物资采购管理流程

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物资采购流程及管理

物资采购流程及管理

物资采购流程及管理一、物资采购流程1.明确需求和编制采购计划:明确企业对物资的需求,包括种类、数量、质量和交货时间等,并根据需求编制采购计划,确定采购需求量和采购流程。

2.寻找供应商和询价:通过市场调查和供应商资质审核,寻找合适的供应商,并向供应商发出询价请求,了解不同供应商的价格、质量、交货期等信息。

3.比较和评价供应商:收集供应商的报价和相关信息后,对供应商进行比较和评价,综合考虑价格、质量、服务、供货能力等因素,选择最合适的供应商。

4.签订合同和谈判:与选定的供应商进行合同谈判,明确双方的权利和义务,商定采购价格、交货期限、质量标准、验收标准等,并签订正式的采购合同。

5.跟踪订单和供货:根据合同约定,定期与供应商进行沟通和协调,掌握物资的生产和供货进度,及时跟踪订单进展,确保按时供货。

6.收货和验收:收到供应商提供的物资后,按照合同和验收标准进行物资的收货和验收,检查物资的数量、质量和规格等是否符合要求。

7.支付款项和结算:验收合格后,按照合同约定及时支付货款,与供应商进行结算,维护和谐的合作关系。

8.采购记录和统计分析:对采购过程中的各项数据进行记录和整理,并进行统计分析,为下一次采购提供参考。

二、物资采购管理1.建立物资采购管理制度:企业应制定完善的物资采购管理制度,明确采购政策、流程、职责和权限等,为采购工作提供规范和指引。

2.供应商评估和管理:建立供应商档案,对供应商进行评估和管理,及时跟踪和了解供应商的信誉、实力和服务质量,为供应商的选择和维护提供依据。

3.定期采购策划和预测:根据企业的经营发展情况和需求变化,定期进行物资采购策划和预测,提前做好准备工作,防范采购风险。

4.建立合理的库存管理制度:根据采购计划和库存状况,合理控制和管理物资的库存,及时进行盘点和调整,避免库存过多或过少造成的损失。

5.加强采购合同管理:对采购合同的签订、履行和监督进行管理,建立健全的合同管理制度,确保合同的合法性和有效性。

物资采购流程及管理

物资采购流程及管理

物资采购流程及管理1.编制物资采购管理制度企业应编制一套完善的物资采购管理制度,明确物资采购的程序、管理要求和责任等内容。

此制度应包括以下方面的内容:(1)采购申请:规定采购需求的提出和审核流程,明确申请人和审核人的职责与权限;(2)询价和比价:明确询价和比价的方式和方法,确保采购过程的公平性和透明度;(3)供应商评估:建立评估机制,对供应商的信誉、质量、价格、交货期等进行全面评估;(4)合同签订:规定合同的签订程序和内容,确保合同具备法律效力;(5)付款管理:明确付款的程序和要求,确保支付的及时性和准确性;(6)仓储和库存管理:建立仓储和库存管理制度,确保物资的储存和管理的安全性和准确性;(7)监督与验收:明确对物资的采购进度、质量和数量进行监督和验收的程序,确保采购结果符合要求。

2.物资采购流程典型的物资采购流程包括以下几个环节:(1)采购需求确认:根据生产和运营的需求,确定需要采购的物资种类、数量和质量要求;(2)采购申请:由有采购需求的部门填写采购申请表,包括物资名称、规格、数量等详细信息,并按照制度的要求提交给采购部门;(3)供应商选择:采购部门根据采购需求,进行供应商的调研和评估,选择合适的供应商;(4)报价与比价:向选定的供应商发送采购询价单,要求提供物资的报价和交货期限;(5)谈判与合同签订:根据报价和交货期限等信息,与供应商进行谈判并最终确定采购合同内容,签订合同;(6)付款管理:采购部门根据合同的约定,按时支付货款;(7)物资验收与入库:合同约定的交货期到达后,由质检部门对物资进行验收,符合要求的物资入库;(8)仓储与库存管理:入库后,由仓储部门对物资进行管理和储存,确保物资的安全和准确的库存记录;(9)采购进度监督:采购部门需要监督供应商的交货进度,确保采购计划的顺利进行。

