审计年度工作总结范文5篇
2024内部审计年终工作总结范文(6篇)

2024内部审计年终工作总结范文各位领导:一年来,在公司领导的亲切关怀和指导下,我在审计部经理的岗位上,带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划,紧紧围绕公司提出的"加大核查、审核、监管力度,确保各项制度深入落实"这一工作目标,积极主动地在公司内部开展了审计工作,公司审计部门领导年终工作总结报告。
经过全体同志们的共同努力,取得了一定成绩,主要表现在:1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变,实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。
2、从个人的工作能力发面,实现了从最初的不了解、不熟悉,工作过分谨慎小心,甚至有些领域不敢介入,到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。
可以说经过一年的努力,我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中,但这与领导对我的期望和要求还存有较大的`差距。
不过我相信有公司领导的信任,有在座的各位部门经理的大力支持,再加上我们全体审计人员的勤奋工作,公司的内审工作一定能一年会比一年有起色。
同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。
下面我从三个方面汇报工作:1、严格审计的纪律和制度2、积极开展对驻外分公司财务管理的监督和评价临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司,年生产各种复合肥近____吨,加上销售总公司的肥料,____年销售收入已经突破了一亿元,公司的资产总额也达到了____多万元。
但是由于种种原因,该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度,从而使会计信息的反映带有很大的不真实性,也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。
根据公司领导的要求,我们在对其会计核算进行检查审核的同时,先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。
第一阶段是参照总公司的相关制度,帮助该公司制定其内部的财务管理制度,建立健全仓库管理的工作流程,健全会计核算的账簿体系,规范会计核算程序,建立严格的、定期的会计报告制度。
审计的工作总结范文6篇

审计的工作总结范文6篇篇1一、引言在过去的一年中,我作为审计团队的一员,参与了多个审计项目,积累了丰富的经验和知识。
本文将对我过去一年的工作进行总结,并对未来的工作进行展望。
二、审计项目参与情况在过去一年中,我参与了多个审计项目,包括财务审计、合规审计、风险审计等。
在每个项目中,我都充分发挥了自己的专业能力,认真履行职责,为审计工作的顺利进行做出了自己的贡献。
在财务审计方面,我对公司的财务报表进行了全面的审核和分析,确保了报表的准确性和真实性。
同时,我也对公司的财务状况进行了评估,发现了潜在的风险点,并及时向公司提出了建议。
在合规审计方面,我对公司的各项业务进行了合规性审查,确保了公司的业务符合相关法律法规和内部规定。
我也对公司的合规风险进行了评估,并提出了相应的风险控制措施。
在风险审计方面,我通过对公司业务流程和系统进行风险评估,识别出了潜在的风险点,并提出了相应的风险控制措施。
我也参与了风险控制方案的制定和实施,确保了公司的风险水平得到有效控制。
三、工作经验和成果在过去一年的工作中,我积累了丰富的审计工作经验和成果。
我深刻认识到,审计工作需要严谨的态度和专业的知识,同时需要具备良好的沟通和团队协作能力。
在未来的工作中,我将继续发挥自己的专业优势,不断提升自己的工作能力和水平。
