管理方案评审计划和报告

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环安管理评审计划方案范本

环安管理评审计划方案范本

环安管理评审计划方案范本1. 背景介绍环安管理评审是为了确保组织能够在日常运营中遵守环境安全法规和标准,保护环境,预防环境污染和事故发生。

本计划旨在制定评审计划,以检查和评估组织的环安管理体系的有效性和一致性。

2. 评审目的- 检查组织的环安管理体系是否符合适用的法规和标准要求。

- 评估组织的环安管理体系是否经过充分实施和有效运行。

- 识别并提出改进环安管理体系的机会。

3. 评审范围- 涉及组织所有经营场所和活动的环境安全管理体系。

- 包括环境方面的法规合规、环境风险评估、紧急响应计划、员工培训和意识等方面。

4. 评审方法- 文件审查:检查组织的环境安全管理体系相关文件,如政策、程序、指导方针、工作指南等。

- 现场检查:对组织的经营场所进行实地考察,检查环境合规情况、设施设备状况、作业操作规范等。

- 个别访谈:与组织内部关键岗位人员进行面对面沟通,了解其对环安管理体系的了解和实施情况。

5. 评审计划评审阶段时间安排评审内容准备阶段第一周制定评审计划、收集评审材料文件审查第二周评审和分析环境安全管理体系文件现场检查第三周对经营场所进行现场检查和评估个别访谈第四周与关键人员进行面对面访谈总结报告第五周撰写评审报告,并提交给组织管理层6. 评审团队- 评审组长:负责评审计划的制定和评审过程的协调。

