固定资产盘点自查报告_盘点总结
固定资产盘点总结报告

固定资产盘点总结报告随着社会一步步向前发展,需要使用报告的情况越来越多,多数报告都是在事情做完或发生后撰写的。
写起报告来就毫无头绪?为了让您对于固定资产盘点报告的写作了解的更为全面,下面山草香给大家分享了10篇固定资产盘点总结报告,希望可以给予您一定的参考与启发。
为加强对资产的管理,提高国有资产使用效益,确保国有资产不流失。
由各部门资产管理员牵头于X月XX日-XX日对本部门新区、老区的固定资产进行自查盘点,现将自查情况汇报如下:一、各部门自查情况1、计财部于X月XX日将X月底台账发至各部门信箱中,为实地核查提前做了准备工作。
2、为明确责任,各部门对此次自查盘点非常重视,积极组织本部门相关人员积极开展工作,由于资产种类及数量较多,使用情况变动多。
自查盘点比规定时间推迟10天,除餐饮部未按时报送自查盘点表,其它部门于X月XX日前完成了此次自查工作。
二、存在问题1、资产管理不到位,管理意识不强、未能及时按月做报废、调拨等手续,在此次自查后出现大量资产变动和报废的情况。
计财部及时进行账务处理,按调整后的资产由各部门资产管理员、部门经理签字后存档,做为年底全面清查的依据。
此次自查固定资产各部门报废数量16项,其中:KL部4项、工程部2项、中航大学服务部2项、客房部1项、人力资源部7项),部门间资产调拨及存放地点发生变动情况更多。
所以各部门平时要加强对资产的。
管理,如有调拨、报废、变更、资产名称不符等原因必须按月及时做手续,要增强工作主动性和积极性,确保账实相符。
2、闲置及待报废资产57项,其中KL部闲置资产25项、前厅部待报废资产11项、闲置资产19项、中航大学服务部闲置资产2项。
计财部将在9月同使用部门对以上资产进行实地查看,合理进行调配,对于确实不能使用资产可进行处理,做到盘活资产。
三、盘亏项目1、综合办公室盘亏E5700联想笔记本电脑1台(卡片编号00192#),20XX年X月出库。
(X月XX日找到,在前厅部,已做调拨)2、KL部和华楼烘手器账面14台(卡片编号00349#),20XX年4月出库,实际盘点12台,盘亏2台。
2024年固定资产盘点自查报告

2024年固定资产盘点自查报告一、引言为了进一步加强固定资产管理工作,规范资产盘点流程,确保固定资产的准确性和完整性,提高资产利用效率,增强公司的盈利能力,特编写此自查报告。
二、盘点目标本次盘点自查旨在全面掌握公司的固定资产情况,确保资产账实相符,揭示潜在问题并提出解决方案。
具体目标如下:1.确认公司固定资产的类型、数量、位置和状态;2.有效梳理资产盘点流程,提出改进建议;3.检查资产标识与账务记录是否一致,核对资产原值和累计折旧及减值准备与财务报告的一致性;4.发现、处理和记录盘点过程中存在的差异和异常情况;5.评估固定资产的使用状况和价值,提出相应的维护和更新计划。
三、自查内容1. 固定资产清单核对核对公司固定资产清单与实际资产进行比对,确认资产的名称、型号、数量等信息是否准确。
2. 资产位置核实深入了解公司各个部门、办公室和工厂的具体情况,核对固定资产的位置、使用情况和存放环境。
3. 资产标识查验核对资产标识是否清晰可见,确保资产标识与实物一致并未遗失或损坏,同时确认资产标识是否与财务系统记录的一致。
4. 资产价值评估对每项固定资产进行评估,评估其使用年限、折旧状态和减值情况,确认是否存在价值过高或资产减值的情况。
5. 盘点异常处理如发现资产丢失、损坏、未记录或财务系统记录与实际不符等异常情况,及时处理并记录原因和处理结果。