在审计技巧方面,我掌握了多种审计方法和工具,能够灵活运用这些技巧解决实际问题。
同时,我也注重对审计流程的优化和改进,提高了审计工作的效率和准确性。
在团队协作方面,我积极与团队成员进行沟通和协作,共同完成审计任务。
我也注重对团队成员的指导和培养,帮助他们提升工作能力和水平。
在成果方面,我参与了多个重要审计项目,为公司发现了潜在的风险点,并提出了有针对性的建议。
同时,我也积极参与了公司的风险控制工作,为公司的稳健发展做出了贡献。
四、未来展望在未来一年中,我将继续发挥自己的专业优势和团队协作精神,为公司提供更加优质和高效的审计服务。
审计年终个人工作总结范文5篇

审计年终个人工作总结范文5篇篇一:审计年终个人工作总结范文精选今年以来,我们财务审计科在上级各部门的关心支持下,围绕年初制定的目的任务,坚持团结协作,任劳任怨,努力工作,尽力完成了上级部门及领导交办的各项任务。
现对今年审计工作进展以下总结:一、认真学习,进步综合素质工业系统财务工作涉及面广,工作任务重,效劳对象多,但我们财务科全体同志没有因工作忙而放松对政治理论及业务技能的学习,而是严格要求自己,积极参加上级部门及经信委组织的政治学习和各项政治活动。
并能结合自身的工作岗位特点,认真学习国家有关财经法规,依法履行会计核算和会计监视的职责。
遵纪守法,热爱本职工作,维护国家利益,保证财产资金平安,平时能结合形势,加强财务知识及新会计制度、新会计准那么的学习,进步综合素质以适应工业经济开展的需要。
二、认真审核汇总报表,进步会计信息质量能认真细致、及时地做好近家企业的财务报表汇总和上报工作,为了确保报表的全面、准确、及时、明晰,对所有的基层报表进展认真审核。
发现问题及时与企业联络,指出过失,耐心指导,对个别报送不及时的单位,总是不厌其烦的催报,力求资料的完好性,为领导和上级决策提供了根据。
三、合理编制收支预算,及时报送财务收支信息为了合理编制经信委各部门的收支预算,我们按照上级财政部门及经信委领导对会计预决算的要求,既要总结分析^p 上年度预算执行情况,找出影响本期预算的各种因素,又要客观分析^p 本年度有关政策及本系统收取管理费企业的经济效益等相关情况对预算的影响,使预算更加切合实际,领导心中有数,利于操作,发挥其在财务管理中的积极作用,平时月、季、年及时做好机关的财务结算工作,按时报送财务收支信息。
四、积极筹措资金,确保机关工作正常运转从经信委的整体情况看,人员性质多样化,资金渠道也多样化,有财政拨款、有补助收入、有管理费收入等,我们根据委里的自身特点及领导要求,积极筹措资金,特别是总公司的收入来,主要是收取企业的管理费,随着改制的不断深化,本系统大局部企业公转民营,加上局部企业受市场行情影响,资金困难,面临倒闭、破产,从而增加了收取的难度。
审计工作年终总结的范文7篇

审计工作年终总结的范文7篇篇1时光荏苒,转眼间又是一年。
回首过去,我在审计岗位上已经度过了一年多的时间。
经过一年的努力和磨练,我在工作中取得了一些成绩,也发现自己需要改进的地方还有很多。
现在,我将对这一年的工作进行总结,以便更好地反思和提高。
一、工作成绩在过去的一年中,我参与了多个审计项目,涉及不同行业和领域。
通过与团队成员的紧密合作,我们成功完成了所有项目的审计工作,并得到了客户的高度评价。
具体来说,我在以下几个方面取得了显著成绩:1. 完成了多个审计项目:我参与了多个项目的审计工作,包括财务审计、合规审计和风险评估等。
通过认真的工作和细致的分析,我成功帮助客户发现了潜在的风险和问题,并提出了相应的改进建议。
2. 提升了审计效率:在审计过程中,我积极运用现代化的审计工具和技术,如大数据分析、云计算等,提高了审计的效率和准确性。
同时,我也注重与团队成员的沟通与协作,确保审计工作的顺利进行。
3. 获得了客户的好评:通过专业的审计服务和优质的服务态度,我赢得了客户的高度认可和信任。
客户对我们的审计工作给予了充分肯定,并愿意继续与我们合作。
二、不足之处虽然我在过去的一年中取得了一些成绩,但我也意识到自己还存在一些不足之处。
