公司应收应付往来对账函
公司对账函

对账函
(据实填写对方公司全称):
首先,非常感谢贵司一直以来对我公司的信任与支持,贵司一直是我司的重要合作伙伴,希望双方能够继续保持合作关系,互利共赢。
现双方尚有未结款项未结算,我司将定期核对往来账目,望贵司积极配合。
现将贵司截至某年某月某日(据实填写结算日期)应付款项提供如下。
请贵司核对,若与贵司记录相符,请在“确认无误”一栏盖章确认;若有不符之处,请在“信息有误”一栏盖章并列明具体的原因,我司将进一步核对回函。
应付款项明细如下:
发函方:某某有限公司(据实填写发函公司全称)
发函日期:(据实填写)回函如下:。
模板--应收账款对账函

企业对账函
致:XXXX有限公司:
承蒙贵公司在业务上对我公司多年的支持,在此谨致以真诚的谢意!本单位与贵公司的往来账款,下列数据出自本单位账簿记录,请贵公司于合同约定日期前将款项汇至我单位账户。
本函一式两份,双方各执一份。
回函请直接邮寄至本单位:XXXXXXXXX
电话:XXXXXXXX 传真:XXXXXXX
对账工作给贵公司及相关经办人员带来的不便和麻烦致以歉意!
截至年月日,我公司账面显示贵公司欠款列示如下:
XXXX有限公司
年月日
回执函
1、本欠款属实
2、本欠款不属实,实际欠款为:¥元(人民币元整)。
3、本欠款预计在年月日付给我单位。
说明:属实请在“”打“√”;不属实请另填写欠款数额;请写明付款日期。
客户盖章(签字):对账时间:年月日
1。
公司应收应付往来对账函(模板)

对账函(一)
发函编号:
致:
感谢贵公司一如既往地对的支持、信任与厚爱!为建立贵公司与我公司更加诚信的业务伙伴关系,加强双方应收及应付账款的管理,为双方进一步密切友好合作奠定基础,我公司正在对贵公司截止发函日与我公司的经济往来账项进行核对,诚望贵公司予以支持和配合!1.下列数据出自我公司应付账款簿记录,如余额相符,请在本函下端“数额证明无误”处加
盖财务签章证明;如余额不符,请在“数额不符及需加说明事项”处列明不符金额及原因并加盖财务签章。
(单位:元)
公司(财务专用章或公章) 20xx 年 xx 月 xx日
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公司应收应付往来对账函(模板).doc

一寸光阴不可轻
对账函
发函编号:
致:
感谢贵公司一如既往地对的支持、信任与厚爱!为建立贵公司与我公司更加诚信的业务伙伴关系,加强双方应收及应付账款的管理,为双方进一步密切友好合作奠定基础,我公司正在对贵公司截止发函日与我公司的经济往来账项进行核对,诚望贵公司予以支持和配合!
1.下列数据出自我公司应付账款簿记录,如余额相符,请在本函下端“数额证明无误”处
加盖财务签章证明;如余额不符,请在“数额不符及需加说明事项”处列明不符金额及原因并加盖财务签章。
(单位:元)
公司(财务专用章或公章) 20xx 年 xx 月 xx日
1。
对账函格式范本

对账函格式范本参考发函编号:致:感谢贵公司一如既往地对xxx的支持、信任与厚爱~为建立贵公司与我公司更加诚信的业务伙伴关系,加强双方应收及应付账款的管理,为双方进一步密切友好合作奠定基础,我公司正在对贵公司截止发函日与我公司的经济往来账项进行核对,诚望贵公司予以支持和配合~1. 下列数据出自我公司应付账款簿记录,如余额相符,请在本函下端数额证明无误处加盖财务签章证明; 如余额不符,请在数额不符及需加说明事项处列明不符金额及原因并加盖财务签章。
(单位:元) 对账截止日期20xx.12.31 贵公司欠无欠贵公司19440.00 差额无公司(财务专用章或公章) 20xx 年1 月2 日数额证明无误数额不符及需加说明事项:签章: 年月日签章: 年月日烦请务必填写如下资料:公司地址:财务部联系电话:邮编:发函编号:致:感谢贵公司一如既往地对xxx的支持、信任与厚爱~为建立贵公司与我公司更加诚信的业务伙伴关系,加强双方应收及应付账款的管理,为双方进一步密切友好合作奠定基础,我公司正在对贵公司截止发函日与我公司的经济往来账项进行核对,诚望贵公司予以支持和配合~1. 下列数据出自我公司应付账款簿记录,如余额相符,请在本函下端数额证明无误处加盖财务签章证明; 如余额不符,请在数额不符及需加说明事项处列明不符金额及原因并加盖财务签章。
(单位:元) 对账截止日期20xx.12.31 贵公司欠无欠贵公司19440.00 差额无公司(财务专用章或公章) 20xx 年1 月2 日数额证明无误数额不符及需加说明事项:签章: 年月日签章: 年月日烦请务必填写如下资料:公司地址:财务部联系电话:邮编:。
应收账款对账函格式

