销售部内审检查表

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内审检查表

内审检查表
⑶询问管理者代表统计技术的应用情况,并确认:
a.使用了哪些统计技术;
b.统计技术使用的场合是否恰当;
c.如何检查统计技术的应用效果。

8.2.2
1.公司是否按标准要求建立、实施、保持了内部审核程序?
查文件清单。

被审核部门:公司高层管理者/管理代表
审核准则:
GB/T19001:2015-ISO9001:2015标准;

2.最高管理者是否组织制定质量方针和目标,并使其成为公司关注的焦点,成为建立实施、保持和改进QMS的宗旨?
①公司是否有质量方针?质量目标(张贴或有关文件资料可显示)?
②评估其内容。

3.公司质量方针、目标是否形成文件,由最高管理者批准发布?
查相关文件和公司醒目位置是否有最高管理者批准的方针、目标。
质量手册及其配套的质量体系文件;
相关国家/行业标准。
要求
事项
检查项目
检查方法或提问
文件审阅
现场
检查
记录
8.2.2
2.根据规定的时间间隔,是否编制了审核计划?该计划有没有覆盖QMS所有部门,主要过程?
①年度计划。
②实施计划。

3.根据计划是否编制了检查表?检查表是否覆盖了标准要求?
抽查部门检查表。

4.审核员的选择和审核的实施是否确保了审核过程的客观性和公正性?有没有审核员审核自己工作的现象?审核员是否经过专门培训?授权、具备相应资格?
检查报告,不仅要对QMS的适宜性、有效性、充分性作出评价,同时须对确定公司QMS及过程改进的机会和措施?

6.1
1.为实施、保持、改进QMS过程达到顾客满意,公司是否能够及时确定并提供所需资源?特殊过程、特殊(关键)岗位资源是否充足?适宜?

内审检查表及审核内容

内审检查表及审核内容
主持人:张立第
编制:刘莲审批:张立第
——内部审核结果(报告);
——顾客反馈(报告);
——产品符合性(报告);
——上年度的外审(报告);
查:——纠正和预防措施实施情况(报告);
——以前管理评审的跟踪情况(报告);
——可能影响QMS的变化情况(报告);
——资源配置及对改进的建议。
目前未开展管理评审
答:公司目前各类设备有冷扒机4台,校直机两台
获取了哪些“顾客意见”有关的信息,这些信息是否反映QMS业绩并满足QMS策划的要求;
组织对“顾客意见”有关的信息如何监控
7.4采购过程的控制:
7.5.1f)交付后的活动:
查:顾客联系记录本、服务记录符合程序文件的要求。
查:产品索赔单3份,均为钢管弯曲度超差、表面有锈斑、到岸日期延误等。
答:供销部通过售后服务、设置顾客联系电话、定期进行顾客满意度的调查等方式进行各类信息的收集,并分析整理出有价值的材料,对销售过程策划是否得以很好实现。
10.0x1.50x6000/ASTAA312
2009年4月6日美国国际材料公司
产品12.0x1.50x6000/ASTAA312
16.0x2.50x6000/ASTAA312
2009年3月31日美国国际材料公司
产品12.0x1.50x6000/ASTAA312
共3页第1页
内审检查表
编号:
受审核部门:供销部受审核人员:部门经理
审核人员:刘莲时间:2009.4.10
检查内容
检查记录
7.5.5成品的防护
.
5.5 f)售后服务的实施
8.3/8.5.2不合格品的控制/纠正措施
产品有10.0x1.00x6000/ASTAA312

销售部内审检查表

销售部内审检查表

注2: “检查结果记录”栏:符合O,轻微不符合△,严重不符合X(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)
注2: “检查结果记录”栏:符合O,轻微不符合△,严重不符合X(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)
注1:文件查阅含记录的查阅。

注2: “检查结果记录”栏:符合O,轻微不符合△,严重不符合X(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)
注1文件查阅含记录的查阅。

注2: “检查结果记录”栏:符合O,轻微不符合△,严重不符合X(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)续表
注1文件查阅含记录的查阅。

注2: “检查结果记录”栏:符合O,轻微不符合△,严重不符合X(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)
注1文件查阅含记录的查阅。

注2: “检查结果记录”栏:符合O,轻微不符合△,严重不符合X(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)
受审核部门: 编制人/日期: 批准人/日期: 审核准则:IS09001, IS014001, OHSAS1800,1 IS022000,体系文件、适用法律法规审核日期:内审员:
注1文件查阅含记录的查阅。

注2: “检查结果记录”栏:符合O,轻微不符合△,严重不符合X(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)
注1文件查阅含记录的查阅。

