)有关人员询问有关的安全工作情况。
d)现场检查:检查人员到现场实地检查安全管理工作情况和各种安全隐患,查看各种安全资料、台帐等基础工作。
e)综合评议:检查组对检查情况进行汇总评议,形成检查意见,做出综合评价,并进行意见反馈,提出要求。
4.组织实施单位的安全检查根据不同规模、范围和要求分别由单位、部门、安全管理员具体实施。
a)单位级安全检查:定期综合性检查、节前检查、专业性检查由信息安全领导小组负责组织,各部门参与,按要求周期进行。
b)部门级安全检查:由金报集团网络中心负责人定期组织实施。
c)岗位安全检查:由安全管理员定期实施。
5.程序与要求1)单位的安全检查应有明确的目的、要求、内容和具体计划。
安全检查的一般程序是:依照检查计划(范围、时间、要求等),落实检查人员,下发检查通知,组织安全自查,听取汇报,进行现场检查,检查情况汇总,检查意见反馈,必要时发书面检查通报,检查情况复查等步骤进行,也可以根据检查内容和范围,结合工作需要和实际情况,简化检查程序。
2)安全检查的要求:a)要建立健全群众性的安全检查网络,把安全生产责任落到实处,把安全岗位责任人自查落到实处。
b)安全检查一般不得影响被检查部门、人员的正常工作,各部门、人员,应积极配合各级组织的安全检查活动,任何部门和个人不得妨碍和干扰正常的安全检查活动。
c)各种检查均应编制相应的《信息系统安全检查表》,见附件一,逐项检查,并与责任制挂钩,对在检查中发现的不安全问题,及时纠正。
3)对于检查中发现的安全隐患,应根据“谁存在安全隐患,谁负责整改落实”和“四定”(定整改项目、定整改内容、定整改时间、定整改责任人)原则,能立即整改的立即整改;难以立即整改的要采取防范、监控措施,落实责任部门,限期整改。
整改期限内,要采取有效的防范措施,进行专人监控,明确责任,坚决杜绝各类事故的发生。
隐患整改后,相关责任部门或单位应填写整改落实情况报告表,向有关单位和部门报告事故隐患整改工作落实情况。
附件一:信息系统安全检查表信息系统安全检查表编号:检查人:第二章授权和审批管理制度1)个人有办公用品需求的计算机与机房耗材类需求,报XXXX,由XXXX定期汇总并填写《物品采购审批表》,见附见一。
经领导同意后统一采购;其中列入政府采购目录的,按政府采购的规定执行。
2)对设备的申请、领用、归还,须向XXXX提出书面申请,XXXX对申请材料进行必要审查,审核通过后发放设备;领用物品需填写《物品领取登记单》,见附件二,由领用人填表并签字。
3)接入信息系统的设备,经XXXX组织验收、检测合格后,方可安装运行,XXXX对信息系统的所有设备建立档案。
4)当来访者要求对机房区域进行访问时,应事先向XXXX提出申请,并填写《外部人员访问申请授权表》,见附件三。
在获得进入许可后,由网络中心的工作人员全程陪同访问。
5)日常变更申请人识别具体的变更需求(如模块调整、数据修改、硬件维护、网络维护、网络结构变更、终端网络需求变更(如Hub的接入)及其他),由变更申请人填写《变更申请表》,见附件四,交给变更审批人进行审批。
相应的变更审批人对变更申请进行审核,如判断此变更属于日常变更,由日常变更审批人审批后自行组织实施;如属于重大技术变更,则提交信息系统安全领导小组审批。
并填写《变更记录表》,见附件五。
6)无线网络由网络中心进行统一部署和管理,其他科室不得擅自接入,特殊需要时,需向办公室提出申请,经领导同意后由网络中心负责接入并及时回收。
7)业务科室在进行系统改造或项目建设时,应向单位领导递交完善的实施细化方案、实施计划(包括人员、时间安排等),并抄送其他科室一份,其他科室应认真考虑并给予积极配合,认为可能影响系统正常运行的,应及时提出反馈意见。
最后,经领导审定同意后,才能实施。
8)服务器等设备是机房的重要设备,必须按要求放置在机房指定机柜内,不得擅自配置、移动、更换,更不能挪作它用。