3.物资采购管理的关键要素(1)供应商管理:建立供应商评估机制,包括对供应商进行评分和分类,建立长期合作关系,确保供应商的稳定可靠性;(2)合同管理:合同签订后,及时跟踪合同的履行情况,确保合同约定的交货期和质量要求得到满足;(3)采购成本控制:通过与供应商的谈判和合同签订,实现采购成本的控制;(4)风险管理:及时发现和应对采购过程中的风险,包括市场波动、价格上涨、供货延迟等情况。

物资采购流程管理规范

物资采购流程管理规范

物资采购流程管理规范一、背景介绍物资采购是组织内部或者外部采购物资和服务的过程,对于企业的正常运营至关重要。

为了确保物资采购流程的高效和规范,制定物资采购流程管理规范是必要的。

二、目的本文旨在规范物资采购流程,确保采购活动的透明、公正、高效,并最大程度地降低采购风险和成本。

三、适合范围本规范适合于所有涉及物资采购的部门和人员。

四、流程概述物资采购流程包括需求确认、采购计划编制、供应商选择、采购合同签订、物资验收、付款等环节。

1. 需求确认1.1 部门负责人提出物资采购需求,并填写《物资采购申请表》。

1.2 物资采购部门负责人审核需求,确保需求合理、明确,并进行初步评估。

1.3 物资采购部门将需求转交给采购计划编制人员。

2. 采购计划编制2.1 采购计划编制人员根据需求,制定采购计划,包括物资种类、数量、预算等。

2.2 采购计划编制人员提交采购计划给物资采购部门负责人进行审核和批准。

3. 供应商选择3.1 物资采购部门根据采购计划,制定供应商选择标准,并发布采购公告。

3.2 供应商按照采购公告要求提交报价和相关资料。

3.3 物资采购部门组织评审委员会对供应商进行评审,并确定中标供应商。

3.4 物资采购部门与中标供应商进行商务谈判,达成一致后签订采购合同。

4. 采购合同签订4.1 采购合同应包括双方约定的物资种类、数量、价格、交付期限等内容。

4.2 采购合同需由法务部门进行法律审核,并由双方负责人签字确认。

4.3 签订后的采购合同需及时归档并备案。

5. 物资验收5.1 物资采购部门负责组织验收,确保物资的质量和数量符合合同要求。

5.2 验收人员应按照验收标准进行验收,并填写《物资验收报告》。

5.3 若发现物资存在质量问题或者数量差异,应及时与供应商商议解决。

6. 付款6.1 财务部门根据物资验收报告和采购合同,进行付款操作。

6.2 付款应按照合同约定的付款方式和时间进行。

五、责任与权限1. 部门负责人有权提出物资采购需求,并对需求的合理性和准确性负责。

物资采购流程及管理办法

物资采购流程及管理办法

物资采购流程及管理办法一、引言物资采购是企业日常运营中不可或缺的环节,它涉及到企业的成本控制、供应链管理和风险控制等方面。

为了规范物资采购流程,提高采购效率,确保采购质量,制定一套科学合理的物资采购管理办法显得尤为重要。

本文将介绍物资采购的一般流程,并提出一些管理办法,以供参考。

二、物资采购流程物资采购流程一般包括需求确认、供应商选择、合同谈判、采购执行和验收等环节。

以下是具体的流程步骤:1. 需求确认在物资采购开始之前,首先需要明确企业的实际需求。

相关部门或项目组应提供清晰的采购需求说明书,包括物资种类、数量、质量要求、交付日期等信息。

采购部门根据需求说明书进行需求分析,并确定采购策略。

2. 供应商选择根据采购策略,采购部门将寻找潜在的供应商,并进行供应商评估和筛选。

评估指标可以包括供应商的信誉、交货能力、价格和服务质量等方面。

评审过程可以通过供应商问询、招标或邀请函形式进行。

3. 合同谈判在确认了供应商后,采购部门和供应商将进行合同谈判。