四、盘点流程改进建议通过本次自查,我们发现了一些固定资产管理方面的问题,现提出以下改进建议:1. 加强资产管理意识提高员工对固定资产的重要性和管理义务的认识,增强对资产的保护意识和责任意识,严禁私自挪用或转移公司固定资产。
2. 完善资产登记流程建立规范的资产登记流程,对每一项固定资产进行登记,明确资产的名称、型号、数量、原值、使用部门等信息,并保证资产标识的准确性和完整性。
3. 做好资产标识管理对资产标识进行有效管理,确保标识的清晰可见,定期检查和维护资产标识,并及时更换已损坏或遗失的资产标识。
固定资产盘点报告(优秀10篇)

固定资产盘点报告(优秀10篇)随着社会一步步向前发展,需要使用报告的情况越来越多,多数报告都是在事情做完或发生后撰写的。
写起报告来就毫无头绪?山草香整理了10篇固定资产盘点报告,希望您在阅读之后,能够更好的写作固定资产盘点报告。
为加强和规范资产管理,保证公司资产的安全完整,根据《关于启动公司固定资产清查工作的通知》要求,由xx部牵头,各部门配合对公司固定资产进行了清查,现将资产清查情景报告如下:一、资产清查工作总体状况(1)资产清查工作基准日本次固定资产清查基准日为xxxx年xx月xx日。
(2)资产清查范围本次固定资产清查的范围是:xxxx公司及各分公司在基准日前所购置,并已办理财务支付手续的全部固定资产,包括房产、电子设备、交通工具、软件等。
(3)资产清查工作具体实施情景本次固定资产清查分两个阶段进行:第一阶段(xx月—xx月底),各部门自查并建立和上报《资产登记台帐表》;第二阶段(xx—xx月),固定资产工作小组复核。
按照该计划,各部门首先开展了固定资产自查工作;xxxx年xx月xx日至xx月xx日,固定资产工作小组赴各分公司实地进行实物盘点。
二、清查结果此次固定资产清查按照《固定资产管理办法》中的'固定资产分类要求组织清查、统计工作,清查结果如下:三、存在的问题1、各分公司无专人负责固定资产管理,资产管理未职责到人;2、固定资产账实不符,部分遗留问题等待处理;3、采购报销时未填写明细,以致账实查证时存在困难。
四、改善措施及提议1、总部各部门及各分公司应严格执行《固定资产管理办法》,认真落实各项工作职责,做到职责分工明确,职责到人。
2、规范固定资产账目管理。
3、定期清查固定资产。
根据《信阳市行政事业单位国有资产清理工作实施方案》的有关精神,按照国有资产清查工作相关政策、制度和规定的要求,我院按时完成了国有资产清查的自查工作,现将我院国有资产自查工作情况报告如下:一、领导高度重视,清查工作扎实开展根据方案要求,成立了以方斌任组长、夏厚生副组长,财务人员直接负责的国有资产调查清理工作领导小组,小组下设办公室,办公室设在财务办。
固定资产总结报告范文(3篇)

第1篇一、报告概述根据我国《企业会计准则》和《固定资产管理办法》的相关规定,为确保公司固定资产的真实性、完整性和安全性,提高资产使用效率,本公司于2023年11月1日至11月30日组织开展了年度固定资产盘点工作。
现将盘点结果及有关情况总结如下:二、盘点工作基本情况1. 组织领导:公司成立了由财务部、资产管理部、各相关部门负责人组成的固定资产盘点领导小组,负责盘点工作的组织、协调和监督。
2. 盘点范围:本次盘点范围包括公司所有固定资产,包括但不限于房屋、设备、车辆、电子设备、家具等。
3. 盘点方法:采用实地盘点、核对账务、盘点表填写等方法,确保盘点结果的准确性。
三、盘点结果分析1. 盘点结果:经过全面盘点,公司固定资产账实相符,无重大盘盈盘亏现象。
2. 分析:- 房屋类:公司现有房屋共计10栋,建筑面积约为10万平方米,盘点结果与账面数据一致。