服务器物理位置一经确定,不得随意变更。
如需变更,由项目主管填写《变更申请表》。
9)根据系统建设需要将服务器连入或断开网络,变更服务器用途,应用系统重大升级,变更密码,改变目录等,由项目主管填写《变更申请表》,经主机系统负责人(管理员)确认后方可变更。
附见一:物品采购审批表物品采购申请表编号:附见二:物品领取登记单物品领取登记单编号:附件三:外部人员访问申请授权外部人员访问申请授权表编号:附件四:变更申请表变更申请表编号:附件五:系统变更记录表系统变更记录表编号:附件六:安全管理制度评审记录表安全管理制度评审记录表编号:第三章设备安全管理制度1. 总则为加强对设备的维护管理,规范设备的采购、使用、管理、报废行为,制定本规定。
2. 设备购置1)对部分数量价值较大、关键性的电脑设备采用招投标方式进行购置。
设备选型坚持选择性能价格比优良,市场占有率高,售后服务好的国际主流产品及国内品牌产品;2)选用的计算机设备必须经过技术论证,符合国家有关标准或规范,满足可靠性和兼容性要求,每类设备选择2-3个品牌;3)计算机设备在购置须满足以下几方面要求:先进性、可扩充性、兼容性、充分可用、较好的性能价格比、良好的售后服务;4)服务器、交换机等关键设备应备有充足的备件(相应的备份措施);5)服务器、交换机等关键设备的购置须制定规范的合同(协议)书,根据管理权限审批;6)设备购置合同是经济活动中的法律依据,合同的制定须遵守经济合同法的条款及有关规定,合同(协议)的签订必须由两人以上经办并经主管领导批准。
合同(协议)要建档备案;7)设备购置合同(协议)应包括以下内容:设备名称、型号、配置标准、产地、单位、数量、单价、合计金额、交货时间、地点、验收标准、付款时间、运保费、保修期限、维修服务、技术支持、培训及违约责任等内容。
合同中需要详细明确的条款和内容可用协议方式补充说明;8)购置计算机设备时,一般不得交纳定金、支付预付款;9)合同执行过程中,如果发生违约或纠纷,按照谁购买谁负责的原则进行妥善处理;10)设备购置手续必须完整,由专人负责项目实施,对项目进行全程管理,验收完成要及时建立设备管理台帐。
3. 设备使用1)计算机设备的使用实行专人负责制,每台设备都应设有保管人,保管人由使用人担当,公用设备的保管人由单位具体指定,使用人对设备丢失或因不当使用造成的损坏负责,计算机设备的使用须严格遵照有关操作规程;2)未经网络中心同意,严禁改变计算机设备的硬件配置;3)设备使用中出现故障时,不得自行修理,应将设备故障及时报告网络中心,由其负责设备的维修工作。
4)出现故障的设备应经过网络中心审批同意后方可带出办公环境或机房进行维修。
4. 设备管理1)金报集团应设立计算机设备管理员,负责计算机设备的实物管理;2)计算机设备管理员负责为每一台设备及时录入固定资产系统,建立设备管理档案;3)设备管理员变更时,应及时盘点资产并向接替人员办理移交手续;4)计算机设备因配置变更导致账面值变化时,设备管理员应及时办理变更登记;5)计算机维修按我局资产管理制度规定流程审批。
统一采购的关键设备由网络中心统一组织维修,计算机的维修情况,应予以记录;6)计算机设备外借,须经本单位主管领导签字批准,同时在档案卡中予以记录;7)每年年底,应进行本单位计算机设备的盘点工作,并记录盘点台帐;5. 设备报废1)计算机设备的报废应依据财务管理办法及有关规定,严格按照规定的权限及程序进行2)有下列情形之一的计算机设备可提出报废申请:a)折旧期已满,帐面已提足折旧费的计算机设备,其主要部件损坏或一次性修复费用超过目前市场同档次产品价格30%;b)因过频使用自然磨损造成设备部件同步老化,硬件设备发生频率(有维修记录),无法继续使用;c)因雷击、火烧、爆炸、水、腐蚀、摔压等事故造成设备严重损坏,无法修复或一次性修复费用超过目前市场同类档次产品价格50%;d)因技术进步,原有设备明显落后,功能过低不能满足业务需求,不宜或无法继续使用;3)计算机设备报废要由使用部门提出报废申请,经网络中心鉴定,及财务等有关部门审批。