具体来说:1. 经验不足:由于我从事审计工作的时间相对较短,我在某些复杂问题的处理上还缺乏足够的经验和技巧。
因此,在未来的工作中,我需要进一步加强学习和实践,提高自己的专业水平。
2. 沟通不够主动:在与其他部门或同事沟通时,我有时过于被动,没有主动表达自己的意见和想法。
这可能会导致一些误解或不必要的麻烦。
因此,我需要更加积极地与他人沟通,避免出现不必要的误解和纠纷。
3. 工作压力较大:由于审计工作本身具有一定的复杂性和压力性,有时我会感到工作压力较大。
在这种情况下,我需要学会调整自己的心态和工作方式,保持积极乐观的工作态度。
三、改进措施为了弥补不足之处并取得更好的成绩,我计划在未来的工作中采取以下改进措施:1. 加强学习和实践:我会继续加强学习和实践,特别是针对自己薄弱的环节进行重点攻克。
审计年度工作总结与计划标准范文(5篇)

审计年度工作总结与计划标准范文____年度,我校财务根据教育局年初工作计划及本校财务计划的要求,本着服务特殊教育发展的宗旨,以规范、合理、高效使用教育经费、为本校教育事业发展提供保障为目标,认真细致开展了工作,在“创新”、“落实”上下功夫,扎实做好预算、经费、支出管理、财务监督、维修等各项工作,为完成本校____年工作任务作出了一定努力。
一、财务管理方面1、积极抓好内部财务管理工作,规范了单位收入与支出,促进财务管理有序发展。
2、认真贯彻《义务教育法》,积极落实义务教育界经费管理机制,规范、合理使用了生均公用经费。
3、认真履行学校预算管理工作,严格按照常规预算要求编制收支预算,并按预算执行,全面合理安排各项教育经费,为教育发展提供财力支撑。
4、配合本校财务收支内部审计工作,对学校行政账和食堂账做到了一期一审,并及时上报了审计报告。
5、规范了学校津补贴的发放。
6、做到了以收定支,不负债消费。
7、认真对待学校的维修工作。
根据需要确定维修项目,对小型维修不等不靠,并严把质量关,完善学校教学条件。
二、固定资产管理方面根据固定资产管理相关规定,加强了学校固定资产的保管、使用和维护。
对学校增加的固定资产及时入帐,定期对固定资产进行盘点核查,保证账表相符,账物相符。
今年对固定资产账务重新进行了明细录入,并按国资局的要求,对全校的资产核查,按时完成了国资局组织的三年一次的资产大清理及所有资产卡片录入、账务处理工作。
三、加大经费投入力度为了用足用好各项教育经费投入政策,学校多渠道筹措教育经费,切实为特殊教育发展提供了财力保障。
1、争取财政拨款主渠道投入,充分利用政策提供的口子和渠道,争取教育经费。
2、积极筹措资金,争取了社会各界和个人捐资助学,充分发挥了教职工的力量,广泛联系,争取预外收入。
并管好用好来自各种渠道的捐赠、助残款、助学金。
3、力争专项资金,加强了与上级部门及外界联系,争取专项和补助资金对我校的投入。
2024年审计工作总结范文(5篇)

2024年审计工作总结范文2024审计工作总结汇报尊敬的各位领导、各位同事:大家好!我是XX公司2024年审计工作小组的组长,今天我将向大家汇报我们小组在过去一年的审计工作情况及成果。
2024年,我公司面临着严峻的市场竞争和复杂的经济形势,为了推动公司的可持续发展,我们小组承担了重要的任务——对公司进行全面的审计工作,确保公司的财务状况真实可靠,并为公司提供合理的经营建议。
在全体成员的共同努力下,我们小组圆满完成了审计任务,并取得了一定的成果。
一、工作进展情况我们小组从2024年1月开始,经过充分准备和协调,于5月底正式启动了审计工作。
首先,我们整理了审计工作的框架和计划,并与公司内部相关部门进行了沟通和协调,确保工作的顺利开展。
随后,我们小组根据计划,对公司的财务报表进行了仔细的核对和分析,对关键业务流程和财务制度进行了深入的了解和把握。
在审计过程中,我们严格按照国家相关法律法规和审计准则的要求,对公司的所有财务信息进行了全面而细致的审查,发现和纠正了一些财务管理中的问题和漏洞,并提出了相应的改进建议。
二、主要成果和问题在审计过程中,我们小组取得了一定的成果。
主要包括以下几个方面:1. 确保财务报表的真实可靠:我们小组按照审计准则的要求,对公司的财务报表进行了全面审计,核实了财务数据的准确性和真实性,保证了财务报告的可靠性和合规性。