- 设备类:公司现有各类设备共计100台(套),盘点结果与账面数据一致。
- 车辆类:公司现有车辆共计20辆,盘点结果与账面数据一致。
- 电子设备类:公司现有电子设备共计200台,盘点结果与账面数据一致。
- 家具类:公司现有家具共计500件,盘点结果与账面数据一致。
四、存在的问题及改进措施1. 问题:- 部分固定资产使用年限较长,存在一定程度的磨损和老化现象。
- 部分固定资产的维护保养不到位,存在安全隐患。
2. 改进措施:- 加强固定资产的日常维护保养,确保设备正常运行。
- 定期对固定资产进行检修,及时发现并消除安全隐患。
- 加强固定资产的报废管理,确保报废资产得到妥善处理。
五、总结本次固定资产盘点工作,进一步规范了公司固定资产的管理,提高了资产使用效率。
在今后的工作中,我们将继续加强固定资产的管理,确保公司资产的安全、完整和高效使用。
六、附件1. 固定资产盘点表2. 固定资产盘点结果分析报告报告单位:XX公司报告日期:2023年12月1日第2篇一、前言根据公司资产清查工作的相关制度、政策,为确保公司固定资产的准确性和安全性,提高资产使用效率,我单位于20XX年X月X日至X月X日开展了本年度的固定资产盘点工作。
固定资产清理自查报告三篇.doc

固定资产清理自查报告三篇第1条固定资产清理自查报告;固定资产清理自查报告;市国资委根据市委群众路线教育实践领导小组的统一部署和部署,完成了固定资产清查的主要工作,现将固定资产清查工作报告如下:1 、具体落实资产清查工作。
* * *成立固定资产清查工作小组,由主任* *同志任组长,由组织、纪委、党政办公室、财务办公室的人员组成。
根据办公室的实际情况,制定固定资产盘点工作计划,并严格按照文件规定的盘点时间实施。
二、固定资产盘点结果。
1、12土地总面积81088.5平方米。
2、5套房屋建筑,总面积7472平方米,价值129.7688万元,其中2套为出租房屋,面积3800平方米。
3、4辆运输设备,价值565545元。
4、85箱其他固定资产,414件,价值425,526元。
5、13固定资产,存货损失145笔,价值48078元。
6、除2个租赁案例外,本单位固定资产无租金、贷款、投资。
三、固定资产库存中的主要问题。
1、此固定资产库存的时间限制很紧、任务繁重,受时间和人力限制。
因此,一些真实的固定资产只能按照账面价值进行报告。
2、我们办公室目前登记的土地由政府划拨。
由于一年时间太长、相关部门负责人调整等因素,一些产权证或土房文件在多次交接后没有妥善保管,大部分丢失。
3、清算过程中出现的短缺主要是由于一些办公资产长期报废。
当时,报告程序没有完成,资产也没有从账簿中注销。
四个、下一个改进措施。
1、建立资产管理责任机制。
强化物业管理人员的责任意识,使会计管理人员和会计人员的责任得以真正落实。
2、加强制度建设,完善基础工作,规范资产处置行为,严格执行资产审批制度。
严格按照《行政事业单位国有资产管理办法》、《行政事业单位国有资产管理实施办法》及相关文件规定的程序和审批权限实施审批制度。
3、每年组织一次固定资产盘点,定期进行固定资产检查,从源头上更好地监控固定资产的变化。
*****XXXX,1月,两篇文章,两篇固定资产自查报告,两份固定资产自查报告,领导小组进行固定资产检查,根据我院资产检查、政策的相关制度,我单位已按时完成了资产检查的主要工作,并要求领导小组对我单位的固定资产进行检查。
固定资产盘点自查报告

固定资产盘点自查报告尊敬的领导:根据公司的要求,我们进行了固定资产的盘点自查工作,并完成了相应的报告。