第四章系统安全管理制度1.总则本策略适用于系统管理员等使用。
本策略建立了系统层的规划、建设、运行、变更、废弃等各阶段的安全保障要求。
安全生产监督检查管理制度(三篇)
安全生产监督检查管理制度一、总则安全生产是企业发展的基石,为了保障安全生产,确保人民群众的生命财产安全,根据《中华人民共和国安全生产法》及其他相关法律法规,制定本安全生产监督检查管理制度。
二、监督检查职责1. 生产经营单位应严格按照国家有关安全生产法律法规要求,建立完善安全生产管理制度,并确保有效实施。
2. 监督检查机构应组织开展定期和不定期的安全生产监督检查,对生产经营单位的安全生产情况进行全面评估。
3. 安全生产监督检查人员应严格按照法定程序和要求进行检查,不得泄露被检查单位的商业秘密。
三、监督检查程序1. 监督检查机构应提前通知被检查单位,并说明检查时间、地点、目的和内容。
2. 监督检查人员应出示有效证件,并说明检查单位和个人的身份。
3. 监督检查人员可要求被检查单位提供与安全生产有关的各类证照、档案和资料,并有权进入被检查单位的生产场所进行实地检查。
4. 监督检查人员应对被检查单位的安全生产管理制度、安全生产设施设备、员工安全培训、事故应急预案等内容进行检查,并逐项记录。
四、监督检查结果1. 监督检查机构应对检查结果进行综合评估,将评估结果制成报告。
2. 监督检查报告应包括被检查单位存在的安全生产隐患、违法行为以及整改建议等内容。
3. 被检查单位应于收到监督检查报告后的15个工作日内,向监督检查机构提出整改报告,并主动采取有效措施整改存在的问题。
4. 监督检查机构应根据被检查单位的整改报告,进行跟踪检查,确保问题得到有效解决。
五、违法行为处理1. 对于存在严重违法行为的单位,监督检查机构应立即采取停产停业、查封扣押等强制措施,并将其移交给公安机关处理。
2. 对于存在一般违法行为的单位,监督检查机构应责令其立即整改,并对该单位进行限期复查。
3. 对于存在轻微违法行为的单位,监督检查机构应书面警告,并责令其立即整改。
4. 对于违法行为的主要负责人员,监督检查机构应依法给予相应的行政处罚,并将其违法行为记入违法行为记录。
安全检查管理制度4篇
安全检查管理制度4篇安全检查管理制度篇一一、为加强安全管理,沟通安全生产工作信息,及时传达国家、上级有关安全生产的方针政策、法律法规、指示、命令等,了解安全生产情况、研究和分析安全生产形式,制定安全生产应对措施,布置安全生产任务,制定本制度。
二、项目部安全生产会议l、会议由项目经理或主管安全的负责人主持,安全领导小组成员和各部室领导及安全专职人员、调度参加。
2、会议时间安全生产工作例会每月召开二次,对重点工程、有重大危险源的工程、使用新设备、采用新工艺和出现安全事故时要及时召开专题安全会议。
3、会议的主要内容:(1)传达国家、上级有关安全生产的方针政策、法律法规、指示、命令等。
(2)听取相关部门和人员对安全生产情况的汇报。
(3)研究和分析安全生产形式,制定安全生产应对措施。
(4)、安排布置安全生产任务。
(5)、对本管区安全生产的重大问题进行研究,并做出决定或决策。
三、班组安全会议l、班前、班后会,主要由班组长主持,安排当天任务,布置安全注意事项,检查现场安全防护和个人安全防护用品佩戴情况。
2、一周一次安全专题会,总结班组的安全生产情况,表彰遵章守纪的先进个人,查找施工生产存在的问题和安全隐患,研究对策和方案并及时上报。
安全奖惩制度一、施工现场不戴安全帽或安全帽佩戴不正确的,经过安全员口头提出整改,再次违反,罚款伍拾元人民币。
二、临边作业未采取有效安保措施,经安全员口头提出整改,再次违反,罚款伍拾元人民币。
三、电线私拉乱接,罚款伍拾元人民币。
