费用报销单模板
费用报销单模板

行政: 总经理:
会计: 出纳:
XXXX公司费用报销单
报销人:
张三
பைடு நூலகம்
所属部门: XXX部
报销明细
序号
日期
费用类型 费用明细 费用事由
规格
1 2023/6/25 办公费 2 2023/7/5 差旅费 3 2023/7/5 差旅费 4 2023/7/5 差旅费 5 6 7 8 9 10 11 12
A4纸 机票 高铁票 打车
办公用纸 合约谈判 合约谈判 合约谈判
512.00 高铁票
42.28
88.00 1
88.00
打车
4.98
4.98
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,882.00
普票可抵扣进项合计
129.83
普票可抵扣 本次报销高铁票2份,可抵扣进项42.28元,机票1份,可抵扣进项82.57元, 信息: 打车票1份,可抵扣进项4.98元。
部门负责 人:
75g/包
报销合计: 金额大写: 壹仟捌佰捌拾贰元整
填报日 20XX年XX月XX日 期:
单位:元
旅客运输服务进项抵扣
单价
数量
金额
普票可抵扣 发票上注
类型
明的税额
票价
燃油及 附加
抵扣金额
备注
11.60 20
232.00
-
1,050.00 1
1,050.00
机票
1,000.00
-
82.57
256.00 2
千万额费用报销单模板

报销部门: 报销项目 摘 年 要 月 日 金额
亿千百十万千百十元角分
单据及附件共 备 注 领 导 审 批
页
合计 会计主管: 复核: 出纳:
金额大写: 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 原借款: 元 应退(补)款: 元 报销人:
费 用 报 销 单
报销部门: 报销项目 摘 年 要 月 日 金额
亿千百十万千百十元角分
单据及附件共 备 注 领 导 审 批
金额大写: 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 原借款: 元 应退(补)款: 元 报销人:
费 用 报 销 单
报销部门: 报销项目 摘 年 要 月 日 金额
亿千百十万千百十元角分
单据及附件共 备 注
页
领 导 审 合计 批 金额大写: 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 原借款: 元 应退(补)款: 元 会计主管: 复核: 出纳: 报销人:
费用报销单(通用模板)

费用报销单
报销日期: 年月日附件张费用项目类别金额
负责人(签章)
审核意见
报销人(签章)
报销金额合计¥:
合计金额(大写):佰拾万仟佰拾元角分
预支金额¥:应退金额¥:应补金额¥:
主管:审核:会计:出纳:
费用报销单
报销日期: 年月日附件张费用项目类别金额
负责人(签章)
审核意见
报销人(签章)
报销金额合计¥:
合计金额(大写):佰拾万仟佰拾元角分
预支金额¥:应退金额¥:应补金额¥:
主管:审核:会计:出纳:
费用报销单
报销日期: 年月日附件张费用项目类别金额
负责人(签章)
审核意见
报销人(签章)
报销金额合计¥:
合计金额(大写):佰拾万仟佰拾元角分
预支金额¥:应退金额¥:应补金额¥:
主管:审核:会计:出纳:。
实用医疗费用报销单excel模板

就诊日期
医疗费用报销单
Medical费
医药费用明细 检查费 西药费 中药费 其他费用
实报金额人民币(大写)
合计
万
仟
佰
拾
报 销 人
签字: 日期:
出纳:
财
务
审
核
签字:
日期:
经 理 审 核
复
附注: 1、报销医疗费必须凭三甲以上医疗部门专用收据和公费医疗专用处方底联。 2、报销人须提供就诊当日病史、药物明细单、治疗明细单、检查化验报告等,住院病人需提供出院小结。
销单
填表日期:
职位
其他费用 票据张数 应报金额 实报金额
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
合计
0
¥0.00
¥0.00
元
角
分
经
理
审
核
签字:
日期:
复核:
,住院病人需提供出院小结。
费用报销单模板