现将盘点自查的情况汇报如下:一、盘点范围和时间:本次盘点的范围包括公司所有的固定资产,包括土地、建筑物、机器设备、交通工具、办公设备等。
盘点的时间为2021年1月1日至2021年12月31日。
二、盘点方法与步骤:1. 预备工作:在盘点开始之前,我们做了充分的准备工作,包括了解盘点的目的和重要性,制定详细的盘点计划,明确责任人和工作内容等。
2. 盘点过程:按照计划,我们组织了专门的盘点小组,负责各个区域的资产盘点工作。
盘点小组严格按照公司规定的盘点程序进行操作,包括实地查看、清点数量、检查状况、核对台帐等,并将盘点情况记录在统一的盘点表格中。
3. 异常情况处理:在盘点过程中,我们发现了部分资产的损坏、遗失或者状况异常的情况。
对于这些情况,我们及时采取了相应的措施,如报修、报损、补办手续等,确保了固定资产的完好性和准确性。
三、盘点结果与数据统计:经过几个月的盘点工作,我们得出了以下的盘点结果和数据统计:1. 固定资产总量:公司固定资产的总价值为XXX万元,总数量为XXXX件,其中包括土地XXX平方米,建筑物XXX平方米,机器设备XXX台,交通工具XXX辆,办公设备XXX件等。
2. 资产核对情况:我们将实地核对的结果与公司现有的资产台帐进行了比对,在大部分资产上两者的数量和价值都相符,但也存在一些差异和异常情况。
例如,部分办公设备的数量和台帐上记录的不一致,部分机器设备的折旧超过了预期的值,还有一些零散的遗失状况等。
对于这些情况,我们将及时通知相关部门进行处理。
3. 资产处置情况:本次盘点中,我们还发现了部分闲置或老化的固定资产,建议及时对这些资产进行处置,以提高资产利用率和企业效益。
具体的处置方式可以参考公司固定资产管理制度,并由相关部门负责具体操作。
四、盘点自查存在的问题与改进措施:在本次盘点自查过程中,我们也发现了一些问题,包括:1. 盘点过程中的流程不够规范,导致了一些差错和遗漏。
2024关于固定资产盘点自查报告

2024关于固定资产盘点自查报告I. 引言随着公司不断的发展壮大,固定资产的规模也日益庞大。
为确保固定资产的准确性和完整性,公司每年都会进行一次固定资产盘点自查。
本报告旨在总结2024年度固定资产盘点自查的情况,并提出相应的建议。
II. 盘点过程与方法本次固定资产盘点自查于2024年12月15日至2024年12月31日期间进行。
盘点过程包括以下步骤:1. 制定盘点计划:根据公司的固定资产清单,制定盘点计划,确定盘点时间和人员安排。
2. 盘点登记:由盘点人员逐一核对固定资产清单与实际情况,并做好相应的登记和记录。
3. 盘点调整:对于清单上存在的差异,进行核实和调整,确保清单的准确性和完整性。
4. 盘点审核:由财务部门负责对盘点结果进行审核,确保盘点的准确性和合规性。
5. 盘点报告:总结盘点结果,提出盘点过程中发现的问题和建议。
III. 盘点结果本次固定资产盘点自查工作顺利完成,主要结果如下:1. 固定资产清单与实际情况基本一致:经核对发现,固定资产清单与实际情况基本一致,资产信息准确性较高。
2. 少量资产遗失和损坏:在盘点过程中发现,少量固定资产遗失和损坏,金额相对较小,不会对公司的正常经营造成重大影响。
IV. 盘点问题与建议在本次固定资产盘点自查中,我们注意到了以下问题,并提出相应的建议:1. 固定资产信息更新不及时:部分固定资产的信息更新不及时,导致清单上存在一些错误和遗漏。
建议加强固定资产信息的管理,及时录入和更新相关信息。
2. 盘点人员认真程度不一:部分盘点人员对于盘点工作的重要性缺乏足够的认识,导致工作精度不高。