四、酒后作业,罚款壹佰元人民币。
五、随意搬动或破坏安全警示标识,罚款伍拾元人民币。
六、擅自拆除、破坏安全设施的,罚款伍佰元人民币。
七、在宿舍违规使用明火取暖,罚款贰佰元人民币。
八、工地动火作业未申请动火令,罚款壹佰元人民币。
九、特种作业人员未持有特殊工种作业证,罚款贰佰元人民币。
十、安全隐患整改通知书拒签,罚款叁仟元人民币。
十一、安全处罚通知书拒签,罚款伍佰元人民币。
安全检查及隐患治理管理制度(4篇)
安全检查及隐患治理管理制度一、安全检查制度1. 设立专门的安全检查部门或安全检查小组,负责制定安全检查管理制度和方案。
2. 安全检查部门或安全检查小组定期制定安全检查计划,并明确检查内容、方法和标准。
3. 安全检查部门或安全检查小组按照计划对企业的各个环节、区域进行定期检查,并记录检查结果。
4. 安全检查部门或安全检查小组对发现的安全隐患进行及时整改,并跟踪整改情况。
5. 安全检查部门或安全检查小组向企业负责人及相关部门报告安全检查结果,并提出改进意见和建议。
二、隐患治理管理制度1. 企业应建立隐患排查制度,明确责任部门和责任人,并定期开展隐患排查工作。
2. 隐患排查应包括设备设施安全、作业场所安全、人员行为安全等各个方面。
3. 对排查出的隐患要进行分类和分级,根据隐患的严重程度制定整改措施和时限。
4. 企业应建立隐患整改台账,记录隐患整改情况,包括责任人、整改措施、整改时限等。
5. 隐患整改应由责任部门或责任人按时按质完成,并及时向安全检查部门或安全检查小组报告整改情况。
6. 安全检查部门或安全检查小组应及时跟踪隐患整改情况,确保整改到位。
以上制度和措施能够有效的提高企业的安全管理水平,保障员工和财产安全。
安全检查及隐患治理管理制度(2)1目的为加强我厂安全生产监督检查,明确安全检查工作的组织领导,统一检查内容和要求,提高检查效果,逐步实现检查工作的规范化、标准化,特制定本制度。
2适用范围本制度适用于我厂各班组。
3术语安全生产检查是上级机关或生产单位对安全生产状况进行实地察看、检测、分析、评估等活动。
其目的是为了督促各项安全生产规章制度的贯彻落实,揭露和排除事故隐患,防止从业人员伤亡事故和职业病的发生,避免我厂生产设施、设备的损坏和财产损失,保证我厂安全生产的顺利进行。
4职责4.1我厂综合安全生产检查工作由安全科组织实施,有关部门(综合科、安全科、技术质检科、班组安全员、义务消防员)负责人组成检查组,每周对我厂进行一次检查。
安全检查管理制度(5篇)
安全检查管理制度一、安全检查的主要任务是进行危害识别,查找不安全因素和不安全行为,提出消除或控制不安全因素的方法和纠正不安全行为的措施。
二、安全检查主要包括安全管理检查和现场安全检查。
⑴安全管理检查主要内容为:1、检查各级安全生产责任制、各项安全管理制度、安全基础工作落实情况;2、检查公司各级领导研究安全工作情况的记录、安全工作会议记要等;3、检查公司员工的安全意识、安全知识教育情况;4、检查管理人员的安全法规教育和安全生产管理的资格教育是否达到要求;以及特殊作业的安全技术知识教育是否达到要求。
⑵现场安全检查主要内容为:1、按照工艺、设备、储运、电气、仪表、消防、工业卫生等专业的标准、规范、制度等,检查生产、施工现场是否落实,是否存在安全隐患;2、检查公司各部门员工是否认真执行各项安全生产纪律和操作规程;3、检查生产、检修等直接作业环节各项安全生产保证措施是否落实。
三、安全检查形式有综合性检查、日常检查和专项检查1、综合性安全检查综合性安全检查以落实岗位安全责任制为重点,各部门共同参与的全面检查,公司每季度组织检查一次。
2、日常安全检查日常安全检查包括班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查,以及工艺、设备、安全等专业技术人员的经常性检查,特别对关键要害部位要重点检查和巡查,发现问题和隐患,及时报告有关部门解决,并做好记录。
