工程材料采购工作流程图

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房地产工程材料出入库管理流程图及节点说明

房地产工程材料出入库管理流程图及节点说明

工程材料出入库管理流程工程材料出入库管理流程节点说明第一阶段材料采购阶段节点D2,材料进场1.材料设备部根据采购计划和工程的实际需要购入工程材料。

2.工程材料运至施工现场第二阶段进场检验阶段节点E3,F3,G3,进场检验。

1.采购的工程材料进入施工现场,由工程部,施工单位和监理单位共同对购进的工程材料进行检验(包括:品名,数量,规格,质量等级等)。

节点E4,出具报告1.工程部汇总检验的结果并出具检验报告节点E5,出具不合格报告1.经检测材料不合格,工程部出具不合格报告。

2.不合格报告交给材料采购部和工程副总签字确认。

节点D5,审核1.材料采购部将不合格报告交造价采购副总审核。

节点B5,C5,审核1.材料采购副总将审核后的报告交总经理审批。

节点A5,审批1.总经理审批后签署意见。

2.将审批结果下发材料采购副总。

节点C6,重新组织采购1.材料采购副总重新组织采购。

节点E6,出具合格报告1.经检验材料合格,工程部出具合格报告。

2.将合格报告交给材料设备部。

节点D6,确认材料合格1.材料设备部确认所购工程材料合格。

2.报告转交施工单位。

第三阶段材料入库节点F7,材料入库1.施工单位将材料采购部确认合格的材料入库。

第四阶段材料出库节点E8,材料出库1.施工单位按照工程进度使用工程材料,办理出库手续。

(详见库房管理流程)节点E9,设计变更1.因各种实际情况原有设计方案产生变更。

2.工程部将确认的设计变更及时通知施工单位。

节点F9,剩余材料1.由于设计变更,施工单位的施工方案发生变化,产生材料剩余。

2.将剩余材料返库。

采购管理制度及流程图

采购管理制度及流程图

采购管理制度及流程采购作业内容是从收到”请购案件”开始进行分发采购案件,由釆购经办人员先核对请购内容,查阅”厂商资料”、”采购记录”及其他有关资料后,开始办理询价,于报价后,整理报价资料,拟订议价方式及各种有利条件,进行议价,办妥后,依核决权限,呈核订购。

一总则为加强釆购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二采购部人员职责及管理制度1 •热爱本职工作,勤于学习新技术,了解新产品,注意市场信息的积累。

2.廉洁奉公,不徇私,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。

3.负责公司生产所需材料的采购工作。

4.负责供应商的开发、管理及维护工作。

5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

6.大项材料必须做招标工作,其他材料询价必须三家供应商以上参与。

7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况,早知道,早处理。

8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

9.做到每周一小结,每月一总结,每年一审核。

10.完成领导交办的其他工作。

三釆购工作流程采购部作为一个职能部门,在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任,采购工作的好坏,直接影响了工程的质量、工期、成本。

建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高釆购效率,较低成本最有效的方法。

在项目实施的过程中,釆购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作,每个部门之间的联系需要一个标准来规划,来提升工作效率,减少工作失误,为项目的顺利实施做出各自的贡献。

1 •在项目的初始运作阶段,采购部根据项目部、投标部的具体要求,配合进行投标的材料报价,以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的,更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。

2.项目正式运作后,采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。

生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求,对采购部下达《材料申购单》(附表1)此单由申请人填写,生产或者项目负责人签字后生效,一试三份,一份申请人留存,一份发往釆购部,一份发往工厂或者生产基地。

工程材料采购工作流程图

工程材料采购工作流程图

工程材料采购工作流程图公路工程材料采购监控关键环节控制措施一、权力关键环节①的控制措施:编制当月材料计划责任人:施工队长1、施工队必须按工程指挥部下达的施工任务编制材料计划;2、施工队材料计划必须由施工队技术员编制,施工队长复核,开出书面申请表,书面申请表后须附计划工作量清单;3、施工队材料采购计划申请表须由项目经理部项目总工签字核准上报。

二、权力关键环节②的控制措施:采购人员深入厂家考察材料责任人:采购人员1、采购人员必须两人以上;2、采购人员调查材料行情后需详细编制材料调查表,调查表必须详细真实记录材料的生产厂家、地址、联系人、联系方法、材料价格等信息,并签字确认;3、公司也可派专人另行调查实际材料情况。