谈判的重点包括合同条款、价格、交货条件、质量标准、售后服务等方面。

双方达成一致后,将签订正式的采购合同,并确保合同的合法性和有效性。

4. 采购执行一旦合同签订,采购部门将开始采购执行阶段。

这一阶段包括订单下达、订购确认、供应商生产或采购、物资运输等环节。

采购部门需要与供应商进行沟通和协调,确保物资按时到达,并做好仓库管理。

5. 验收当物资到达后,采购部门将对物资进行验收。

验收的内容包括数量、质量和规格的检查等。

只有通过验收的物资才能入库,不合格的物资将要求供应商进行更换或返工。

三、物资采购管理办法为了确保物资采购流程的规范性和高效性,企业可以制定一些物资采购管理办法。

1. 制定采购流程和规章制度企业应建立健全的采购流程和规章制度,明确各个环节的职责和权限。

采购流程可以通过流程图的方式呈现,以便于理解和执行。

规章制度可以包括供应商资质认定、采购合同管理、供应商管理等内容。

物资采购管理制度及流程

物资采购管理制度及流程

物资采购管理制度及流程物资采购管理是企业经营管理的重要内容,可以有效提高企业的经济效益,所以被视为企业的重点工作,它的主要内容有物资需求分析、采购组织形式选择、采购活动计划制定、物资采购执行、采购合同的管理等等,所以,企业要想做好物资采购管理,必须建立完善的制度、流程,本文将分述物资采购管理制度及流程。

一、物资采购管理制度1、物资申请物资申请涉及到各部门对所需物资进行评估、提出申请,以及物资管理部门对申请的审批等,所以采购前都要按申请程序签核。

物资管理部门需建立有效的物资申请制度,要求各部门所提交的物资申请统一,完善,有效,统一按照有效的物资申请程序审批。

2、采购询价采购询价有利于企业比较采购货物的价格和性能,以便确定最优的采购方案,避免采购不同品种和同一种品种不同规格的同时执行,物资管理部门应当组织有效的采购比价形式,要求各部门在提出采购需求时,把比价表报送物资管理部门,由物资管理部门统一组织采购比价,并对采购询价进行统计分析。

3、采购签订采购签订是指物资管理部门按照采购计划,经过采购询价、评标等流程,与最终采购供应商签订采购合同,确定最终采购结果;另外,物资管理部门还需要准备相应的文书,包括:采购需求确认书、采购报价函、采购合同、采购结果确认书等;采购签订制度应当突出采购活动的客观性,严格按照采购询价和报价的公开、公平、公正原则进行,确保每次采购都能获得最优的结果。

二、物资采购管理流程1、物资申请物资申请流程的主要流程包括:门对所需物资进行评估,提出申请;物资管理部门准备物资申请表,及时开展物资申请审批工作;审批完成后,物资申请表签字盖章,并发放给申请部门。

2、采购询价采购询价流程主要包括:部门提出采购需求,并向物资管理部门报送比价表;物资管理部门组织采购询价,同时宣传、推行采购价格和质量竞争机制;物资管理部门制定采购比价方案,确定最终采购供应商,并统计分析采购比价结果。

3、采购合同采购合同流程主要包括:物资管理部门准备采购需求确认书、采购报价函、采购合同及采购结果确认书;物资管理部门负责按照采购计划组织采购合同签订;完成合同签订后,将采购合同签字盖章,并发放给采购部门。

采购物资管理工作流程

采购物资管理工作流程

采购物资管理工作流程1. 简介采购物资是一个组织或企业在日常运营中必不可少的工作,它涉及到从供应商处购买所需的物品和服务。

为了确保采购物资的高效管理,减少成本和风险,一套完善的采购物资管理工作流程至关重要。

2. 流程概述本文将介绍一个常见的采购物资管理工作流程,它包含以下主要步骤:1.识别需求2.制定采购计划3.选择供应商4.发出采购订单5.接收物资6.管理供应商关系7.监控采购过程8.评估和改进下面将对每个步骤进行详细说明。

