质检部质量记录汇总(质量记录各种表格).doc
药事质量管理制度检查考核记录表.doc

药事质量管理制度检查考核记录表1质量管理制度检查考核表制度名称检查考核内容及评分标准满分实得分存在问题及奖罚措施负责人药品购进管理规定1、必须从具有合法资格的生产、经营企业购进药品。
2、购货合同或质量保证协议中必须有明确的质量条款,内容填写齐全,盖有供需双方的红色公章。
3、供货单位的随货通行单,购进记录,购货合同,内容必须真实,一致。
30分药品验收入库管理规定1、购进药品必须由验收员验收,验收员在来货凭证上签字。
2、验收员对商品质量负责,验收后的药品外观质量和包装质量都要符合规定要求。
验收记录要按要求填写,并亲笔签字或盖章不得缺项或漏项。
3、销后退回的药品应放在退货区,按药品验收入库程序进行验收,验收后上柜。
4、验收记录及销后退回的药品质量验收记录保存至超过药品有效期一年。
40分药品养护管理规定1、温湿度按规定进行记录,温湿度超出范围时采取相应的措施。
2、计量器具定期检定,并建立检定卡。
(设备科)30分药品调配管理规定1、不符合调度要求的药品不得调度。
2、不同类别的药品在调度室记录档案清晰。
30分首次供货企业和首次采购品种的审核管理规定1、对首次供货的企业进行审核,核实合法证照、生产批文、质量标准、检验报告书、说明书、物价批文等资料。
2、严格执行首次采购品种的规定。
做好保留和淘汰品种的区别。
30分考核人:时间:制度名称检查考核内容及评分标准满分实得分存在问题及奖罚措施负责人处方及调配规定1、每张处方需记录在案,。
2、经注册的执业医师,在参加有关部门组织的培训并考核合格后,取得麻醉药品和第一类精神药品处方资格。
3、不合规定的调配,不予以批准,并有记录在案。
50分有效期药品管理规定合格药品的规定执行,手续齐全,记录完整10分特殊药品管理规定1、入库验收应双人签字,专簿记录。
2、储存实行专人负责、专库(柜)加锁,建立专用帐册,进出逐笔记录。
3、建立麻醉药品、第一类精神药品注射剂或者贴剂交回制度,要专人负责、监督销毁,做好记录4、对麻醉药品、第一类精神药品处方进行专登记,专用帐册的保存应当在药品有效期满后不少于2年。
质量记录表模板

资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。
JJ/RT07-19.1 束丝工序质量记录 JJ/RT07-19.2 电线高压火花质控点检验记录 JJ/RT07-20.1 剥头、 分叉、 压接检验记录 JJ/RT07-20.2 不可拆线插头注塑成型外观检验记录 JJ/RT07-21 设备运行记录 JJ/RT07-22 过程确认报告 JJ/RT07-23 顾客财产清单 JJ/RT07-24 生产质量日报表 JJ/RT07-25 检测试验设备台账 JJ/RT07-26 计量仪器周期检定计划表 JJ/RT07-27 检测仪器运行检查记录
JJ/RT08—01 顾客满意度信息登记表 JJ/RT08—02 顾客满意度评定表 JJ/RT08-03 年度内部质量体系年度审核计划 JJ/RT08-04 审核实施计划 JJ/RT08-05 内部质量体系审核检查表 JJ/RT08-06 不符合项报告 JJ/RT08-07 内部质量体系审核报告 JJ/RT08-08 不合格品评审记录 JJ/RT08-09 不合格品返工单 JJ/RT08-10 报废申请表
使用车间验收意见:
生产部验收意见
批准意见:
签 字: 日 期: 年 月 日
签 字: 日 期: 年 月 日
生产环境检查记录
年月日
JJ/RT06-08
区域 插头车间
环境要求
1 产品堆放整齐 标识齐全 2 车间通风 过道宽敞 光线照明符合生产要求 3 电器开关设施完好无破 损 4 消防设施符合要求
检查记录
评价
备注
26
资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。
编 制:
日 期:
_____________ _______年设备维修计划
质量记录汇总表格模板