三、权力关键环节③的控制措施:进行发标责任科室:材料科1、供货方上报材料的质量、价格、结算方式、付款期限等信息并加盖公章予以确认;2、材料科编制详细的报价清单,列出有利于本公司利益的供货方名单,上报经理办公会。

四、权力关键环节④的控制措施:选定供货方责任人:经理办公会成员1、经理办公会讨论时须由公司班子成员全部参加;2、经理根据公司资金等情况拟定供方名单;3、经理办公会成员集体表决决定供方名单。

五、权力关键环节⑤的控制措施:材料科磅房出具磅单责任人:司磅员1、材料科磅房安装先进的电子磅秤,并配有电子打印机;2、电子打印机事先设定好程序,必须重车上磅方能打印出电子单据;3、司磅员开具的磅单一式四份,结算联给供货方,备查联给施工队,存根联上报公司财务科4、司磅员开具的磅单数量必须与电子磅单一致,电子磅单必须粘贴在磅单存根上,磅单用完后及时上报公司财务科,如发现磅单存根上无电子磅单,此车单据作废,不予结算。

六、权力关键环节⑥的控制措施:收料员现场验收责任人:收料员1、材料到场时,施工队收料人员必须亲自到现场验收,卸车后方可签字确认;2、公司中心实验室试验人员随时抽查材料的质量,如发现不合格材料进场,及时告知材料科,材料科上报公司对责任人作相应处理。

材料管理详细流程图

材料管理详细流程图

公司材料管理流程一、材料采购申请各个工地项目负责人及核算员根据工程实际需要,开工前预算工程材料消耗量,至少提前一周申请,填写〈工程材料计划单》(样式付后),报项目负责人审批。

二、采购申请办理1. 〈工程材料计划单》工程部审批完成后转交供应部,供应部汇总各个工地计划单结合库存状况填写申请购买材料数量清单,并联系至少三家供应商进行采购招标,招标由供应部,工程部,技术部共同负责。

2. 招标完成后,提供书面材料报总经理审批,审批通过由技术部拟定采购合同,并且相应部门审阅会签。

3. 对于价值大或供应周期长的材料,技术部、工程部等相关部门应协助供应部进行市场询价,一旦发现价格波动,及时汇报工地负责人,第一时间调整合同定价。

三、材料验收及入库1. 采购材料到达公司后,材料员必须当场验收、当场开票,由仓库管理员验收并入库。

填写入库单并交给供应部,供应部整理入库单和发票转交财务,财务根据入库单和发票记原材料入库明细账。

2. 由供应部米购材料直接发往工地的,由工地负责人及时填写〈工地材料验收单》样式附后)并传真或邮寄回供应部,供应部再转交仓库开具入库单和出库单。

供应部整理入库单和出库单并随发票一起提供财务报账。

3. 由工地自行的零星材料采购,由财务按月转交工地材料验收单》的复印件给仓库,仓库据此开具入库单和出库单并设单项工程材料明细账进行登记。

四、仓库材料实际领用仓库根据各个工地的〈工程采购计划单》和领料单办理材料实际领用出库手续,填写出库单并统计各个工地的材料领用明细表月末报财务。

五、结算付款1、供应部采购应按工地进行分类整理并凭发票报销并入单位往来账,按月提供经审批的付款计划办理货款支付2、工地零星的辅材采购由工地核算员拿发票和〈工地材料验收单》按月报销,未附〈工地材料验收单》的票据一律不允许报销。

六、材料及设备租赁1. 工地上租赁的周转材料、设备须签订租赁协议,由专人负责记时、计数。

通过工地负责人和核算员共同签字后方可结算。

工程采购流程图

工程采购流程图

阶段流程流程图责任者参与人时限开始
与客户沟通需

项目经理1-3天提交需求单项目经理1天审核需求单工程部总监采购员即时开发供应商采购员2天询价/比/议价采购员2天
提交商务评估

采购员1天
审核确定供应

副总经理/总经理即时拟定合同采购员半天
合同签署采购员/供应商项目经理/副总经理/
总经理
半天
下采购订单采购员半天
按订单/合同
付款采购员项目经理/财务/副总
经理/总经理
1天
跟进材料/工程进度采购员/项目经理
/供应商即时
项目验收项目经理工程部总监、供应

