2017年部门预算收支总表
2017年东阿接待处

2017年东阿县接待处部门预算目录第一部分概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分2017年部门预算表第三部分2017年部门预算情况说明第一部分概况一、主要职能东阿县接待处1、负责贯彻执行县委、县政府关于政务接待工作的各项政策规定。
2、负责政务接待;配合做好全县大型活动及重要来宾的接待工作。
3、完成领导交办的其他工作任务。
二、部门预算单位构成东阿县接待处2017第二部分 2017年部门预算表2017年部门预算收支总表单位:万元部门收入预算表单位:万元部门支出预算表2017年财政拨款收支预算总表单位:万元一般公共预算支出预算表单位:万元一般公共预算基本支出预算单位:万元政府性基金支出预算表单位:万元2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表单位:万元一般预算经费拨款安排的基本支出和项目支出预算总表单位:万元第三部分 2017年部门预算情况说明一、收支预算总体情况2017年收入预算为361.38万元,其中:财政拨款361.38万元、专户管理的收入万元、事业收入(不含教育收费)万元、事业单位经营收入万元、其他收入万元、上级补助收入万元、附属单位上缴收入万元、上年结转万元。
2017年支出预算为361.38万元。
二、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表及增减变化情况说明2017年,没有通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费等,“三公”经费预算共0万元。
(一)因公出国(境)费预算0万元。
(二)公务用车购置及运行费预算0万元。
(三)公务接待费预算0万元。
2017年三公经费增减变化的原因:无“三公”经费。
三、政府采购货物、工程、服务的总体情况我单位2017年政府采购情况是,没有政府采购项目。
四、上级专款项目申报信息我单位2017年上级专款情况是,没有上级专款。
五、国有资产占用情况我单位2017年国有资产占用情况是,没有占用国有资产。
六、预算绩效情况我单位2017年预算绩效情况是,无绩效评价。
奉新县信访局2017年部门预算

奉新县信访局2017年部门预算目录第一部分奉新县信访局概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分奉新县信访局2017年部门预算情况说明一、2017年部门预算收支情况说明二、2017年“三公”经费预算情况说明第三部分奉新县信访局2017年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表第四部分名词解释奉新县信访局2017年部门预算情况说明第一部分奉新县信访局概况一、部门主要职责1、受理人民群众到县委、县政府的来信来访,为信访群众排忧解难,满足群众的正当要求。
2、承办上级领导机关及其工作部门和县委、县政府领导批转、批办的信访事项。
3、承担县委、县政府领导每人每月办结一信访案件具体服务工作。
4、做好县委、县人大、县政府、县政协、县纪委、县人武部领导接待群众日的有关准备工作和领导交办有关事项的落实工作。
5、协助县政府做好县长信箱与县长热线电话工作。
6、向乡镇场和县直有关部门交办、督办、参与协调处理、裁决、通报信访案件。
7、负责对乡镇场和县直部门信访工作的业务指导。
8、做好信访信息工作,定期与不定期进行信访分析,从群众信访中筛选综合有价值的信息供领导参考。
9、做好信访宣传调研工作,积极宣传报道信访工作中的先进典型、经验做法,组织专题调研和综合调研,为领导决策提供有价值的依据。
10、做好信访督查工作,县政府领导对信访工作的重要批示交办件及信访工作重大部署的贯彻落实,组织信访工作单项考核检查评比,履行追究地区和单位领导责任的建议权。
11、随时掌握信访动态,及时缓解、消化社会矛盾,理顺群众情绪,促进人民内部团结,为深化改革、发展经济创造良好的社会环境和秩序。
12、从来信来访中及时发现和处理群众反映的批评、建议、举报、投诉的问题,帮助信访群众实施民主监督。
二、部门基本情况县信访局共有预算单位1个,包括局本级。
洮南市委党校2017年部门预算

中共洮南市委党校2017年部门预算二〇一七年月日(公章)目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置第二部分2017年部门预算表一、一般公共预算(一)收支预算总表(二)收入预算总表(三)支出预算总表(四)财政拨款收支总表(五)财政拨款支出预算表(六)财政拨款基本支出预算表(七)政府性基金预算收入支出总表(八)“三公”经费预算财政拨款情况统计表第一部分部门概况一、主要职能(一)、通过多种形式和渠道宣传马列主义基础理论,基本观点,邓小平理论,市场经济理论和党的路线、方针、政策。
(二)、围绕国内和国际的新形势,新特点,开展理论研究和政策研究,并将研究的成果运用于教学和社会实践,为市委决策当好参谋和助手。
(三)、培训轮训副乡(局)级党员领导干部、基层企事业领导干部、全市中高级知识分子、中青年后备干部和理论骨干。
(四)、轮训村级党支部书记及村级后备干部。
(五)、对全市公务员进行理论和业务培训。
(六)、会同组织、人事部门,对学员在校期间的情况进行考核。
二、机构设置根据上述职责,中共洮南市委党校内设 7 个科室,分别为:基础理论教研室、经济理论教研室、党建教研室、公务员培训科、组教科、资料室、办公室。
第二部分2017年部门预算表一、一般公共预算收支预算总表(注:按照《批复》预算表1(2017年收支预算总表)填列。
)收入预算总表(注:按照《批复》预算表2(2017年收入预算总表)填列。
功能科目填列至项级。
)支出预算总表单位:万元(注:按照《批复》预算表3(2017年支出预算总表)填列。
功能科目填列至项级。
)财政拨款收支总表单位:万元财政拨款支出预算表单位:万元(注:按照《批复》预算表4(2017年财政拨款支出预算总表)填列。
功能科目填列至项级。
)财政拨款基本支出预算表单位:万元(注:按照《批复》预算表5(2017年财政拨款基本支出预算总表)填列。
)政府性基金预算收入支出总表(注:本年支出按《关于批复2016年政府性基金预算的通知》(吉财预〔2016〕号)表2(2016年政府性基金支出明细表)填列本级支出,本级支出填列至项级科目。
丹东市科学技术协会部门预算(2017年)

