国有资产管理自查报告范文(精选4篇)

国有资产管理自查报告范文(精选4篇)
国有资产管理自查报告1 按照《开展“小金库”专项治理工作的实施方案》文件要求,我办事处认真开展了清理“小金库”工作,成立了由为组长的清理工作领导小组,认真扎实地开展了清理工作。

经过清理,20xx年至今,我单位各项财经活动都是严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

一、通过深入自查,我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财政所法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,下属各办公室没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

二、制定了财务制度,从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

三、各类票据均由财政所统一到财政局购领和销毁,按照有关票据登记制度设置票据登记薄;同时设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作,并建立相应的备查薄。

四、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。

严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

五、我单位严格遵守财务管理内部相互制约、相互监控的有关规定,加强会计监督,尽量从源头防止违法、违纪现
象的发生。

如会计人员不兼职出纳、财产物资保管员,不记录银行存款和现金日记帐;出纳不兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作;支票管理人员不掌管财务印鉴,财务印鉴、单位法人及财务负责人印章由内审人员保管等。

国有资产管理自查报告2 根据凤财发{20xx}31号文件的精神和具体工作部署的要求,我单位极为重视这项工作,成立了领导班子,认真组织开展自查自纠,现将有关情况报告如下:
一、组织领导
按照联席办发《关于对全县行政事业单位国有资产管理工作进行检查的通知》要求,为顺利开展、按时完成本单位的自查工作,我校成立了以校长黄月宁同志为组长,相关人员为组员的国有资产管理专项检查自查领导小组,组织相关人员从资产管理、资产处置、经营性资产管理等方面进行了全面的自查自纠。

二、工作起止时间
我校于20xx年4月4日至20xx年4月16日对本单位各类固定资产拥有、管理、使用情况进行了自查自纠工作。

三、检查主要内容
1、资产管理情况;
2、资产处置情况;
3、经营性资产管理情况;
4、其他。

四、自查工作结果
经自查,我校在国有资产管理方面能落实资产管理的机构和人员规定,建立了较规范的固定资产账;能按照资产管理信息化的要求,将全部资产录入资产信息管理系统,并及时更新;学校资产的.购置、验收、入账、领用均有管理制度,能落实相关资产管理人员和使用人员的职责,资产领用有记载。

在资产处置方面,我校能按照《凤翔县行政事业单位国有资产管理实施办法》的规定,履行相应的审批手续,无私自处置资产的现象。

学校无经营性资产情况。

五、整改措施
我校在自查的基础上,对照以前的财务制度,针对国有资产管理方面,依据有关政策法规,将进一步建立健全各项管理制度。

国有资产管理自查报告3 根据樟树市委办公室樟树市人民政府办公室[20xx]19号文件关于《樟树市开展国有资产出租(出让)清理工作实施方案》的通知精神,我场认真组织开展自查自纠,现将有关情况报告如下:
一、组织领导
按照市国有资产出租(出让)清理工作领导小组开展国有资产出租(出让)清理工作的要求,为顺利开展、按时完成我场的自查工作,我场成立了以场长为组长,分管场长为副组长,各相关人员为组员的国有资产出租(出让)清理工作领导小组,对我场的国有资产管理出租(出让)情况进行了全面清理。

二、工作起止时间
我场于20XX年3月3日至201X年4月15日期间进行了自查自纠工作。

三、自查工作结果
经自查,我场没有国有资产出租(出让)情况,也没有违纪违规行为。

国有资产管理自查报告4 根据《西安市灞桥区关于开展区级行政事业单位国有资产出租出借、对外投资情况专项检查的通知》以及《西安市行政事业单位国有资产管理暂行办法》和《西安市行政事业单位国有资产有偿使用和处置及收益管理暂行办法》文件精神,我校领导高度重视,立即组织人员对国有资产出租出借情况进行了自查,现将自查报告汇总如下:
一、建立组织机构,专项负责
组长:
副组长:
成员:
二、自查内容
1、国有资产日常管理情况:严格按照《西安市行政事业单位国有资产管理暂行办法》及《灞桥区学校固定资产管理制度》要求,严格落实国有资产清查、登记、上报制度,设置固定资产卡片、总帐及明细账簿,并定期进行清查盘点,及时更新国有资产管理信息系统,做到账账相符,账实相符,明确责任并履行好职责。

