液化天然气(LNG)项目投资商业计划书范本(投资融资分析)

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液化天然气项目投资计划书

液化天然气项目投资计划书

液化天然气项目投资计划书xxx集团摘要说明—我国天然气的进口有管道进口和沿海LNG进口两种途径,我国现有已建成的天然气进口管道主要包括中亚天然气管道和中缅天然气管道。

中俄东线天然气管道目前还处于建设期,预计在今年年末投产;中俄西线天然气管道目前尚未最终确定。

该液化天然气(LNG)项目计划总投资4299.53万元,其中:固定资产投资3591.56万元,占项目总投资的83.53%;流动资金707.97万元,占项目总投资的16.47%。

达产年营业收入5280.00万元,总成本费用3987.08万元,税金及附加72.12万元,利润总额1292.92万元,利税总额1543.37万元,税后净利润969.69万元,达产年纳税总额573.68万元;达产年投资利润率30.07%,投资利税率35.90%,投资回报率22.55%,全部投资回收期5.93年,提供就业职位89个。

随着我国能源消费结构的不断变化,液化天然气逐渐成为我国能源消费中的一个全新的角色,在人们的生产和生活中得到广泛的使用,并对社会生产以及人们的生活带来积极的影响。

从液化天然气行业分析了解到,我国是一个多煤、多气和少油的国家。

目前,我国能源结构调整在加快,天然气在能源结构中的比重呈平稳快速攀升之势,天然气在能源结构中的地位日益凸显。

随着天然气价格改革逐步到位,以及未来页岩气的开发利用,我国能源结构“气化”进程将进一步加快。

近两年我国天然气在能源消费中的比例上升,但与世界能源消费平均水平相比,我国天然气在能源结构中所占比例最低。

提升天然气在能源结构中的比例,对优化我国的能源结构非常有益。

报告内容:项目总论、投资背景和必要性分析、项目市场研究、建设内容、选址可行性分析、项目工程设计说明、项目工艺技术、环境保护、清洁生产、企业卫生、项目风险说明、节能方案、实施方案、项目投资方案分析、项目经济效益、项目综合评价等。

规划设计/投资分析/产业运营液化天然气项目投资计划书目录第一章项目总论第二章投资背景和必要性分析第三章项目市场研究第四章建设内容第五章选址可行性分析第六章项目工程设计说明第七章项目工艺技术第八章环境保护、清洁生产第九章企业卫生第十章项目风险说明第十一章节能方案第十二章实施方案第十三章项目投资方案分析第十四章项目经济效益第十五章招标方案第十六章项目综合评价第一章项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。

液化天然气项目商业计划书写作模板

液化天然气项目商业计划书写作模板

液化天然气项目商业计划书编制单位:北京中咨国联项目管理咨询有限公司(项目单位不填写以上各项)液化天然气项目商业计划书(编制参考)项目名称液化天然气项目商业计划书项目单位(盖章)地址电话传真电子邮件联系人中咨国联出品保密承诺本商业计划书内容涉及本公司商业秘密,仅对有投资意向的投资者公开。

本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺:妥善保管本商业计划书,未经本公司同意,不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。

项目经理签字:接收日期:_______年____月____日摘要说明:在两页纸内完成本摘要。

【摘要内容参考】1.公司基本情况(公司名称、成立时间、注册地区、注册资本,主要股东、股份比例,主营业务,过去三年的销售收入、毛利润、纯利润,公司地点、电话、传真、联系人。

)2.主要管理者情况(姓名、性别、年龄、籍贯,学历/学位、毕业院校,政治面目,行业从业年限,主要经历和经营业绩。

)3.项目/服务描述(液化天然气项目/服务介绍,液化天然气项目技术水平,液化天然气项目的新颖性、先进性和独特性,液化天然气项目的竞争优势。

)4.液化天然气项目研究与开发(已有的技术成果及技术水平,研发队伍技术水平、竞争力及对外合作情况,已经投入的研发经费及今后投入计划,对研发人员的激励机制。

)5.液化天然气行业及市场(行业历史与前景,市场规模及增长趋势,行业竞争对手及本公司竞争优势,未来3年市场销售预测。

)6.液化天然气项目营销策略(在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取的策略及其可操作性和有效性,对销售人员的激励机制。