3、专项安全检查㈠季节性安全检查是根据各季节特点开展的专项检查。
春季安全检查以防雷、防静电、防跑冒滴漏为重点;夏季安全检查以防暑降温、防台风、防洪防汛为重点;秋季安全检查以防火、防冻保湿为重点;冬季安全检查以防火、防爆、防泄露、防中毒、防冻防凝、防滑为重点。
㈡节日前安全检查主要是节前对安全、保卫、消防、危险物品、备用防备、应急预案等进行检查;特别是领导干部值班,原辅料、备品备件、应急预案落实情况进行重点检查。
4、专业性安全检查主要是对机械电气设备、安全设施、消防器材、危险化学品等系统分别进行专项检查。
安全检查及隐患整改管理制度(五篇)
安全检查及隐患整改管理制度为加强安全管理,发现和查明各种危险的隐患,督促整改;监督各项安全规章制度的实施;制止违章指挥、违章作业。
结合公司实际情况,特制定本制度。
一、安全检查的组织形式内容1、综合性安全检查是以落实岗位安全责任制以重点,各专业共同参与的全面检查。
(1)公司级安全检查,由公司总经理负责组织有关人员进行,每月不少于一次。
(2)班组级安全检查,由仓库负责人组织有关人员进行。
检查每周不少于一次,并将检查结果和整改情况上报综合办公室。
2、专业性安全检查(主要按电气设备、特种设备、安全装置、危险化学品、厂房建筑等以及防火防爆防中毒等专业开展检查)、季节性安全检查(根据各季节特点开展防雷、防静电、防洪防汛、防冻保暖、防火防爆等检查)可与公司级综合性安全检查结合进行。
3、节日前检查。
节日前应组织人员进行一次安全、保卫、消防等针对性检查,以消除隐患,确保节假日期间安全生产。
4、日常安全检查。
操作人员必须严格进行交接班检查和作业过程中的巡回检查,认真执行操作规程,认真填写原始记录,发现问题及时报告公司领导。
5、各级安全检查均应编制安全检查表,内容应包括检查的项目、标准、结果等,以便于为检查热源提供依据,规范安全检查,减少检查的随意性。
二隐患整改1、各级检查组织和人员,对查出隐患和不安全因素,要逐项分析研究并落实整改措施,下达《隐患整改通知书》,做到“四定”(即定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限)、2、对所有的隐患问题和不安全因素都必须立即整改,不得拖延。
有些限于物质技术条件暂时不能整改的问题,必须采取应急的防范措施或监督使用,并纳入计划,限期解决,做到条条有落实,件件有交待。
3、对严重威胁安全生产的重大隐患项目应立即安排整改,对暂不具备整改条件的重大隐患,必须采取应急的防范措施,并书面向安监部门报告。
4、安全隐患及整改情况应由安全管理人员汇总并存档。
安全检查及隐患整改管理制度(二)1、总则:1.1、为贯彻落实国家有关安全技术标准和规程,认真检查并及时发现和消除设备设施、作业环境、人员操作等方面的隐患,从而避免工伤事故的发生,保护职工的健康、安全,特制定本制度。
公司安全生产监督检查管理制度(4篇)
公司安全生产监督检查管理制度一、目的为加强公司安全生产工作,确保员工的生命安全和财产安全,提高公司的生产效率和经济效益,特制定本制度,以规范公司安全生产监督检查管理工作。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工和相关部门,对公司所有安全生产工作进行监督检查管理。
三、职责分工1. 公司领导层(1)负责制定公司安全生产监督检查管理制度,确保其有效实施。
(2)指导各部门制定安全生产工作计划,并对其执行情况进行监督检查。
(3)定期组织安全生产工作会议,听取各部门的安全情况汇报,确保及时采取措施解决存在的安全问题。
(4)对安全生产工作成效进行评估,及时调整安全生产工作策略。
2. 安全生产管理部门(1)负责公司安全生产工作的具体组织和管理。