2、制度建立情况:我校建立了《西安市第五十六中学固定资产管理制度》及《办公用品采购、保管、支领制度》。

3资产处置情况:按照规定履行审批手续,并及时做好账务处理,残值收入按照“收支两条线”管理原则,无擅自处置国有资产现象。

4、资产出租出借情况:我校与西安警—察护卫学校的租赁合同已到期,不再续约。

我校与五鼎联合钢筋机械公司签订了一年合同,出租面积xx平米,年租金xx万元。

我校的资产出租按规定向教育局提出申请经同意后签订出租合同;出租收入纳入预算统一管理。

三、自查时间
20XX年5月27日—29日
四、自查汇总
我校在国有资产管理方面严格按照《西安市行政事业单位国有资产管理暂行办法》规定执行,资产账账相符、账实相符、帐表相符、账证相符,未发现违规违纪行为。

自查,我校无国有资产(土地、房屋)对外出租、出借、联营的情况。

也没有违纪违规行为。

【国有资产管理自查报告范文(精选4篇)】。

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国有资产清查自查报告(通用8篇)

国有资产清查自查报告(通用8篇)

国有资产清查自查报告国有资产清查自查报告(通用8篇)时光在不经意中流逝,一段时间的工作已经结束了,回顾这段时间的工作,既存在亮点,也存在不足,将成绩与不足汇集成一份自查报告吧。

如何把自查报告做到重点突出呢?下面是小编为大家收集的国有资产清查自查报告(通用8篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。

国有资产清查自查报告篇1根据财政部资产清查工作的相关制度、政策,按照市财政局与市局的有关要求,我局认真按时完成资产清查的主体工作,现将有关资产清查的工作情况报告如下:一、基本情况:我县国有资产清查工作自查阶段已于1月26日全面结束。

自查阶段历时50天,共收到全县201个行政事业单位和国有企业的自查报表。

其中主管单位61个、县直属国有企业3个、乡镇14个。

61个主管单位中零报告有26个单位。

通过初步汇总统计,全县共有国有房屋面积1396509.69平方米,账面价值96213.96万元,占地面积3837784.06平方米。

国有房屋按结构分:楼房面积1104282.24平方米,占79.07%、平房和砖瓦房面积292227.45平方米,占20.93%。

农林用地38296.38亩。

在此期间各复查小组还提前开展了复查工作,共复查了 15个单位,与自查基本相符的 11个单位,退回重新清查的4个单位,分别是党校、文广体新局、粮油贸易公司、小溪镇等。

二、存在的问题:通过初步复查发现的主要问题有:一是部分单位存在帐帐不符、账实不符现象,尤其是撤区并乡以后被撤并的乡政府的房产和土地被侵占和闲置比较普遍;二是有的单位资产出租和处置不规范;三是部分县直单位已拆迁的房屋没有及时上报核销;四是前期被县政府收回调剂的资产没有上报;五是有的主管单位下辖的乡镇机构与乡镇资产混合在一起,产权不明晰,如乡镇司法所、财政所等。

六是有的单位资产状况太复杂、扯皮问题较多,如乡镇卫生院、原乡镇企业局大楼等。

三、下一步打算:一是加大此次国有资产清查工作的宣传力度,及时传达国有资产清查工作的动态。

国有资产处置管理问题自查报告范文

国有资产处置管理问题自查报告范文

国有资产处置管理问题自查报告范文国有资产处置管理问题自查报告一、前言国有资产是中国特色社会主义的重要组成部分,对于国家发展和社会稳定具有重要作用。

然而,在国有资产处置过程中,存在着一些问题和不足。

为了加强国有资产处置的管理,及时发现和解决问题,提高处置效率和资产价值,特进行自查工作,并将自查报告作如下述述。

二、国有资产处置管理问题的存在及原因1. 处置程序不规范国有资产处置的程序主要包括资产评估、决策、交易及监督等环节。

然而,在实际操作中,一些环节存在不规范的现象。

主要原因有:相关部门对国有资产处置政策法规理解不到位,流程不清晰导致操作流程不规范;人员素质参差不齐,从业人员缺乏专业知识和经验,难以做好资产评估及交易工作;缺乏有效的监督和控制机制,导致一些环节被忽视。