)7.液化天然气项目制造(生产方式,生产设备,质量保证,成本控制。

)8.管理(机构设置,员工持股,劳动合同,知识产权管理,人事计划。

)9.融资说明(资金需求量、用途、使用计划,拟出让股份,投资者权利,退出方式。

)10.财务预测(未来3年或5年的销售收入、利润、资产回报率等。

)11.风险控制(项目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施。

液化天然气项目商业计划书

液化天然气项目商业计划书
与能源经销商和大型企业建立合作关系,拓展市场份额。
2 定价策略
根据市场需求和竞争状况制定灵活的定价策略。
3 营销活动
通过展会和媒体宣传提升品牌知名度和销售额。
营销推广方案
数字营销
通过社交媒体和网站推广提升 品牌知名度。
传统广告
在电视、广播和报纸上投放广 告,覆盖更广泛的受众。
营销活动
参加行业展会和举办的活动, 与潜在客户建立联系。
液化天然气项目商业计划 书
欢迎阅读我们的液化天然气项目商业计划书。本计划书将详细介绍我们背景、 项目目标和愿景,以及液化天然气的概述。
公司背景介绍
公司历史
我们公司成立于2005年,致力于提供清洁能源解决方案。
核心价值观
我们致力于可持续发展,创新和客户满意度是我们最重要的价值观。
行业地位
我们在液化天然气行业具有领先地位,拥有丰富的经验和专业团队。
市场分析
1
市场趋势
全球天然气需求不断增长,液化天然气市场潜力巨大。
2
市场规模
预计液化天然气市场价值将在未来五年内达到1000亿美元。
3
关键驱动因素
环境保护意识的提高,以及对清洁能源的需求增长。
竞争对手分析
1 公司A
作为行业领先者,公司A 拥有强大的技术实力和广 泛的市场份额。
2 公司B
3 公司C
市场份额和销售收益预测
年份 2022 2023 2024
市场份额 10% 15% 20%
销售收益 5000万元 7500万元 1亿元
公司B致力于可持续发展, 通过创新产品和绿色生产 方式取得竞争优势。
公司C在服务质量和客户 满意度方面具有优势。
项目投资总额

能源公司lng加气站投资计划书

能源公司lng加气站投资计划书

能源公司lng加气站投资计划书
一、投资计划书概述
本投资计划书拟投资建设液化天然气(LNG)加气站,总投资额为9000
万元,预计2023年财年开始建设,2023年财年竣工投产,到2026年财
年止完成全部投资并初步实现投资回收。

二、投资项目简介
1、项目概况
投资建设液化天然气(LNG)加气站项目,以研发和生产液化天然气(LNG)为主要内容,位于西部地区省市。

项目总投资额为9000万元,建设
期为5年,预计2023年财年开始建设,2023年财年竣工投产,计划2026
年财年止初步实现投资回收。

2、液化天然气(LNG)加气站建设规模
本液化天然气(LNG)加气站建设规模为每日加气量1000立方米,每日
产气量2000立方米,以年为单位,年加气量为1.1万立方米,年产气量为
2.2万立方米。

三、项目投资估算
1、项目投资分析
总投资分析如下:
(1)建设投资:研发设备费用8500万元,施工及调试费用:450万元,其中,技术装备费用7000万元、土建工程费用600万元、其他投资费用800万元;
(2)材料投资:液化天然气(LNG)原料投入800万元;
(3)投资成本:总投资9000万元,现金投资9000万元,尚未确定的贷款投资0元。