文件审批表ZJ-4.1-01 №文件发放、回收记录ZJ-4.1-02 №有效文件清单文件更改申请单ZJ-4.1-04 №质量记录复制登记表质量记录销毁申请表签到表ZJ-5.4-02 №会议记录ZJ-5.4-03 №年度培训计划开班计划审批表签到及成绩簿员工能力档案设备台帐生产设施配置申请单ZJ-6.2-02 №设备验收交接单机电设备检修计划ZJ-6.2-04 №设施检修单ZJ-6.2-05 №设施报废单ZJ-6.2-06 №使用部门:工装验证记录产品要求评审表口头订单表设计开发任务书设计开发方案ZJ-7.3-02 №设计开发计划书设计开发输入清单ZJ-7.3-04 №设计开发评审报告设计开发验证报告ZJ-7.3-06 №设计开发输出清单试制总结报告客户确认报告新产品鉴定报告ZJ-7.3-10 №供方调查表请贵公司认真、如实地填写本表,及时寄回本公司,谢谢!(如为选择项目,请在其后的方内打√)供方评定记录表合格供方名录ZJ-7.4-03 №供方业绩考核记录供方年度业绩评定表采购计划ZJ-7.4-06 №生产计划ZJ-7.5-01 №顾客财产问题反馈表ZJ-7.5-03 №过程确认表ZJ-7.5-04 №售后服务单ZJ-7.5-05 №顾客档案ZJ-7.5-06 №监视和测量装置一览表ZJ-7.6-01 №计量周期检定计划顾客满意程度调查表ZJ-8.1-01 №内审检查表审核员:审核时间:。
质检部记录表格

质检部相关记录表格
质量记录清单
文件更改申请
质量策划实施情况检查表
内校记录表
编号:ZG-7.6-04 序号:
编号::ZC-8.1.2-02 序号:
审核组组长:组员年月日第页共页
1审核目的:
2审核依据:GB/T19001-2000idtISO9001:2000
本公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件
3审核覆盖产品:
审核时间:年月日至年月日
首次会议时间:月日时分
首次会议时间:月日时分
5现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:
首、末次会议:最高管理者或其代表及与审核有关的管理要员参加。
审核活动:按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位。
6审核安排:
内审检查表
编号::ZC-8.1.2-03 共页第页
不符项报告
内部质量管理体系审核报告(可另附纸叙述)
进货验证记录表
半成品检验记录
成品检验记录
不合格品报告
客户投诉处理单
编号::ZC-8.3-01 序号:
纠正和预防措施处理单
编号::ZC-8.3-02 序号:
改进、纠正和预防措施实施情况一览表
编号::ZC-8.3-03 序号:
信息联络处理单
编号::ZC-8.3-01 序号:
关键控制点监控计划实施状况检查表
编号:SC-6.2-06 执行部门: 序号:
编制: 日期: 批准: 日期:
持续改进计划
合格供方评定表:
供方能力调查表
编号:GY-7.4-0.3 序号:。
建设工程质量和施工安全监督执法检查记录表

建设工程质量和施工安全监督执法检查记录表(一)受检工程概况表五方责任主体项目负责任人落实质量终身责任情况检查表(二)工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表工程所在地:市(州)工程名称:注:存在主要问题,可标明检查表序号附另页。
(三)工程建设标准执行情况检查表工程所在地:市(州)工程名称:(勘察部分)(设计部分)(施工部分)(四)在建项目安全生产工作检查表:市(县)填表人:检查日期:检查人(签字):检查组组长(签字):受检日期:表中检查项目共有13项,每项均按实际情况评价好、中、差。
分项评价结束后,统计表格中好、较好、中、差的数量。
好: 13项中“好”的个数≥11项;较好:13项中“好”的个数≥9项;中: 13项中“好”的个数≥7项;差:“好”、“较好”、和“中”条件以外的任何情况。
(五)在建项目监理工作质量检查表一、监理工作基本项目检查评分表检查次数:第____次检查日期:年月日二、工程质量监理工作检查评分表检查次数:第____次检查日期:年月日三、安全生产监理工作检查评分表检查次数:第____次检查日期:年月日下面是赠送的励志文档需要的朋友可以好好欣赏,不需要的朋友可以下载后编辑删除!!谢谢!!不想穷,就好好读懂这些话!一言惊醒梦中人!1、成功的人,就是那种能用别人扔向他的石头来铺设路基的人。
