事故隐患排查治理表格全套

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安全生产事故隐患排查表

安全生产事故隐患排查表
(3)装修脚手架作业层上纵向脚手板的铺设不得少于2块;
(4)当长度小于2 m的脚手板铺设时,可采用两根横向水平杆支承,但必须将脚手板两端用镀锌钢丝与支承杆可靠捆牢;
(5)竹笆板无腐朽。
8
防护栏杆
(1)施工层设1.2m高的防护栏杆,并设18cm高的挡脚板;
(2)脚手架外侧设密目式安全网;
9
小横杆
小横杆设置数量、位置符合要求。
(2)办理起重机械设备登记手续。
检查人:日期:
安全生产事故隐患排查表(施工现场临时用电)(五)
部门:项目:
序号
排查内容
排查要求
检查内容
1
用电方案
(1)有临时用电专项施工方案;
(2)履行编制、审核、批准程序,经总监理工程师批准。
2
外电防护
建筑物与外电距离小于安全距离时采取外电防护措施。要求封闭严密,防护脚手架搭设规范。
9
多塔作业
多塔作业有防碰撞措施。
10
基础
塔机基础无积水。
(施工电梯)
序号
排查内容
排查要求
检查内容
1
安装方案
(1)有施工电梯安装专项施工方案;
(2)履行编制、审核、批准程序,经总监理工程师签字认可。
2
安装技术交底
在安装前进行安全技术交底,并有相关记录。
3
安装验收记录
履行安装验收程序,并有相关记录。
4
机械检测
(2)高架提升使用吊笼;
(3)吊篮使用双绳提升。
10
钢丝绳
(1)钢丝绳完好;
(2)绳卡符合要求;
(3)钢丝绳有过路保护。
11
联络信号
有准确传递的联络信号。
检查人:日期:

事故隐患排查治理制度(表格)

事故隐患排查治理制度(表格)
整改要求完成日期:
整改负责人签名:
整改完成情况:
跟踪检查人签名:_____ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ______
重大事故隐患:是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响,致使单位自身难以排除的隐患。
4.职责
4.1安全领导小组是公司事故隐患排查治理的最高管理机构,负责制定事故隐患排查治理规章制度,监督、指导各部门开展隐患排查和隐患整改工作。
4.2各部门主要负责人对本部门事故隐患排查治理工作负责。
深圳市龙岗××××厂
编号:×××××
发行日期:×××××
版本次号:A
修改次号:0
共6页,第1页
项目
事故隐患排查治理制度
1.目的
为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制,强化安全生产主体责任,加强事故隐患监督管理,防止和减少事故的发生,保障员工的生命健康和公司的财产安全,促进公司安全生产的良性运转,根据《安全生产法》等法律、法规的要求,特制定本制度。
6.2.5对于重大事故隐患,由本厂主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容:
a.治理的目标和任务;
b.采取的方法和措施;
c.经费和物资的落实;
d.负责治理的机构和人员;
e.治理的时限和要求;
f.安全措施和应急预案。
6.2.6各单位(部门)应与项目工程承包、承租单位签订安全生产管理协议,明确各方对事故隐患排查、治理职责。
编制
审核:
批准:
深圳市龙岗××××厂
编号:×××××
发行日期:×××××
版本次号:A
修改次号:0
共6页,第5页
项目

实用文库汇编之事故隐患排查治理表格(全套)

实用文库汇编之事故隐患排查治理表格(全套)

检查时间
检查组织部门
参检人员
检查计划方案
1.检查的重点内容和部位:
2.检查计划方案:
3.检查人员分工:
计划方案批准人: 年 月 日
检查过程综述
检查人员签字: 年 月 日
发现的隐患及整改要求
现场已经整改的隐患:
需下发隐患通知单的隐患:
检查组织部门负责人签字: 年 月 日
5.已整改隐患数:填报每月发现的隐患已经完成整改的数量。
6.未整改隐患数:填报每月发现的隐患未完成整改的数量。
7.隐患整改率:填报每月已经整改完成的隐患数量占发现隐患总数的比例。
8.整改投入资金:填报每月用于隐患整改和治理所投入的资金数额。
9.事故隐患排查治理情况分析:简要分析本年度隐患排查工作情况,须列出本单位在隐患排查中一般事故隐患、重大事故隐患、重要事故隐患的数量,并对重大事故隐患进行简要说明,并填写已采取的有效应急措施,对已发现隐患进行整改治理的情况。
隐患督办数(个)
排查隐患类别
已整改隐患数(个)
未整改隐患数(个)
隐患整改率(%)
整改投入资金(万元)
制度、
记录
作业
环境
危险
化学