2、投资回收分析
投资回收分析如下:
(1)运营阶段:2026。

液化气罐装项目融资商业计划书

液化气罐装项目融资商业计划书

液化气罐装项目融资商业计划书
一、项目简介
本项目是一个液化气罐装项目,主要以罐装液化石油气(LPG)为主要业务,目标市场为家庭、商业和工业用户。

项目将包括罐装设备的购买和安装、储存设施的建设、销售渠道的建立等多个方面。

二、市场分析
液化石油气作为一种清洁、高效、环保的能源,越来越受到人们的重视和需求。

目前,我国液化气市场仍然存在一定的供需缺口,市场潜力巨大。

根据市场调研数据,预计未来几年我国液化气市场将呈现稳步增长的态势。

三、竞争分析
目前,液化气市场存在一些已有的大型罐装企业,但规模相对较小的液化气罐装项目仍然有机会进入市场。

本项目将通过与已有企业的竞争,并通过提供更优质的产品和服务来获取市场份额。

四、产品与服务
本项目的主要产品是罐装液化石油气。

我们将提供不同容量的液化气罐装服务,以满足家庭、商业和工业用户的需求。

此外,我们还将提供一系列的售后服务,包括安装、维修和换罐等。

五、销售策略
本项目将通过多种渠道进行销售,包括直销、经销等。

我们还将与各地的加油站、超市等建立合作关系,提供更便利的销售
渠道和更广泛的覆盖范围。

六、运营管理
本项目将建立完善的运营管理体系,包括采购、供应链管理、品质控制等各个环节。

我们还将投资建设合适的储存设施,确保供应稳定和品质可靠。

七、财务预测
本项目的财务预测将考虑成本、销售收入、投资回报等多个因素。

根据市场调研数据和销售预测,预计项目将在三年内实现盈利并逐渐提升。

LNG(液化天然气)投资计划书

LNG(液化天然气)投资计划书

保密精品项目咨询黔西县LNG(液化天然气)投资计划书重庆华油大山天然气有限责任公司二0一一年十一月十六日第一章项目实施基础一、企业简介重庆华油大山天然气有限责任公司(以下简称华油大山)是由中石油·昆仑能源华油天然气股份有限公司、重庆大山天然气有限责任公司于2010年共同出资组建,注册于重庆市,由中石油昆仑能源有限公司(央企)控股。

华油大山本着爱国、创业、求实、奉献的企业精神,以诚信、创新、业绩、和谐、安全为经营管理理念,力求做专、做精、做优、做强。

公司主要经营LNG(液化天然气)的运输及销售任务,为工业园区、交通运输业、酒店服务业等行业提供清洁环保燃料,配以改装厂建设,实现汽车油改气(中、长途客货运车)、轮船油改气、锅炉煤改气,全面推广LNG在国民经济中的应用,切实起到促进发展、节约能源、保护环境的积极作用。

根据中石油昆仑能源发展战略部署,由华油大山负责西南三省一市(即贵州省、广西省、四川省及重庆市)LNG(液化天然气)终端市场的开发和运用。

在此基础上,华油大山对西南三省一市制定出详细规划,将以贵州为西南三省一市的中心,逐步向周边辐射。

针对黔西县资源丰富、货运发达、交通便利,以节能减排为宗旨,以推广LNG新能源的应用为目标,我公司将在贵州境内大力推进汽车和工业LNG的运用。

项目实施后,贵州将在节能减排、低碳环保、美化环境、促进发展等方面获得良好收益。

二、LNG 介绍、推广必要性及优势1、LNG介绍:①何为LNG?天然气经净化处理(脱除重烃、硫化物、二氧化碳、水等)后,在常压下深冷至-162℃,由气态转变成液态,称为液化天然气(Liquefied Natural Gas), 简称LNG。