2天内
开票供应商/采购员3天
付款采购员项目经理/财务/副总
经理/总经理
3天
其他记录/维护数

采购员
每周更

需求确认阶段确定供应商阶段
合同签署阶段合同/订单执行阶段
结束。

完整采购流程图-全

完整采购流程图-全

A-0-21-1A-0-21-1 (1)分供方评价和选择业务流程图 (2)物资计划工作业务流程图(1) (3)(周转计划业务) (3)物资计划工作业务流程图(2) (4)(进货计划业务) (4)物资招标采购业务流程图(业务室) (5)物资订货业务流程图(业务室) (6)物资采购业务流程图(业务室) (7)物资采购付款业务流程图(业务室) (8)物资保管业务流程图 (9)物资发放业务流程图(业务室) (10)物资销售业务流程图 (11)物资盘盈盘亏业务流程图 (12)物资数量调整业务流程图 (13)物资价格调整业务流程图 (14)物资统计业务流程图(手工统计) (15)物资核算业务流程图(手工统计) (16)物资报损业务流程图 (17)进口材料(设备)通关及核销业务流程 (18)修船(改装)工程物资出口报关业务流程图 (19)废旧物资回收业务流程图 (20)废旧物资销售业务流程 (21)分供方评价和选择业务流程图A-0-21-2物资计划工作业务流程图(1)(周转计划业务)A-0-21-3物资计划工作业务流程图(2)(进货计划业务 )是A-0-19-4物资招标采购业务流程图(业务室)A-0-21-5物资订货业务流程图(业务室)A-0-21-6物资采购业务流程图(业务室)A-0-19-8物资采购付款业务流程图(业务室)有A-0-21-9物资保管业务流程图A-0-21-10物资发放业务流程图(业务室)A-0-21-11 物资销售业务流程图A-0-21-12物资盘盈盘亏业务流程图A-0-21-14A-0-21-17物资报损业务流程图A-0-21-18进口材料(设备)通关及核销业务流程注:虚线部分为外部业务A-0-21-19修船(改装)工程物资出口报关业务流程图A-0-21-20废旧物资回收业务流程图A-0-21-21.. 废旧物资销售业务流程。

材料、设备购买方案流程

材料、设备购买方案流程

采购部材料、设备购买方案流程目录清单材料、设备购买方案流程图 (1)材料、设备购买方案流程表 (2)(一)编写采购计划3(二)对分供方评价3(三)签订采购合同4(四)入库验收 (4)附表1《采购计划》 (5)附表2《供应商质量保证能力调查表》 (6)附表3《合格供方名录》 (7)附表4《材料、设备验收入库通知单》 (8)控制环节控制点材料、设备购买方案流程一、材料、设备购买方案流程1•编写采购计划:在购买所需材料、设备之前,应由专人编写采购文件。

2. 对分供方评价:根据所需材料、设备的要求,对分供方进行评价,货比三家,择优选用。

3. 签订采购合同:合格供方确泄,要与其签订材料、设备采购合同。

4. 入库验收:设备、材料到厂后,由专人根据采购文件与采购合同,在入厂过程中进行检査或监督检验。

(一)编写采购计划1. 根据所需要求,查询相关资料,确左所需购买材料、设备后,由材料员编写《采购计划》(附表1)。

2. 按照所要购买的材料、设备能力要求填写。

3. 采购计划由材料员编写,相关专业人员配合,经上级主管领导审核,总经理审批后执行。

(二)对分供方评价一、对分供方进行评价1. 确左购买材料、设备种类型号后要对分供方进行评价。

对分供方进行评价后,及时填写《供应商质量保证能力调査表》(附表2).2. 对分供方进行评价,评价内容包括:(1)供应商单位资质,包括营业执照、组织机构代码证、注册资金、经营状况和信誉:(2)质量保证能力情况,包括产品质量、交货期、履约能力、售后服务能力等;通过供方的业绩和用户的反映综合评价其信誉:(3)对英提供的样品进行验证;(4)对法规、安全技术规范有行政许可规左的供方,应对供方许可资格进行确认。

二、确定合格供方名录对分供方进行评价后,货比三家,择优选用,确定《合格供方名录》(附表3)。

三、建立合格供方名录确泄合格供方名录后,建立合格供方档案,主要内容包括:(1)供方的经营情况调查资料,有关机构颁发的生产许可证、税务登记证、产品说明书和产品质疑记录等企业资质及信誉等证明资料。