丹东市科学技术协会部门预算(2017年)目录第一部分丹东市科协概况一、主要职责二、部门预算单位构成第二部分丹东市科协2017年部门预算表一、收支预算总表(表1、表2、表3)二、支出预算汇总表三、一般公共预算支出预算表四、财政拨款收入预算表五、纳入预算管理的行政性收费预算表六、专项收入预算表七、一般公共预算基本支出预算表八、一般公共预算三公支出预算表九、项目支出预算表十、政府采购预算表第三部分丹东市科协2017年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分丹东市科协概况一、主要职责(1)开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展。
(2)弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法。
捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民族科学文化素质。
(3)反映科学技术工作者的意见和要求,维护科学技术工作者的合法权益。
组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
(4)表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才。
(5)开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化,接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。
二、部门预算单位构成纳入丹东市科协2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括:1、丹东市科学技术协会机关2、丹东市科学技术普及服务站3、辽宁(丹东)仪器仪表学会工作站4、丹东市科学技术馆5、丹东市科技教育学院上述机构中,共核定人员编制64人。
第二部分丹东市财政局部门预算公开表(具体见附件)第三部分丹东市财政局2017年部门预算情况说明一、关于丹东市科协2017年收支预算的总体说明按照综合预算的原则,丹东市科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括:财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出及住房保障支出等。
太原市发展和改革委员会2017年部门预算公开

太原市发展和改革委员会2017年部门预算公开文章属性•【制定机关】太原市发展和改革委员会•【公布日期】2017.05.04•【字号】•【施行日期】2017.05.04•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】机关工作正文太原市发展和改革委员会2017年部门预算公开第一部分部门概况一、本部门职责2017年是全面实施“十三五”规划的关键一年。
继续抓好经济监测预测,根据国家宏观调控政策和取向,以及对国内外宏观经济形势的分析判断,深入开展调查研究,结合太原实际,组织编制2017国民经济和社会发展计划。
密切关注国内外经济形势的变化和发展,搞好对全市经济运行的监测、预测和分析,加强对计划执行情况的跟踪检查,逐月、逐季开展经济运行分析,深入研究经济社会发展中出现的新情况、新问题,及时向市委、市政府反映情况,提出对策措施。
继续推进转型综改各项工作,按照省的安排部署,结合我市实际,编制并组织实施2017年转型综改行动计划。
在深入调研研究的基础上,围绕产业转型、城乡统筹、生态修复和民生改善四大领域,提出一批重大改革事项,编制2017年转型综改行动计划,并做好组织实施。
重点推进并重点保障三类改革任务:一是中央明确的重要改革任务,二是地方破解发展难题迫切需要的改革任务,三是同群众切身利益紧密相关的改革任务。
完成好市级公车制度改革后续工作,重点是车辆分批处置、服务平台和执法平台建设、司勤人员转岗安置等。
同时,督促各县(市、区)加快推进车改各项工作。
积极推进重大项目建设,进一步完善项目储备,提高项目储备质量,扩大项目储备规模。
对省、市重大项目和重点工程特事特办,对重大项目提前介入,全程跟踪,专人负责,开辟绿色通道,快速审批,对重点工程实行非工作日预约服务和延时服务,快速审批。
大力推动民生工程建设,继续扎实推进采煤沉陷区治理搬迁安置工作,真正改善采煤沉陷受灾居民生产生活条件。
继续推进城边村气化工程。
做好全市长输油气管道建设和保护,以监管责任推动落实主体责任,彻底杜绝和防范安全生产事故发生,保障我市长输油气管道安全的输配环境。
于都长征福利院2017年部门预算