天然气在液化过程中进一步得到净化,纯度更高,不含二氧化碳、硫化物,无色,无味,无毒且无腐蚀性,并且实现四个“安全”——生产安全、运输安全、使用安全、存贮安全。

②LNG用途:基于LNG的特性,其用途极为广泛。

天然气液化模块相关项目投资计划书范本

天然气液化模块相关项目投资计划书范本

天然气液化模块相关项目投资计划书目录概论 (4)一、原材料及成品管理 (4)(一)、天然气液化模块项目建设期原辅材料供应情况 (4)(二)、天然气液化模块项目运营期原辅材料供应及质量管理 (5)二、技术方案 (6)(一)、企业技术研发分析 (6)(二)、天然气液化模块项目技术工艺分析 (7)(三)、天然气液化模块项目技术流程 (9)(四)、设备选型方案 (11)三、建筑工程方案 (12)(一)、天然气液化模块项目工程设计总体要求 (12)(二)、建设方案 (16)(三)、建筑工程建设指标 (18)四、天然气液化模块项目投资背景分析 (18)(一)、行业背景分析 (18)(二)、产业发展分析 (19)五、天然气液化模块项目选址方案 (21)(一)、天然气液化模块项目选址原则 (21)(二)、建设区基本情况 (21)(三)、产业发展方向 (22)(四)、天然气液化模块项目选址综合评价 (24)六、投资估算 (24)(一)、投资估算的编制说明 (24)(二)、建设投资估算 (26)(三)、建设期利息 (26)(四)、流动资金 (27)(五)、天然气液化模块项目总投资 (28)(六)、资金筹措与投资计划 (29)七、节能方案 (29)(一)、天然气液化模块项目节能概述 (29)(二)、能源消费种类和数量分析 (30)(三)、天然气液化模块项目节能措施 (32)(四)、节能综合评价 (34)八、环境保护分析 (35)(一)、环境保护综述 (35)(二)、施工期环境影响分析 (35)(三)、营运期环境影响分析 (38)(四)、综合评价 (39)九、组织架构分析 (40)(一)、人力资源配置 (40)(二)、员工技能培训 (41)十、劳动安全评价 (43)(一)、设计依据 (43)(二)、主要防范措施 (45)(三)、劳动安全预期效果评价 (47)十一、社会责任 (48)(一)、社会责任政策 (48)(二)、可持续性计划 (49)(三)、社区参与 (51)十二、市场分析、调研 (53)(一)、天然气液化模块行业分析 (53)(二)、天然气液化模块市场分析预测 (54)十三、天然气液化模块项目风险防范分析 (56)(一)、天然气液化模块项目风险分析 (56)(二)、天然气液化模块项目风险对策 (57)十四、天然气液化模块项目建设单位 (60)(一)、天然气液化模块项目承办单位基本情况 (60)(二)、公司经济效益分析 (61)十五、天然气液化模块项目工程方案 (62)(一)、建筑工程设计原则 (62)(二)、土建工程设计年限及安全等级 (63)(三)、建筑工程设计总体要求 (64)(四)、土建工程建设指标 (64)概论首先,我们衷心感谢您对我们的关注和信任。

LNG项目投资商业计划书范本(投资融资分析)

LNG项目投资商业计划书范本(投资融资分析)

LNG项目投资商业计划书xxx科技发展公司LNG项目投资商业计划书目录第一章项目基本信息第二章项目背景研究分析第三章项目市场研究第四章产品规划分析第五章项目工程设计第六章运营管理模式第七章风险应对评价分析第八章 SWOT分析第九章项目实施安排第十章项目投资情况第十一章经济效益可行性第十二章项目综合结论摘要该LNG项目计划总投资9631.61万元,其中:固定资产投资7236.81万元,占项目总投资的75.14%;流动资金2394.80万元,占项目总投资的24.86%。

达产年营业收入15997.00万元,总成本费用12234.92万元,税金及附加179.42万元,利润总额3762.08万元,利税总额4460.41万元,税后净利润2821.56万元,达产年纳税总额1638.85万元;达产年投资利润率39.06%,投资利税率46.31%,投资回报率29.29%,全部投资回收期4.91年,提供就业职位260个。

报告从节约资源和保护环境的角度出发,遵循“创新、先进、可靠、实用、效益”的指导方针,严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投资的要求,确保投资项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益,充分利用成熟、先进经验,实现降低成本、提高经济效益的目标。

第一章项目基本信息一、项目名称及建设性质(一)项目名称LNG项目(二)项目建设性质该项目属于新建项目,依托某某工业园区良好的产业基础和创新氛围,充分发挥区位优势,全力打造以LNG为核心的综合性产业基地,年产值可达16000.00万元。