费用报销单
报销部门:年 月 日 单据及附件共页
报销项目
用途说明
金额
部门审核
万
千
百
十元Leabharlann 角分领导签字
合计
金额:万仟佰拾元角分
原借款:元
应退(补)款:元
会计主管:出纳:报销人:领款人:
费用报销单
报销部门:年 月 日 单据及附件共页
报销项目
费用说明
金额
备 注
万
千
百
十
元
角
分
审 批
合计
金额:万仟佰拾元角分
原借款:元
应退(补)款:元
会计主管:出纳:报销人:领款人:
会计主管:出纳:报销人:领款人:
费用报销单
报销部门:年 月 日单据及附件共页
报销事项
金额
备注
万
千
百
十
元
角
分
部门审核
领导审批
合计
金额:万仟佰拾元角分
原借款:元
应退(补)款:元
会计主管:会计:出纳:报销人:领款人:
费用报销单
报销部门:年 月 日单据及附件共页
报销事项
金额
备注
万
千
百
十
元
角
分
部门审核
领导审批
合计
金额:万仟佰拾元角分
原借款:元
应退(补)款:元
会计主管:会计:出纳:报销人:领款人:
差旅费报销单
报销部门:报销时间:年 月 日单据附件共 张
姓名
可编辑
出差地点
出差事由
出差起止日期:自年月 日起至年月日止共天
费用报销单填写模板

费用报销单填写模板
[公司名称]
[费用报销单]
日期: [填写日期]
费用报销单编号:[填写编号]
被报销人姓名:[填写被报销人姓名]
部门:[填写被报销人所属部门]
职务:[填写被报销人职务]
费用类型:
[填写费用类型,例如出差费、交通费、餐费、住宿费等] 费用明细:
日期费用项目金额(人民币) 备注 [填写费用明细,包括日期、费用项目、金额和备注,如有多个明细则逐行填写]
总金额:[填写总金额(人民币)]
报销事由:[填写报销事由,例如出差目的、会议名称等]
报销人签字:__________________ 日期:_____________
审核人签字:__________________ 日期:_____________
注意事项:
- 费用报销单请务必按照实际发生的费用填写,如填写虚假信息将面临相应的法律责任;
- 费用报销单需在费用发生后的一周内填写和提交;
- 费用报销单需附上相关的原始票据或收据;
- 如有特殊情况或需要额外说明,请在备注栏中详细描述。
最完整各种费用报销单模板-通用版(可打印)

部门 费 用 项 目票据张数备注 报 销 金 额 合 计部门
费 用 项 目票据张数备注 报 销 金 额 合 计部门 费 用 项 目
票据张数备注 报 销 金 额 合 计¥
金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥
董事长审批: 总经理审核: 部门负责人: 财务: 报销人:金额(元)¥
金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥
董事长审批: 总经理审核: 部门负责人: 财务: 报销人:费 用 报 销 单
报销日期 年 月 日
报销日期 年 月 日金额(元)¥
金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥
董事长审批: 总经理审核: 部门负责人: 财务: 报销人:
费 用 报 销 单
费 用 报 销 单
报销日期 年 月 日金额(元) 日照在天软件开发有限公司
R izhao Zaitiansoft Co.,Ltd。
公司费用报销单模板

编号: 报销部门: 付款方式:(现金、银行转账) 收款单位名称/收款人姓名: 开户银行: 费用说明: 银行账号: 经办人: 请款日期: 年 附原始单据: 月 张 日
付款金额(大写): 经办人: 副总经理:
拾
万
仟
佰
拾
小写¥: 元 会计: 收款人:
角
分
部门经理: 总经理:
费用报销单
编号: 报销部门: 付款方式:(现金、银行转账) 收款单位名称/收款人姓名: 开户银行: 费用说明: 银行账号: 经办人: 请款日期: 年 附原始单据: 月 张 日
拾
万
仟
佰
拾
小写¥: 元 金额(大写): 经办人: 副总经理:
拾
万
仟
佰
拾
小写¥: 元 会计: 收款人:
角
分
部门经理: 总经理:
费用报销单
编号: 报销部门: 付款方式:(现金、银行转账) 收款单位名称/收款人姓名: 开户银行: 费用说明: 银行账号: 经办人: 请款日期: 年 附原始单据: 月 张 日
付款金额(大写): 经办人: 副总经理:
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金 额 (元) 备 注
领 审 合 金额大写: 会计主管 拾 计 万 仟 复核 佰 拾 元 出纳 角
导 批 元 应退余款: 领款人
原借款: 报销人
元
---------------------------------------------------------------------------------------------
费
报销部门: 用 途 年
用
月
报
销
日填
单
单据及附件共____页
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金 额 (元) 备 注
领 审 合 金额大写: 会计主管 拾 计 万 仟 复核 佰 拾 元 出 报销人
费
报销部门: 用 途 年
用
月
报
销
日填
单
单据及附件共____页
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金 额 (元) 备 注
领 审 合 金额大写: 会计主管 拾 计 万 仟 复核 佰 拾 元 出纳 角
导 批 元 应退余款: 领款人
原借款: 报销人
元
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费
报销部门: 用 途 年
用
月
报
销
日填
单
单据及附件共____页
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元