企业所得税退税申请书

企业所得税退税申请书
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申请书要求一事一议,内容要单纯。

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企业所得税退税申请书【篇一】xx税局:
本公司****。

因xx年xx月xx日在申报税款所属期为xx年xx 月xx日至xx年xx月xx日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为至xx年xx月xx日,申报成功,该笔税款是¥xx元,已扣款成功。

因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥xx元。

请予核准。

特此说明!
******单位
xx年xx月xx日
企业所得税退税申请书【篇二】XX税务局:
我公司为××(类型)企业,××年度年终汇算中,弥补××年度亏损×元后,全年应缴所得税额×元,已预缴了×元,多缴×元,现申请退税。

以上妥否,请批示。

申请人:XXXX单位
年月日
企业所得税退税申请书【篇三】宁海县国家税务局:
我公司属于xxxxxx企业,根据财税XX号文件,我公司符合退税要求,XX年实际缴纳所得税共计XX元,应退所得税XX元,特申请退税。

申请人:xx
201x年xx月xx日
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退税申请书【优秀12篇】

退税申请书【优秀12篇】

退税申请书【优秀12篇】退税申请书1国税局:兹有_______有限公司,税号:330103768______。

____年销售收入:____元,____年应纳税所得额:____元,已缴所得税:___元。

根据国家税收政策,应减免所得税额:___元,实际减免所得税额:___元,应退税额:___元。

特此申请企业所得税退税,申请退税额:____元。

望批准!申请人:______有限公司____年__月__日退税申请书2连云港地税局:xx月xx日,因操作失误,我公司将x月份的个人所得税重复申报了两次,向贵局缴纳了两次个人所得税,金额为xxx元,税款于xx月xx日缴入连云港市级金库中。

现特向贵局提出申请,将我营业部多缴纳的元税款予以退回。

望贵局协助办理。

xxx公司20xx年xx月xx日退税的申请书3某区税务局:20xx年某月,我公司向贵局申报并上缴20xx年度、20xx年度房产税、土地税多少元。

因为在计算核定房产税、土地税时,多算了占有面积,造成多交房产税多少元;多交土地税多少元;现特向贵局提出申请,请将我公司多交房产税、土地税予以退回。

望贵局协助办理。

申请人:日期:退税申请书4xxxx税局:本公司xxxxxxxx,因20xx年6月7日在申报税款所属期为20xx年1月01日至20xx年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为20xx年1月01日至20xx年12月31日,申报成功,该笔税款是¥131元,已扣款成功(电子税票号:xxxxx)。

因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥131元。

在20xx年6月8日直接(上门)申报税款所属期为20xx年1月01日至20xx年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴,已申报成功,无欠税现象。

申请公司:xxxx公司20xx年xx月xx日退税申请书5xx区国家税务局:我司(厂)于xxxxxxxx年xxxx月xxxx日开业,营业执照号码:xxxxxxxxxxx,税务登记证号码:xxxxxxxxxxx。

退税申请报告 退税申请书(11篇)

退税申请报告 退税申请书(11篇)

退税申请报告退税申请书(11篇)现今社会公众的追求意识不断提升,申请书起到的作用越来越大,请注意不同种类的申请书有着不同的格式。

但是你知道怎样才能写的好吗?熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟,下面是作者可爱的小编帮家人们收集整理的退税申请书【较新11篇】,欢迎借鉴。

退税申请报告篇一XXXXXXXXXX税局:本公司XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(纳税编码:XXXXXXXX)。

因xxxx年6月7日在申报税款所属期为xxxx年1月01日至xxxx年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为xxxx年1月01日至xxxx年12月31日,申报成功,该笔税款是¥131.96元,已扣款成功(电子税票号:XXXXXXXXXXX)。

因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥131.96元。

在xxxx年6月8日直接(上门)申报g税款所属期为xxxx年1月01日至xxxx年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴,已申报成功,无欠税现象。

税务登记类型:私营合伙企业开户行:XX银行银行账号:XXXXXXXX特此说明!XXXXXX单位名字20xx年x月x日退税申请书篇二x国家税务局进出口税收管理分局(处):我单位下列出口货物,因xxxxx原因不能按期申报退税,现根据《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的通知》(国税发64号)、《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的补充通知》(国税发113号)和《国家税务总局关于出口企业未在规定期限内申报出口货物退(免)税有关问题的通知》(国税发68号)的`有关规定,申请延期至xx年xx月xx日之前申报,请予批准。

附:出口退税延期申报明细表企业(公章)申请人:xxx20xx年xx月xx日地方退税申请报告有3 篇三某区税务局;xx年某月,我公司向你局申报,上缴xx年、xx年房产税、土地税金额。

因为在计算核定房产税和土地税的时候,计算的'占地面积比较多,导致多交了多少房产税;缴纳多少土地税;我特此向你局申请,请退还我公司缴纳的房产税和土地税。

企业退税减负申请书模板(3篇)