二、项目承办单位xxx科技发展公司三、战略合作单位xxx集团四、项目建设背景某某工业园区把加快发展作为主题,以经济结构的战略性调整为主线,大力调整产业结构,加强基础设施建设,积极推进对外开放,加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新,努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。

该项目的建设,通过科学的产业规划和发展定位可成为某某工业园区示范项目,有利于吸引科技创新型中小企业投资,吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚某某工业园区,进一步巩固某某工业园区招商引资竞争力。

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液化天然气(LNG)项目投资商业计划书xxx集团液化天然气(LNG)项目投资商业计划书目录第一章项目概述第二章项目建设背景第三章市场前景分析第四章建设内容第五章项目建设设计方案第六章运营管理模式第七章风险应对说明第八章 SWOT分析第九章计划安排第十章投资方案分析第十一章项目经济评价第十二章综合评估摘要该液化天然气(LNG)项目计划总投资7167.09万元,其中:固定资产投资5108.99万元,占项目总投资的71.28%;流动资金2058.10万元,占项目总投资的28.72%。

达产年营业收入17534.00万元,总成本费用13305.87万元,税金及附加154.83万元,利润总额4228.13万元,利税总额4966.15万元,税后净利润3171.10万元,达产年纳税总额1795.05万元;达产年投资利润率58.99%,投资利税率69.29%,投资回报率44.25%,全部投资回收期3.76年,提供就业职位280个。

项目建设要符合国家“综合利用”的原则。

项目承办单位要充分利用国家对项目产品生产提供的各种有利条件,综合利用企业技术资源,充分发挥当地社会经济发展优势、人力资源优势,区位发展优势以及配套辅助设施等有利条件,尽量降低项目建设成本,达到节省投资、缩短工期的目的。

第一章项目概述一、项目名称及建设性质(一)项目名称液化天然气(LNG)项目(二)项目建设性质该项目属于新建项目,依托某某工业园区良好的产业基础和创新氛围,充分发挥区位优势,全力打造以液化天然气(LNG)为核心的综合性产业基地,年产值可达18000.00万元。

二、项目承办单位xxx集团三、战略合作单位xxx集团四、项目建设背景某某工业园区把加快发展作为主题,以经济结构的战略性调整为主线,大力调整产业结构,加强基础设施建设,积极推进对外开放,加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新,努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。

该项目的建设,通过科学的产业规划和发展定位可成为某某工业园区示范项目,有利于吸引科技创新型中小企业投资,吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚某某工业园区,进一步巩固某某工业园区招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析(一)项目总投资及资金构成项目预计总投资7167.09万元,其中:固定资产投资5108.99万元,占项目总投资的71.28%;流动资金2058.10万元,占项目总投资的28.72%。

(二)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。

(三)项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入17534.00万元,总成本费用13305.87万元,税金及附加154.83万元,利润总额4228.13万元,利税总额4966.15万元,税后净利润3171.10万元,达产年纳税总额1795.05万元;达产年投资利润率58.99%,投资利税率69.29%,投资回报率44.25%,全部投资回收期3.76年,提供就业职位280个。

十、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某工业园区及某某工业园区液化天然气(LNG)行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某工业园区液化天然气(LNG)产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“液化天然气(LNG)项目”,项目的建设能够有力促进某某工业园区经济发展,为社会提供就业职位280个,达产年纳税总额1795.05万元,可以促进某某工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率58.99%,投资利税率69.29%,全部投资回报率44.25%,全部投资回收期3.76年,固定资产投资回收期3.76年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》,提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通,职能转变到位、政府行为规范,宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。

改善企业投资管理,充分激发社会投资动力和活力,完善政府投资体制,发挥好政府投资的引导和带动作用,创新融资机制,畅通投资项目融资渠道。

引导民间投资参与制造业重大项目建设,国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》,要求广泛采用政府和社会资本合作(PPP)模式。

为推动《中国制造2025》国家战略实施,中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级(中国制造2025)资金。