2. 资产评估不准确资产评估是国有资产处置的重要环节,直接关系到资产的交易价格及处置效果。

然而,一些资产评估存在不准确问题。

主要原因有:评估机构缺乏专业人才,评估方法不科学;评估过程存在主观因素的干扰,评估结果存在误差。

3. 资产处置收益不明确在国有资产处置过程中,应根据市场价格确定合理的交易价格。

然而,一些资产交易价格与市场价格相差较大,导致资产处置收益不明确。

主要原因有:在资产交易中存在信息不对称的问题,交易方对资产情况不清楚,无法确定合理的交易价格;在决策过程中存在多个利益相关方,各方利益冲突,导致交易价格无法确定。

4. 监督不到位在国有资产处置过程中,监督是确保程序规范、公正、公平的重要环节。

然而,在实际操作中,一些监督工作存在不到位的问题。

主要原因有:监督机构相关职能不明确,职责划分不清晰;监督机构缺乏人员和经费支持,无法有效履行监督工作。

三、国有资产处置管理问题的整改措施1. 完善相关政策法规加强国有资产处置管理,需要完善相关政策法规。

应加强政策法规的制定与修订工作,并确保其科学合理、简明易懂、操作规范,提高相关部门对政策法规的理解和执行能力。

国有资产自查报告7篇

国有资产自查报告7篇

国有资产自查报告7篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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国有资产管理专项检查自查报告

国有资产管理专项检查自查报告

国有资产管理专项检查自查报告【导言】国有资产是国家的重要财富和经济支柱,国有资产管理是国家治理体系和治理能力现代化的重要组成部分。

为进一步加强国有资产的监管和管理,提高国有资产的保值增值能力,我单位开展了国有资产管理专项检查自查工作。

本报告将对自查工作的目的、内容、方法及结果进行总结和分析,并提出进一步完善国有资产管理的建议。

【一、自查工作目的】国有资产管理专项检查自查工作的目的是为了深入了解和整理国有资产的基本情况,发现存在的问题和不足,提出改进的对策和建议,对国有资产的保值增值提供参考和指导。

【二、自查工作内容】1. 国有资产基础信息的梳理和录入通过调查统计,对我单位的国有资产进行全面的梳理和录入,包括国有资产的种类、数量、价值、所在地等基本信息。

通过建立全面准确的国有资产数据库,为后续的管理和监控提供基础数据支持。

2. 国有资产管理制度的评估和完善对我单位的国有资产管理制度进行评估,包括国有资产监管、利益分配、资产评估等方面的制度。

通过比对法律法规和业界最佳实践,提出改进的意见和建议,进一步规范和完善国有资产管理制度。

3. 国有资产投资项目的审计和评估对我单位的国有资产投资项目进行审计和评估,包括投资决策过程、资金使用情况、效益评估等方面的内容。

通过查漏补缺,优化资源配置,提高投资项目的经济效益和社会效益。

4. 国有资产流转和处置情况的调查和分析对我单位的国有资产流转和处置情况进行调查和分析,包括资产流出、租赁、转让、出售等方面的内容。

通过查找资产流转中的问题和风险,加强对资产流转过程的监控和管理,保护国有资产的安全和合法性。

【三、自查工作方法】1. 政策研究和文件梳理通过研读国家有关国有资产管理的政策文件,了解并梳理国有资产管理的基本要求和指导原则,为自查工作提供方法和借鉴。

2. 数据分析和统计通过调查和收集相关数据,对我单位的国有资产进行全面分析和统计。

通过数据比对和差异分析,发现问题和不足,提出改进的措施和建议。

国有资产管理自查报告(推荐4篇).doc

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国有资产管理自查报告(推荐4篇)国有资产管理自查报告由的***投稿精心推荐,我希望以下4篇范文对你的学习工作能带来参考借鉴作用。

第1篇:国有资产管理自查报告这篇国有资产管理自查报告范文是我们精心挑选的,但原对你有参考作用。

按照《开展“小金库”专项治理工作的实施方案》文件要求,我办事处认真开展了清理“小金库”工作,成立了由为组长的清理工作领导小组,认真扎实地开展了清理工作。

经过清理:20xx年至今,我单位各项财经活动都是严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

一、通过深入自查,我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财政所法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,下属各办公室没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