(2)制定安全生产工作计划,并将其下达到各部门,确保计划的有效实施。
(3)开展安全生产督查工作,定期进行检查,及时发现并解决安全隐患问题。
(4)进行安全培训,提高员工的安全意识和应急能力。
3. 各部门主管(1)负责本部门的安全生产工作,并制定相应的安全工作计划。
(2)督促本部门员工遵守安全操作规程,使用安全设备,确保生产过程中的安全。
(3)发现安全隐患问题时,及时上报并采取措施解决。
四、安全生产监督检查内容1. 设备和设施(1)检查各类设备的安全状况,包括机械设备、电气设备、防火设施等。
(2)检查设备的维护保养情况,保证设备处于良好的工作状态。
2. 工艺和操作规程(1)检查工艺流程和操作规程是否合理、安全。
(2)检查员工对工艺和操作规程的掌握程度,并进行安全培训。
3. 安全防护措施(1)检查各部门是否配备必要的安全防护设备,如安全帽、安全鞋、防护服等。
(2)检查安全防护设备的使用情况,确保其正常使用。
4. 应急管理(1)检查应急预案的制定和组织情况。
(2)检查安全设备的有效性和可靠性,如灭火器、疏散标志等。
五、安全生产监督检查程序1. 预先通知安全生产管理部门应提前通知被检查部门,告知检查时间和内容。
安全检查管理制度范本(5篇)
安全检查管理制度范本第一章总则第一条为了加强对安全工作的管理和监督,确保员工的人身安全和财产安全,制定本制度。
第二条本制度适用于本单位内的所有员工,在工作期间必须严格遵守。
第三条安全检查管理制度是本单位安全管理的基础。
所有员工必须认真学习、宣传和执行本制度。
第四条本制度的内容包括安全检查的组织和管理、责任划分、检查程序、检查内容等方面的规定。
第二章安全检查的组织和管理第五条安全检查由本单位的安全管理部门负责组织和管理。
第六条安全检查应定期进行,具体检查时间由安全管理部门根据实际情况确定。
第七条安全检查可以采用随机抽查、定期巡查、专项检查等多种方式。
第三章责任划分第八条本单位全体员工都有义务参与安全检查工作,发现安全隐患要及时上报。
第九条安全管理部门是安全检查的主体责任单位,负责组织和实施安全检查工作。
第十条各部门、岗位负责人是安全检查的具体责任单位,负责本部门或岗位的安全工作。
第四章检查程序第十一条安全检查应当进行全面、系统、科学、准确的检查。
第十二条安全检查应先进行检查计划的制定,明确检查的目标和内容。
第十三条安全检查应进行实地检查,了解安全工作的真实状况。
第十四条安全检查应及时发现和纠正安全隐患,制定整改措施并跟踪整改情况。
第五章检查内容第十五条安全检查的内容包括但不限于以下方面:1. 设备设施的安全状况;2. 生产作业过程中的安全风险;3. 人身安全防护措施的落实情况;4. 灭火器材和消防设施的有效性;5. 安全生产制度和规定的执行情况;6. 安全培训和教育的开展情况。
第六章违规处理第十六条对于发现的安全违规行为,安全管理部门有权采取相应处理措施,包括但不限于口头警告、书面警告、罚款、通报批评、组织整改等。
第十七条严重违规行为可能给单位和他人造成严重后果的,安全管理部门有权向有关部门报告并采取必要措施,保障单位和员工的安全。
第七章附则第十八条本制度未涉及的事项,由安全管理部门根据实际情况制定相应规定。
安全检查的管理制度
安全检查的管理制度(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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安全检查管理制度(最新9篇)
安全检查管理制度(最新9篇)安全检查管理制度篇一1检查方式a.定期检查根据防火的特点,配合有关安全活动,公司每年进行二次防火安全检查,由公司质检部组织人员对消防设施进行检查,并做好有关记录,填写《防火安全检查记录表》。