围绕《中国制造2025》战略,重点解决产业发展的基础、共性问题,充分发挥政府资金的引导作用,带动产业向纵深发展。

重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,加强产业链条关键环节支持力度,为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

第二章项目建设背景一、项目承办单位背景分析(一)公司概况本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。

通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。

本公司集研发、生产、销售为一体。

公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。

面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。

产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。

公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。

产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。

通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。

(二)公司经济效益分析上一年度,xxx公司实现营业收入8714.36万元,同比增长11.24%(880.74万元)。

其中,主营业业务液化天然气(LNG)销售收入为7795.70万元,占营业总收入的89.46%。

上年度主要经济指标根据初步统计测算,公司实现利润总额2465.65万元,较去年同期相比增长606.70万元,增长率32.64%;实现净利润1849.24万元,较去年同期相比增长214.42万元,增长率13.12%。

上年度主要经济指标二、产业政策及发展规划推动绿色发展取得新突破,是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断,也是《政府工作报告》对做好今年工作提出的一项重要要求。

各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置,因地制宜,切实发力,坚持在发展中保护、在保护中发展,持续推进生态文明建设,走出一条经济发展与环境改善的双赢之路,建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。

三、鼓励中小企业发展中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》,提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通,职能转变到位、政府行为规范,宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。

改善企业投资管理,充分激发社会投资动力和活力,完善政府投资体制,发挥好政府投资的引导和带动作用,创新融资机制,畅通投资项目融资渠道。

引导民间投资参与制造业重大项目建设,国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》,要求广泛采用政府和社会资本合作(PPP)模式。

为推动《中国制造2025》国家战略实施,中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级(中国制造2025)资金。

围绕《中国制造2025》战略,重点解决产业发展的基础、共性问题,充分发挥政府资金的引导作用,带动产业向纵深发展。

重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,加强产业链条关键环节支持力度,为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

近年来,产业集群已经成为我国中小企业发展的重要组织形式和载体,对于提高专业化分工与协作配套、促进生产要素有效集聚和优化配置、降低创业创新成本以及节约社会资源等方面具有重要作用,是工业化和信息化发展到一定阶段的必然趋势。

目前,产业集群已覆盖了纺织、服装、皮革、五金制品、工艺美术等大部分传统行业,在信息技术、生物工程、新能源、新材料以及文化创意产业等新技术领域发展加速,涌现出一批龙头骨干企业和区域品牌,在县域经济发展中作用显著。

四、宏观经济形势分析工业化战略需要从高速转向高质量,为此,要深化供给侧结构性改革,提高实体经济供给质量;推进新型工业化与信息化、城市化和农业现代化的协同发展;以大力发展绿色制造业为先导推进可持续工业化;在全面深化开放过程中坚定不移推进制造强国建设;通过区域协调发展战略促进工业化进程的包容性。

五、区域经济发展概况地区生产总值2867.73亿元,比上年增长6.27%。

其中,第一产业增加值229.42亿元,增长7.87%;第二产业增加值1777.99亿元,增长8.71%第三产业增加值860.32亿元,增长7.23%。

一般公共预算收入287.58亿元,同比增长9.82%,一般公共预算支出525.71亿元,同比增长7.32%。

国税收入399.90亿元,同比增长7.71%;地税收入亿元78.81,同比增长6.77%。

居民消费价格上涨1.06%。

其中,食品烟酒上涨0.87%,衣着上涨0.86%,居住上涨1.08%,生活用品及服务上涨0.77%,教育文化和娱乐上涨0.83%,医疗保健上涨0.91%,其他用品和服务上涨0.65%,交通和通信上涨1.03%。

固定资产投资完成3566.71亿元,比上年增长9.62%。

其中,建设项目投资完成3138.70亿元,增长10.77%;房地产开发投资完成428.01亿元,增长7.14%。

在固定资产投资中,第一产业投资完成178.34亿元,同比增长5.07%;第二产业投资完成2710.70亿元,同比增长6.09%;第三产业投资完成677.67亿元,增长11.70%。

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