2. 发现问题并提出建议:审计过程中,我们发现了一些财务管理中存在的问题和弊端,例如财务制度不完善、内部控制薄弱等。
针对这些问题,我们积极与相关部门进行沟通和交流,并提出了相应的解决方案和改进建议,为公司的财务管理提供了有益的借鉴和指导。
3. 加强了团队合作与沟通:小组成员间密切协作,相互配合,形成了紧密的工作团队。
在整个审计过程中,我们加强了与公司内部相关部门的沟通和协调,保持了信息的畅通流动,提高了工作效率。
然而,在审计工作中,我们也面临了一些问题和困难。
主要集中在以下几个方面:1.时限紧迫:由于公司的业务量较大,审计时间较为紧迫,给我们的工作带来了一定的压力,影响了工作的深入开展。
内部审计年度个人工作总结范文5篇

内部审计年度个人工作总结范文5篇篇1一、引言在过去的一年中,我作为内部审计团队的一员,参与了公司的内部审计工作。
通过这次审计,我不仅深入了解公司的业务和流程,还发现了一些潜在的风险和改进点。
本文将对我一年来的工作进行总结,以展示我的工作成果和收获。
二、工作内容概述1. 参与制定内部审计计划:根据公司的业务目标和风险状况,我与团队共同制定了本年度的内部审计计划,明确了审计的范围、时间和资源需求。
2. 实施内部审计:按照计划,我对公司的财务、销售、采购等关键业务流程进行了审计。
通过审查相关文件和记录,我与团队发现了一些不符合公司政策和行业标准的情况。
3. 编制审计报告:在审计过程中,我及时记录并整理了审计发现的问题,形成了详细的审计报告。
报告中不仅包含了问题的描述,还提出了相应的改进建议。
4. 跟进审计整改:针对审计报告中提出的问题,我积极与相关部门沟通,督促其进行整改。
同时,我也对整改情况进行跟踪和验证,确保所有问题都得到了妥善解决。
三、重点成果1. 发现潜在风险:通过审计,我发现公司在财务管理、销售合同签订等方面存在潜在的风险。
这些风险如果不加以控制,可能会对公司造成较大的损失。
2. 提出改进建议:针对审计中发现的问题,我提出了具体的改进建议。
这些建议涉及到流程优化、系统升级等方面,有助于公司提高运营效率和降低风险。
3. 推动整改落实:通过与相关部门的沟通与协作,我成功推动了审计报告中提出问题的整改工作。
这些整改措施的实施,有助于公司建立健全的内部控制体系。
四、遇到的问题和解决方案1. 审计过程中沟通不畅:在审计过程中,我发现与某些部门沟通不畅,导致审计工作难以顺利进行。
针对这一问题,我积极与相关部门负责人沟通,解释审计的重要性和必要性,并寻求其支持和配合。
2. 审计发现问题的整改难度较大:有些部门对审计发现的问题认识不足,整改意愿不强。
针对这一问题,我耐心地向相关部门解释问题的严重性和整改的必要性,并协助其制定具体的整改措施。
审计部年度个人工作总结范文8篇

审计部年度个人工作总结范文8篇第1篇示例:审计部年度个人工作总结一、工作回顾本年度是我在审计部工作的第三个年头,经过一年的努力和学习,我在工作中取得了一定的成绩和进步。
在过去的一年里,我按照部门安排和要求,认真完成了各项审计工作,积极参与团队合作,不断提升自己的审计能力和专业水平。
二、工作成果1. 完成了年度审计计划:本年度,我按照部门要求,顺利完成了年度审计计划,对公司财务状况进行了全面审计,提出了有益的改进建议,为公司管理决策提供了重要参考。
2. 参与了多起风险防控工作:在工作中,我积极参与了多起涉及公司风险的审计项目,发现了潜在风险点,及时向领导汇报,并提出了应对措施,有效帮助公司规避了潜在风险。
3. 参与了多次重要会议:在过去一年里,我积极参与了审计部组织的各类会议,不断学习和提升自己的专业知识和技能,拓展了工作和人脉关系,为日后的工作打下了良好基础。
三、工作心得1. 敬业爱岗:在工作中,我时刻秉承着敬业爱岗的态度,认真负责地完成每一项工作,不畏艰辛,不怕困难,多次加班工作,确保任务按时完成。
2. 团队合作:团队合作是工作中非常重要的一环,我时刻与同事保持良好的沟通和合作关系,共同努力,共同成长,形成了良好的团队氛围。