2、批评你的人是你今天的敌人,明天的朋友;吹捧你的人是你今天的朋友,明天的敌人。
3、Nothing is impossible、只要选择了目标,不要再想太远,每天脚踏实地,风雨兼程。
生命不息,战斗不止。
4、你和你的朋友会一起在将来打造一个可能很辉煌的事业。
很好听是吗?记住,你们都要努力。
5、后悔是一种耗费精神的情绪,后悔是比损失更大的损失,比错误更大的错误,所以不要后悔。
6、别怕丢人,追求丢人是一种成功的尝试,至于为此笑话你的人,你可以把他们从你将来人生对手的名单中排除了,你也要为每一位上台唱歌的人鼓掌。
7.3.4.3 建筑装饰与装修分部工程观感质量检查评定记录汇总表(一)

年月日至年月日
序 号
点
面层共抽查点;其中:好点,一般点,差点
5
室 内 地 面
变形缝、分格缝共抽查点;其中:好点,一般点,差吊顶共抽查点;其中:好点,一般点,差点
点
点
龙骨共抽查点;其中:好点,一般点,差点
设备设施共抽查点;其中:好点,一般点,差点
4
室 内 顶 棚
面层
共抽查点;其中:好点,一般点,差木作共抽查点;其中:好点,一般点,差软包共抽查点;其中:好点,一般点,差点
点
裱糊共抽查点;其中:好点,一般点,差点
点
涂饰
共抽查点;其中:好点,一般点,差点2
室 内 墙 面
饰面砖
共抽查
点;其中:好
点,一般
点,差
横竖线角共抽查点;其中:好点,一般点,差涂饰共抽查点;其中:好点,一般点,差点点饰面砖共抽查点;其中:好点,一般点,差点点饰面板共抽查点;其中:好点,一般点,差点,差点外防水
共抽查点;其中:好点,一般点,差1
室 外 墙 面
抹灰共抽查点;其中:好点,一般建筑装饰与装修分部工程观感质量检查评定记录
汇总表(一)
GD-C5-7343/1
单位(子单位)工程名称
检查评定日期
施工单位
抽查观感质量状况单项汇总统计
质量 评价。
产品质检记录表格模板汇总

产品质检记录表格模板汇总1. 引言本文档旨在提供一系列产品质检记录表格模板,以帮助记录和跟踪产品的质量问题。
这些模板可以根据需要进行定制,以适应不同行业和产品类型的质检需求。
2. 模板汇总2.1 产品质检记录表格模板 A该模板适用于记录产品质量检查的基本信息和结果。
字段:- 产品名称:记录被检查产品的名称。
- 检查日期:记录进行质量检查的日期。
- 质检人员:记录进行质量检查的人员姓名。
- 规格要求:记录该产品的规格要求。
- 实际情况:记录该产品在质量检查过程中的实际情况。
- 结果:记录质量检查的结果,如合格、不合格等。
2.2 产品质检记录表格模板 B该模板适用于记录产品质量问题的详细信息和解决方案。
字段:- 问题描述:记录发现的质量问题的具体描述。
- 质检日期:记录质检人员发现问题的日期。
- 问题类型:记录质量问题的类型,如尺寸偏差、外观缺陷等。
- 问题等级:记录质量问题的严重程度,如轻微、一般、严重等。
- 解决方案:记录解决发现质量问题的具体方法和措施。
- 负责人:记录负责解决质量问题的人员姓名。
2.3 产品质检记录表格模板 C该模板适用于持续跟踪产品质量问题的整改情况。
字段:- 问题描述:记录发现的质量问题的具体描述。
- 提出日期:记录质检人员提出质量问题的日期。
- 解决方案:记录解决质量问题的具体方法和措施。
- 负责人:记录负责解决质量问题的人员姓名。
- 整改进度:记录质量问题整改的进度情况,如进行中、已解决等。
- 备注:记录其他相关信息或备注。
3. 总结以上是产品质检记录表格模板的汇总,可以根据需要选择合适的模板进行使用。
这些模板的使用有助于记录和跟踪产品质量问题,以便及时解决和改进产品质量。
请根据实际情况进行修改和定制,以满足质检需求。
如需更多信息或其他帮助,请随时与我联系。
ISO质量体系管理表格--质量记录清单(精)

质量记录清单质量记录清单质量记录清单质量记录清单质量记录清单不符合项报告编号:序号:注:本表一式一份,由审核组织给责任部门。
