2017年一般公共预算支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表

12.76 29.75 52.05 24.92
12.76 29.75 52.05 24.92
81.56 16.40
81.56 16.40
12.00 7.61 21.37
12.00 7.61 21.37
页(1)
3一般公共预算财政拨款基本支出
部门公开表3
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济分类科目 科目编码 类 款
3,347.89
2,500.45 671.80 1,009.94 110.14 333.92
2,987.96
2,500.45 671.80 1,009.94 110.14 333.92
359.93
60.13 306.64
ห้องสมุดไป่ตู้
60.13 306.64
7.88 359.93 10.93 2.49
7.88 359.93 10.93 2.49
3一般公共预算财政拨款基本支出
部门公开表3
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济分类科目 科目编码 类 款
** **
2017年部门预算表

2017年部门预算表
高明区委统战部2017年收支预算总表
单位:万元
—1—
高明区委统战部2017年财政拨款支出预算表
—2—
注:本表按照政府收支分类科目列示到款级科目,其中:教育、医疗卫生与计划生育、社会保障和就业、农林水事务及保障性住房等民生支出要进一步细化到“项”级支出科目。
高明区委统战部2017年“三公”经费财政拨款预算表
单位:万元
2016年,高明区委统战部,“三公”经费财政拨款支出预算 11 万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0 万元。
因公出国(境)费是指部门工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食
补助费、杂费、培训费等支出。
(二)公务接待费支出 11 万元。
公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用,包括出席会议、考察
调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报、对口支援等公务活动发生的接待支出。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。
公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
—3—
—4—。
2017年成都成华区人民法院

2017年成都市成华区人民法院部门预算目录第一部分成都市成华区人民法院概况一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成第二部分成都市成华区人民法院2017年部门预算情况说明第三部分名词解释第四部分2017年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、财政拨款“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第一部分成都市成华区人民法院概况(一)机构设置和主要职责成都市成华区人民法院是行政单位,主要负责:(1)依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由基层人民法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。
(2)依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。
受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的民事、刑事、行政诉讼案件。
(3)依法行使执行权和司法决定权。
(4)调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
对成都市成华区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。
现设有监察室、书记官室、信访调处中心、政治处、办公室、审判管理办公室、审判监督庭、立案庭、行政审判庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、执行局、青龙人民法庭、司法法警大队、技术室、研究室等共计18个部门。
成华区人民法院2017年部门预算说明一、基本职能及主要工作(一)基本职能成都市成华区人民法院是行政单位,主要负责:(1)依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由基层人民法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。
(2)依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。
受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的民事、刑事、行政诉讼案件。
(3)依法行使执行权和司法决定权。
(4)调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
寒亭区2017年一般公共预算收入完成情况表