- 评审专家:负责具体评审任务的执行和评审材料的分析。

- 组织代表:负责提供评审所需的材料和协助评审过程。

7. 评审标准- 法规和标准:评审组将参考适用的法规和标准要求,评估环安管理体系的合规性。

- 最佳实践:评审组将提供最佳实践指导方针,帮助组织改进环安管理体系。

8. 评审报告评审报告将包括以下内容:- 对环境安全管理体系的评估结果总结。

- 发现的问题和不符合项的详细描述。

- 改进建议和行动计划。

9. 评审后续跟踪- 组织应根据评审报告中的建议和行动计划,制定改进措施,并对其实施进行跟踪和验证。

10. 评审保密性评审团队将严格遵守评审过程中的保密要求,不泄漏评审相关信息给外部人员。

管理评审实施方案模板

管理评审实施方案模板

管理评审实施方案模板一、背景。

在企业管理中,管理评审是一种重要的管理工具,它可以帮助企业发现问题、改进管理、提高效率。

因此,制定一份科学合理的管理评审实施方案对于企业的发展至关重要。

二、目的。

本实施方案的目的是为了规范和指导管理评审工作的开展,确保评审的科学性和有效性,提高管理水平,推动企业持续改进和发展。

三、范围。

本实施方案适用于企业内部各类管理评审活动,包括但不限于质量管理评审、风险管理评审、项目管理评审等。

四、实施步骤。

1.确定评审对象。

首先,需要明确本次评审的对象是什么,可以是某一特定的管理流程、某一项目或某一部门。

评审对象的确定需要充分考虑到企业的实际情况和重点关注的问题。

2.确定评审范围。

评审范围的确定需要明确评审活动所涉及的具体内容和范围,以便评审团队能够有针对性地进行评审工作,避免评审过于笼统或过于狭隘。

3.组建评审团队。

评审团队的组建是评审工作的重要环节。

评审团队成员的选择应该充分考虑到其专业背景、经验和能力,以确保评审工作的客观性和专业性。

4.编制评审计划。

评审计划是评审工作的路线图,需要明确评审的时间、地点、参与人员、评审内容和方法等。

评审计划的编制需要充分考虑到评审的全面性和系统性。

5.开展评审活动。

评审活动的开展是评审工作的核心环节。

在评审过程中,评审团队需要充分调查、分析和讨论评审对象,发现问题,提出改进意见。

6.编制评审报告。

评审报告是评审工作的成果,需要准确、清晰地记录评审的过程、发现的问题和改进的建议。

评审报告的编制需要充分考虑到其可操作性和实用性。

7.跟踪改进。

评审工作不仅仅是一次性的活动,更重要的是能够推动问题的解决和管理的改进。

因此,评审团队需要跟踪评审报告的实施情况,确保改进措施的有效性。

五、评审方法。

评审方法包括但不限于文件审查、现场检查、访谈调查、数据分析等。

评审团队可以根据评审对象的特点和实际情况选择合适的评审方法。

六、责任分工。

评审活动需要明确各个参与方的责任和义务,以确保评审工作的顺利进行和有效实施。

管理评审实施方案及计划

管理评审实施方案及计划

管理评审实施方案及计划一、背景介绍。

管理评审是组织对管理体系、管理制度、管理政策、管理流程等进行系统评价和审查的一种管理手段,是提高管理水平、优化管理流程的重要方式。

在当前竞争激烈的市场环境下,加强管理评审工作,不断完善管理制度,对于提高企业的管理水平,提升企业的竞争力具有重要的意义。

二、管理评审实施方案。

1. 确定评审目标,明确本次管理评审的目标和范围,明确评审的重点和重要性,确保评审的针对性和有效性。

2. 组织评审小组,由具有丰富管理经验和专业知识的人员组成评审小组,确保评审的客观性和专业性。

3. 制定评审计划,根据评审的目标和范围,制定详细的评审计划,包括评审的时间节点、评审的程序和方法、评审的人员安排等。

4. 收集评审资料,对需要评审的管理体系、管理制度、管理政策、管理流程等进行全面的资料收集,确保评审的依据充分和准确。

5. 开展评审工作,按照评审计划和程序,组织评审小组开展评审工作,进行全面、深入的评审,发现问题、提出建议。

6. 编制评审报告,评审小组根据评审结果,编制评审报告,对评审发现的问题进行分析和总结,提出改进措施和建议。

7. 实施改进措施,根据评审报告提出的改进措施和建议,组织相关部门进行改进,确保评审的结果得到有效的落实和改进。

三、管理评审实施计划。

1. 时间安排,本次管理评审计划于XX年X月X日开始,预计历时X天,评审报告于XX年X月X日完成。

2. 评审程序,按照评审计划,分别对管理体系、管理制度、管理政策、管理流程进行评审,全面发现问题和提出建议。

3. 评审人员安排,评审小组由X名管理专家组成,由X部门负责人担任评审组长,确保评审的专业性和权威性。

4. 资料收集,相关部门配合评审小组,提供评审所需的资料和信息,确保评审的依据充分和准确。

5. 评审报告编制,评审小组根据评审结果,编制评审报告,并于评审结束后X天内提交给相关部门。

6. 改进措施实施,相关部门根据评审报告提出的改进措施和建议,制定具体的改进计划和落实方案,确保评审的结果得到有效的改进和落实。

管理评审报告(通用4篇)

管理评审报告(通用4篇)

管理评审报告(通用4篇)在经济发展快速的今日,报告有着举足轻重的地位,报告依据用途的不同也有着不同的类型。

那么一般报告是怎么写的呢?下面是为大伙儿带来的4篇《管理评审报告》,亲确实定与共享是对我们最大的鼓舞。

管理评审报告篇一题目:供应链风险形成机理及防范对策研究评价内容评价指标能独立查阅文献和从事其他调研;能正确翻译外文资料;能较好提出课题的开题报告;综合分析的正确性和设计、计算的正确性;论证的充分性。

有坚固结实的基础理论知识和专业知识;能正确设计试验方案(或正确建立数学模型、机械结构方案);独立进行试验工作;能运用所学知识和技能去发现与解决实际问题;能正确处理试验数据;能对课题进行理论分析,得出有价值的结论;有较好的专业外语水平。

综述简练完整,有见解;立论正确,论述充分,结论严谨合理;试验正确,分析处理科学;文字通顺,技术用语准确,符号统一,编号齐全,书写工整规范,图表完备、乾净、正确;论文结果有应用价值;计算及测试结果准确;工作中有创新意识;对前人工作有改进或突破,或有独特见解;定期完成规定的任务,工作量饱满,难度较大;工作努力,遵守纪律;工作作风严谨务实。

