检查整改反馈单(模板)

合集下载

工程检查通知整改监理反馈单(精选5篇)

工程检查通知整改监理反馈单(精选5篇)

工程检查通知整改监理反馈单(精选5篇)第一篇:工程检查通知整改监理反馈单12#楼1、外脚手架连墙件部分未整改到位,预埋件与悬挑梁的间距部分用硬质填充物未填充到位。

2、施工电梯卸料平台架未有专项技术措施。

3、14层塔吊转料平台架已拆除。

4、12#塔式起重机连墙件未整改。

5、施工电梯无检测报告,左右笼防错相、超载保护器及防断保护装置正在更换中。

现场查无施工电梯资料。

6、拉结筋入墙长度不足,个别存在压在柱面上,构造柱的搭接长度不足10d,个别未预埋,楼梯构造柱未预埋。

13#楼1、外脚手架连墙件部分未整改到位,预埋件与悬挑梁的间距部分用硬质填充物未填充到位。

2、施工电梯卸料平台架未有专项技术措施。

3、施工电梯无检测报告。

现场查无施工电梯资料。

4、拉结筋入墙长度不足,个别存在压在柱面上,构造柱的搭接长度不足10d,个别未预埋,楼梯构造柱未预埋。

14#楼1、外脚手架连墙件部分未整改到位,预埋件与悬挑梁的间距部分用硬质填充物未填充到位。

2、施工电梯卸料平台架未有专项技术措施。

3、施工电梯无检测报告。

现场查无施工电梯资料。

4、拉结筋入墙长度不足,个别存在压在柱面上。

拉结筋的皮数和砖墙的皮数不和时,把拉结筋压弯砌在墙里,影响墙体的质量。

构造柱的搭接长度不足10d,个别未预埋,楼梯构造柱未预埋。

5、墙体砌筑时,个别出现通缝,个别门垛是后面补上的,个别过梁入墙体未满足要求.6、构造柱的马牙槎用混凝土砖砌筑。

第二篇:监理工程师安全检查整改通知回复单监理工程师安全检查整改通知回复单工程名称:施工单位:致:小学监理公司我方接到编号:的监理工程师安全检查通知后,已按要求完成了贵公司通知的整改内容,请予以复查。

具体整改内容如下:承包单位(章):项目经理:日期:复查意见:项目监理机构:总/专业监理工程师:日期:本表一式二份,承包单位、监理单位各一份。

第三篇:安全检查整改反馈单安全整改反馈单NO :四川航天建筑工程公司安全管理部:根据 2015 年 3 月 18 日由公司安全管理部,对现场安全安全检查时提出的问题,经项目部复查已整改,现将整改落实情况如下:提出的问题整改措施完成时间执行部门执行人签字经复查已整改完善监督、督促 2015 年 3 月 19 日一心小区一期六工区王万军存在的问题防水班组作业时火源距液化气瓶较进且现场灭火器失效。

整改反馈单(2017年9月)

整改反馈单(2017年9月)

整改反馈单(2017年9月)第一篇:整改反馈单(2017年9月)检查问题整改反馈单编号:DTHY-JC(2017年9月)第1号单位:综合管理部我部门按《检查问题整改通知单》的要求,与2017年*月*日前进行了整改,整改结果如下:1、问题;(整改进程及措施)2、问题;(整改进程及措施)3、问题;(整改进程及措施)请验收。

整改部门负责人:(签字盖章)2017年 *月*日第二篇:巡查整改反馈1、在接到上级公司整改报告后我司领导非常重视,立刻召开会议下达整改措施意见2、原项目点监管原立刻调离本监管工作岗位3、对项目点进行彻底盘查清点,与电子台账进行核对库存基本准确,检查发现现场监管人员通过笔记等形式记录相关出入库,和已从企业拿回的出入库单据核对无误。

10月份却是没有使用中远出入库单据作为记账原始依据。

检查后10月份出入哭单据以完整补齐。

4、以和本质押监管项目企业协商好,以后出入哭单据的签字盖章事宜5、公司在每月的例行巡查中6、我司将以此为利怎么咱们在。

我校接到县教育局检查小组下达的整改通知后,立即召开学校中层以上领导人会议,商议学校整改方案,采取了以下整改措施:1、对学校伙房问题,又召开了全体后勤人员会议,讲清了出现的问题,并指明了具体工作方法。

对伙房卫生进行了彻底清理;规定了进货渠道,并对每天的货源都进行了签字,并做好了记录;设立了换衣厨,并保证食堂人员工作时的服装干净整洁;另外加大了对食堂的监管力度,保证学生的饮食安全。

