评审会议签到表
管理评审会议签到表
编号:
管理评审
时间 评审地点
主 持 人 职 务
参
加
人
员 姓 名 所属部门 职 务
管理评审表格
管理评审通知
编号: No:
评审时间 地点
评审内容
评
审
资
料
准
备
要
求 总经理
管理者
代表
质检部
生产技术部
经营部
办公室
参加人员
发放部门
说明
编制/日期
管理评审报告
编号: No:
评审会议时间:
地点:
评审目的:
参加评审人员:
评审内容摘要:
评审结论:
纠正和预防措施摘要:
编制: 日期 管理者代表: 日期
批 准: 日期
管理评审 会议签到表
编号: No
姓 名 部 门 职 务 日 期
管 理 评 审 计 划
编号: No:
计划评审日期
评审目的
会
议
准
备
资
料 1、内审结果:
2、顾客反馈:
3、过程的业绩:
各部门准备本部门体建立、运行和改进的业绩内容包括:
经营部总结: 1)与顾客有关的过程的业绩;2)顾客满意的监视和测量情况。
3)供方业绩及采购过程控制情况; 3) 原材料库房管理情况。
生产技术部总结: 1)基础设施、生产设备的维护、产品生产过程的控制,包括生产计划的执行、产品质量的控制等。特殊过程控制、技术改进方案的实施。
办公室总结:文件、记录管理过程;培训过程控制、关键岗位人员的能力确认;内部审核、管理评审;质量目标的测量、分析和评价;数据分析。
CNAS-WI14-01-02D0 现场评审会议签到表(2020年8月31日实施)
CNAS-WI14-01-02-D0
第1页 共1页 任务编号:
现场评审会议签到表
被评审方名称
会议名称 □首次会议 □末次会议 □座谈会
时 间 年 月 日 时 分
被评审方人员
签 名 职 务 签 名 职 务 签 名 职 务
评审组人员
签 名 评审职务 签 名 评审职务 签 名 评审职务
列席人员
签 名 单位 职务/职称
管理评审签到表
管理评审签到表
序号: 编号:QR/SLG5.6-03
会议日期
会议时间
地 点
会议室
序 号
部 门
姓 名
职 务
签 到
备 注
1
刘晨江
总经理
2
研发部
李丽华
项目组长
3
研发部
刘志乔
高级工程师
4
研发部
何庆功
软件工程师
5
研发部
王凤华
硬件工程师
6
生产部
刘绿漪
采购员
7
品管部
李引科
组长
8
品管部
李引强
检验员
9
销售部
徐文杰
销售员
10
销售部
赵胜
经理
11
12
13
14
15
16
17
编 制:
9000认证管理评审会议签到表
管理评审会议签到表
日期: 2019年 7 月 15 日
序号 姓 名 部 门 职 务
1 恒通股份 董事长
2 恒通股份 管理者代表
3 企管部 经理
4 总经办 经理
5 物资部 经理
6 人力资源部 经理
7 安监部 经理
8 证券部 经理
9 优化物流 经理
10 通港物流 经理
11 起重吊装 经理
12 港恒仓储 经理
13 恒通驾培 经理
14 恒通租赁 经理
15 恒福绿洲 经理
16 华恒能源 经理
17 云通智安 经理
18 一点科技 经理
会议签到表
会议签到表
V1.0
会议签到表
会议主题:2023年度管理评审会议
会议时间: 2023年8月 4日 9:10
会议主持:
会议地点:305会议室
参会人员
单位/部门 姓名 职务 联系电话
总经理
副总理
管理者代表
运营部
综合部
商务部
人力部
计划财务部
自动化事业部
软件事业部
大数据事业部
标准化首末次会议记录及签到表
1 首次评审会议记录
主持
记录
主题 首次会议
参加人员 评审人员及企业各级负责人
会议内容 一、会议签到;会议开始,双方分别介绍主要与会人员;
二、介绍评审组人员构成及评审分工情况:
三、告知企业以下内容:
1、评审目的:审核企业安全管理及生产条件是否达到法律、行政法规、部门规章和标准等要求,使企业安全生产活动获得最佳秩序。
2、评审准则:《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》
3、评审要素:根据企业情况评审涉及的12个要素。
4、评审方法:查文件;进行询问;现场检查。
5、抽样比例:对关键装置重点部位100%;其他岗位进行30%检查。
6、评审程序
7、对此次评审做出承诺:客观公正,保守企业秘密。
四、确认评审日程以及相关的其他安排、评审组和企业之间的正式沟通渠道、评审组所需的资源和设施;
五、陪同人员职责:引导、联络和见证;陪同人员的话不能作为客观证据。
六、征求企业对评审工作安排的意见。
七、企业简要介绍企业的基本情况、安全管理现状等;
八、企业领导讲话。
会议决定 1.确定评审程序集步骤
2.确定评审时间安排
3.确定企业陪同人员及其他相关配和人员
2 末次评审会议记录
主持 会议时间
记录 会议地点
主题 末次会议
参加人员 评审人员及企业各级负责人
会议内容 一、会议签到;宣布未次会议开始;
二、澄清疑问;
三、宣布评审初步推荐结论、提出不符合项纠正措施要求;
四、宣布评审分数;
五、企业主要负责人就评审推荐结论、不符合项及纠正措施要求表明态度,并说明今后的改进方向;
六、宣布未次会议结束。
会议决定 企业(一/二/三)级标准化达标
3 首(末)次会议表签到
企业名称
评审时间
评审组成员
序号 姓名 职务 序号 姓名 职务
企业
序号 姓名 职务 序号 姓名 职务
管理评审会议签到表-ISO27001
管理评审会议签到表 密级:敏感事项 版本:V1.0
广东***技术股份有限公司 第 1 页,共 1 页 管理评审会议签到表
日期: 2021年 7月23 日
序号 部 门 姓 名 序 号 部 门 姓 名
1. 总经理 16.
2. 管理者代表 17.
3. 人事部 18.
4. 软件部 19.
5. 市场部 20.
6. 项目管理中心 21.
7. 综合部 22.
8. 财务部 23.
9. 24.
10. 25.
11. 26.
12. 27.
13. 28.
14. 29.
15. 30.
