三体系内部审核报告

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ISO三体系认证三合一内审报告

ISO三体系认证三合一内审报告

郑州中康纳科技有限公司
内部审核报告
1、检查和评价公司质量管理体系是否符合策划的要求,是否符合ISO 19001:2015、ISO24001:2015、ISO45001:2018标准要求和适用的法律法规要求,验证体系实施、保持和持续改进的符合性、有效性和充分性。

2、检查管理方针、管理目标的贯彻和实施情况,是否在各部门各作业岗位有效展开并得到实施。

3、通过审核,验证体系相关文件的可操作性,为更新收集信息。

4、检查如何以顾客为关注焦点,与顾客沟通和顾客满意过程,增强员工满足顾客要求意识。

检查如何以相关方为关注焦点,增强公司和员工满足法律法规要求和相关方要求的质量意识。

1。

ISO三体系认证管理评审报告

ISO三体系认证管理评审报告
8 顾客或员工对质量体系有益的建议
尚无。
9体系的要素及相应的文件是否有修正的需要
尚无。
10合规性评价结果
共识别出安全、环境法规,并对法律法规合规性进行了评价,保持评价记录。
评价结果:均为符合
管理评审总结:
体系综合评价:有效性、充分性、符合性公司的质量管理体系现状对变化的环境具备了一定的适宜性,在运行过程中也起到了良好的效果,被证明是充分、有效的,希望全体员工继续努力,在实施过程中不断完善,不断改进,不断提高,实现公司质量体系的持续改进。
完成;
3.过பைடு நூலகம்的业绩和产品的符合性
3.1质量趋势
服务的质量稳定。
3.2过程质量趋势
通过加强设备管理、产品过程监视、安全监控提高产品质量和安全管理水平。
4 纠正和预防措施的执行情况
内审后发出2个不合格项报告,纠正措施已验证关闭;
5 以往管理评审的跟踪措施
对实施情况进行了跟踪验证,验证结果为合格。
6 顾客投诉的处理
6.1现状
自实施以来,未出现顾客投诉情况。
6.2结论或纠正措施
a.对顾客投诉的概念上加强,凡是电话抱怨均为顾客投诉。
b.加强顾客投诉处理过程中的验证环节工作,确保顾客的满意。
7 公司的组织机构、职责分配、资源配备是否适宜
各部门一致认为公司的组织机构、职责分配应是可行的;资源配备也是可以满足体系运行需要的。
体系改进评价:
①见改进计划。
管理者代表会同各部门负责人研究提出改进方案,报总经理批准后实施,实施结果在下次管理评审时汇报。
编制:王明霞 批准:郭爱华 日期:2020.03.15
郑州中康纳科技有限公司
管理评审报告
评审目的:

质量、环境、职业健康安全三体系内部管理体系审核报告

质量、环境、职业健康安全三体系内部管理体系审核报告

质量、环境、职业健康安全三体系内部管理体系审核报告一、审核目的:评价我司所建立的管理体系,确保持续实现其规定目标的有效性,满足ISO9001:2015,ISO4001:2015,ISO45001:2018标准的要求。

二、审核范围:参考管理手册中体系范围;三、审核依据:1)ISO9001:2015idt GB/T19001-2016标准;2)GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015标准3)ISO45001:2018标准4)本公司发布的管理手册及程序文件,各部门工作手册;5)相关法律法规;四、受审核部门:公司管理层、行政人事部、商务部、采购部、质量部、工程部、生产部、财务部、仓库。

五、审核小组:审核组长:XXX组员:A组:XXX 、XXX B组:XXX 、XXX C组:XXX 、XXX D组:XXX 、XXX六、审核过程综述:在审核前,审核组按照《内部审核程序》的规定作了充分准备工作并确认了本次审核的重点是体系实施及日常工作的薄弱环节,由审核员编制了本次审核的实施计划,并按照文件要求编制了检查表。

审核组于xxx年xx月xx日分四组完成了审核计划中规定的内容。

审核过程中发现了3项不符合项,均为一般(轻微)不符合项。

针对不符合项,检查组开出了不合格项报告,并得到相关部门负责人的认可,采取了纠正预防处理措施。

七、不合格统计与分析:通过现场审查,一共分别发现有3个不合格项,均为一般(轻微)不符合项:①不良品放置区无区域标识②无员工xx本年度的职业健康体检报告③仓库门口的灭火器挪在门口用来挡门八、对管理体系评价:本公司于xx年xx月xx日按照ISO9001:2015idt GB/T19001-2016,GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、ISO45001:2018和法律法规的要求,结合公司现有体系文件要求进行了内审,本次审核范围包括管理层与管理体系所有有关的部门和人员,覆盖了标准的全部要求。