职业卫生、职业危害防治
生产
设备
设施
用电
安全
作业人员行为隐患
燃气
安全、
危险
作业
应急
管理
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年度累计
事故隐患排查治理情况分析:
事故隐患统计分析表
单位主要负责人(签字): 填表人: 填表日期:

事故隐患排查表

事故隐患排查表

事故隐患排查表排查人员:年月日序号隐患类别隐患内容要求是否符合1 目标、组织机构和职责未制定文件化的年度安全生产工作计划制定文件化的年度安全生产工作计划未按规定设置安全管理机构和配备安全员按规定设置安全管理机构和配备安全员未建立安全生产责任制,或未对安全生产责任制落实情况进行考核建立安全生产责任制,或未对安全生产责任制落实情况进行考核2 安全生产投入未足额投入安全生产费用按规定提取安全生产费用未为从业人员办理工伤保险按规定办理员工的工伤保险。

3 法律法规与安全管理制度未识别获取适用的安全生产法律法规与其他要求识别获取适用的安全生产法律法规与其他要求并定期更新。

未根据自身的生产特点,制定相应的安全生产规章制度。

按规定建立、健全安全管理制度,如建设项目安全设施和职业病防护设施“三同时”管理、生产设备设施报废管理、隐患排查治理、应急管理、事故管理、安全培训教育、特种作业人员管理、安全投入、相关方管理、作业安全管理等。

未制定安全生产操作规程按规定制定、完善安全操作规程,如覆盖主要设备设施生产作业和具有安全风险的作业活动的安全操作规程等。

序号隐患类别隐患内容要求是否符合未将规章制度和操作规程发放到相关的工作岗位。

按规定将管理制度和操作规程发放到每个员工手中或张贴在作业现场4安全教育培训主要负责人、安全管理人员培训教育不足按规定取证,取证后按年度进行培训教育或培训教育学时不够等。

特种作业人员、特种设备作业人员培训教育不足按规定取证,证件在有效期或证件与实际岗位相符。

一般从业人员培训教育不足有日常教育、“三级”教育、“四新”教育、转岗、重新上岗等安全培训教育,或安全培训教育达到规定时间,内容符合要求等。

5 生产设备设施防雷设施未定期检测定期检测,确保防雷设施的完好有效厂内休息室、浴室、更衣室未设在安全区域厂内休息室、浴室、更衣室应设在安全区域作业场所未设置安全通道,无安全出口、逃生标志和应急灯作业场所应设置安全通道,安全出口、逃生标志和应急灯完好无损未按规定配置消防设备设施,缺少消防安全标识,对消防器材无专人定期检查记录应按规定配置消防设备设施,有消防安全标识,对消防器材有专人定期检查记录车间、仓库与员工宿舍在同一建筑物内企业不准存在“三合一”现象特种设备设施未建立技术档案和记录,包括:1.产品合格证、使用维护说明、安装技术文件等资料;2.日常维护保养记录、3.运行故障和事故记录、4.检测检验证书应建立特种设备设施的技术档案,各种记录齐全,在检测检验期内生产作业序号隐患类别隐患内容要求是否符合危险化学品库、油库、油罐等重要设备设施和危险化学品的作业场所未设置可靠的安全设施,缺少相应的记录台帐和安全警示标志标识、应急预案、职业安全告之书。

最新事故隐患排查治理表格(全套)

最新事故隐患排查治理表格(全套)
隐患整改责任人签字: 验收时间:
事故隐患分析和现状评估报告
隐患所在部门/部位
隐患发现渠道和时间
隐患现状和临时控制措施
隐患现状描述:
临时控制措施:
隐患所在部门负责人: 日 期:
隐患分析和评估
隐患发生的原因
技术原因
管理原因
隐患严重性分析
现状严重性
临时措施有效性评估
隐患治理措施建议
技术措施
管理措施
分析评估人员签字
2.已查出隐患数:填报每月实际查出的隐患数量。
3.隐患督办数:每月末未整改完毕并被本单位列为督办隐患的数量。
4.排查隐患类别:分为九个小项,按照隐患分类将本单位排查的隐患填入。
5.已整改隐患数:填报每月发现的隐患已经完成整改的数量。
6.未整改隐患数:填报每月发现的隐患未完成整改的数量。
7.隐患整改率:填报每月已经整改完成的隐患数量占发现隐患总数的比例。
已整改隐患数(个)
未整改隐患数(个)
隐患整改率(%)
整改投入资金(万元)
制度、
记录
作业
环境
危险
化学

职业卫生、职业危害防治
生产
设备
设施
用电
安全
作业人员行为隐患
燃气
安全、
危险
作业
应急
管理
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年度累计
事故隐患排查治理情况分析:
填表说明
1.应排查隐患数:各部门根据本单位生产经营实际,制定隐患排查治理计划和方案。本项目内填写的排查数量,填报每月本单位计划排查隐患项目数量。