寒亭区2017年一般公共预算收入完成情况表备注:营业税下降99.1%,主要是2016年5月份起实施全面营改增改革,营业税改为增值税。
寒亭区2017年一般公共预算支出完成情况表寒亭区2017年政府性基金收入完成情况表备注:新型墙体材料专项基金收入降低40.2%,主要是该基金从2017年4月起停征。
附件4寒亭区2017年政府性基金支出完成情况表单位:万元备注:资源勘探电力信息等支出降低44.8%,主要是新型墙体材料专项基金从2017年4月起停征,相应支出安排减少。
单位:万元项目预算数完成数占预算%增长%一、社会保险基金收入163037 148159 90.9 3.4 其中:保险费收入70225 68735 97.9 -4.8 财政补贴收入27778 17474 62.9 -39.3 上级补助收入65034 61950 95.3 46.5 (一)企业职工基本养老保险基金收79184 76517 96.6 6.1 入其中:保险费收入30044 27473 91.4 -19.2财政补贴收入上级补助收入49140 49044 99.8 28.7(二)机关事业单位基本养老保险基22279 19511 87.6 -15.4 金收入其中:保险费收入11873 12319 103.8 2.0财政补贴收入10406 7192 69.1 -34.6上级补助收入(三)城乡居民养老保险基金收入10665 10712 100.4 2.5其中:保险费收入3805 3964 104.2 1.3财政补贴收入6860 6748 98.4 3.3上级补助收入(四)城镇职工基本医疗保险基金收28217 22236 78.8 44.1 入其中:保险费收入17076 16552 96.9 7.2财政补贴收入上级补助收入11140 5683 51.0(五)居民基本医疗保险基金收入20213 16735 82.8 -14.3其中:保险费收入5560 6235 112.1 25.5财政补贴收入10511 3534 33.6 -68.5上级补助收入4142 6966 168.2 109.7(六)工伤保险基金收入1756 1690 96.3 -14.8其中:保险费收入1144 1434 125.3 24.9财政补贴收入上级补助收入612 257 41.9 -69.3(七)生育保险基金收入723 759 105.0 13.3其中:保险费收入723 759 105.0 13.3财政补贴收入上级补助收入合计163037 148159 90.9 3.4单位:万元项目预算数完成数占预算%增长%一、社会保险基金支出159242 153083 96.1 8.9 其中:社会保险待遇支出115229 115169 99.9 10.0 上解上级支出44014 37915 86.1 5.7 (一)企业职工基本养老保险基金支79184 80298 101.4 8.3 出其中:基本养老保险待遇支出49140 50254 102.3 11.5 上解上级支出30044 30044 100.0 3.2(二) 机关事业单位基本养老保险基22248 21866 98.3 6.8 金支出其中:基本养老保险待遇支出22248 21866 98.3 6.8 上解上级支出(三) 城乡居民养老保险基金支出 7150 7333 102.6 10.6 其中:基本养老保险待遇支出7150 7333 102.6 10.6 上解上级支出(四)城镇职工基本医疗保险基金支27716 24477 88.3 44.0 出其中:基本医疗保险待遇支出18609 17773 95.5 12.0 上解上级支出9107 6703 73.6 491.1 (五)居民基本医疗保险基金支出20466 16504 80.6 -13.9 其中:基本医疗保险待遇支出16887 16504 97.7 6.9 上解上级支出3579 -100.0 (六)工伤保险基金支出1756 1367 77.9 -41.6 其中:工伤保险待遇支出612 292 47.6 -51.2 上解上级支出1144 1076 94.0 -38.3 (七)生育保险基金支出722 1238 171.4 54.0 其中:生育保险待遇支出582 1146 196.9 77.6 上解上级支出140 92 65.4 -42.1 合计159242 153083 96.1 8.9寒亭区2017年社会保险基金结余情况表单位:万元项目上年完成本年完成一、社会保险基金本年收支结余2662 -4924(一)企业职工基本养老保险基金本年收支-2047 -3781 结余(二)机关事业单位基本养老基金本年收支2589 -2355 结余(三)城乡居民养老保险基金本年收支结余3819 3378(四)城镇职工基本医疗保险基金本年收支-1567 -2241 结余(五)居民基本医疗保险基金本年收支结余357 231 (六)工伤保险基金本年收支结余-356 323 (七)生育保险基金本年收支结余-134 -479 二、社会保险基金年末滚存结余71953 67029(一)企业职工基本养老保险基金年末滚存17235 13453 结余(二)机关事业单位基本养老基金年末滚存6736 4380 结余(三)城乡居民养老基金年末滚存结余20638 24016(四)城镇职工基本医疗保险基金年末滚存23944 21704 结余(五)居民基本医疗保险基金年末滚存结余1982 2213 (六)工伤保险基金年末滚存结余703 1027 (七)生育保险基金年末滚存结余714 235附件8寒亭区2017年国有资本经营预算收入完成情况表附件9寒亭区2017年国有资本经营预算支出完成情况表单位:万元附件10寒亭区2018年一般公共预算收入预算表备注:2016年5月份起实施全面营改增改革,营业税改为增值税。
2017年政府收支分类科目(公共财政预算支出科目)

2011306 外资管理
2011307 国内贸易管理
2011308 招商引资
2011350 事业运行
2011399 其他商贸事务支出
20114 知识产权事务
2011401 行政运行
2011402 一般行政管理事务
2011403 机关服务
2011404 专利审批
2011103 机关服务
2011104 大案要案查处
2011105 派驻派出机构
2011106 中央巡视
2011150 事业运行
2011199 其他纪检监察事务支出
20113 商贸事务
2011301 行政运行
2011302 一般行政管理事务
2011303 机关服务
2011304 对外贸易管理
2010507 专项普查活动
2010508 统计抽样调查
2010550 事业运行
2010599 其他统计信息事务支出
20106 财政事务
2010601 行政运行
2010602 一般行政管理事务
2010603 机关服务
2010604 预算编制业务
2010605 财政国库业务
2010606 财政监察
2011008 引进人才费Hale Waihona Puke 2011009 公务员考核
2011010 公务员履职能力提升
2011011 公务员招考
2011012 公务员综合管理
2011050 事业运行
2011099 其他人力资源事务支出
20111 纪检监察事务
2011101 行政运行
2017年一般公共预算支出预算表(经济科目)