企业退税减负申请书模板(3篇)

第1篇尊敬的税务局领导:您好!我是XX有限公司(以下简称“我公司”),根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国企业所得税法》等相关法律法规,现将我公司申请退税减负的相关情况报告如下,敬请审批。

一、公司基本情况1. 公司名称:XX有限公司2. 法定代表人:XXX3. 注册地址:XXX4. 成立日期:XXXX年XX月XX日5. 主营业务:XXXX(请根据公司实际情况填写)6. 注册资本:人民币XXXX万元7. 企业类型:有限责任公司二、申请退税减负的原因1. 经济形势影响:近年来,我国经济进入新常态,市场竞争日益激烈,我公司所在行业受到较大冲击,经营压力增大。

2. 企业自身原因:我公司为响应国家节能减排政策,加大了环保投入,导致生产成本上升。

同时,公司为提高产品竞争力,加大了研发投入,增加了人力、物力、财力支出。

3. 税收政策调整:根据《财政部、国家税务总局关于调整部分产品出口退税率的通知》(财税〔XXXX〕XX号)等政策,我公司部分产品出口退税率有所下调,导致出口退税额减少。

4. 优惠政策到期:我公司享受的部分税收优惠政策即将到期,如增值税即征即退、企业所得税优惠等,导致企业税负增加。

三、申请退税减负的具体情况1. 退税金额:根据我公司实际情况,本次申请退税减负的金额为人民币XXXX万元。

2. 退税项目:主要包括增值税、企业所得税等。

3. 退税原因:(1)增值税:我公司2019年度增值税应纳税额为人民币XXXX万元,实际缴纳增值税为人民币XXXX万元,应退税额为人民币XXXX万元。

(2)企业所得税:我公司2019年度企业所得税应纳税额为人民币XXXX万元,实际缴纳企业所得税为人民币XXXX万元,应退税额为人民币XXXX万元。

四、我公司承诺事项1. 严格遵守国家税收法律法规,诚信纳税。

2. 依法纳税,如实申报,不得隐瞒、谎报、少报、漏报。

3. 如有虚假申报、偷税、逃税等违法行为,将承担相应的法律责任。

退税申请书范文六篇

退税申请书范文六篇

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写起申请书来就毫无头绪?以下是小编帮大家整理的退税申请书7篇,欢迎阅读与收藏。

退税申请书篇1xx税务局:公司注册在贵局所辖区,税务登记号为:xxxx,纳税人识别码为:xxxxx。

我单位属小微企业,月营业额不足两万元,一直以来都是依法纳税,正常申报缴纳各项应缴税款及附加,根据财政部和国家税务总局(财税[20xx]52号)及(国家税务总局公告20xx年49号)的'文件精神,从20xx年8月1日起,小微企业月营业额和销售额不足两万元(含两万元)的可享受免税政策。

我公司xxxx年x月和x月的营业税及附加已于当期申报缴纳入库,现向贵局申请退回已缴纳xxxx年x月和x。

特此申请。

申请公司:XXX日期:20xx年X月XX日退税申请书篇2国家税务局:我公司成立于***年**月,***年**月认定为一般纳税人,税务登记证号码为:***,法定代表人:***财,注册资本***万元,地址:***,登记注册类型:***公司,经营范围:***齿生产、销售及进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)公司于***年**月**日完成对外贸易经营者备案登记,备案登记表编号:***,进出口企业代码:***,中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书,海关注册登记编码:***.贵局于***年**月**日对我公司出口货物退(免)税认定申请予以确认。

我公司财务制度健全,会计核算正确,能够准确核算增值税的销项税额、进项税额、应缴税额及进出口业务退(免)税额,并能够进行进出口业务退(免)税的申报。

我公司***年**月**日发生第一笔出口业务,出口金额***美元,人民币***元。

***年累计出口***美元,人民币***元。

因我公司受国际国内环境的影响,销售迟滞,资金紧张,为了维持正常的生产经营,特申请退税,请予审核。

企业退税申请报告范本

企业退税申请报告范本

尊敬的税务局领导:一、报告概述我公司成立于XXXX年XX月XX日,注册地为XX省XX市XX区,注册资金人民币XX万元。

自成立以来,我公司一直严格遵守国家法律法规,诚信经营,积极履行社会责任。

现将我公司近期发生的退税事项报告如下,敬请审批。

二、企业基本情况1. 企业名称:XX科技有限公司2. 税号:XXXXXXX3. 法定代表人:XXX4. 经营范围:主要从事XX产品的研发、生产、销售及技术服务。

5. 组织机构代码:XXXXXXX6. 注册地址:XX省XX市XX区XX路XX号7. 营业执照注册号:XXXXXXX三、退税原因及依据1. 退税原因我公司于XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日期间,因以下原因申请退税:(1)根据《中华人民共和国增值税暂行条例》及相关政策规定,我公司出口业务享受增值税退免税政策。