三体系内部审核报告

三体系内部审核报告

三体系内部审核报告集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]成建六司发[2008]号关于印发《公司二○○八年第一次管理体系内部审核报告》的通知各项目部、分公司、厂、站、机关各部室:现将公司《二○○八年度第一次管理体系内部审核报告》印发给你们,请贯彻实施。

成都市第六建筑工程公司二○○八年八月一日主题词:管理体系审核报告通知存档三份共印五十五份2008年度第一次管理体系内部审核报告编号:2008-01审核组长:刘永琴审批人:一、审核目的:确定公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行是否符合要求,并持续有效实施。

二、审核覆盖的业务范围:Q:房屋建筑工程施工、市政公用工程、建筑装饰装修、机电设备安装、消防设施安装、起重设备安装工程施工E/O:同上管理体系覆盖的公司领导、各部门、项目部及分公司(见计划)三、审核准则:1)GB/T19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001-20012)公司管理体系手册/程序B/0、A/0版3)适用的法律、法规、标准、规范及其他要求。

四、审核日期:2008年7月28日至2008年7月31日五、审核组成员:审核组组长:刘永琴分组长:马蓉珍、李幼泉、徐思明、尹德成审核组成员:马蓉珍、李幼泉、张道琼、谭彬、徐思明黄元曹鸿嘉、杨江萍、梁世勇、车汪速高照林聘:周建国、罗世元、肖昌永、李立均、吴炜六、审核情况:1)接受审核的公司领导:彭传科、曹鸿嘉、黄良、邱明珍、刘宏、冯家荣、陈晓红张家泽。

接受审核的项目部负责人:周国成易红兵赖红春卢冬林陈东蔡明康李俊沈仲才陈洋明李崇金、唐军、胡伟任德孝刘永琴徐思明、李幼泉、尹德成、吴炜、谭彬、梁世勇、陈光友、胡勇张沛明、叶文贵、王继兴、沈洪涛、朱毅、葛蕾均、唐坪生等。

本次审核得到了公司领导、各部室、基层单位和项目部领导及全体职工的高度重视和支持,营造了一个良好的审核氛围,使审核工作得以顺利开展,如期完成了审核任务。

三体系内审报告范文

三体系内审报告范文

建筑公司三体系审核报告涉及的各方材材提交非常的锁碎烦多。

公司每季内审质量,安全,环保,用工分析报表。

(要公司法定所有人签字并盖有公司不同业务内容公章)公司每季内审不合格项目处理报告,及后续内审达标否签收情况注明。

环境环保排污许可证的年审复印件。

(有违规的需夹递环保局的处罚单或处罚意见书,并附上后期改善报告文件)企业自编安全生产应急处理方案书。

责任书(安全生产责任书),安全生产应急处理组织结构框架图,(有些地方需要企业安全生产演习方案)企业生产建筑用材采购许可证,采购供应商明细,材料安全指标证明,危害性材料采购允可证及允可采购量文件。

当然还有贵公司的工商营业执照,机构组织代码,公司注册码(注册资金证明),法人相关证件。

另外注明:安全应急方案相对建筑公司必不可少,而且相对要求审核过程比较严。

还有是从事人员保险单,公伤处理报告等等。

反正你要是负责公司这方面的事的,基本上你在一段较长时间内是个杂务官了。

建筑公司三体系审核报告公司内部的日,月,季,年(维修,生产,采购,不合格品处理,项目用料,用料成份,材料供应商明细)报表准备好。

公司每季内审质量,安全,环保,用工分析报表。

(要公司法定所有人签字并盖有公司不同业务内容公章)公司每季内审不合格项目处理报告,及后续内审达标否签收情况注明。

环境环保排污许可证的年审复印件。

(有违规的需夹递环保局的处罚单或处罚意见书,并附上后期改善报告文件)企业自编安全生产应急处理方案书。

责任书(安全生产责任书),安全生产应急处理组织结构框架图,(有些地方需要企业安全生产演习方案)企业生产建筑用材采购许可证,采购供应商明细,材料安全指标证明,危害性材料采购允可证及允可采购量文件。

