建设工程资料专项检查表
建设工程项目检查表

建设工程项目检查表1. 项目基本信息- 项目名称:- 项目地址:- 项目负责人:- 施工单位:- 监理单位:- 建设单位:- 开工日期:- 完工日期:2. 施工现场管理- 施工现场是否设置了必要的安全警示标志?- 施工现场是否有专门的施工人员管理和指挥?- 施工现场是否有合理的布局和道路通行?- 施工现场是否设置了临时设施(如临时办公室、临时仓库等)?3. 施工材料和设备- 施工材料是否符合规定标准?- 施工材料是否按照规定存放和保管?- 施工设备是否符合安全要求?- 施工设备是否定期维护和检修?4. 施工质量控制- 施工过程中是否进行了必要的质量检测和控制?- 施工过程中是否有专人负责质量管理?- 施工过程中是否按照设计图纸和规范进行施工?- 施工过程中是否及时处理施工中出现的问题和质量缺陷?5. 安全生产管理- 施工现场是否设置了必要的安全设施(如防护网、安全帽等)?- 施工现场是否有专门的安全管理人员?- 施工过程中是否进行了安全教育和培训?- 施工过程中是否有安全事故记录和处理?6. 环境保护管理- 施工现场是否进行了环境影响评价?- 施工现场是否有环境保护设施(如垃圾箱、污水处理设备等)?- 施工过程中是否按照环境保护要求进行施工?- 施工过程中是否对环境进行了污染防控?7. 工程进度管理- 施工进度是否按照计划进行?- 施工过程中是否存在进度延误的情况?- 施工过程中是否存在工期压缩的情况?- 施工过程中是否存在工序顺序错乱的情况?8. 工程支付管理- 施工单位是否按照合同约定的支付方式进行申请?- 施工单位是否按照合同约定的工程进度进行支付?- 施工单位是否按照合同约定的质量要求进行支付?- 施工单位是否按照合同约定的支付时间进行支付?以上是建设工程项目检查表的一些基本内容,具体可以根据实际情况进行调整和补充。
建设项目施工现场资料管理检查表

3
十一
资料管理要求
(8)
27
信息化项目管理基本信息录入是否及时、完整,项目状态是否每月更新;工程检查资料问题整改是否及时有效;
信息化基本信息
工程检查整改录入
1
28
过程技术资料整编、报验是否与现场同步;是否按合同约定资料套数整理,资料室留存三套资料是否按档案馆、建设、施工单位各自分套分册,并进行阶段性汇总;
5
八
测量放线安全功能检测资料
(6)
17
定位引测□、楼层平面放线☑、标高抄测☑等资料是否及时收集、附图是否规范、有效;
测量放线记录
3
18
地下室防水效果检查记录是否有效;蓄水、淋水试验记录(结构层、防水层)填写是否符合现场施工;
检查记录
蓄水试验记录
1
19பைடு நூலகம்
项目部是否自行进行沉降观测,是否收集第三方沉降观测报告。建筑物垂直度、标高、全高测量记录是否正确、及时。
项目资料管理检查表(3月份)
序号
检查事项
检查内容
检查依据
分值
扣分明细
得分
责任岗位
一
资料室
硬件设施
(4)
1
资料室布置是否符合公司作业指导书要求,文件柜、档案盒、文件夹的配备及其标识管理。
相关作业指导书
现场布置情况
4
二
前期手续及施工管理文件
(5)
2
是否参照公司提供的资料总目录收集前期手续文件,土地使用☑、建设用地规划☑、建设工程规划□、中标□、合同□、施工图审(含各专项审核)☑、施工许可☑、开工报告☑是否收集完成。
检测合同、资质文件各项试验台帐
3
5
材料进场是否有验收记录,钢筋☑、防水材料☑、止水条或止水钢板□、砂石□、商混☑、预制构件□、砌块☑、干混砂浆☑、粘结剂□等合格证、检验报告收集是否完整、有效,复试报告是否及时、有效,试验代表数量是否与实际相符;
工程建设重点问题专项整治检查表

3
依法落实全员安全生产责任制,建立健全安全风险管控体系,依法设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员。
符合□不符合□
4
加强事故信息报送,严格落实事故直报制度,严格执行紧急信息报送时限规定,不瞒报、谎报或拖延不报。
符合□不符合□
5
落实有限空间专项整治、清单化管理
符合□不符合□
6
有限空间作业整治
符合□不符合□
51
防火门已装闭门器;按规定设置消防应急照明灯具并保证正常。
符合□不符合□
52
灭火器定期检查,压力在绿色区域;消防枪消防水带等完好,定期检查。
符合□不符合□
53
易燃易爆化学品定点正确存放和安全使用
符合□不符合□
54
在明显位置张贴出租房消防安全提示、出(承)租人消防安全职责及疏散通道示意图
符合□不符合□
20
作业平台存放零散物件及时清理
符合□不符合□
21
从事安装、维修作业时,操作人员佩带工具袋
符合□不符合□
22
操作人员进行安全技术交底
符合□不符合□
23
忽视警告标志或警告信号
符合□不符合□
24
操作证上岗
符合□不符合□
25
施工现场人员戴安全帽
符合□不符合□
26
动火作业整治
电焊作业人员持证上岗
符合□不符合□
40
瓶内剩余气体的压力符合要求(氧气瓶不低于0.3MPa,乙炔0.05MPa)
符合□不符合□
41
各种气瓶标明标准色标
符合□不符合□
42
气瓶间距大于5米又采取隔离措施
符合□不符合□
43
气瓶距明火大于10米又采取隔离措施
工程资料检查表