(2)我公司自XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日期间,因业务拓展,部分产品在国内销售,需缴纳增值税。

2. 退税依据(1)根据《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的通知》(国税发[XXXX]XX号)的规定,我公司出口业务符合退税条件。

(2)根据《中华人民共和国增值税暂行条例》及相关政策规定,我公司在国内销售业务中,符合增值税抵扣条件。

四、退税金额及明细1. 退税金额:人民币XX万元2. 退税明细:(1)增值税退免税金额:人民币XX万元(2)国内销售业务增值税抵扣金额:人民币XX万元五、申请退税所需材料1. 《出口货物退(免)税备案表》2. 《出口货物退(免)税明细表》3. 《增值税专用发票》4. 《出口货物报关单》5. 《出口货物收汇核销单》6. 《出口货物退(免)税申请表》7. 《增值税纳税申报表》8. 《企业税务登记证》9. 《企业财务报表》10. 其他相关证明材料六、承诺事项1. 我公司承诺所提供材料真实、准确、完整,并对所提供材料的真实性承担法律责任。

2. 我公司承诺在退税过程中,积极配合税务局的工作,及时提供相关资料。

所得税退税申请书汇总6篇

所得税退税申请书汇总6篇

所得税退税申请书汇总6篇所得税退税申请书汇总6篇在当今社会高速发展的今天我们都会用到申请书,我们在写申请书的`时候需要注意问题。

写申请书真像想象中那么难吗?以下是小编整理的所得税退税申请书6篇,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

所得税退税申请书篇1xx税局:本公司****。

因xx年xx月xx日在申报税款所属期为xx年xx月xx日至xx年xx月xx日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为至xx年xx月xx日,申报成功,该笔税款是¥xx元,已扣款成功。

因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥xx元。

请予核准。

特此说明!xx单位xx年xx月xx日所得税退税申请书篇2XX税务局:我公司为××(类型)企业,××年度年终汇算中,弥补××年度亏损×元后,全年应缴所得税额×元,已预缴了×元,多缴×元,现申请退税,所得税退税申请书3篇。

以上妥否,请批示。

申请人:XXXX单位年月日所得税退税申请书篇3××税务局:我公司于20xx年度年终汇算中,全年应缴所得税额××元,已预缴了××元,多缴××元,现申请退税。

请给予批复!××公司年月日所得税退税申请书篇4xx地税局:20xx年x月x日,因操作失误,我公司将x月份的个人所得税重复申报了两次,向贵局缴纳了两次个人所得税,金额为xx元,税款于20xx年x月x日缴入连云港市级金库中。

现特向贵局提出申请,将我营业部多缴纳的元税款予以退回。

望贵局协助办理。

xxxxxxx公司20xx年Xx月xX日所得税退税申请书篇5XX税务局:我公司为××(类型)企业,××年度年终汇算中,弥补××年度亏损×元后,全年应缴所得税额×元,已预缴了×元,多缴×元,现申请退税。

退税申请报告(优秀9篇)

退税申请报告(优秀9篇)退税申请书怎么写篇一__市__区__税务局:经我司“__有限公司”决定,对于20__年度所得税汇算清缴应退预缴的所得税6千多元,自愿放弃20__年度多缴纳的所得税税款6千多元,不再申请退税。

特此声明!此致敬礼!申请人:申请书模板__年__月__日汇算清缴退税申请报告篇二xxxx国税局:根据xxx规定,我公司在一般纳税人辅导期内多预缴的税金办理退税。

我公司本月销售收入元,实现增值税元,已缴纳元,多预缴的税金应办理退税元。

根据xx规定,先想贵局申请退税(★)。

特此报告,请审批!此致敬礼!申请人:xxxx年xx月xx日退税申请书最新版篇三国家税务局:我公司成立于___年__月,___年__月认定为一般纳税人,税务登记证号码为:___,法定代表人:___财,注册资本___万元,地址:___,登记注册类型:___公司,经营范围:___齿生产、销售及进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外) 公司于___年__月__日完成对外贸易经营者备案登记,备案登记表编号:___,进出口企业代码:___,中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书,海关注册登记编码:___.贵局于___年__月__日对我公司出口货物退(免)税认定申请予以确认。

我公司财务制度健全,会计核算正确,能够准确核算增值税的销项税额、进项税额、应缴税额及进出口业务退(免)税额,并能够进行进出口业务退(免)税的申报。

我公司___年__月__日发生第一笔出口业务,出口金额___美元,人民币___元。

___年累计出口___美元,人民币___元。

因我公司受国际国内环境的影响,销售迟滞,资金紧张,为了维持正常的生产经营,特申请退税,请予审核。

此致敬礼!申请人:__年__月__日汇算清缴退税申请报告篇四国家税务局:我公司于xxxx年5月31日完成xxxx年度企业所得税汇算清缴,xxxx年一至四季度累计实际已预缴企业所得税额元;xxxx年度企业所得税汇算清缴实际应纳企业所得税额元;xxxx 年度多缴纳企业所得税额元;xxxx年度应退企业所得税额元。