内部质量管理体系审核报告(可另附纸叙述)编号:序号:顾客财产问题通知单编号:序号:产品质量信息反馈单编号:序号:注:本表一式四联内部质量损失统计台帐收文处理情况登记表检验原始记录口头订单登记台帐设施(工、模、卡具)管理台帐质量信息反馈统计台帐原材料、外协外购件入库验收统计台帐产品质量统计台帐单位:(精)产品售后服务登记表(精)文件回收情况登记表(精)计量周期校准计划(精)计量器具报废申请单编号:零(台)件质量抽查记录十堰有限公司车间:零件名称;零件号:经济合同签订履行台帐、统计、分析一览表单位:年月日十堰市有限公司设备日常点检卡机床编号:型号:年月操作者:机电技术文件发放登记表编号:年月生产物资计划单年月日编号:审批:审核:编制:年月日注:本表随生产计划同时下发,份数同生产计划.采购计划单位: 年月日编号:主管:计划员:外协、外购件检验通知单墙报单位:编号: 年月日注:本表一式两份,供销科及技术质检科各一份.生产计划年月编号:审批: 编制:日期:年月份销售产值、销售产品产量指标计划表编制单位:主管领导:审核:制表人:年月日十堰市有限公司产品质量征求意见书注:本表一式一份,收回后由保存年月份原材料购销存月报表墙报人:墙报日期:年月日文件发放登记表编号:注:本表只限发放文件使用.产品报价单发表日期:编号:申报单位(公章):审核:制表:报送日期:年月日注:本单一式两份。
设备检修计划执行部门:编号: 序号:编制:日期:批准:日期:设施报废单使用部门: 编号:序号:。
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发料人
●
存
根
备注:
主管:生产负责人:库房负责人:会计:保管:
JXL/QL 7.5-05-12计量中心日报表编号:
序号
时间
磅单编号
车号
供\收货单位
货物名称
毛重
皮重
净重
扣杂
结算重量
备注
填报人:审核:
版本1/修订0
25
监视和测量设备台帐
JXL/QL7.6-01-01
版本1/修订0
26
监视和测量设备检定周期表
JXL/QL7.6-01-02
版本1/修订0
27
监视和测量设备历史记录卡
JXL/QL7.6-01-03
版本1/修订0
质检部质量记录目录
序号
记 录 表 格 名 称
受控号
版本/修改状态
1
紧急放行申请单
低倍
尺 寸
重 量
对角线长度差
切斜
鼓肚
横截面脱方
镰刀弯
不平度
剪切变形
凹陷
楔形
表面质量
炉号
C
Si
Mn
P
S
Cr
Ni
Cu
N
Mo
W
V
Al
Ti
B
Nb
Ceq
(CEV)
Pcm
备注:
编制:
复核:
批准:
日期:
盖章
发货单
JXL/QL 7.5-05-11
№
客户:
用途:
年月日
使用单位
货物编码
货物名称
规格型号
计量单位
请领数量
实发数量
备注:
主管:生产负责人:库房负责人:会计:保管:
JXL/QL 7.5-05-08
资产盘点表
序号
编号
名称
规格型号
单位
数量
货号架
储存位置
备注
盘点部门:盘店日期:年月日编号:
主管:监盘人:盘点人:
JXL/QL 7.5-05-09成品出入库日报表编号:
年月日
序号
钢种
规格
入库
数量
出库
数量
结存
数量
前日结存数量
备注
W
V
Al
Ti
B
Nb
结论:
审核人
报告人:
JXL/QL 7.5-05-06检验报告报告编号:
产品名称:
规格牌号:
供 应 商:
数 量:
炉 批 号:
记录编号:
执行标准:
时 间:
检验结果(%)
C
Si
Mn
P
S
Cr
Ni
Cu
N
Mo
W
V
Al
Ti
B
Nb
结论:
审核人
报告人:
JXL/QL 7.5-05-06检验报告报告编号:
版本1/修订0
10
成品出入库日报表
JXL/QL 7.5-05-09
版本1/修订0
11
产品质量证明书
JXL/QL 7.5-05-010
版本1/修订0
12
发货单
JXL/QL 7.5-05-011
版本1/修订0
13
计量中心日报表
JXL/QL 7.5-05-012
版本1/修订0
14
材料不良改善通知单
JXL/QL 7.5-05-013
采购产品(类)进货验证记录
序号
产品名称
规格型号
数量
包装外观
合格证
批号
生产厂家
供应商
质检助理
仓管员
供应部
时间
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
JXL/QL 7.5-05-02产品验证报告报告编号:
产品名称
规格型号
数量
包装
外观
合格证