注2: “检查结果记录”栏:符合O,轻微不符合△,严重不符合X(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

内审检查表(销售部)

内审检查表(销售部)

出示顾客满意度数据分析利用的证据。
题进行汇总 、沟通、协商,然后制定形成书面解决方案
——◆1) 是否规定了收集和分析顾客满意度信息的方法?方 《满意度统计分析报告》。
法是否得当?是否得到了执行?
每月度例会向相关部门传达;
2) 如果分析中发现顾客满意度明显下降,是否采取了改进措 经沟通,今年客户满意度调查正在执行当中,预计11月
在合同洽谈中,确认客户所需的产品型号、质量要求、 数量、交货期等。 经常走访客户,征求顾客意见。 产品交付后和顾客的沟通,对客户的质量回访,顾客意 见的处理,通过网络客户端、电话、传真件、电子邮件 等形式进行。 在产品交付过程中随时和顾客保持沟通。
◆是否建立用户档案,是否向有关部门及时传递顾客对服务
常用方式:口头复述经顾客确认或传真与顾客确认。
◆组织是否已从顾客明确规定的要求、 隐含的要求、法律
法规的要求以及组织的附加要求等方面确定了产品的要求? ●目前公司网上销售平台主要集中在淘宝天猫、京东商
Q 8.2.2与产品和服 务有关要求的确定 E/
◆有无与公司提供产品相关的法律、法规及强制性标准清 单?其文本是否有效? ◆产品要求是否形成文件? ◆说明产品要求的文件(如产品标准、销售合同、设计任务
产品材质不符合公司技术文件或标准规定要求;c. 因产
◆公司是否开展下述活动:技术咨询和技术服务等售前、售 品制造存在缺陷,影响用户正常使用。
后服务?
◆是否详细地向顾客提供有关文件,如使用维修说明书等? ●顾客售后评价在网上平台均有记录,也可实时查询。
◆对客户的意见是否及时处理?
质量部会在每月质量工艺例会阶段,搜集、分析并评价
◆评审的结果是否得到了落实,评审是否有效果?
◆顾客投诉中有无因产品要求评审不当而造成的问题?

内审检查表(按部门)

内审检查表(按部门)
3。是否有设备用、管、修的管理制度?
4。设备的运行状况如何,是否处于完好状态?√
5.生产过程中使用的零部件是否都是检查合格的?
6。有无过期的作业指导文件?√
7.基础设施、过程环境是否适宜?
8。是否按规定对生产过程进行了监视和测量,有无记录或证据?
9.是否按要求做好了首件检查?
10.生产过程中,有关执行人员是否遵守作业指导书等文件的规定?
对供应商纠正措施的管理
当供应商价格、交货期、服务水准出现严重问题时,是否要求供应商采取纠正措施?
□文件查阅
□现场查核
备注
Y-符合,N——-—不符合
受审部门
生产部
审核日期
审核员
部门负责人
参考文件
ISO9001:2015标准;质量手册;生产部工作流程文件;以及相关工作指导书
标准要素
审核内容
检查方法
Y/N
□文件查阅
□现场查核
Y
8。3产品服务设计开发
参与产品设计和开发的工作
如何参与产品设计和开发的评审、验证、确认工作?
□文件查阅
□现场查核
Y
8。5.1生产服务提供控制
产品运输、交付、交付
后的管理
如何确保交付、交付后的活动?
□文件查阅
□现场查核
Y
8.5.4防护
1。如何保证产品不损坏、不丢失地安全到达目的地?
7.是否存在因防护(标识、搬运、包装、保护)不当而造成的不合格?
□文件查阅
□现场查核
8。5。6
更改控制
生产和服务提供过程的更改的控制
◆如何进行生产和服务提供过程的更改?
◆发现工艺问题时,如何要求进行工艺更改?
◆工艺更改如何实施?有无因工艺更改不当造成不合格的情况?