b.突击检查突击检查住宅区的防火安全措施是否真正落实、消防设施是否完好,由消防第一责任人每季度组织一次,并做好相关记录。
2检查内容a.消防通道安全疏散标志是否完好。
b.消防设施包括自动火灾报警装置、消防水池、消火栓系统、消防水泵及气体灭火系统等是否正常运行。
c.用火用电方面。
火源的控制情况,电气设备安装是否符合安全要求,是否有超负荷现象等。
3火险隐患的。
整改a.若检查发现火险隐患,检查负责人应填写《火险隐患整改通知书》,并派发到受检单位。
b.受检单位接到整改通知后,应组织人员对火险隐患及时进行整改,并接规定时限完成。
c.受检单位整改完毕后,检查负责人应组织人员对火险隐患进行复查,并记录复查结果。
安全生产检查制度篇二1、目的:建立安全检查内容、形式和整改程序,及时发现问题,有效进行改进2、范围:公司全体员工3、责任者:公司各车间、部门4、程序:4.1安全检查内容4.1.1 查思想:对安全生产的认识,责任心;忽视安全的思想有否克服,出了事故是否从思想上认真吸取教训。
4.1.2 查领导:是否正确处理安全与生产的关系;坚持安全和生产“五同时”,对职工的安全教育执行情况,出了问题能否严肃处理,落实整改措施。
4.1.3 查制度:查公司制定的各项制度执行情况,有无违章指挥、违章作业现象,有无制定车间部门安全管理制度以及执行情况。
4.1.4 查生产工艺和职工操作:各种原料是否按规定投入,各单元操作是否按规定操作,操作原始记录是否如实记录。
4.1.5 查设备:机械、仪表、厂房、通道、安全装置、消防器材等安全状况是否良好,工、器具堆放是否整齐,职工劳保用品穿戴、保管是否良好,消防通道是否畅通。
4.2安全检查形式4.2.1 公司级安全检查,由公司安全生产领导小组,各职能部门参加,检查出的不安全隐患由安全部负责汇总,分别提交有关部门、车间整改,对整改情况进行跟踪。
安全检查管理制度(五篇)
安全检查管理制度1.目的为了贯彻落实集团总部的安全检查要求,规范检查流程管理,充分发挥安全检查对预防事故、保障安全的促进作用,特制订本制度。
2.范围本规定适用于集团及其下属各单位。
3.基本内容3.1安全检查的类型3.1.1综合性检查和专业(项)性检查综合性检查是成员企业/项目部对生产/运营的各个环节进行全面/综合性的安全大检查。
专业(项)安全检查具有较强的针对性和专业要求,用于检查难度较大问题/存在的隐患/整改的措施/设备设施/等等。
3.1.2按时间检查定期或不定期安全检查/经常性安全检查(日常)/季节性安全检查/节假日安全检查。
3.2检查组织3.2.1集团范围内安全检查由集团安全管理办公室负责组织.由集团领导班子成员参加。
3.2.2各成员企业/项目部安全检查由各成员企业/项目部负责安全管理部门负责组织.由各成员企业/项目部领导班子成员/安全管理部门人员参加。
3.2.3部门安全检查由部门负责人组织,员工代表/兼专职安全员参加。
4.检查内容4.1《安全管理目标责任书》的落实情况。
4.2安全生产责任制及安全管理制度贯彻情况,安全技术操作规程执行情况。
4.3安全例会、安全教育开展情况。
4.4劳动防护用品的发放、使用情况。
4.5特种作业人员持证上岗情况。
4.6危险源、危险场所安全监控措施落实情况。
4.7生产场所各类设备及安全防护设施的完好情况。
4.8现场的文明生产情况和作业环境条件。
4.9消防、用电、仓库管理、车辆安全、食品卫生等工作情况。
4.10事故隐患整改情况。
4.11事故处理情况。
4.12各种安全基础档案。
4.13其它有关安全生产的情况。
5.基本程序5.1检查计划5.1.1置业集团安全管理办公室每年____月底,在制定下一年度安全计划中制订检查计划。
5.1.2成员企业/项目部在年度安全计划中制订安全检查计划。
5.1.3每次检查前应制订具体的安全检查实施方案。
5.2检查流程5.2.1每次检查前,由主管领导提出检查目的和要求。