3. 自我提升:在工作中,我不断学习和提升自己的审计专业知识和技能,参加各类培训和学习活动,不断完善自己,提高审计水平。
四、展望未来在未来的工作中,我将继续保持敬业爱岗的态度,不断学习和提升自己的审计能力,更加注重团队合作,与同事们密切配合,共同努力,共同取得更大的成绩。
我也将积极参与公司的各项发展规划和项目,为公司的发展做出更大的贡献。
过去的一年是充实而忙碌的,我充分发挥自己的专业能力和团队意识,为审计部的发展和公司的利益作出了贡献。
在新的一年里,我将继续努力,不断完善自己,为公司的发展贡献自己的力量。
让我们携手并进,共同开创更加美好的未来!第2篇示例:审计部年度个人工作总结一、工作回顾在过去的一年中,我作为审计部的一名成员,认真履行职责,兢兢业业地完成了各项工作任务。
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审计年度工作总结范文5篇进一步坚定社会主义信念,自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭,毫不松懈地培养自己的综合素质和能力,做一个合格的审计人员。
下面是小编收集推荐的审计年度工作总结,欢迎阅读参考。
精选审计年度工作总结(一)一、加强学习,培养提高自身综合素质。
加强学习,加强自身的思想道德建设,树立自尊、自信、自立、自强的意识,在实际工作中端正思想,坚定信念,牢固树立党的观念、政治观念、大局观念和群众观念,始终保持忠于党、忠于祖国、忠于人民的政治本色;严格遵守各项规章制度;尊敬领导、团结同事,为人真诚、人际关系和谐融洽,从不闹无原则的纠纷,规范自己的言行,毫不松懈地培养自己的综合素质和能力,做一个合格的新时代审计人员。
二、强化业务技能,创造业务佳绩。
在日常工作中,我深切地体会到,审计工作是一项专业性、实践性、艺术性很强的工作。
尤其面对今天这样愈来愈复杂的经济结构与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计的期望以及愈来愈深入发展的审计质量要求与技术更新。
要想把审计工作做好,获得较好的成果,不仅要有较好的品格,而且需要过硬的业务本领。
做为一名基层的审计人员,加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法。
为此我在加强自身学习、提高自身综合素质的同时,与全局工作人员探讨牢牢把握解决突出问题、典型问题及把推动“精品工程”主题摆到重要位置,以身作则,从自身做起,文章来源于中国演讲网把理论知识与解决问题紧密结合、统筹安排、交叉进行,不断提高业务技能;其次,加强自身修养,提高综合素质,既要有广博的理论知识和精通的审计专业知识,还要有娴熟的业务技能和良好的心理素质,提高从宏观角度分析、解决问题的能力,争创优秀的工作业绩。
11月,我参加了省审计厅组织的ao现场审计系统培训并全部通过了考试,取得了良好的学习效果,明年我将在预算执行审计及其他个别项目中继续探索开展ao现场审计,将这次的学习成果转化为实实在在的审计效果,继续推进我局的计算机审计能力。
三、履行职责,圆满完成各项工作任务。
一年来,为适应经济责任审计发展形势的需要,进一步规范和深化经济责任审计工作,我不仅参与制定了《安阳市北关区领导干部离任经济事项交接办法》等经济责任审计制度,并参与指导完善了民航路街道办事处老主任离任、新主任接任等多个单位领导离任现场交接手续。
圆满完成局安排的本级财政预算执行情况及财政决算审计、灯塔路街道办事处书记、主任,统计局局长的任中经济责任审计,地税局征收的房产税和土地使用税等税种征收管理情况审计和豆腐营街道办事处财务收支审计等五项审计任务;市局交给的计划生育资金审计、排污费征收管理使用情况审计、农村良种补贴农业机械购置补贴拨付管理发放和使用情况审计、病虫害防治资金审计、农村劳动力转移培训及“阳光工程”等六项专项资金的审计,和质量技术监督局的财务收支等共计七项审计任务。