工程名称:
建设单位:
施工单位:
监理单位:
检查项目
检查内容
评价
存在问题
符合
不符合
原材料、成品、半成品、构配件进场报验及复验
1
地下防水材料:合格证、进场检验记录、复检报告
2
钢筋:合格证、出厂检验报告、进场检验记录、复检报告
3
预拌混凝土:合格证、氯离子碱总含量计算书及检测报告等
4
预拌砂浆:合格证、进场检验记录、复检报告
9
电气:电线、开关、插座、配电箱等合格证及复验报告
10
水暖:管道、阀门、散热器等合格证及复验报告
方案
11
施工组织设计编制、审批及执行
12
冬季施工方案编制、审批及执行
13
沉降观测方案编制、审批及记录
施工试验
14
地基强度或承载力检验报告、试桩报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告
15
钢筋连接工艺试验报告
26
阀门试验记录;水压试验记录(包括风机盘管);管道(设备)冲(吹)洗记录
27
室内排水(雨水)管道灌水试验记录;管道通水试验记录;室内排水管道通球试验记录;地漏及地面清扫口排水试验记录
28
室内消火栓试射记录
29
电气绝缘电阻测试记录;电气接地电阻测试记录(包括幕墙);漏电开关模拟实验记录
30
电气照明通电试运行记录;电气照明(动力)全负荷试运行记录
质量验收记录
31
基坑、边坡工程验收记录
32
地基验槽检查验收记录;地基验收记录录;地基处理记录;
33
桩位偏差、桩顶标高验收记录
34
分部(子分部)工程质量验收记录
建设工程质量、安全、环保检查系列表格

9
在对楼层、脚手架、高处平台等进行建筑残渣及废料清理时,要采用洒水降尘措施。楼层内清扫出的建筑垃圾、渣土,要采用装袋扎口密封清运或用其它密闭容器清运。
10
10
当风力达到4级以上时,要暂停土方、外架拆除、模板拆除、楼层内建筑垃圾清扫等作业。
4
11
要专门设置集中堆放建筑垃圾、工程渣土的场地并采取围档、遮盖等防尘措施。
施工
单位
(1)施工总承包单位和分包单位(包括劳务、专业承包)取得安全生产许可证,项目经理、安全员、特种作业人员持证上岗、到位履职情况;(2)建立健全各项安全生产管理制度及安全管理网络,落实各级人员安全生产责任情况;(3)对进入新的岗位或者新的施工现场的作业人员,进行三级安全教育情况;(4)安全施工组织设计、专项施工方案、安全技术交底、验收制度等编制、落实情况;(5)安全防护用具、机械设备、施工机具及配件的进场验收,施工用起重机械设备的备案及检测、验收情况;(6)建筑工程安全生产及文明施工措施费用的使用情况,向作业人员提供安全防护用具(安全帽、安全带等)情况;(7)施工现场重大危险源的辨识、登记、监控情况;(8)项目经理有关《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定》的执行情况。
6
2
项目部要编制施工现场扬尘污染防治专项方案,指定专人负责施工现场扬尘污染防治工作。
6
3
安装监控系统,进出口有整齐明显的“七牌二图”。
10
4
沿工地四周按规定连续设置围墙围挡,围挡外面要有不少于50%的公益广告,门前及围挡附近要及时清扫。
10
5
专门配备保洁员负责车辆、进出道路的冲洗、清扫和保洁工作,出入口要设置车辆冲洗设备。
是□ 否□
6
按经审查合格图纸施工情况等
建设工程安全生产专项治理检查表

附件一建设工程安全生产专项治理检查表施工企业:项目经理:
监理企业:项目总监:
工程名称:形象部位:
说明:此表仅供企业自查自纠时参考使用,企业应根据企业及现场实际对现场进行全面排查。
附件二工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表施工企业:项目经理:
监理企业:项目总监:
工程名称:形象部位:
注:以上内容由项目部组织自查,需加盖项目部章上报总站
附件三工程建设强制性标准执行情况检查表施工企业:项目经理:
监理企业:项目总监:
工程名称:形象部位:
5 预制承重构件安装观察检查已安装的预制承重构件安装位置、搁置长度和堆放在场地上的预制构件情况。
6 施工荷载控制观察检查楼层堆载情况
结果统计符合项/ 基本符合项/ 不符合项施工企业
签章
注:由施工企业质量管理部门检查,加盖公司章上报总站。
建筑施工安全内页资料检查表