安全生产事故隐患排查清单表1

安全生产事故隐患排查清单表1

5
生活设施
(2)食堂使用洁净燃料符合卫生要求,并取得卫生许可证,炊事员有健康证, 并穿戴工作服上岗;
(3)生熟食分开存放,有食堂卫生管理制度;
5
持证上岗
特种作业人员名册及与之对应的上岗证复印件,特种作业人员无过期情况。其它 操作工由企业培训发证上岗并建立档案。
安全生产事故隐患排查清单表(二)
序号 1 2 3
4宿
(文明施工)
排查要求 (1)围挡材料选用坚固、稳定、美观; (2)围挡必须连续设置。围挡边不得堆放重压物。 (1)有排水措施,现场无明显积水; (2)工程施工的废水,经沉淀处理后排放; (3)设置吸烟室或吸烟处; (1)有材料堆放平面布置图,并按图堆放; (2)作业区及建筑物楼层内建筑垃圾及时清理; (3)易燃易爆物品存放符合规定。 (1)施工现场办公区、生活区与施工区严格分开; (2)在建工程未兼做宿舍; (3)宿舍内床铺及各种生活用品放置整齐,室内限定人数; (4)有宿舍管理制度和卫生值日制度并上墙; (5)室内高度低于2.4m时,采用36V安全电压; (6)室内用电无私拉乱接现象。 (1)厕所符合卫生要求,并有水冲设施及专人管理;
安全生产事故隐患排查清单表(一)
(安全管理)
序号 1 2
3 4
排查内容 安全操作规程
安全检查
安全教育 班组活动
排查要求 1)项目部制定各工种或各分部(项)工程安全技术操作规程; 2)操作规程在作业部位进行悬挂。 1)制定定期安全检查制度; 2)按定期安全检查制度的时间和内容进行安全检查并进行记录; 3)对检查出的隐患制定措施,定人定时进行有效整改,并记录。 建立三级安全教育卡,并按现场人员名册填写; 经常性安全教育情况; 各工种及变换工种的安全操作技能等安全教育情况。 分班组的安全活动记录。

事故隐患排查治理表格(全套)

事故隐患排查治理表格(全套)
已整改隐患数(个)
未整改隐患数(个)
隐患整改率(%)
整改投入资金(万元)
制度、
记录
作业
环境
危险
化学

职业卫生、职业危害防治
生产
设备
设施
用电
安全
作业人员行为隐患
燃气
安全、
危险
作业
应急
管理
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年度累计
事故隐患排查治理情况分析:
填表说明
1.应排查隐患数:各部门根据本单位生产经营实际,制定隐患排查治理计划和方案。本项目内填写的排查数量,填报每月本单位计划排查隐患项目数量。
受检部门负责人签字: 年 月 日
备 注
隐患排查治理记录表
检查时间:检查组织部门: 参检人员:
受检部门
受检场所或内容
存在的问题
受检部门
负责人签字
检查人员签字
隐患整改通知书
通知时间:接收部门:接收人:
隐患内容
整改要求
和整改期限
主要负责人签字: 签字时间:
隐患整改责任人签字: 签字时间:
整改措施
验收结果
验收人签字: 验收时间:
单位主要负责人(签字): 填表人: 填表日期:
重点部位事故隐患排查检查表
部 位
序 号
项 目
事故隐患排查内容
2.已查出隐患数:填报每月实际查出的隐患数量。
3.隐患督办数:每月末未整改完毕并被本单位列为督办隐患的数量。
4.排查隐患类别:分为九个小项,按照隐患分类将本单位排查的隐患填入。

事故隐患排查治理表格((全套))

事故隐患排查治理表格((全套))

公司安全检查记录表
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隐患排查治理记录表
检查时间:检查组织部门:参检人员:
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隐患整改通知书
通知时间:接收部门:接收人:
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事故隐患分析和现状评估报告
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事故隐患排查治理台账
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事故隐患统计分析表
单位主要负责人(签字):填表人:填表日期:专业知识--整理分享
重点部位事故隐患排查检查表
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公司安全检查记录表
受检部门检查时间检查组织部

参检人员
检查计划方
案1.检查的重点内容和部位:
2.检查计划方案:
3.检查人员分工:
计划方案批准人:年月日
检查过程综

检查人员签字:年月日
发现的隐患
及整改要求
现场已经整改的隐患:
需下发隐患通知单的隐患:
检查组织部门负责人签字:年月日
受检部门意

受检部门负责人签字:年月日
备注
隐患排查治理记录表
检查时间:检查组织部门:参检人员:
受检部门受检场所
或内容
存在的问题
受检
部门
负责
人签

检查人员签字。

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