2、对男生宿舍,后勤人员立即对房顶进行加固处理,去除了学生住宿的安全隐患。

3、对女生宿舍,政教人员给各班女生寝室长召开了会议,强调了宿舍必须做好通风换气,保证宿舍内没有任何异味。

4、对于学校的卫生死角,政教人员进行了精心的安排布置,彻底清理了学校的卫生死近日,我局针对市局作风办下发的《2010全市群众评议机关意见反馈》召开了全局贯彻学习会议,集中学习了群众的表扬、意见和建议,这些表扬、意见和建议对我们来说既是一种压力,也是一种鞭策,更是一种促进。

检验科自查、反馈、整改记录表格

检验科自查、反馈、整改记录表格

检验科自查、反馈、整改记录表格
概述
本文档是检验科自查、反馈、整改记录表格。

检验科通过自查,及时发现问题并采取相应措施进行整改,以确保检验工作的质量和
准确性。

自查内容
1. 设备检查:检查仪器仪表的完好性和准确性,确保其正常运行。

2. 样品检查:核对样品的标识和取样记录,确保样品的准确性
和完整性。

3. 检验流程检查:检查检验过程是否符合相关规范和标准,确
保检验结果的可靠性。

4. 文件管理检查:检查检验记录和文件的完整性和规范性,确
保文档的准确性和可追溯性。

自查频率
检验科应每月进行一次自查,并记录在表格中。

反馈和整改
1. 自查发现问题后,应及时将问题反馈给责任人。

2. 责任人应采取有效措施进行整改并记录整改情况。

3. 检验科应对整改情况进行复查,并记录在表格中。

表格格式
结论
通过定期自查、及时反馈和整改,检验科可以不断提升工作质量,确保检验结果的准确性和可靠性。

表格记录了自查、反馈和整改的情况,便于检验科进行追溯和监督,是一种有效的管理工具。

隐患整改通知单及反馈单(定版)

隐患整改通知单及反馈单(定版)
整改复查情况说明:
受查部门
意见
按要求认真进行隐患整改
车间(班组)负责人
整改完成时间
整改复查时间
下达时间
2013年1月15日
整改复查人
存在问题:
1、总配电房灭火器未配备
2、配电房杂物较多未清理
3、机修房零配件混杂,维修工具随地乱放
检查人
检查时间
2013.1.15
存在的问题
1、总配电房灭火器未配备
2、配电房杂物较多未清理
3、机修房零配件混杂,维修工具随地乱放
检查人签字:
车间(班组)负责人:
整改内容:
整改措施:
检查
处理意见
针对存在问题认真落实整改措施和责任,在整改期限内完成整改任务。
2013年1月份安全事故隐患整改台账
序号
隐患名称
检查
日期
原因分析及整改措施
完成
日期
整改
负责人
资金来源
整改验收
复查人
备注
1
2
3
隐患整改通知单隐患整改通知单副本及整改反馈单
编号:2013-01-(年+月+序号)编号:2013-01-(年+月+序号)
受查部门
生产部
经2013年1月15日安全生产现场检查,你部门存在下述主要问题,限于2013年1月18日前整改,并将整改完成情况于整改后2日内填好“整改反馈单”报安全办。

整改反馈单(范本)

整改反馈单(范本)

企业安全生产标准化现场评审整改情况反馈单评审组:针对贵组评审中提出的16项问题,我司组织安全委员会全体成员进行讨论,严格按照“三定一落实”的原则进行整改。

现已整改完毕,整改情况报告如下:1、缺少绩效考核奖惩环节内容;已增加绩效考核奖惩环节内容。

2、缺少安全会议记录和对各级管理层进行责任制权限培训资料;已增加安全会议记录和对各级管理层进行责任制权限培训资料。

3、安全生产费用投入无财务专项科目,安全费用使用未按计划实施;未投安全生产责任;安全生产费用已根据(财企〔2012〕16号)文件精神按规定提取,并建立安全费用使用台账,按要求实施。

安全生产费用投入已增设财务专项科目,安全费用使用已按计划实施;增加安全生产责任考核内容。

4、安全规章制度未装订成册下发,新安全生产法、国家安监总局令等法律法规未及时融入转化成公司规章制度,贯彻到各项工作中;安全规章制度已装订成册下发,新安全生产法、国家安监总局令等法律法规已及时融入转化成公司规章制度,贯彻到各项工作中。

5、安全培训教育档案不健全,未见主要負责人安全资格证书;安全培训教育档案已逐步完善,公司主要負责人安全资格证书已报名培训。

(整改前)(已加围堰并增设消防器材灭火器和沙袋)DOP(三丁二辛脂)钗区应急处理告知13、厂内多处电线通过钢构部分未穿管防护,个别移动设备电流线绝缘有破损,发现一台电焊机进线防护罩缺失,存在部分乱拉电线现象;公司已对厂内多处电线通过钢构部分已做穿管防护措施,已更换个别移动设备电流线绝缘破损问题,已补齐一台电焊机进线防护罩缺失,乱拉电线现象已消失。