当然还有贵公司的工商营业执照,机构组织代码,公司注册码(注册资金证明),法人相关证件。

另外注明:安全应急方案相对建筑公司必不可少,而且相对要求审核过程比较严。

还有是从事人员保险单,公伤处理报告等等。

反正你要是负责公司这方面的事的,基本上你在一段较长时间内是个杂务官了。

内审报告(三标体系)

内审报告(三标体系)

质量、环境、职业健康与安全管理体系内部审核报告普瑞达电梯有限公司于2020年1月13日-1月15日进行了2019年度质量、环境、职业健康与安全管理体系内部审核,现将内部审核情况报告如下:一、审核依据1.国家/国际标准:GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015《质量管理体系要求》;GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》;ISO45001:2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》。

2.公司质量、环境、职业健康与安全管理体系文件;3.法律、法规;4.合同。

二、审核目的1.评价公司质量、环境、职业健康与安全管理体系运行有效性;2.审查质量、环境、职业健康与安全管理体系运行情况,查找问题,采取措施进行纠正和预防;3.持续改进公司质量、环境、职业健康与安全管理体系。

三、审核范围1.公司管理层、技术部、生产部、采购部、质检部、工程部、销售部、行政部和财务部;2.与公司质量、环境、职业健康与安全管理体系相关各项活动。

四、审核方法本次审核采用查阅资料、现场查看、座谈询问、收集资料等方式进行审核,对存在问题如实记录,向存在问题的部门提出整改要求,要求存在问题部门制定整改措施进行整改,审核组对整改情况进行跟踪验证。

五、审核时间本次审核时间为2020年1月13日-15日。

在审核过程中,如存在情况变化时,审核小组将与各部门协商临时调整审核时间。

在审核中,请被审核部门参加人员全部到位,便于查阅资料,保证审核进度。

不存在审核人员审核本部门情况。

六、整改要求1.对审核中发现的问题,审核小组将依据审核依据,给责任部门开出《不符合项报告》。

对审核中发现的潜在问题,审核小组将依据审核依据,开出《预防措施报告》。

2.相关部门接到审核小组给本部门开出的《不符合项报告》、《纠错报告》或者《预防措施报告》后,应按惯例体系文件的相关规定制定切实可行的整改措施,并进行整改。

三体系认证之内审报告

三体系认证之内审报告
c)是否符合有关适用法规和相关方的要求;
d)是否得到有效的实施与保持,并满足公司的方针和目标;
2、识别公司质量、环境和职业健康安全管理体系存在的不足及改进建议。
审核Байду номын сангаас围:
审核公司:生物-生态水污染治理技术的研发,环保工程(生物-生态水处理)施工涉及的质量、环境和职业健康安全管理所涉及的所有场所、活动和部门;
审核依据:
1、ISO9001:2015、GB/T50430-2017、ISO14001:2015和ISO45001:2018标准;
2、质量、环境和职业健康安全管理体系文件;
3、适用的法律、法规与其他要求。
审核过程综述:
在各部门的支持和配合下,内审组利用二天时间顺利地完成了质量、环境和职业健康安全管理4合1体系的第一次内审工作,在此,我代表内审组成员表示衷心的感谢。
本次审核涉及了公司的管理层及各部门,覆盖了ISO9001:2015、GB/T50430-2017、ISO14001:2015和ISO45001:2018标准的所有要素,在质量、环境和职业健康安全方面均发现存在一些问题,但未发生顾客和相关方对工程质量投诉抱怨,也未发生重大环境污染、安全事故和职业病。
审核评价:
备注:
公司全体员工能按质量、环境和职业健康安全方针要求贯彻执行,按照管理者的要求和管理体系策划的安排,行政部通过对办公场所和施工作业过程进行危险源辨识,运用经验法进行风险评价,确定不可接受风险,并针对不可接受风险编制了相应的管理方案,以及潜在紧急情况,制定应急预案;各部门、单位也相应建立危险源清单、不可接受风险清单和对应的管理方案,另外对公司办公场所和施工作业活动的环境因素进行了识别和评价,识别了环境因素,评价出重要环境因素,并对重要环境因素编制了相应项管理方案,各部门、单位也相应建立环境因素清单、重要环境因素清单和相应的管理方案。同时公司编制了《管理手册》、《程序文件》、支持性文件有管理制度、操作规程和相关记录表式,收集整理质量、环境和职业健康安全法律法规及其它要求,管理体系文件已初步得到有效的建立,有力地保证和推动了公司管理体系工作的实施。经现场审核,管理体系文件基本符合标准的要求,且具有一定的可操作性,但是仍需结合实际加强对文件的管理控制,对不符合之处提出修改意见,对文件进行及时的更改,以进一步规范文件。