于都县长征福利院2017年部门预算目录第一部分于都县长征福利院概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分于都县长征福利院2017年部门预算情况说明一、2017年部门预算收支情况说明二、2017年三公经费预算情况说明第三部分于都县长征福利院2017年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表第四部门名词解释第一部分于都县长征福利院概况一、部门主要职责于都县长征福利院是主管老年人、残疾人孤儿和弃婴工作的县政府组成部门,主要职责是:为老年人、残疾人、孤儿和弃婴提供养护、康护和托管等服务。
二、部门基本情况于都县长征福利院编制数10人,其中:全额事业编制10人。
实有人数7人,其中在职人数7人。
第二部分于都县长征福利院2017年部门预算情况说明一、2017年部门预算收支情况说明(一)收入预算情况2017年于都县长征福利院收入预算总额为222.3万元,其中:财政拨款收入49.21万元,占总收入的22%,事业收入72万元,占总收入的32%,上年结转101.09万元,占总收入的46%。
(二)支出预算情况2017年于都县长征福利院支出预算总额为222.3万元,其中:基本支出222.3万元,占支出的100%,其中包括工资福利支出98.05万元、商品和服务支出93.78万元、对个人和家庭的补助支出30.47万元。
(三)财政补助支出情况2017年于都县长征福利院财政拨款支出预算49.21万元,具体为:社会保障和就业支出45.28万元,占支出预算总额的92%;住房保障支出3.93万元,占支出预算总额的8%。
(四)2017年一般公用经费预算情况说明于都县长征福利院2017年预算安排一般公用经费经费3.5万元。
办公费0.8万,印刷费0.5万元,水费0.3万元,电费0.7万元,有电费0.1万元,差旅费0.3万元,维修费0.5万元。
2017年一般公共预算收入决算表

单
注:1.全国一般公共预算支出大于收入的差额=支出总量(全国一般公共预算支出+补充中央预算稳定调节基金)-收入总量(全国一般公共预算收入+全国财政使用结转结余及调入资金)。
2.全国财政使用结转结余及调入资金,是中央和地方财政按照建立跨
算平衡机制、推进财政资金统筹使用以及盘活财政存量资金等要求,从预算稳定调节基金、政府性基金预算、国有资本经营预算调入的资金,以及地方财政使用的以前年度结转结余资金(按照现行规定,地方财政结转结余资金当年不列预算支出,在以后年度实际使用时再列预算支出)。
2017年中央和地方财政加大了相关工作力度,导致全国财政使用结转结余及调入资金增加较多。
一般公共预算支出+补+全国财政使用结转
建立跨年度预求,从预算稳定调节方财政使用的以前年列预算支出,在以后相关工作力度,导致。
吉安市总工会2017年部门预算编制说明

吉安市总工会2017年部门预算编制说明目录第一部分吉安市总工会概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分吉安市总工会2017年部门预算收支情况说明第三部分吉安市总工会2017年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、“三公经费”支出预算表八、政府性基金预算支出表第四部分名词解释第一部分吉安市总工会概况一、部门主要职责根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规定,吉安市总工会的工作职责主要有:(一)组织和指导全市各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等项社会职能,行使民主权利,贯彻落实上级工会的决议、决定。
根据基层工作和下级工会的要求,与有关部门协商解决全市工会工作中遇到的有关问题。
(二)对涉及职工切身利益的重大问题进行调查研究,向市委、市政府和省总工会反映职工群众的愿望和要求,并提出意见和建议。
参与涉及职工切身利益的有关政策、制度和措施制定,关心职工生活,帮助职工解决困难,依法维护职工的合法权利和经济利益,全心全意为职工服务。
(三)指导全市各级工会加强自身建设和改革。
配合组织部门做好各县级工会领导班子成员的考察配备,换届选举和审查审批工作,做好市直企业、事业单位和党政机关的工会组建、换届选举和审查审批工作,抓好全市各种非公有制企业的工会组建工作和发展工会会员工作,加强工会干部队伍建设,制定工会干部培训规划,负责全市工会干部的培训工作。
(四)引导和组织职工在建立社会主义市场经济体制和现代企业制度进程中,积极参与和推动企业的各项改革,参与协调企业劳动关系,处理劳资矛盾,维护职工队伍和社会的政治稳定,促进全市经济建设和各项事业的发展。
(五)动员和教育职工以主人翁态度参加社会主义建设,努力完成各项生产和工作任务,组织职工开展社会主义劳动竞赛,开展合理化建议、技术革新和技术协作活动,做好经济技术创新工作,做好全市劳动模范的推荐、评选和管理工作,参与安全生产、劳动保护的监督检查工作。
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2017年部门预算收支总表
单位:万元
2017年部门预算收入总表
单位:万元
2017年部门预算支出总表
单位:万元
2017年部门预算财政拨款收支总表
单位:万元
2017年部门预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)
单位:万元
2017年部门预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)
单位:万元
2017年部门预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)
单位:万元
2017年部门预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)
单位:万元
2017年部门预算政府性基金收支总表
单位:万元
2017年项目支出预算表
单位:万元
2017年部门预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表
单位:万元
2017年部门预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
单位:万元。