3. 识别需求在采购物资之前,首先需要明确组织或企业的需求。

这可以通过与相关部门进行沟通,了解他们的需求和要求来实现。

在这个阶段,可以制作需求清单,明确所需物品或服务的种类、数量、规格等。

4. 制定采购计划采购计划是根据识别的需求制定的一份详细计划。

它需要考虑到预算、交付时间、物资品质等因素。

在制定采购计划时,还需要明确采购的优先级和采购方式(如公开招标、询价等)。

5. 选择供应商选择合适的供应商对于保证物资质量和价格的合理性至关重要。

在选择供应商时,可以进行市场调研,收集供应商的信息,评估他们的信誉度、质量管理体系等。

可以根据采购计划制定的需求,向潜在供应商发送询价或招标邀请,并对他们的报价进行评估和比较。

6. 发出采购订单在选择供应商之后,需要向供应商发出采购订单。

采购订单应包括物资的详细信息,如名称、数量、价值、交付日期等。

此外,采购订单还应包含交付地点、付款条件和其他有关的条款和条件。

7. 接收物资当供应商交付物资时,需要进行验收。

验收过程应根据采购订单中的要求进行,以确保物资的完整性和符合规格。

如果发现问题,应及时与供应商联系解决。

8. 管理供应商关系供应商是采购物资过程中的重要合作伙伴。

因此,建立和管理与供应商的良好关系至关重要。

可以定期与供应商进行沟通,交流双方的需求和问题,并解决可能出现的纠纷和不合理的要求。

9. 监控采购过程采购过程需要进行监控,以确保它能够按计划进行,并提前识别和解决潜在的问题。

公司物资采购流程管理制度范文(3篇)

公司物资采购流程管理制度范文(3篇)

公司物资采购流程管理制度范文第一章:总则第一条:为了规范公司物资采购流程,提高采购效率,保护公司的利益,减少采购风险,制定本制度。

第二条:本制度适用于公司内部所有职工在履行采购职责时的相关活动。

第三条:采购流程包括需求确定、供应商选择、采购合同签订、物资验收等环节。

第四条:制定、修订本制度,由公司相关部门提出建议,经公司领导审核后实施。

第二章:需求确定第一条:所有物资采购需求,必须根据公司实际需求,经过相关部门审批后方可进行采购。

第二条:采购需求应明确物资名称、规格、数量、要求到货日期、预算金额等基本信息。

第三条:需求单位在提出采购需求时,应向采购部门提供完整的物资详细说明,以便采购人员准确理解和确定需求。

第四条:采购部门在接收到需求后,应及时审批并安排采购流程的后续工作。

第五条:如有特殊情况或非常紧急需求,需由上级领导审批。

第三章:供应商选择第一条:供应商选择应根据公司物资采购管理相关规定进行,确保供应商具备合法资质和良好的信誉。

第二条:采购部门应建立供应商库,并根据不同物资采购需求,从供应商库中筛选合适的供应商。

第三条:选择供应商应综合考虑价格、质量、交货期、售后服务等因素,并通过比较评估,确定最优供应商。

第四条:采购部门在选择供应商前,应向供应商发送询价函或邀请供应商参与竞标,确保选择过程的公正和透明。

第五条:采购部门在选择供应商后,应将相关采购需求及商务谈判的结果向上级领导报批,并履行签订采购合同的手续。

第四章:采购合同签订第一条:采购合同应根据实际采购需求,确立双方权益和责任,并明确价格、数量、质量、交货期等重要条款。

第二条:采购合同应经供应商和采购部门负责人签字确认后方可生效。

第三条:采购部门应保留采购合同原件,并将合同副本分发给相关部门,以便统一管理和执行。

第四条:采购合同如有任何修改或变更,应经各方协商一致,并以书面形式进行,方可生效。

第五条:采购合同的履行过程中,如发现供应商违反合同条款的行为,应及时进行沟通和协商,保护公司的利益。

物资采购管理制度及采购流程

物资采购管理制度及采购流程

物资采购管理制度及采购流程物资采购管理制度是公司采购重要物资、一般物资、辅助物资以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。