三体系内审报告

三体系内审报告
2009年11月14~16日,在管理者代表的主持下,公司内审组按照内审程序对公司领导和各职能部门进行了为三天的内部审核,共审核了47项,接触20人次,共开具不合格报告4项,其中质量管理体系:1项,环境管理体系:2项;职业健康安全管理体系1项,详见内审不合格报告。
受审核的单位大都能按照程序要求进行认真准备、准时参加、回答问题及提供资料,并对审核中发现的问题作了详细记录。
内部审核报告
编号:
受审单位名称
负责人
审核目的
评价管理体系的符合性、充分性、有效性,为管理体系持续改进提供依据
审核范围
公司管理体系覆盖的所有职能、场所和活动
审核依据
GB/T19001-2008;GB/T24001-2004;GB/T28001-2001
公司管理体系文件有关的法律法规及其他要求
审ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ综述:
不合格项整改要求:
要求所有受审核部门按照内审程序的要求,认真分析原因,抓紧整改,在一周之内关闭不合格报告。
编制:审批:日期:
审核结论:
公司QMS、EMS、OHSMS整合管理体系的建立基本符合GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准要求,覆盖标准充分,已开始全面试运行,且取得了初步成效,各职能部门能够履行相关职责,收集保存相关纪录,对公司办公、现场区域的环境因素和危险源进行了识别和评价,并确定了重大环境因素和重大危险源,制定了目标管理方案,且组织制定了相应的应急响应预案,同时开展了售后服务过程的监视测量,并通过本次内审对管理体系过程进行了监视测量,以便及时发现问题,寻求改进机会,实现持续改进,确保公司管理方针、目标的实现。但仍存在一定问题,有待于进一步改进和完善。
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三体系内部审核报告
一、引言
我们公司作为一个三体系的企业,为了保证公司内部运营的规范性和高效性,需要定期进行内部审核。

本次内部审核报告主要对公司三体系的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系进行审核。

旨在评估体系的运行情况,发现问题并提出改进方案,以确保体系的持续改进和有效运作。

二、审核目的
本次审核的目的是评估公司的三体系是否符合相关管理体系标准的要求,并提出改进建议,以提高体系的运作效率和效果。

三、审核范围
本次审核主要针对公司三体系的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系进行审核,包括体系文件、流程和实施情况的评估。

四、审核方法
本次审核采用文件评审和现场检查相结合的方法进行。

文件评审主要是对各体系文件的合规性和完整性进行评估,现场检查则通过观察、访谈和记录查阅,以验证体系的实施情况。

五、审核结果
1.质量管理体系
经过文件评审和现场检查,公司质量管理体系的运行状况良好。

体系文件齐全且符合标准要求,各相关流程得到有效执行。

在现场检查中,员
工也表现出对质量管理的重视,各工序的检测方案和记录也得到及时的更
新和整理。

但仍存在一些问题,比如一些员工对质量管理流程的理解还不
够深入,需要加强培训和沟通。

2.环境管理体系
环境管理体系的运行状况也令人满意。

各环境管理文件和记录的编制
和管理得到落实,现场环境的监测和控制也得到有效执行。

在现场检查中,环境保护设施的运行良好,废物处理和噪声控制等方面也符合相关法规和
标准的要求。

但需要注意的是,一些员工对环境管理工作的重要性认识不够,需要加强员工的环境意识培养。

3.职业健康安全管理体系
职业健康安全管理体系的运行情况较好。

各职业健康安全管理文件和
记录的编制和管理得到有效落实,现场安全设施和安全风险控制措施也得
到有效实施。

在现场检查中,没有发现严重的职业健康安全问题,员工也
表现出对工作安全的重视。

但需要改进的是,一些员工对职业健康安全工
作的知识了解不够,需要加强培训和宣传。

六、改进建议
1.加强员工培训和沟通,提高质量管理的执行力度;
2.提高员工的环境意识,强化环境管理的机制和流程;
3.加强职业健康安全知识的培训,提高员工的安全意识;
4.定期进行内部审核,并及时纠正发现的问题。

七、总结
通过本次内部审核,发现了三体系中存在的一些问题,同时也肯定了体系的运行成果。

根据审核结果,提出了一些改进建议,旨在进一步强化质量管理、环境管理和职业健康安全管理。

我们将持续改进公司三体系,并加强培训和沟通工作,确保体系的持续运行和效果的提升。

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