炉批号
生产厂家
供应商
验证结论
质检助理
时间
JXL/QL 7.5--05-02产品验证报告报告编号:
版本1/修订0
15
仲裁申请单
JXL/QL 7.5-05-014
版本1/修订0
16
废钢验收记录
JXL/QL 7.5-05-015
版本1/修订0
17
产品入库清单
JXL/QL 7.5-05-016
版本1/修订0
18
卸货通知单
JXL/QL 7.5-05-017
版本1/修订0
19
废钢现场验收判定单
JXL/QL 7.5-05-018
1质检部质量记录目录序号记录表格名称受控号版本修改状态1顾客财产验证记录jxlql750401版本1修订02采购产品类进货验证记录jxlql750501版本1修订03产品验证报告jxlql750502版本1修订04收货单jxlql750503版本1修订05入库单jxlql750504版本1修订06原材料取样制样登记及报告发放记录表jxlql750505版本1修订07检验报告jxlql750506版本1修订08领料单jxlql750507版本1修订09资产盘点表jxlql7
炉 批 号:
记录编号:
执行标准:
时 间:
检验结果(%)
C
Si
Mn
P
S
Cr
Ni
Cu
N
Mo
W
V
Al
Ti
B
Nb
结论:
审核人
报告人:
JXL/QL 7.5-05-06检验报告报告编号:
产品名称:
规格牌号:
供 应 商:
数 量:
炉 批 号:
记录编号:
执行标准:
时 间:
检验结果(%)
C
Si
Mn
P
S
Cr
Ni
Cu
N
Mo
JXL/QL 7.5-05-05编号:
原材料取样制样登记及报告发放记录表
序号
车号
样品名称
规格牌号
数量
炉批号
取样人及时间
制样人
及时间
样品编号
收样人
及时间
检验记录编号
报告编号
报告人
及时间
收报告人
及时间
1
2
3
4
5
6
7
8
JXL/QL 7.5-05-06检验报告报告编号:
产品名称:
规格牌号:
供 应 商:
数 量:
版本1/修订0
20
过磅单
JXL/QL 7.5-05-019
版本1/修订0
21
过磅记录
JXL/QL 7.5-05-020
版本1/修订0
22
废钢日出入库报表
JXL/QL 7.5-05-021
版本1/修订0
23
合金辅料日出入库报表
JXL/QL 7.5-05-022
版本1/修订0
24
出厂产品检验记录
JXL/QL 7.5-05-023
供应商
验证结论
质检助理
时间
JXL/QL 7.5-05-03
仓库号:业务员:年月日
供货单位
货物名称
规格型号
单位
数量
随货票据种类
票据号码
运输方式
送单号码
主管:质检:化验:核算:送货人:保管:
JXL/QL 7.5-05-04
入库单NO:
单位:
名称
规格
单位
数量
单价
金额
十
万
千
百
十
元
角
分
财务主管:会计:保管:采购:
质检部质量记录目录
序号
记 录 表 格 名 称
受控号
版本/修改状态
1
顾客财产验证记录
JXL/QL 7.5-04-01
版本1/修订0
2
采购产品(类)进货验证记录
JXL/QL 7.5-05-01
版本1/修订0
3
产品验证报告
JXL/QL 7.5-05-02
版本1/修订0
4
收货单
JXL/QL 7.5-05-03
产品名称:
规格牌号:
供 应 商:
数 量:
炉 批 号:
记录编号:
执行标准:
时 间:
检验结果(%)
C
Si
Mn
P
S
Cr
Ni
Cu
N
Mo
W
V
Al
Ti
B
Nb
结论:
审核人
报告人:
领料单
JXL/QL 7.5-05-07
№
领料部门:
用途:
年月日
使用单位
货物编码
货物名称
规格型号
计量单位
请领数量
实发数量
领料人
发料人
●
存
根
产品名称
规格型号
数量
包装
外观
合格证
炉批号
生产厂家
供应商
验证结论
质检助理
时间
JXL/QL 7.5-05-02产品验证报告报告编号:
产品名称
规格型号
数量
包装
外观
合格证
炉批号
生产厂家
供应商
验证结论
质检助理
时间
JXL/QL 7.5-05-02产品验证报告报告编号:
产品名称
规格型号
数量
包装ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
外观