以下是一篇物资采购管理制度及采购流程的范例,供参考:一、物资采购原则:1.采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。

3.一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责采购,需求时填写《物品申请单》。

4.原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责采购,需求时填写《物品申请单》或《采购订单》,入库时由采购的子公司或部门对固定资产进行编码,送综合办资产管理专员处备案。

5.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

6.单次采购在金额在XX元以上的,有两名采购人员一同进行采购7.单次采购金额在XX元以上的有财务部派人一同进行采购。

二、采购流程的步骤:1.确定采购需求:明确需要采购的物品或服务,包括数量、规格、质量要求等。

2.进行市场调研:收集相关供应商、产品价格、质量等信息,分析市场行情,了解竞争状况。

3.确定供应商:根据调研结果,筛选出符合要求的供应商,进行询价、比价、议价等操作,最终确定供应商。

4.下单采购:根据确定的采购计划,向供应商下达采购订单,包括采购数量、交货时间、价格、付款方式等。

5.跟踪订单:密切关注订单的执行情况,包括供应商是否按时交货、产品质量是否符合要求等。

6.质量检验:对采购的物品或服务进行质量检验,确保符合采购要求。

7.验收与入库:对合格的物品进行验收,并办理入库手续,同时对不合格的物品进行处理。

8.结算与付款:根据采购合同和实际采购情况,进行结算和付款操作。

9.记录与归档:将采购过程中的文件、单据等进行整理归档,以便后续查阅和分析。

三、物资采购工作流程:1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

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4.进度控制
(1)外购部门依照“请购单(外购)”及“采购控制表”控制外购作业进度。
(2)外购部门在每一作业进度延迟时,应主动开具“进度异常反应单”,记明异常原因及处理对策,据以修订进度并通知请购部门。
(3)外购部门一旦发现外购“装船日期”有延误时,即应主动与供应商联系催交,并开立“进度异常反应单”记明异常原因及处理对策,通知请购部门,并按请购部门意见办理。
2.呈批
(1)询价完成后采购经办人员应在“请购单”详填询价或议价结果,拟定“订购厂商”、“交货期限”与“报价有效期限”,经主管核批,并按采购审批权限呈批。
(2)采购审批权限。
3.订购
(1)采购经办人员接到已经审批的“请购单”后应向厂方寄发“订购单”,并以电话确定交货日期,要求供应方在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”。
(3)属于惯例超交者(比如最低采购量超过请购量),采购人员应在议价后,在请购单“询价记录栏”中注明,报主管核签。
(4)对于厂商报价资料,经办人员应深入整理分析,并以电话等方式向厂方议价。
(5)采购部门接到请购部门紧急采购口头要求后,主管应立即指定经办人员先做询价、议价,待接到请购单后,按一般采购程序优先办理。
(3)采购项目经审批后又发生采购数量、金额等变更,请购部门须按新的情况所要求程序重新报批。但若更改后的审批权限低于原审批权限时仍按原程序报批。
3.订购
(1)“请购单(外购)”经报批转回外购部门后,即向供应商订购并办理各项手续。
(2)如需与供应商签订长期合约,外购部门应将签呈和代拟的长期合约书,按采购审批程序报批后办理。
(2)分批交货时,采购人员应在“请购单”上加盖“分批交货”章以便识别。
(3)采购人员使用暂借款采购时,应在“请购单”加盖“暂借款采购”章,以便识别。
4.进度控制
(1)国内采购部门可分询价、订购、交货三个阶段,依靠“采购进度控制表”控制采购作业进度。