工程材料采购流程图

工程材料采购流程图

工程材料采购流程图工程材料采购监控关键环节控制措施一、?权力关键环节①的控制措施:编制当月材料计划?? 责任人:施工现场主要负责人1、施工现场主要负责人必须按工程指挥部下达的施工任务编制材料计划;2、2、?施工现场当月材料计划必须由施工队技术员编制,施工现场主要负责人复核后开出书面请购单,书面请购单后须附计划工作量清单;3、3、请购材料从异地采购须提前十二个工作日,现购材料须提前四个工作日,以确保材料及时采购。

?4、二、权力关键环节②的控制措施:采购考察材料??责任人:采购1:请购单的内容要标注清晰。

请购员与采购员多沟通,保证采购员真切了解所需采购的物品。

2、采购人员调查材料行情后需详细编制材料调查表,调查表必须详细真实记录材料的生产厂家、地址、联系人、联系方法、材料价格等信息,并签字确认;3:采购流程:项目负责人填写请购单---采购审核并签字确认---交予总经理审批签字确认---询价---制作采购合同---货款申请单---财务付款并保留付款凭证---送货单签字确认(需项目负责人先确认)---归档三、权力关键环节③的控制措施:施工现场主要负责人现场验收??责任人:施工现场主要负责人1、材料到场时,施工主要负责人必须亲自到现场验收,卸车后方可签字确认;2、施工现场负责人随时抽查材料的质量,如发现不合格材料进场,及时告知采购,采购上报公司领导对责任人作相应处理。

四、权力关键环节④的控制措施:材料款结算??责任人:施工现场主要负责人、采购、公司领导1、采购结算人员结算的材料数量须与施工主要负责人上报的材料数量一致,或少于上报的数量,方可结算;2、结算完单据须由各施工现场主要负责人、采购、项目总调度签字后方可上报公司总经理审核。

五、权力关键环节⑤的控制措施:公司责任人:总经理1、结算完单据由公司总经理签字核实后,方可到财务科进行报销。

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工程材料采购工作流程图
工程材料采购工作流程图
公路工程材料采购监控关键环节控制措施
一、权力关键环节?的控制措施:编制当月材料计划责任人:施工队长
1、施工队必须按工程指挥部下达的施工任务编制材料计划;
2、施工队材料计划必须由施工队技术员编制,施工队长复核,开出书面申请表,书面申请表后须附计划工作量清单;
3、施工队材料采购计划申请表须由项目经理部项目总工签字核准上报。

二、权力关键环节?的控制措施:采购人员深入厂家考察材料责任人:采购人员 1、采购人员必须两人以上;
2、采购人员调查材料行情后需详细编制材料调查表,调查表必须详细真实记录材料的生产厂家、地址、联系人、联系方法、材料价格等信息,并签字确认;
3、公司也可派专人另行调查实际材料情况。

三、权力关键环节?的控制措施:进行发标责任科室:材料科
1、供货方上报材料的质量、价格、结算方式、付款期限等信息并加盖公章予以确认;
2、材料科编制详细的报价清单,列出有利于本公司利益的供货方名单,上报经理办公会。

四、权力关键环节?的控制措施:选定供货方责任人:经理办公会成员
1、经理办公会讨论时须由公司班子成员全部参加;
2、经理根据公司资金等情况拟定供方名单;
3、经理办公会成员集体表决决定供方名单。

五、权力关键环节?的控制措施:材料科磅房出具磅单责任人:司磅员
1、材料科磅房安装先进的电子磅秤,并配有电子打印机;
2、电子打印机事先设定好程序,必须重车上磅方能打印出电子单据;
3、司磅员开具的磅单一式四份,结算联给供货方,备查联给施工队,存根联上报公司财务科
4、司磅员开具的磅单数量必须与电子磅单一致,电子磅单必须粘贴在磅单存根上,磅单用完后及时上报公司财务科,如发现磅单存根上无电子磅单,此车单据作废,不予结算。

六、权力关键环节?的控制措施:收料员现场验收责任人:收料员
1、材料到场时,施工队收料人员必须亲自到现场验收,卸车后方可签字确认;
2、公司中心实验室试验人员随时抽查材料的质量,如发现不合格材料进场,及时告知材料科,材料科上报公司对责任人作相应处理。

七、权力关键环节?的控制措施:材料款结算责任人:施工队队长、材料科科长、公司领导 1、财务科材料结算人员结算的材料数量须与施工队上报的材料数
量一致,或少于施工队上报的数量,方可结算;
2、结算完单据须由各施工队队长、材料科科长签字后方可上报公司领导审
核。

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