建议加强对盘点人员的培训,提高他们的责任心和工作效率。
3. 盘点过程中存在沟通不畅的情况:由于盘点人员之间的沟通不畅,导致部分资产的信息无法准确获取。
建议加强团队合作意识,提高沟通效率。
V. 后续措施为了更好地解决上述问题,提高固定资产盘点的效率和准确性,我们制定了以下后续措施:1. 加强固定资产信息的管理:建立健全固定资产信息的录入和更新制度,确保资产信息的准确性和时效性。
固定资产自查报告

固定资产自查报告固定资产自查报告(通用15篇)随着个人素质的提升,报告的用途越来越大,报告具有语言陈述性的特点。
相信许多人会觉得报告很难写吧,以下是小编精心整理的固定资产自查报告,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
固定资产自查报告1一、当前固定资产管理中存在的主要问题(一)疏于管理,账实不符比较严重。
(二)重购轻管思想普遍,存在资产闲置浪费现象。
(三)岗位职责不明确,造成了管理脱节。
(四)财务制度有缺陷,影响了核算的准确性。
二、固定资产管理存在问题的成因(一)管理体制不健全。
一些领导对资产管理的重要性认识不够,认为国税系统“家大业大”,没有必要精打细算,花起钱来大手大脚,管起家来马马虎虎,对家底心中无数。
一些单位管理制度存在漏洞,缺乏法律规范与强有力的政策指导,法律与政策滞后于资产管理的实际是目前行政事业单位固定资产管理存在诸多问题的重要原因。
(二)会计核算不规范。
核算程序不严密,账簿设置不齐全,账外固定资产大量存在,管理缺乏有效的约束机制,资产损失现象严重。
一些会计人员政治思想素质不高,责任意识淡薄,业务素质难以适应新会计制度和财务规则的核算要求。
特别是在单位负责人不重视的情况下,往往不愿负责,得过且过,工作失职。
(三)监督考核弱化。
一些单位没有将资产管理纳入到机关领导干部任期目标考核,资产管理工作显得无足轻重;固定资产在转让、出售、处置、变卖等活动中不按照国家有关规定报请管理部门审批,也没有进行严格的资产评估工作,而多半是协商交易,使固定资产产权变动脱离了有效监督。
尤其是私自低价转让、出售、变卖和处置固定资产现象的存在,导致了固定资产产权被侵蚀。
三、加强国税系统固定资产管理的建议(一)转变思想,把握重点。
如今资产种类越加庞杂,资产变动日益频繁,对固定资产的管理不能停留在原来的思维模式上,要加大管理力度,重视内部管理,按规定建账设卡,定期进行清理盘点。
要将固定资产使用效率和完好程度作为考核单位负责人政绩、业绩的一个重要指标,确保国有资产的合理利用。
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固定资产盘点自查报告_盘点总结
固定资产盘点自查报告_盘点总结
固定资产盘点自查报告2
根据公司轻舞计财[XX]399号通知的要求,我站在XX年11月3日至28日进行
了本年度的固定资产清查工作,清查工作已圆满结束,现对本次清查工作总结如下:
一、基本情况
XX年10月1日丽容轻舞正式成立,接收了原丽容车站的固定资产,经过三年
运行后,各部门的工作已步入正轨。
为进一步规范和加强我站资产管理,夯实财务
管理基础工作,健全管理机制、保障国有资产的完整和安全,彻底摸清家底,最大
程度发挥固定资产的效益,根据公司轻舞计财[XX]399号通知的要求,我站精心组
织了全站性的固定资产清查工作。
护肤品
二、清查的主要美容做法
(一)领导重视,腹部如何减肥,组织得力。
丽容领导高度重视本次清查工作,