该生论文选题新奇,条理清楚,结构明确,重点突出论文。

文章在对国内外有关供应链风险管理的研究近况进行评述的基础上,分析了供应链风险产生的机理并对其分类,最终针对供应链风险提出了几点防备和掌控措施。

在论文撰写期间,该生能够认真遵守学院的各项规章制度,定时提交论文初稿,虚心听取引导老师的看法和建议,并及时认真修改。

态度端正,表现良好。

管理评审报告篇二本报告依据20xx年管理审查会议记录、20xx年管理审查计划和会议发表声明进行整理,构成今年的管理审查报告。

1、会议目的:讨论评价一年内管理体系的适用性、适用性和有效性。

一、评价标准:1)《试验室资质认定评审准则》2)质量管理方案、资源配置方案报告、质量管理系统运营方案报告、内部审计报告、监督人报告二、评价包含以下信息:a)过去经营审查中采取的措施的方案;b)与管理系统相关的内部和外部因素的更改;c)客户满意度、投诉及相关当事人的反馈;d)实现质量目标的程度;e)政策和程序的适用性;f)管理和监督工作人员的报告;g)内部和外部审计结果;h)矫正措施和防备措施;D检查检查机构间比较或本领验证的结果。

QC08000管理评审计划、输入及输出报告、改进跟踪记录表

QC08000管理评审计划、输入及输出报告、改进跟踪记录表

XX有限公司QC08000管理评审报告编制: XXX 批准:日期: ZZZ 日期:表单编号:XX-PZ-11目录1、管理评审计划2、管理评审签到表3、环境管理体系运行情况(含各部门分析)4、管理评审总结报告5、管理评审改进计划2018 年HSPM体系管理评审计划(通知)各部门、室、车间:为确保公司HSPM体系持续的充分性、适宜性和有效性,决定开展2018年管理评审,具体评审计划安排如下:一、管理评审目的1、评价HSPM体系的持续适宜性、充分性、有效性,确定各部门能否满足体系运行的各项要求,组织机构设置、资源配备能否充分发挥各职能的效率;2、评价HSF方针目标的实现情况及各部门满足体系运行的能力;确定HSPM体系运行总体状况;3、确定体系运行中存在的不足和改进的机会,以持续改进。

二、评审依据1、 QC080000:2017 有害物质过程管理体系要求2、 QP9.3-01 管理评审控制程序等三、会议时间地点人员安排时间:2018年6月30日地点:会议室参加人员:各部门负责人、特邀人员等四、评审前的各部门报告准备各部门具体报告内容要求见附件“管理评审输入、输出文件表”。

要求各部门在 6月 28 日前提交书面或电子版的各《部门管理评审报告》交品管部汇总。

附件:管理评审输入输出报告分工附件:管理评审输入输出分工(即会议汇报流程)管理评审会议签到表及记录HSPM体系建立运行情况报告(管代)总经理、各位领导,大家下午好: QR9.3-02 NO.01根据会议议程,现将公司HSPM体系建立、实施和保持情况向大家作如下总结汇报,敬请审议。

公司今年推行QC080000:2017标准以来,建立起管理体系,为了确保管理认证工作顺利进行,公司最高管理层直接领导各部门参与的管理体系建设,具体直接制修订规范文件35个,对全公司员工进行了体系标准的宣贯培训,使全体员工认识到HSF产品质量重要性和必要性,为体系的建立推行打下理论基础,对于整个体系的建立、实施、运行分以下几个阶段进行。

管理评审报告范文通用

管理评审报告范文通用

管理评审报告范文通用公司于2023年4月20 - 28日根据ISO9001:2023和 ISO14001:2004,OHSMS18001:2023国际质量、环境和职业健康管理标准的要求完成了2023的第1次内部审核后,进行了管理评审活动,以确保质量、环境和职业健康管理体系的适宜性、充分性和有效性。

现将管理评审情况报告如下:一、评审的目的:1、评审目的:由总经理对质量、环境和职业健康管理体系现状进行评审,对管理体系持续的适宜性、有效性及充分性做出综合评价,以保证标准的要求以及实现规定的方针和目标及其管理方案。

二、评审方式:本次管理评审采用讨论会的形式进行。

由总经理主持,各参加会议管理人员根据评审内容准备了相应材料。

三、评审计划的实施:管理者代表制定了评审计划,并得到总经理确认。

评审计划提前下发至公司管理层及各部门相关人员,由责任人准备所需评审资料,按计划参加管理评审会议。

四、评审结果:1、内部质量、环境和职业健康审核结果以及改进措施的实施效果:公司按照内审计划,对各部门进行了审核,审核思路由按部门相关质量、环境和职业健康事务出发,于4月 20 -28日组织了各部门进行2023年第一次内审,对各部门所有的要求进行的审查,确保内审工作的有效性、符合性。