(见相片)(整改前电线)(整改后电线)(电线已做穿管防护)(防护罩缺失)(对不经常使用的磨砂机添加防护罩)14、注塑机工作梯台缺防护栏,个传动部分缺防护罩,剪布台电刀操作未佩戴钢丝手套;注塑机工作梯台已加单边防护栏杆,传动部分缺防护罩,已补齐,剪布台电刀操作已佩戴钢丝手套。

(见相片)(注塑机缺防护栏)(注塑机加配防护栏)(已配备电刀操作钢丝手套)15、低压配电室未见一次线路图,力率因素补偿不足,请检修;已补齐低压配电室一次线路图,电容器已修复,力率因素补偿已正常。

检查整改反馈报告单参考模板

检查整改反馈报告单参考模板
整改情况:已在施工,用细石砼堵洞。
4、排气扇插座与热水器插座相同高度、设计不合理(未考虑线路隐藏在吊顶中)。
整改情况:设计问题,待解决。
5、2#楼部分排水管吊箍间距不符合要求、个别吊箍不垂直。
整改情况:已进行整改。
6、2#楼18层、10层个别铝合金窗垂直度偏差。
整改情况:经复查为窗边装饰层垂直度偏差,已进行整改。
7、2#楼18层个别喷淋管安装不水平、个别吊架歪斜、间距偏大。
整改情况:已进行调整。
8、2#楼18层个别多媒体箱变形。
整改情况:已整改。
9、2#楼18层个别户型冷凝水管改道、但管道井未变更处理(仍按原设计预留检修门)。
整改情况:设计问题,待处理。
10、2#楼屋面消防箱内管道漏装。
整改情况:正在进行整改。
11、2#楼屋面电梯机房推拉窗太高不好开启、电梯机房槽钢未提前预埋(1#楼电梯机房无散热措施、窗为固定窗、设计不统一)。
整改情况:设计问题,待处理。
报告单位(盖章):
单位(项目)负责人:
年月日
复查情况:
复查人:
复查单位(盖章):
年月日
工程质量整改反馈报告单
厦门经济特区房地产开发集团有限公司:
你单位签发的第2012-7-1号《检查记录表》中提出问题,我们按照规范、规定要求进行了整改,现将整改情况报告如下:
年月日
工程质量整改反馈报告单
厦门经济特区房地产开发集团有限公司:
你单位签发的第2012-7-1号《检查记录表》中提出问题,我们按照规范、规定要求进行了整改,现将整改情况报告如下:
1、2#楼阳台板放空调位置(漏空)无设计防坠落措施。
整改情况:图纸设计为栏杆,已安装完毕。
2、2#楼冷凝水管穿板处未堵洞。

检查整改回复单

检查整改回复单
5、电梯井操作平台施工方案已有。
6、28#楼一层层高5.5米,模板方案已有。
整改人:
时间:年月日
4、砼浇筑时浇筑人员私自加水。
5、未见电梯井操作平台施工方案。
6.28#楼一层层高5.5米,未见危大工程专项方案。
整改回复:
1、标养室已整改完成,温度、湿度均已设置。标养室内试块已整理整齐。
2、楼层已放同条件试块。
3、楼梯施工缝设置已改正。
4、砼浇筑时浇筑人员私自加水已进行批评教育,砼坍落度偏小时通知商混站来人加外加剂调节。
检查整改回复单
受检部门/项目
xxxx住小区1#楼工程
结构层次
xxx层
建筑面积
xxxm2
施工单位
xx项目管理部
检查部门
xxx分公司
形象进度
1#楼:主体xxx层
检查人
ห้องสมุดไป่ตู้xxx
存在问题:
现场情况:
1、标养室不合格,温度、湿度未设置,标养室内试块摆放不整齐,杂乱。
2、楼层未见同条件试块。
3、楼梯施工缝设置不正确。

建筑工程施工现场检查整改反馈单

建筑工程施工现场检查整改反馈单
建筑工程施工现场检查整改反馈单
总承包部:
我单位承建的晋中市城区王湖保障性住房二期5#、8#住宅楼工程,经检查存在的以下问题,已于2014年5月31日整改完毕,现将整改结果上报,请予核查。
工程主要整改内容:
1、已经取得必备的质量验收规范和标准图集,如地下防水工程质量验收规范、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范、屋面工程质量验收规范等,并组织项目部人员进行学习,进而以此指导施工。
项目负责人:
年月日规范
整改内容:重新制定了工程质量通病防治措施
整改内容:楼面外露电管的保护
整改后照片
2、工程质量通病防治措施已经重新制定,并通过审批。
3、厨卫间50mm高差处采用固定模板进行支模,四个大角加上斜撑,并用铁丝进行固定;另外增加看模人数。
4、对已经施工完毕的线管外露长度短的地方进行结长处理,以达到规范要求,并对其加以保护;对未施工的线管,施工时长度必须达到规范要求。
整改单位:山西建筑工程(集团)总公司晋中市城区王湖保障性住房二期工程5#、8#楼项目部
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
相关文档
最新文档