把清查工作作为11月丽容的重点工作之一。
成立由站长张帆任组长,副站长为副
组长,各部门负责人为组员的固定资产清查领导小组,负责对全站固定资产清查工
作组织实施,相关职能科室进行了明确分工。
(二)宣传到位,求实创新。
为更好地达到清查效果,丽容专门
下发了《关于进行固定资产清查的通知》文件,就清查范围、清查内容、领导
机构分工、时间安排、工作要求等做了明确规定。
丽容资产清查领导小组专门组织
各部门的清查人员召开了清查动员会议,认真学习了轻舞计财电[XX]399号通知,
并对固定资产清查表、固定资产卡片、固定资产明细账的填写提出了详细的要求。
对清查开展情况及时宣传,使每一位职工对清查工作都有一个较高的认识,积极
配合清查工作。
(三)(去皱纹)分工明确,责任清晰。
清查工作共分为准备、清查、总结和验收四个阶段。
准备阶段主要工作是成立固定资产清查工作组,工作组分为实物清查工作组、财务帐册工作组、使用台帐工作组、资料整理工作组,明确规定各工作组的责任人、组员、分工范围等。
对工作任务量大、责任重的实物清查工作组又安排各相关职能部门的精兵强将担任清查登记人员,设立四个清查工作小组,分别负责电子信息设备、机械设备、工具器具、站场设施等设备的清查,明确了各小组的清查范围及工作职责。
(四)(抗衰老)循序渐进,合理安排。
本次清查的重点工作落在清查阶段和总结阶段上。
清查阶段主要工作是各清查小组对全站的固定资产进行清查、盘点,落实资产存放地点、资产状况等,如实填写固定资产清查登记表。
对清查中发现的需要报废、报损或作其他处置的固定资产,要求查清原因,提出处理建议。
总结阶段是由帐册工作组与使用台帐工作组将各自的帐、卡与实物清查工作组提供的固定资产盘点清单进行核对,对有异议的项目再次
清点确认,确认后由资料整理工作组根据盘点结果详细填写“固定资产盘点报告表”,各清查工作组对“固定资产盘点报告表”进行相互复核确认,连同清查工作总结交清查工作领导小组审阅。
三、清查的主要成果
丽容领导和各部门都能高度重视清查工作,主要领导亲自抓该项工作的落实。
清查工作领导小组每周针对清查工作召开一次工作碰头会,一方面掌握清查工作的进度,另一方面就清查中出现的疑点、难点问题进行沟通解决。
经过此次清查,丽容主要取得了以下成果:一是全面落实了丽容固定资产实物管理的各项基础信息,特别是针对一些实物信息与资产下转资料不相符的情况,丽容以现场实物盘点为依据,对相关信息进行了补充、修改。
二是进一步完善了财务固定资产卡片以及使用部门的使用台帐的信息登记,做到帐实、帐卡、帐帐相符。
三是清查出一批使用年限20年左右的基建项目,这些项目由于站场的不断更新改造,已经被拆除、填埋,产品多种多样,此次清查后汇总上报公司申请报废。
四、下一步资产管理的工作思路
(一)完善制度。
今后我站将根据固定资产管理方面的新要求,制定适合我站实际、便于操作的固定资产管理办法。
(二)明确职责。
进一步明确固定资产管理各职能部门的职责和权限,建立统一要求、分级管理、各尽所能,各负其责的新机制。
(三)加强管理。
把固定资产管理作为财务管理和固定资产使用、
管理部门的一项重要日常工作,常抓不懈,规范程序,把好出入关,健全账、证、卡,加强核算,确保资金账、实物账一致。
(四)严格检查。
[标签:tupian]各部门对各自管理的固定资产每年进行一次自查,对于违规情况进行通报。
(五)抓好落实。
重点做好日常管理和制度落实工作,固定资产管理部门在加强日常管理的同时,抓好各项制度落实的督促检查,搞好协调、衔接,督导各部门抓好落实,努力把我站固定资产管理工作提高到一个新水平。