审核检查出的不符合项均为一般不符合项,有1个,无重大不合格项。

不符合项得到相关部门的认可,相应的纠正预防措施均已制定,纠正预防措施在严格的后续监督下,已经完成。

2、管理体系有效性及适应性:公司相关部门根据实际工作,不定期的对相关文件进行正式或不正式的评审,以保证质量、环境和职业健康工作的可操作性、有效性和管理工作的持续改进。

评审认为,公司以管理手册、程序文件、支持性文件等支持的质量、环境和职业健康管理体系符合ISO等标准的要求,可以保证公司质量、环境和职业健康管理工作的有效推进。

从总体上来看,我们所建立的管理体系及依其运作是有效的,且适应公司的管理要求。

管理评审实施方案模板

管理评审实施方案模板

管理评审实施方案模板一、背景。

管理评审是企业管理中非常重要的一环,通过对企业管理工作进行评审,可以发现问题、改进管理,提高企业管理水平。

因此,制定一套科学合理的管理评审实施方案对于企业的发展至关重要。

二、目的。

本实施方案的目的在于规范和指导企业的管理评审工作,确保管理评审工作的科学性和有效性,提高管理评审的实施效果。

三、适用范围。

本实施方案适用于企业内部各项管理评审工作。

四、管理评审实施方案。

1. 确定评审对象。

根据企业实际情况,确定需要进行管理评审的对象,如财务管理、人力资源管理、生产管理等各个方面。

2. 确定评审周期。

根据不同管理对象的特点和重要性,确定不同的评审周期,确保每个管理对象都能够被定期评审。

3. 确定评审程序。

制定评审程序,明确评审的具体步骤和方法,包括评审的准备工作、评审的实施过程、评审结果的整理和汇报等。

4. 确定评审人员。

确定评审人员的资格要求和选拔标准,确保评审人员具有足够的专业知识和经验,能够客观公正地进行评审工作。

5. 制定评审标准。

制定评审标准,明确评审的依据和要求,确保评审工作的科学性和客观性。

6. 确定评审结果处理。

对评审结果进行处理,包括问题整改、改进措施的制定和实施等,确保评审工作的实际效果。

7. 监督和跟踪。

建立管理评审的监督和跟踪机制,确保评审工作的持续改进和提高。

五、实施步骤。

1. 制定管理评审计划。

根据评审对象和评审周期,制定管理评审计划,明确评审的时间、地点和人员安排等。

2. 组织评审人员培训。

对评审人员进行培训,提高其评审技能和水平,确保评审工作的专业性和有效性。

3. 进行评审工作。

按照评审程序和标准,进行评审工作,确保评审的全面性和客观性。

4. 整理评审结果。

对评审结果进行整理和分析,明确问题和改进方向,为后续工作做好准备。

5. 制定改进措施。

根据评审结果,制定相应的改进措施和计划,确保问题得到及时解决和改进。

6. 跟踪和监督。

对改进措施进行跟踪和监督,确保改进措施的有效实施和效果。

公司管理制度评审方案

公司管理制度评审方案

公司管理制度评审方案一、背景和目的公司管理制度是公司内部规范和管理员工行为的重要工具,对公司的正常运转和发展起着至关重要的作用。

为了确保公司管理制度的科学性、有效性和符合实际情况,公司定期进行管理制度的评审是必要的。

本次评审方案的目的是对公司各项管理制度进行全面、系统的评审,找出存在的问题和不足之处,并提出改进意见,以进一步规范和完善公司的管理制度,促进公司的健康发展。

二、评审范围本次管理制度评审主要包括以下方面:1. 公司内部各项管理制度的制定和实施情况;2. 各部门、各岗位的管理制度的制定和实施情况;3. 公司运营、财务管理、人力资源管理等各项管理制度的制定和实施情况;4. 公司管理制度的执行情况及效果评估。

三、评审内容1. 管理制度的合规性和科学性评估;2. 管理制度的实施情况及执行效果评估;3. 管理制度存在的问题和不足之处的分析和总结;4. 提出改进意见和建议,制定完善管理制度的措施和计划;5. 制定管理制度评审的时间表、计划和具体工作安排。