参与北关区房屋建设综合开发公司资产负债审计,并数次参与深入基层调查,对西彰涧和杏花村村民上访案件中所提出的财务问题进行了有针对性的村级财务收支全面审计及审计调查,并配合区纪委、区信访局、彰北办事处多次下基层为信访人解惑答疑,为党委政府查清事实真相、正确决策处理等提供了第一手资料。
出具审计报告11篇,查出违规金额高达500多万元。
并针对财务管理等方面存在的问题提出合理化建议30条。
(一)完善制度建设。
北关区审计局为进一步规范领导干部经济责任审计工作,增强审计效率,促进领导干部落实科学发展观,树立正确政绩观,全面履行职责,参与制订并下发了《关于印发安阳市北关区经济责任审计制度的通知》文件。
其中一是《安阳市北关区经济责任审计工作联席会议制度》,二是《安阳市北关区经济责任审计公示及审计结果公告制度(试行)》,三是《安阳市北关区经济责任审计结果运用办法(试行)》。
参与拟定了《北关区党政领导干部任期经济责任审计暂行办法》、《北关区党政领导干部任期经济责任审计暂行办法实施细则》、《北关区经济责任审计操作规程》、《北关区经济责任审计办公室工作制度》等一系列的制度。
参与制订并下发了《关于印发安阳市北关区领导干部离任经济责任事项交接办法的通知》文件。
根据办法规定,目前已完成了20个单位29名科级领导干部离任经济责任事项的交接工作。
该《通知》制定了规范详细的《领导干部离任经济责任事项交接办法》《北关区领导干部离任经济责任事项交接表》等近十项有、关经济责任交接表格。
对机关领导干部离任时经济责任交接的主要事项、内容、文章来源于中国演讲网方法和交接手续作了明确规定,进一步界定和规范了领导干部离任的经济责任,为组织和人事部门的干部任用提供参考依据。
参与制订并下发了《区纪委、区委组织部、区监察局、区审计局、区财政局、区物价局关于开展财务专项检查工作的通知》。
这些制度的建立,将有效的加强区各有关部门在经济责任审计工作中的协调配合,提高经济责任审计工作质量、规范党政领导干部任期经济责任审计结果运用,使区经济责任审计工作逐步纳入制度化、规范化的轨道。
(二)开拓思路,积极探索。
1、牢固树立“精品工程”意识。
工作中严格依照法定的审计程序,严格执行各项审计规范和准则,严格根据法律法规进行处理。
在确保程序、规避风险的基础上,创新工作思路,探索工作方法,积极开展计算机联网审计,有步骤有计划有重点的开展工作。
从审计方案的制订、审计实施过程的操作、审计证据的取得、审计报告的编写、审计结论文书的草拟到审计决定的执行落实等都再三把关,并定期向上级领导汇报审计进展情况,并与上级及同事实现信息资源共享,确保高效率、高质量的完成审计任务。
2、规避风险、确保质量,着重控制审计环节总体规划。
为实现市局提出的“两个完善、两个提高、一个探索”的审计信息化建设工作目标,探索计算机审计的新路子、新方法,我对审前准备、编制审计实施方案、出具审计报告、检查审计结论等审计工作每个环节逐一进行了细化和明确。
今年我在财政、计生、地税等项目的审计中运用了计算机审计,有效缩短了审计周期,提高了工作效率,为顺利开展审计工作奠定坚实的基础。
充分开展审前调查。
重视对被审计单位的了解,为此我设计了《审前调查表》、《内控制度测试表》、《经济决策会议一览表》、《单位收支明细表》等十一种单位、人员基本情况及专项经费收支等调查表格,对取得的审前资料进行初步分析性复核,关注资料间的关系和异常波动,分析确定被审计单位财政、财务收支及其有关活动中可能存在的重要问题和线索,确定审计重点。
注重分析。
中国演讲网,因为专业,所以精彩!审计评价既是具体审计项目质量的集中体现,又是对审计工作质量的检阅,着重评价人的因素对于相关经济活动的影响,不但事关被审计人的利益,而且关系到部门利益和党的干部政策。
因此,我本着慎重、负责的态度根据被审计人任职期间范围履行职责的情况,对已经收集到的证据,紧紧围绕经济责任进行分析,归纳总结,做出实事求是、客观公正的评价。
评价时,依照审计规范评价准则和经济责任审计实施办法规定的评价内容做出评价建议,提出审计意见。
不对审计过程中未涉及的事项,不对证据不足、评价依据或标准不明确的事项进行评价。
(三)注重审计调查研究。