二、制定了财务制度,从制度上保障财务管理的'规范性、严谨性和有效性。

三、各类票据均由财政所统一到财政局购领和销毁,按照有关票据登记制度设置票据登记薄;同时设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作,并建立相应的备查薄。

四、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。

严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

五、我单位严格遵守财务管理内部相互制约、相互监控的有关规定,加强会计监督,尽量从源头防止违法、违纪现象的发生。

如会计人员不兼职出纳、财产物资保管员,不记录银行存款和现金日记帐;出纳不兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作;支票管理人员不掌管财务印鉴,财务印鉴、单位法人及财务负责人印章由内审人员保管等。

第2篇:国有资产管理自查报告给你一篇国有资产管理自查报告的写作范例,你可以参考它的格式与写法,进行适当修改。

根据凤财发{2014}31号文件的精神和具体工作部署的要求,我单位极为重视这项工作,成立了领导班子,认真组织开展自查自纠,现将有关情况报告如下:一、组织领导按照联席办发《关于对全县行政事业单位国有资产管理工作进行检查的通知》要求,为顺利开展、按时完成本单位的自查工作,我校成立了以校长黄月宁同志为组长,相关人员为组员的国有资产管理专项检查自查领导小组,组织相关人员从资产管理、资产处置、经营性资产管理等方面进行了全面的自查自纠。

国有资产管理自查报告范文(通用4篇)2021年[Word稿]

国有资产管理自查报告范文(通用4篇)2021年[Word稿]

国有资产管理自查报告范文(通用4篇)L e a r n i n g s u m m a r y r e p o r t XX学校/单位/公司不同项目的自查报告所涉及的内容不同,所以自查报告的内容很广,自查报告有点类似于审核报告但更广泛,如产品的自查报告所包含内容应该是:出口情况、内审核情况、发生那些不足怎么去纠正、产品质量情况;组织创建的自查报告所包含的内容应该是:执行情况、实施效果、宣传途径、阵地平台、不足与展望等。

以下自查报告内容欢迎参考借鉴!国有资产管理自查报告1根据凤财发{20XX}31号文件的精神和具体工作部署的要求,我单位极为重视这项工作,成立了领导班子,认真组织开展自查自纠,现将有关情况报告如下:一、组织领导按照联席办发《关于对全县行政事业单位国有资产管理工作进行检查的通知》要求,为顺利开展、按时完成本单位的自查工作,我校成立了以校长黄月宁同志为组长,相关人员为组员的国有资产管理专项检查自查领导小组,组织相关人员从资产管理、资产处置、经营性资产管理等方面进行了全面的自查自纠。

二、工作起止时间我校于20xx年4月4日至20xx年4月16日对本单位各类固定资产拥有、管理、使用情况进行了自查自纠工作。

| Self examination and self correction| 自查自纠- 1 -三、检查主要内容1、资产管理情况;2、资产处置情况;3、经营性资产管理情况;4、其他。

四、自查工作结果经自查,我校在国有资产管理方面能落实资产管理的机构和人员规定,建立了较规范的固定资产账;能按照资产管理信息化的要求,将全部资产录入资产信息管理系统,并及时更新;学校资产的购置、验收、入账、领用均有管理制度,能落实相关资产管理人员和使用人员的职责,资产领用有记载。

在资产处置方面,我校能按照《凤翔县行政事业单位国有资产管理实施办法》的规定,履行相应的审批手续,无私自处置资产的现象。

学校无经营性资产情况。

国有资产管理考核评自查报告

国有资产管理考核评自查报告国有资产管理考核评自查报告一、前言自中国政府开始进行国有资产管理试点工作以来,各级政府一直在积极推进国有资产管理工作,并形成了一套相对完整的管理体系。

我企业也参加了国有资产管理试点工作,并于2015年成为国有资产证券化试点企业,经过几年的发展,我们已初步形成一套较为完善的国有资产管理体系。

近年来,市国资委对我企业的国有资产管理工作进行了考核评估,我企业也基于市国资委要求,对自身国有资产管理工作进行了自查工作。

本文是我企业国有资产管理自查报告,主要内容包括企业现状与特点、自查情况、存在问题与改进措施,为市国资委做出改进建议以及全面提升企业国有资产管理水平提供参考。

二、企业现状与特点我企业是一家国有银行,是我国大型国有银行集团的成员之一,作为我国金融行业的重要组成部分和金融体系的重要支撑力量,我企业具有以下几个方面的特点:(一)规模较大。