离休费 退休费 生活补助 住房公积金
基本支出 基本支出 基本支出 基本支出
其他对个人和家庭的 基本支出 补助支出
财政信息化建设提升工程费 项目支出 用 31002 办公设备购置 打击处理非法集资经费(处非 项目支出 办) 国库集中支付改革工作设备 项目支出 购置费 31007 信息网络及软件购置 财政信息化建设提升工程费 项目支出 更新 用
0.00 0.00 0.00 0.00
336,950.00 70,000.00 279,300.00 500,000.00
公务用车运行维护费 基本支出 基本支出
30239
其他交通费用 打击处理非法集资经费(处非 项目支出 办) 财政、国资、金融工作业务 项目支出 费
30299
其他商品和服务支出
打击处理非法集资经费(处非 项目支出 办) 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出
30301 30302 30305 30311 30399
基本支出 基本支出
基本支出 基本支出
30226
劳务费
打击处理非法集资经费(处非 项目支出 办) 财政、国资、金融工作业务 项目支出 费
30227 30228 30229 30231
委托业务费 工会经费 福利费
财政监督检查重点工作聘请 项目支出 中介业务费(按实核算) 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出
2017年一般公共预算支出预算表(经济科目)
单位:元 项 单位代码 目 项目性质 单位名称(经济科目) 合计: 305301 财政局 30101 30102 30104 30107 30108 30109 基本工资 津贴补贴 其他社会保障缴费 绩效工资 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 项目名称 10,292,337.00 10,292,337.00 2,338,416.00 2,047,534.00 439,473.00 827,368.00 1,072,446.00 428,978.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,571,620.00 7,571,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 138,000.00 50,000.00 0.00 60,000.00 155,000.00 880,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 150,000.00 30,000.00 800,000.00 80,000.00 100,000.00 基本支出预算 项目支出预算
一般公共预算基本支出预算表(按经济分类科目)

表十三一般公共预算基本支出预算表(按经济分类科目)第四部分名词解释一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
如学校的学费收入、医院的医疗收入等。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括公用经费支出、单位在职职工工资福利支出、离退休干部退休工资支出及对个人和家庭的补助支出等。
七、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
八、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、政府性基金收入(非税收入部分):各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金(包括基金、资金、附加和专项收费)。
十、专项收入:单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置,具有特定来源,并规定有专门用途纳入预算管理的财政资金。
十一、行政事业性收费收入:国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
如人口与计划生育机构征收的社会抚养费等。
十二、罚没收入:执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃款,没收物质、赃物的变价款收入。
如城管、计生及市政管理执法罚没收入等十三、国有资本经营收入:单位经营、使用国有财产等取得的收入,包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润(股息、红利)、国有资产转让或出售收入等。
十四、国有资源(资产)有偿使用收入:单位有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入,包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。
2017年永昌县一般公共预算支出决算表说明

2017年永昌县一般公共预算支出决算表说明经县十八届人大常委会第十五次会议批准,2017年县级一般公共预算支出决算完成250264万元,占变动预算的100%,比上年增支19776万元,增长8.6%,其中:一般公共服务支出18810万元,占变动预算的100%,同比增长4%,主要是增加人员工资支出和上级下达专项支出。
--人大事务支出538万元,占变动预算的100%,同比下降2%;--政协事务支出227万元,占变动预算的100%,同比下降14%;--政府办公厅(室)及相关机构事务支出4623万元,占变动预算的100%,同比增长11%,主要是增加了上级专项支出;--发展与改革事务支出235万元,占变动预算的100%,同比下降5%;--统计信息事务支出154万元,占变动预算的100%,同比下降9%,主要是减少全国农业普查经费支出;--财政事务支出589万元,占变动预算的98%,同比下降16%;--税收事务支出654万元,占变动预算的100%,同比下降18%,主要是减少税收分成支出;--审计事务支出231万元,占变动预算的100%,同比增长5%,主要是增加上级下达审计业务补助支出;--人力资源事务支出709万元,占变动预算的100%,同比增长35%,主要是增加2017年引导扶持高校毕业生进企业服务到企业、公建民营幼儿园服务人员生活补助支出;--纪检监察事务支出289万元,占变动预算的100%,同比增长1%;--商贸事务支出339元,占变动预算的100%,同比增长44%,主要是增加电子商务发展专项支出;--知识产权事务支出45万元,占变动预算的100%,上年无该项支出;--工商行政管理事务支出456万元,占变动预算的100%,同比下降14%,主要是减少工商行政管理和工商系统市场监管专项补助支出;--质量技术监督与检验检疫事务支出127万元,占变动预算的100%,同比增长15%,主要是增加人员工资支出和产品质量检测支出;--民族事务支出10万元,占变动预算的100%,与上年持平;--宗教事务支出12万元,占变动预算的100%,同比增长100%,主要是增加宗教场所维修保护及管理上级专项经费;--档案事务支出106万元,占变动预算的100%,同比下降5%;--群众团体事务支出194万元,占变动预算的100%,同比下降10%,主要是减少“陇原巧手”技能培训经费;--党委办公厅(室)及相关机构事务支出1054万元,占变动预算的100%,同比下降8%;7%;--宣传事务支出105万元,占变动预算的100%,同比下降27%;--统战事务支出67万元,占变动预算的100%,与上年持平;--其他共产党事务支出177万元,占变动预算的100%,同比增长84%,主要是增加社会治安防控体系建设“雪亮工程”专项资金;--其他一般公共服务支出7669万元,占变动预算的99%,同比增长6%;国防支出7万元,占变动预算的100%,与上年持平。