(2)采购人员未能按既定进度完成采购时,应填制“采购交货延迟情况表”,并注明“异常原因”及“预定完成日期”,经主管批示后转送请购部门,与请购部门共同拟定处理对策。
物资采购管理流程
第一条请购单
1.请购应按照存量管制基准、用料预算,并参考库存情形开立请购单,逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项,经本单位主管审核后按规定逐级呈核并编号,最后送采购部门。
2.来源与需用日期相同的物品材料,可以一单多品方式提出请购。
3.特殊情况需按紧急请购办理时,可在“请购单”“备注”栏注明原因,以急件递送。
2.采购部门应按材料使用及采购特性,选择最有利的方式进行采购。比如:
(1)集中计划采购:对具有共同性的材料,应集中计划办理采购。经核定材料项目,通知各请购部门提出请购计划,报采购部门定期集中办理。
(2)长期报价采购:凡经常使用,且使用量较大的材料,采购部门应事先选定厂商,议定长期供应价格,报批后通知各请购部门按需提出请购。3.采购部门应按采购地区、材料特性及市场供需状况,分类划定材料采购作业期限,并通知各有关部门。
(2)请购材料规范较复杂时,外购部门应附上各供应商所报的材料主要规范并签注意见,再转请购部门确认。
2.呈批
(1)比价、议价完成后,由外购部门填具“请购单”,拟定“订购厂家”、“预定装运日期”等,连同厂方报价,送请购部门按采购审批程序报批。
(2)核决权限
①采购金额在8000元以下者由经理核决。②采购金额超过8000元者由总经理核决。
4.庶务用品由物管部门按每月实际耗用状况,并考虑库存条件,填具“请购单”办理请购。
5.以下总务性物品可免开清单,而以“总务用品申请单”委托总务部门办理,例如:贺奠用物品。招待用品。书报、名片、文具、报表等,以及小额采购的材料。
第二条批准权限请购批准权限规定如下
第三条采购规定
1.内购由国内采购部门负责办理,外购由国外采购部门负责办理,其进口事务由业务部门办理。采购重要材料应由总经理或经理径直与供应商或代理商议价。对于专项用料,必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购。
5.单据整理及付款
(1)来货收到以后,物管部门应将“请购单”连同“材料检验报告表”(其免填“材料检验报告表”部分,应于收料单加盖“免填材料检验报告表”章)送采购部门与发票核对。确认无误后,送会计部门。会计部门应于结帐前,办妥付款手续。如为分批收料,“请购单(内购)”中的会计联须于第一批收料后送会计部门。
第四条国内采购作业
1.价格
(1)采购人员接“请购单(内购)”后应按请购事项的缓急,并参考市场行情、过去采购记录或厂方提供的报价,精选三家以上供应商进行价格对比。
(2)如果报价规格与请购单位的要求略有不同或属代用品,采购人员应检附有关资料并于“请购单”上予以注明,报经主管核签,并转使用部门或请购部门签注意见。
第六条价格品质复核
1.价格复核
(1)采购部门应经常调查主要材料市场行情,建立供应商资料,作为采购及价格审核的参考。
(2)采购部ห้องสมุดไป่ตู้应对企业内各公司事业部所列重要材料提供市场行情资料,作为材料存量管制及核决价格的参考。
2.品质复核采购单位应对企业内所使用的材料品质予以复核,并形成完整资料备查。
3.异常处理审查作业中若发现异常情形,采购单位审查部门应即填写“采购事务意见反应处理表”(或附书面报告),通知有关部门处理。第七条本办法呈总经理核批后实施,修订亦同。
(2)内购材料须待试用检验者,其订有合约部分,按合约规定办理付款,未订合约部分,按采购部门报批的付款条件办理付款。
(3)短交,待补足者,请购部门应依照实收数量,进行整理付款。
(4)超交,应经主管批示方可按照实收数量付款,否则仍按原订货数付款。
第五条国外采购作业
1.价格
(1)外购部门按照“请购单(外购)”需求急缓加以整理,依据供应商报价,并参考市场行情及过去询价记录,以电话(传真)方式向三家以上供应商询价。特殊情形(比如独家制造或代理等原因)下除外,但应于“请购单(外购)”注明。在此基础上进行比价、分析、议价。
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