截至目前,我企业的总资产规模已达70万亿元人民币,居于全球前列。

(二)业务范围广泛。

我企业业务范围涵盖银行、证券、保险等多个领域,拥有包括零售、公司银行、投资银行、资产管理、证券、投资等多个业务板块。

(三)国有资产类型多样。

我企业的国有资产类型较为丰富,包括金融产品、股权、房地产等多种类型。

(四)国有资产管理难度大。

作为金融领域的重要参与者,我企业所管理的国有资产不仅规模巨大,而且类型多样、管理难度大,对于国有资产保值增值提出了更高的要求。

三、自查情况我企业自查工作主要包括对各业务板块、部门及子公司的国有资产管理情况的梳理、评估及反馈。

自查过程主要分为以下几个方面:(一)各业务板块的国有资产管理,主要围绕业务板块国有资产保值增值、风险管理、合规管理3个方面进行自查,主要内容包括各板块的核心业务情况、管理要求、经济发展情况及未来发展规划等。

(二)部门及子公司的国有资产管理,主要围绕部门及子公司国有资产自查、评估、反馈,评估主要分为管理层、内部控制和制度建设三个方面,从以下几个方面重点关注:1.管理层的质量,包括领导班子的凝聚力、领导风范等;2.内部控制的有效性,包括风险控制、合规管理等,发现并解决问题;3.制度建设的完善性,包括业务操作规范、信息公开度等,形成完备的制度体系。

国有资产管理自查报告(精选多篇)

国有资产管理自查报告(精选多篇)第一篇:国有资产管理自查报告旗财政局国有资产管理股:根据旗20XX 年行政事业单位国有资产管理专项检查方案的要求,我单位进行了自查,现将自查结果做如下汇报:一、国有资产日常管理情况:是按照《通辽市行政事业单位国有资产管理暂行办法》要求,严格落实国有资产清查、登记、上报制度,设置固定资产卡片、总帐及明细账簿,并定期进行了清查盘点,及时更新国有资产管理信息系统,做到账账相符,账实相符,明确责任并履行好职责。

二、制度建立情况:是建立建全资产管理的各项规章制度,有购置、申领、使用、报废处置等内部控制制度。

三、资产处置情况:按照规定履行审批或备案手续,并及时做好账务处理,处置收益或残值按照“收支两条线”管理原则,纳入了财政预算或残值管理,无擅自处置国有资产现象。

四、资产动态管理情况:及时登记资产卡片,并向财政管理部门上传有关资产数据,实现了动态管理及时核对账簿。

五、资产出租出借情况:单位无出租出借国有资产情况。

六、资产产权登记情况:没有国有资产产权登记证书。

七、罚没资产管理情况:无罚没资产情况。

第二篇:国有资产管理专项检查自查报告国有资产管理专项检查自查报告市财政局、审计局:根据xx市财政局、审计局xx号文件关于开展全市行政事业单位国有资产管理专项检查的通知精神,我局认真组织开展自查自纠,现将有关情况报告如下:一、组织领导按照市财政局、审计局开展全市行政事业单位国有资产管理专项检查的工作要求,为顺利开展、按时完成我局的自查工作,我局成立了以局长为组长,分管局长为副组长,各相关人员为组员的国有资产管理专项检查自查领导小组,对我局的国有资产管理情况进行了全面盘点。

二、工作起止时间我局于xx年x月x日至xx年x月x日期间进行了自查自纠工作。

三、检查主要内容1、账外资产问题;2、已报废、损毁、盘亏资产长期未清理问题;3、未经批准自行购置政府采购目录内商品问题;4、对外借款、投资难以收回形成潜在损失问题;5、对外担保及成立经济实体、企业出资不到位而承担连带责任问题;6、资产转移未及时办理调(请你收藏好范文,请便下次访问)拨、过户手续问题;7、未经批准出租、出借、出售固定资产问题;8、资产有偿使用收入应缴未缴财政专户问题;9、其他。