四、评审程序1. 建立管理制度评审小组,明确评审负责人和组员,确定各自责任和分工;2. 制定管理制度评审的工作计划和时间表,明确评审的目标、范围和内容;3. 收集管理制度相关资料和文件,进行资料整理和分析;4. 组织和开展管理制度评审工作,包括调查问卷、座谈会、访谈等方式;5. 形成评审报告,总结分析评审结果,提出改进意见和建议;6. 制定管理制度改进方案和实施计划,明确责任及落实措施;7. 定期检查和监督管理制度的改进和实施情况,提供必要的支持和帮助。

五、评审标准和方法1. 评审标准:按照公司的实际情况和要求,确定管理制度的评审标准和指标;2. 评审方法:采用多种评审方法,包括调查问卷、座谈会、访谈、实地考察等方式,确保评审工作的全面和有效。

六、评审成果和效果1. 评审成果:形成管理制度评审报告,总结分析评审结果,提出改进意见和建议;2. 评审效果:促使公司各项管理制度的规范和完善,提高管理效率和员工绩效,有利于公司的长期发展和稳定。

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管理评审计划
一、目的:评审ISO9001:2015质量管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性,找出存在的
问题并不断改进。

二、评审内容:
1、内部/外部审核情况;
2、质量方针适宜性及质量目标达成情况;
3、顾客投诉及处理、客户满意度调查情况;
4、产品质量状况及过程业绩;
5、预防及纠正措施实施情况及效果性;
6、以往管理评审的跟踪措施;
7、体系的变更及改进的建议等。

8、资源的充分性。

9、风险和机遇措施的有效性。

10、企业内外部环境变化影响。

三、时间和地点:
时间:2016年11月30日下午3时;地点:公司茶水间会议室。

四、参加人员:副总经理(主持)、管理者代表、各部门主管。

五、以下为会议主要议程和相关讨论方向,请各部门在管理评审会议前做好准备:
最高管理者:风险和机遇措施的有效性。

/企业内外部环境变化影响。

管理者代表:体系运行的业绩和需改进之处/内审总结报告及预防纠正措施完成情况/质量方针适宜性;其他各部门主管请准备好本年度质量目标的达成情况。

装配课:质量目标的达成统计;
审批:年月日制定:年月日






审核编号:审2016--01
编写:日期:审批:日期:
管理评审报告
一、评审目的:通报及总结公司2016年ISO9001:2015质量管理体系内审情况和
纠正预防措施实施情况,检查文件化的质量管理体系运行后的工作,评估公司ISO9001:2015质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性,并对不合格情况及时进行改进。

二、评审内容:
1、内部、外部审核情况;
2、上次管理评审的追踪;
3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论;
4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析;
5、产品质量状况及过程业绩的讨论;
6、预防及纠正措施实施情况及其效果性;
7、资源的充分性。

8、风险和机遇措施的有效性。

9、企业内外部环境变化影响。

10、体系的变更及任何改进的建议等。

三、时间和地点:
时间:2016年12月30日15:00-17:00时;地点:茶水间会议室。

四、参加人员:副总经理(主持)、管理者代表、各部门主管。

五、具体内容:
内部审核情况。

内审小组于2016年11月对公司进行了内审,内审过程发现的各项不符合项(共15项),均已采取了相应的纠正及预防措施,纠正措施已经验证,并取得了较好的效果。

本次内审,存在的主要问题如下:
1.文件管理制度不到位。

如:工程课在发放设变图纸时,未能及时对作废文件
回收。

2.装配课抽屉组2016年9月2日报表修改没有修改人签名。

3.装配课执行体组2016年11月1日在生产时,没有及时更换作业指导书,导致生产的机型和现场悬挂的指导书不一致。

4.装配课抽屉组的2016年9月份设备点检表出现9月31日点检
5.装配课未能提供本部门KPI报废率统计的依据。

6.研发课质量目标中“工程打样一次合格率“未做统计。

7. 生产,采购、管理课、研发和仓库未提供本部门的风险评估及应对措施。

8.采购课合格供应商管理目录包含美勒供应商,需重新整理
9.美勒新增为供应商,无相关管理评审信息;供应商管理评审表无调查日期,无品管、工程签字(泰琛实业)
10.采购课质量目标不完善
11.仓管课设备无相关保养维护计划、记录
12. 仓管课退料单版本有2种,正确表单编号FM-ZC-001;领料单1500634无仓管员、领料员签字
13.生管课文件未归档、整理
14.生管课、业务部内销课无明确风险评估及应对措施
15. 品管课DH501543游标卡尺无暂停使用标示。