通过审计调查,揭示问题,分析原因,提出在体制改革,完善制度,加强管理,健全机制等方面的建议,为党政领导宏观决策服务。
我参与撰写的论文《对小学教育经费现状的思考》发表在第十一期的国家发行刊物《中州审计》上;我参与撰写的论文《北关区经济责任审计建议》获得市审计局优秀论文奖;参与撰写的《区办事处财务管理存在的问题及对策》审计调研报告,为我区领导决策提供参考依据。
(四)努力学习、钻研业务,做好领导助手。
在审计局工作的日子里,我深刻认识到审计工作性质的重要性,都同样需要认真、细致、精确及严谨的工作态度。
注重把好廉政关,把廉政作为对自己的基本要求,坚决执行党风廉政建设责任制,遵守中央关于党政领导干部廉洁自律的规定,筑牢拒腐防变思想防线。
平时能够虚心向身边的同事及前辈请教,做到多看、多问、多思考,努力使自己在最短的时间内胜任各种工作环境和内容。
对工作积极主动,严格把关,一丝不苟,努力完成领导交办的每一项工作。
在繁多的工作中,分清主次科学安排,按时、按质、按量完成任务,同时配合其他科室做好各项文字写作和文件、信息报送工作。
四、存在的问题及明年发展方向。
通过本年度工作,进一步提高了思想政治素质,开阔了视野,拓宽了工作思路,增强了全局意识,强化了心胸坦荡、正直端庄、严谨朴实的良好作风。
回顾一年来的工作成绩,是领导大力支持和热情帮助的结果,是同志共同努力的结果,在总结成绩的同时,我也看到自己的缺点和不足,主要是还需进一步加强学习,努力提高自己的政治理论和政策水平,注重综合分析力度、提出有针对性的合理化建议,努力提高自己的工作层次和能力。
以上就是本年度个人工作情况总结报告,不当之处还请上级领导批评指正。
本人于今年调至分公司从事审计工作,在此工作期间,工作态度严谨认真,紧紧围绕各项工作目标,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,履行好岗位职责,在领导的关心和同事们的帮忙支持下,较好地完成了各项工作任务,现将在分公司借调一年期间的工作状况小结如下:一、加强学习,培养提高自身综合素质为了进一步提高自身综合素质,更好地做好本职工作,发挥审计工作的重要职能,加强学习,加强自身的思想道德建设,在实际工作中端正思想,认真学习贯彻邓小平理论和“三个代表”重要思想,进一步坚定社会主义信念,自觉抑制不正之风和*现象的侵袭,毫不松懈地培养自我的综合素质和潜力,做一个合格的审计人员。
二、强化技能,努力提高工作潜力和水平在日常工作中,我深切体会到,审计工作是一项专业性和实践性很强的工作,随着经济结构及审计环境的飞速变化,对审计工作的要求也愈加严格,加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法,为此努力掌握审计业知识和广博的理论知识以提高业务技能,提升审计工作潜力和水平,提高审计工作质量和效率。
三、履行职责,圆满完成各项工作任务在此从事审计工作以来,参加了分公司系统内三个电厂的物资专项审计,还实施了对分公司所属电厂的资本性支出专项审计、井冈山电厂的内控缺陷整改状况监督、井冈山电厂热值差专项审计及井冈山、瑞金电厂的厂内费用及损耗专项审计,出具审计报告10篇,提出审计推荐或意见40余条,得到分公司领导及同事的肯定。
除分公司系统内的审计项目外,还圆满地完成了平凉电厂的任中审计、股份公司借调的上海电力检修公司离任审计和瑞金电厂绩效审计,每一项审计工作,个性是随股份公司去审计,不仅仅学到了不少知识,也积累了不少经验,对审计工作潜力有了必须的提高。
透过审计工作,使我认识到审计工作的重要性,进一步提高了思想政治素质,开阔了视野,拓宽了工作思路,增强了全局意识,在总结成绩的同时,也认识到自我存在的不足,如还不能充分运用中普审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的知识和流程等,造成审计工作的局限性,在今后的工作中,将进一步加强学习,努力拓展业务范围和潜力,不断提高自身业务水平和综合潜力,以便适应更高层次审计监督工作的需要,更好地为审计工作发挥作用。