危险性较大的分部分项工程清单识别情况;危大工程是否编制专项施工方案,编制和审批程序是否符合要求。1~3分
3
危大工程施工方案是否分级安全技术交底(针对性、时效性),安全技术交底签字是否合规。厂3分
4
超过一定规模的危大工程专项施工方案是否通过专家论证。3分
5
方案及交底内容是否有针对性或可操作性,交底与方案时间逻辑是否相符。1~3分
29
特种设备管理(10)
特种施工机械是否报监、验收、挂牌。违规扣1分。
30
特种设备管理台账未建立或与现场实际不相符扣1分。
31
特种设备合法合规性资料和在实施安拆等过程中的旁站监督验收记录是否齐全。违规扣1分。
32
项目现场特种设备在使用过程中是否存在安全隐患。发现一处隐患点扣1分。
33
项目现场起重吊装及吊索具是否符合规范要求。发现一处隐患点扣0.5分。
12
施工机具验收不合规,安全操作规程未张贴,安全防护装置及使用不合规,发现一处违规点扣0.5分
13
脚手架工程:悬挑钢梁、杆件间距、架体防护、层间防护是否符合规范要求,架体基础、立杆、水平杆、翦刀撑的设置是否符合规范要求,发现一处违规点扣1分
14
基坑工程,查基坑周边是否按要求设置防护栏杆;基坑边堆载是否符合规范要求;基坑监测情况;发现一处违规点扣1分
起重吊装作业区域警戒范围是否划定并设专人防护。违规扣1分。
38
起重机械安装拆卸单位具有相应的资质和安全生产许可证;违规扣1分。
39
起重机械安装拆卸工程按照规定编制和审批安全专项施工方案,违规扣1分;超过一定规模的起重机械安装拆卸工程安全专项施工方案进行了专家论证,违规扣2分。
40
起重机械安装、拆卸、加节、附着作业前,方案交底和安全技术交底等是否合规;是否进行现场旁站和监测;每项违规扣1分。
质量检查表

工程名称:
序号
检查项目
检查内容
抽查结果
存在问题
1
单位资质情况
单位资质符合相应要求
□符合
□不符合
2
对分包单位的资质进行核查情况
应按规定进行核查
□符合
□不符合
3
总监理工程师资格及履责情况
总监理工程师资格符合要求,应按规定到岗履责。
□符合
□基本符合
□不符合
4
项目监理部人员配备及到位情况
项目监理部关键岗位人员配备齐全,资格符合要求,且按规定到岗履责。
□基本符合
□不符合
11
隐蔽工程、检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收情况
按规定进行验收
□符合
□基本符合
□不符合
12
组织和审查工程变更情况
涉及结构、节能等重大变更应及时按规定进行审查
□符合
□基本符合
□不符合
13
质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况
质量问题通知单签发手续齐全,质量问题整改结果的复查及时,资料齐全。
□符合
□基本符合
□不符合
14
工程质量治理两年行动方案执行情况
巡回检查制度、内控管理制度
□符合
□基本符合
□不符合
建设单位
项目负责人
总监理工程师
施工单位
项目负责人
检查组成员
检查日期
抽查结果
存在问题
1
模板及支架安装
模板及支架安装应符合规范要求,后浇带处应独立设置。
□符合
□基本符合
□不符合
2
受力钢筋品种、级别、规格和数量
对照施工图检查,尤其抗震钢筋的应用应符合规范要求。
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100
评价:
建设工程开工报告
程资料专项检查表
与基础 □主体结构 □粗装修
装 □室外工程
分 值
检查要点
2
□有
□无
2
□有
□无
4
□有
□无
2
□有
□无
日期: □精装修 □屋面工程
得分
检查结果
4
□有
4
□有 □无
4
□有 □无
2
□有
□无 □有缺失 □有缺失
□无
10
□有
□无
2
□有
2
□有
2
□有
□无 □无 □无
开工前报审业主方,总监编 10 制、企业技术负责人审批,
业主项目部
技术设计图纸和说明
地形测量和拨地测量成果报告 当地相关行政部门许可文件(人 防、环保、交通、园林、市政、 卫生、通讯等) 建设工程规划许可证及附件 建设工程开工审查表 建设工程施工许可证
监理规划 监理项目部
监理项目部
监理实施细则
施工组织设计
施工准备阶段
图纸会审纪要
总包项目部 工程定位测量资料 施工现场质量管理检查记录
建设工程资料专项检查
单位名称:
项目目前阶段
涉及分部工程: □地基与基础 □主体结 □节能工程 □机电安装 □室外工程
项目阶段 相关部门/内容
检查内容
项目建议书及审批意见
可行性研究报告及审批意见
建设用地规划许可证及附件
工程地质勘察报告
水文地质勘察报告、自然条件、 地震调查
初步设计图纸和说明
施工准备阶段
基本十二章节齐全
专业监理编制,总监审批;
10
包含工程特点,监理工作流 程、要点及标准、方法及措
施
施工企业自审、监理审批手 10 续完整;章节齐全,且ห้องสมุดไป่ตู้对
工程特点编制
10
业主、设计、监理、施工单 位签章完整,无修改字迹
5
仪器检验报告、人员资格证 书是否齐全
10
检查表内容附件是否齐全、 报监手续齐全
开工日期符合规定要求,不 5 晚于施工许可证3个月内;