2016年12月20-21日,南德TUV龙老师和李老师对我司进行了本年度的ISO9001:2015版的换证审核,在审核中发现了5项轻微的不符合项及部分口头改善项目,其中轻微不符合项涉及到管理课、品管课、管代、仓库和生产五个部门。

从今年的内审和外审来看,大部分部门对ISO9001:2015体系较为熟悉,能按程序进行过程控制,且在不断进步中。

基本上能满足ISO9001:2015体系运行要求,取得一定的成效。

但同时也存在着对新版ISO9001:2015体系了解不够深入,
对新增加的要求知其然不知其所以然;有部分部门因换人比较频繁导致新员工对ISO9001:2015体系不甚了解;特别是对质量记录重视程度不够,存在有过程控制但质量记录不规范的,记录填写不全的,记录随意涂改等的现象。

这些问题都值得引起我们高度关注,要加强自己的学习同时不断对新老员工进行相关培训,要改变不良的工作习惯,要积极主动融入到体系中来,善于发现问题、分析问题、解决问题,确保公司ISO ISO9001:2015体系更加适宜、充分及有效。

1、公司的质量方针是适应公司实际运作和发展方向,整体上是持
续适宜的;各部门质量目标达成情况如下:
公司总体质量目标:
1)成品检验合格率≥98%。

2)顾客满意度≥95分。

3)IQC检验合格率≥95%。

4)月客诉件数≤3件
根据各部门达成情况看,公司今年度质量目标达成如下:
(1)2016年1-10月份产品出厂抽检合格率均高于98%,达到质量目标。

(2)客户满意度统计内销课达到95分外销达96.8分,达到顾客满意度得分
≥95分的要求。

(3) IQC检验合格率平均每月均超95%,达成了质量目标。

(4)2016年1-10月份总共收到客诉28件,达到质量目标。

(5)2015年管理评审中提出的KPI考核建议更改已经完成。

(6)本年度的风险和机遇措施和公司内外部环境分析刚审核发行,符合公司的实际情况。

总体来说,对质量目标的达成性比较满意,没有出现达不到的情况。

但要注意,有些部门总体虽达到了质量目标,但还有个别的月份低于公司质量目标的要求,因此,各部门除了要完成本部门的年度质量目标外,还要不断地做同比、环比,希望通过这次管理评审会议,大家总结经验,不断改善,争取更上一层楼。

(4)纠正及预防措施情况:产品无出现重大不合格、重复不合格、批量性不合格的现象,内审中发现的不符合项、顾客投诉成立都已经进入纠正预防程序,并已全部整改完毕。

3、以往管理评审的跟踪措施:
由于以往管理评审无改进意见,所以未有跟踪措施
4、改进建议:
(1)鉴于目前用工的紧缺,招工难度的加大,今后各部门对员工多些人文关怀,尽量减少本部门的人员离职率,对实在不能挽留的员工,在提交《员工离职申请单》,要同时填报《人力需求申请单》,给予管理课在员工离职前充足的时间招聘新的员工。

(2)由于部分供应商在售后方面有不足的地方,但有一定的价格优势,采购课的合格供应商评审应加强价格因素进行评审,这样才能更全面地考核供应商,也有利于降低公司采购成本。

(3)对公司的员工要就其岗位职责进行有针对性地ISO培训及岗位培训。

5、评审综述:
经过管理评审对相关资料进行分析,发现了我公司现存在的一些问题。

同时可以看出,推行ISO9001:2015质量管理体系以来,已经在各个部门取得了不小的进步,整个质量管理体系在总体上是适用和有效的。

目前,公司质量方针与质量目标仍能较好地反映我公司生产及服务特征,体现组织追求顾客满意、持续改进,以及组织业绩的企业精神,可继续作为我公司的今年的方针与目标,故2017年内质量方针,质量目标暂不作修改。

会后,全体员工,特别是管理人员,要进一步加深对ISO9001:2015质量管理体系新版本,标准的学习、贯彻、理解。

审批:年月日制定: 2016年月日。

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