退税申请书范文六篇

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退税申请书(完整版)

尊敬的税务局领导:您好!我是我国某市某企业,营业执照号码:XXXXXXX,法定代表人:XXX,地址:XXX。

根据我国《税收征收管理法》及相关法律法规,现将我公司符合退税条件的有关事项报告如下,敬请审批。

一、企业基本情况我公司成立于XXXX年XX月,主要从事XXX行业生产经营。

公司成立以来,始终坚持合法经营、诚信纳税,严格遵守国家税收法律法规,按时足额缴纳各项税费。

二、退税原因及依据1. 退税原因我公司于XXXX年度实际缴纳的增值税、企业所得税等税费共计人民币XX万元,根据《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则、《中华人民共和国企业所得税法》等相关法律法规,我公司符合以下退税条件:(1)实际缴纳的税费超过规定税率的应纳税额;(2)符合国家规定的减免税条件;(3)在规定期限内申报退税。

2. 退税依据(1)《中华人民共和国税收征收管理法》第三十条规定:“纳税人自结算缴纳税款之日起三年内发现多缴的,可以向税务机关申请退还。

”(2)《中华人民共和国企业所得税法》第五十四条规定:“纳税人实际缴纳的税额超过应纳税额的,可以申请退还多缴的税款。

”(3)财税[XXXX]XX号文件规定:“企业实际缴纳的税费超过规定税率的应纳税额,可以申请退还多缴的税款。

”三、退税申请金额根据上述规定,我公司实际缴纳的税费共计人民币XX万元,应退还的税款为人民币XX万元。

四、退税申请材料1. 企业营业执照副本复印件;2. 企业税务登记证副本复印件;3. 企业法定代表人身份证复印件;4. 企业实际缴纳的税费凭证复印件;5. 企业符合退税条件的证明材料;6. 企业退税申请表。

五、其他事项1. 我公司承诺所提供资料真实、准确、完整,如有虚假,愿承担相应的法律责任。

2. 我公司已按照规定向税务机关报送了退税申请材料,并积极配合税务机关的审核工作。

敬请税务局领导审批我公司退税申请,如有疑问,请与我公司联系。

联系人:XXX,联系电话:XXX。

所得税退税申请报告范文

报告标题:关于我公司所得税退税的申请报告报告单位:XX科技有限公司报告时间:2023年4月8日一、报告背景根据我国《企业所得税法》及相关税收政策规定,为鼓励企业创新发展,支持实体经济,国家对于符合条件的企业实行所得税优惠政策。

我公司自成立以来,一直秉承“科技创新,服务社会”的经营理念,积极开展研发创新活动,符合国家税收优惠政策的相关条件。

现根据我公司实际情况,特向贵局申请所得税退税。

二、申请退税原因及依据1. 申请退税原因我公司于20XX年成立,主要从事XX领域的技术研发与生产。

自成立以来,我公司投入大量资金用于研发,每年研发费用占营业收入的比重超过8%。

根据《企业所得税法》第三十四条规定,企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按照规定据实扣除的基础上,按照研究开发费用的50%加计扣除;形成无形资产的,按照无形资产成本的150%摊销。

2. 申请退税依据(1)根据《企业所得税法》第三十四条规定,我公司符合研发费用加计扣除政策,已在20XX年度企业所得税汇算清缴时按规定进行加计扣除。

(2)根据《财政部、国家税务总局关于企业研究开发费用税前加计扣除政策的通知》(财税〔2018〕99号)规定,企业研发费用加计扣除政策自20XX年1月1日起执行。

(3)根据《国家税务总局关于企业研发费用税前加计扣除政策有关问题的公告》(国家税务总局公告2018年第23号)规定,企业应在年度企业所得税汇算清缴时,按规定进行研发费用加计扣除。

三、申请退税金额及计算方法1. 申请退税金额根据我公司20XX年度财务报表,研发费用共计XX万元,按照《企业所得税法》第三十四条规定,加计扣除金额为XX万元。

根据《财政部、国家税务总局关于企业研究开发费用税前加计扣除政策的通知》规定,实际应纳税所得额减少XX万元。

2. 计算方法(1)研发费用加计扣除金额=研发费用×50%(2)实际应纳税所得额减少=研发费用加计扣除金额四、申请退税流程1. 我公司已按照《企业所得税法》及相关税收政策规定,在20XX年度企业所得税汇算清缴时,按规定进行研发费用加计扣除。

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