国有资产自查情况报告

国有资产自查情况报告为了加强对国有资产的管理,确保国有资产安全、有效地利用,公司于近期开展了自查工作。

自查报告如下:一、目的和背景国有资产是国家财富的重要组成部分,对于国家经济发展具有重要的支撑作用。

为了确保国有资产的安全和有效利用,公司决定开展自查工作,以审视和评估国有资产的管理情况,并提出相关改善方案。

二、自查方法本次自查工作采取了多种方法,包括资产清查、内部文档和账册核对、资产权属的审查等。

同时,我们还充分利用了新技术手段,如数据分析和信息系统比对,提高了自查的准确性和效率。

三、自查情况总结1. 国有资产清查根据公司资产管理制度,我们对公司所有的固定资产进行了清查。

通过对比固定资产登记册和实际存量进行核对,确保了固定资产登记的准确性。

同时,我们发现了一些存量固定资产存在使用状况不清晰、资产维修保养记录不完善等问题,对此,我们制定了相应的整改措施,并将加强固定资产的日常管理。

2. 内部文档和账册核对我们对公司的内部文档和账册进行了仔细的核对,确保了数据的准确性和完整性。

通过核对,我们发现了一些文档和账册记录不规范、资料缺失等问题,我们将会加强对内部文档和账册的管理和维护,以提高管理的可靠性。

3. 资产权属审查我们深入了解国有资产的所有权归属情况,对于涉及共有、合作等形式的资产,我们核实了所有权和使用权的合法性,并完善了资产管理制度以确保权益得到有效保护。

四、改进措施根据自查情况,我们对国有资产的管理提出了以下改进措施:1.加强固定资产的分类管理,明确责任人员的权责;2.完善资产维修保养记录,提高固定资产的使用寿命和价值;3.加强内部文档和账册的规范管理,确保数据的准确性和完整性;4.加强资产权属审查,维护国有资产的所有权和使用权。

五、结论自查工作的开展,使公司对国有资产的管理情况有了清晰的认识,为进一步加强国有资产的管理提供了重要依据。

通过本次自查,我们将进一步改进和完善国有资产管理制度,确保国有资产的安全和有效利用。

国有资产管理考核评自查报告(精选6篇)

国有资产管理考核评自查报告(精选6篇)国有资产管理考核评自查报告一、国有资产管理的存在问题如何制定一个行之有效的国有资产管理办法,首先要清楚了解管理中存在的问题。

1、素质相对不高,内部管理机制不健全。

财务人员整体素质不高,且绝大部分财务人员一身多职,工作停留在帐表处理等日常业务上,工作得过且过,单位内部管理体制和制度不够完善,缺乏一个行之有效的国有资产管理办法。

2、国有资产管理部门职责不清。

由于职责不清,至于其使用效益低下,致使存量不足、账实不符。

作为国有资产管理部门,按管理职能应代表本级政府行使行政事业单位国有资产所有者的权利,但由于管理部门职业不清,财务人员对资产的使用情况也不甚了解,使资产处于监管不力的状态,造成管理主体不明确、权责不清、管理混乱。

3、资产流转程序不规范,体制不健全。

虽然设置了实物资产管理员的岗位,但在资产的购置、验收、转移和处置等环节实物,资产管理员并不经手,职权发挥不好。

这正是由于制度不健全、缺乏严格的规章制度依据及一套行之有效的国有资产管理办法和操作规范流程所引起的。

二、国有资产管理考核评自查报告(精选6篇)忙碌而又充实的工作在时间的催促下告一段落了,回顾这段时间的工作,既存在亮点,也存在不足,让我们一起来学习写自查报告吧。

以下是小编收集整理的国有资产管理考核评自查报告(精选6篇),希望能够帮助到大家。

国有资产管理考核评自查报告1旗财政局国有资产管理股:根据旗20xx年行政事业单位国有资产管理专项检查方案的要求,我单位进行了自查,现将自查结果做如下汇报:一、国有资产日常管理情况:是按照《通辽市行政事业单位国有资产管理暂行办法》要求,严格落实国有资产清查、登记、上报制度,设置固定资产卡片、总帐及明细账簿,并定期进行了清查盘点,及时更新国有资产管理信息系统,做到账账相符,账实相符,明确责任并履行好职责。

二、制度建立情况:是建立建全资产管理的各项规章制度,有购置、申领、使用、报废处置等内部控制制度。

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