ISO9001-2015内部审核检查表【ISO9001内审检查表】

ISO9001-2015内部审核检查表【ISO9001内审检查表】

10 是否存储危险品等?如何防护?(查仓库现场) 11
采购物料或客户提供的物料是否进行检验?有无填写来料检验记录表?物料 有进行IQC检验,并作标识 是否标识其状况? 暂时无客户提供
12 是否对客户提供的财产进行登记,识别? 13
是否识别了仓库存在的分不清原料采购日期、合格品与不合格品混在一起等 已识别了相关风险,并制定了应对措施 风险 查物料和帐物卡一致 已识别,公司有安全库存量; 2018年10月10日 审核员
质量方针及其含义在企业各层次员工中是否得到充分沟通、正确理解,并协 已对员工进行培训,理解质量方针/目标 调一致,深入人心?(抽查员工对质量方针的理解) 质量目标有无分解到相关职能和各层次上,与质量方针是否一致? 所建立的质量目标是否可测量?目标之间是否协调一致? 质量目标进行分解,并且可以测量
有无确定为实现目标所采取的措施、时间要求、责任人落实明确,并对目标 有对目标进行达成情况进行记录 实现状况有无检查、有无评价?(查目标分析达成记录) 有无确定组织结构,确定各部门职责、权限和相互关系,任命各级管理人员 有组织架构图,依此建立责权,并配备相关资源 。是否提供相应的资源? 有无进行管理评审,并将其作为质量管理体系决策、控制、改进的工具? (查管理评审会议记录) 有进行管理评审并保持记录 公司有必备的设备、办公场所及厂房 有编制质量手册及程序文件 需总经理签字确认任命书, 询问管理者代表,知道自己职责并履行自己的职责
2018年10月10日
审核结果
经检查,了解已建立了仓库管理控制程序文件 仓库管理控制程序文件规定了仓库主管、仓管员等相关岗位的职责 和权限 将仓库的管理规章制度通过张贴和召开会议等形式进行了内部沟通 已将质量目标分解到仓库部门,包括库存准确率。

销售部内审检查表

销售部内审检查表
审核员:1页
受审部门
销售部
时间
年月日时~时
标准条款
审核要点
记录
评价(一般不符合项/改进项) Nhomakorabea4.2环境方针
1、是否了解公司的环境方针?(阐述环境方针)
4.3.1环境因素
1、是否对部门活动、产品、服务或外部条件中的环境因素进行了识别?识别后是否形成环境因素清单?
2、检查出示的环境因素清单,确认识别的充分性(活动、产品或服务),是否包括过去、现在、将来三种时态,正常、异常、紧急三种状态?
EP-EHS-04《信息交流程序》
EP-EHS-05《环境因素运行控制程序》
文件存放路径:Z:\Quality\ISQA001(Quality_ISO)\ISO体系文件
审核员签字:受审核部门签字:
受审核部门经理签字:
备注:内审检查表仅作为审核指导,用于确保所有要素不被遗漏,使用内审检查表审核时需要公司各部门相关文件及记录的支持。
3、环境因素的控制能否及时更新?本部门是否有识别重要环境因素?
4.4.3信息交流
1、客户反馈之信息是如何进行交流的?
2、收集到的客户的要求如何在公司内部进行沟通?
4.4.6运行控制
1、对于本部门的废弃物是如何管控的?
审核参考文件:
EM-01《环境手册》
EP-EHS-01《环境因素识别与评价控制程序》

ISO9001内审检查表销售部

ISO9001内审检查表销售部

定? a)顾客规定的要求,包括对
7.2与顾客
交付及交付后的活动要求; 询问销售人员/查与顾客沟通的相关材料/查合同内
有关的过程 7.2.1与产 品有关的要
组织应确 定:
容是否明确/查阅组织的公开性文件,顾客要求是 否形成了文件(性能、交付、价格、包装、运输、 服务)是否确定?(包括隐含要求、法规要求、附
清晰、易于识别和检索。应编制形成文件 教育、培训、技能和经验的记录;产品要求评审记
的程序,以规定质量记录的标识、贮存、 录;供方的评价记录;过程的确认;产品的唯一性
保护、检索、保存期限和处置所需的控制 标识;顾客财产方面的记录;记录检定或校准的依

据;测量设备失效时的评价和记录;监测设备校准
和检定结果记录;内审记录;产品的监视与测量记
5.4策划 5.4.1质量 目标
最高管理者应确保在组织的相关职能和层 8询.2问.1最)高管理者,是否建立公司总目标?各部门是 次上建立质量目标,质量目标包括满足产 否建立分解目标?结合各部门目标统计情况进行。 品要求所需的内容[见7.1a)]。质量目标 目标中是否包含了满足产品要求的内容,如产品性 应是可测量的,并与质量方针保持一致。 能看、能参否数定。性或定量说明,目标实现与否是否可判
录?当有人要借阅或检查某
些记录时,是否在很短时间
内(一般在3分钟内)即可查
检查各部门质量记录 到质所量需记要录的 的记填录写?是否符合程
4.2.4记录 的控制
控制情况: 应控制建立的记录,以提供符合要求和质
序文件要求?
量管理体系有效运行的证据。记录应保持 是否制定了标准要求的以下记录:管理评审记录;
的要求。
a)产品信息; (顾客对服
务b)和问产询品、的合满 同意或程订度单)的处、口头传达、
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注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

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