企业对账函
编号:
有限公司:
本公司与贵公司的往来账项及交易发生额出自本公司账面记录,如与贵公司记录相符,请在本函下端“信息证明无误”处签章证明;如有不符,请在“信息不符”处列明不符项目。
如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目,也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。
回函地址:邮编:
联系人:电话:传真:
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 1.本公司与贵公司的往来账项列示如下:
截止日期:2015年09月30日单位:元
项目本公司账面金额如金额不符,请列
明贵公司账面记
录的金额(注)
项目本公司账面金额
如金额不符,请列
明贵公司账面记
录的金额(注)
∙应收账款∙预收账款
除以上所列结存或结欠贵公司之款额,本公司并无其他结存或结欠贵公司之款额。
本函仅为复核账目之用,若款项在上述日期之后已经付清,仍请及时函复为盼。
(公司盖章)
年月日
以下仅供被询证方使用
1. 信息证明无误。
确认上述贵公司账面金额与本公司账目相符。
(公司盖章)
经办人:
年月日2.信息不符,请列明不符项目及具体内容(或在本函背面说明)。
(公司盖章)
经办人:
年月日
第1页,共1页。
财务往来对账函

财务往来对账函尊敬的XXX公司财务部:本函是为了对我方与贵公司之间的财务往来进行对账,并确保账目的准确性和一致性。
根据我们的记录,自上次对账以来已经过去了一个财政年度。
请您核对下列账目,确认是否与贵公司的记录相符。
1. 销售额及余额确认在过去的一年中,我方共向贵公司销售了一批产品。
根据我们的记录,销售额为XX元,未收余额为XX元。
请您核对贵公司的账目,确保销售额及未收余额的准确性。
2. 采购额及余额确认在过去的一年中,贵公司向我方采购了一批产品。
根据我们的记录,采购额为XX元,未付余额为XX元。
请您核对贵公司的账目,确保采购额及未付余额的准确性。
3. 收款及付款确认请核对我方的收款记录,确保我方已按时支付了贵公司的应收款项。
同时,请您确认贵公司是否已按时完成对我方的付款,以确保我们在财务上的均衡。
4. 发票确认请核对我方所开具给贵公司的发票,确保发票的开具日期、金额及相应的提供服务或交付商品的信息准确无误。
如有任何发票出错或遗漏的情况,请及时通知我们。
5. 财务结算确认请核对我方与贵公司之间的财务结算,确保财务报表中的余额及相关数据的准确性。
如有任何异议或发现错误,请及时联系我们协商解决。
以上为我方的财务往来对账事项,请您尽快核对,并在收到此函后的7个工作日内回复确认。
如果您对我们提供的账目有任何疑问或发现错误,请随时与我们联系,以便及时纠正。
希望通过双方的努力,我们可以保持良好的合作关系,并确保财务往来的准确与透明。
在此谢谢您对此事的关注与配合。
祝贵公司财务工作顺利!此致敬礼XXX公司。
应收账款对账函

应收账款对账函
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感谢贵单位在业务方面长期对我公司的支持与厚爱,为了维护我们诚信合作的关系,现将我们的对账函发送给你们,请核实来往款项~截止2012年10月30日,我公司账面显示贵公司应付未付款项为, 元人民币(大写: 元整),现予以核实。
付款明细
序号付款时间付款金额(单位:元) 1 年月日 .00 2 年月日 .00 3 合计付款 .00 备注售货应收价款元,尙欠我公司元。
对帐工作给贵公司及相关经办人员带来的种种不便和麻烦致以歉意~
有限公司
2012年11月10日…………………………………………………………………………………………………………………………
客户意见
1、经查账核实,实际欠款为: 元(大写: ) 客户盖章或签字: 对账时间:2012年月日。
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公司应收应付往来对账
函
集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]
对账函
发函编号:
致:
感谢贵公司一如既往地对的支持、信任与厚爱!为建立贵公司与我公司更加诚信的业务伙伴关系,加强双方应收及应付账款的管理,为双方进一步密切友好合作奠定基础,我公司正在对贵公司截止发函日与我公司的经济往来账项进行核对,诚望贵公司予以支持和配合!
1.下列数据出自我公司应付账款簿记录,如余额相符,请在本函下端“数额证明无误”
处加盖财务签章证明;如余额不符,请在“数额不符及需加说明事项”处列明不符金额及原因并加盖财务签章。
(单位:元)
公司(财务专用章或公章) 20xx 年 xx 月 xx日。