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xxx上半年县本级财政预算执行情况报告

xxx上半年县本级财政预算执行情况报告

xxx上半年县本级财政预算执行情况报告受国家推行结构性减税和减费政策的影响,我县可用财力增长缓慢,且部分重点纳税企业受收入划分政策的影响,纳税金额不稳定,加上部分乡镇税源匮乏,要完成全年财政收入任务压力较大。

下面是带来的xxx上半年县本级财政预算执行情况报告。

主任、各位副主任、各位委员:我受县人民政府委托,向县人大常委会报告我县xxx年上半年财政预算执行情况,请予审议。

一、全县收入预算执行情况(一) 财政总收入:1-6月份,全县财政总收入完成158870万元,为预算数331110万元的48%,同比增长0.2%。

财政总收入分级次完成情况:中央级财政收入完成39585万元,同比增长49%;省级财政收入完成4457万元,同比增长48.3%;县公共财政预算收入完成114828万元,同比下降11%。

财政总收入分级完成情况:县本级完成12486万元,完成全年预算数31010的40.3%,同比增长12.9%;乡 (镇、办、园区)完成146384万元,完成全年预算数的48.8%,同比下降0.8%。

财政总收入分部门完成情况:国税部门完成56147万元,同比增长60.1%;地税部门完成68037万元,同比增长3.6%;财政部门完成34686万元,同比下降40.1%。

(二)公共财政预算收入:1-6月份,全县完成公共财政预算收入114828万元,完成年初预算数260080万元的的44.2%,同比下降11%。

公共财政预算收入分级完成情况:县本级完成8299万元,同比增长9.5%;乡(镇、办、园区)完成106529万元,同比下降12.3%。

二、全县财政支出完成情况1-6月,全县公共财政预算支出213390万元,同比增长5.2%;。

(一)财政支出分级完成情况:县本级支出92438万元,同比增长17.6%;乡镇办、园区支出120952万元,同比增长14.7%。

(二) 财政支出主要项目完成情况:一般公共服务和公共安全支出28176万元,比上年同期25914万元增长8.7%;教科文体与传媒支出34987万元,比上年同期31198万元增长12.2%;社会保障、医疗卫生与计划生育支出58158万元,比上年同期45795万元增长27%;环境保护、城乡社区事务支出25813万元,比上年同期20748万元增长24.4%;农林水、国土海洋气象等事务支出20494万元,比上年同期17942万元增长14.2%;交通运输、资源勘探电力信息、商业服务、住房保障、粮油物资储备支出等事务支出40604万元,比上年同期55089万元下降26.3%;其他支出5158万元,比上年同期6149万元下降16.1%。

县人民政府财政预算执行情况汇报

县人民政府财政预算执行情况汇报

县人民政府财政预算执行情况汇报县人民政府财政预算执行情况汇报今年以来,在县委的正确领导和人大的监督指导下,我县财政工作紧紧围绕全市“保增长、保变样、保民生、保稳定”目标要求和县委的决策部署,认真贯彻落实科学发展观,落实积极的财政政策,抓好财源项目建设,大力组织财政收入,优化财政支出结构,强化财政预算管理,加快财政改革步伐,确保了上半年财政预算的顺利执行。

一、上半年财政收支完成情况(一)财政收入提前实现“双过半”,收入质量进一步提高。

上半年,全县全部财政收入累计完成9228万元,占预算的52.3%,同比下降3.8%,进度在全市位居第五。

其中地方一般预算收入完成4539万元,占预算的58.3%,同比增长9.2%,进度在全市位居第二。

从征收系统看,国税系统完成4708万元,占预算的50.8%,同比下降17.2%;地税系统完成3821万元,占预算的50.4%,同比增长20.6%;财政系统完成699万元,占预算的87.6%,同比下降6.7%。

上半年,乡镇总收入完成4570万元,占预算的60.4%,同比下降19.5%。

其中地方一般预算收入完成2151万元,占预算的54.5%,同比下降1.3%。

(二)财政支出完成情况。

上半年,全县一般预算支出完成12447万元(含专款支出3474万元),占预算的50.5%,同比增长36.5%。

其中县本级支出10103万元,占预算的51%,同比增长41.4%;乡镇支出2344万元,占预算的50%,同比增长19%。

分支出项目看:基本公共管理与服务支出2114万元,占预算的58.1%,同比增长28%;公共安全支出749万元,占预算的66.1%,同比增长62%;教育支出3492万元,占预算的53.4%,同比增长29%;科学技术支出134万元,占预算的56%,同比增长6.9%;文化体育与传媒支出60万元,占预算的44.2%,同比增长17.6%;社会保障和就业支出2048万元,占预算的51.4%,增长53.2%;医疗卫生支出683万元,占预算的45%,下降7.5%;环境保护支出760万元,占预算的60%,增长10.6%;城乡社区事务支出834万元,占预算的40.4%,增长33.8%;农林水事务支出896万元,占预算的62.5%,增长34.7%;交通运输支出155元,占预算的51%,增长14.6%;采掘电力信息等事务支出25万元,占预算的60.2%,下降4.2%;粮油物资及金融监管事务支出236万元,占预算的41.5%,增长127%;其他支出262万元,占预算的10.5%,下降11.6%。

县财政运行情况报告841

县财政运行情况报告841

县财政运行情况报告841尊敬的领导、各位代表:大家好!我是XXX县的财政部门代表,今天我向大家汇报一下我县的财政运行情况。

首先,我将从财政收入、财政支出、债务情况和财政改革四个方面进行报告。

一、财政收入今年上半年,我县财政收入总计XXX万元,同比去年增长X%。

其中,税收收入XXX万元,非税收入XXX万元,财政拨款收入XXX万元。

税收收入中,地方税收收入XXX万元,国家税收收入XXX万元。

此外,非税收入中,国有资本经营收入XXX万元,事业单位收入XXX万元,其他非税收入XXX万元。

财政拨款收入中,中央财政拨款XXX万元,省财政拨款XXX万元,县级财政拨款XXX万元。

总体来说,我县的财政收入增长较为稳定。

二、财政支出在财政支出方面,上半年,我县的财政支出总计XXX万元,同比去年增长X%。

其中,一般公共服务支出XXX万元,公共安全支出XXX万元,经济事务支出XXX万元。

另外,社会保障和就业支出XXX万元,环境保护支出XXX万元,住房保障支出XXX万元,教育文化支出XXX万元。

财政支出中,工资福利支出XXX万元,项目支出XXX万元,债务偿还支出XXX万元。

总体来说,我县的财政支出较为合理。

三、债务情况目前,我县的债务总额为XXX万元,其中,短期借款XXX万元,长期债务XXX万元。

短期借款主要用于临时周转和应急需求,长期债务主要用于基础设施建设和公共服务项目。

我县高度重视债务管理,严格遵守债务限额和债务偿还的规定,确保债务风险的可控性。

四、财政改革在财政改革方面,我县积极推进财政体制改革,完善财政管理制度,加强财政监管和风险防范。

我们深化财政预算制度改革,提高财政预算的科学性和透明度,促进财政资源的合理配置和使用。

同时,加强财政信息化建设,推行电子票据和电子支付,提高财政管理的便捷性和效率性。

此外,我们还加强财政宣传工作,提高公众对财政工作的了解和认同,在全社会形成良好的财政氛围。

以上是我县财政运行情况的汇报,感谢大家的听取。

县财政决算情况汇报

县财政决算情况汇报

县财政决算情况汇报尊敬的领导和各位同事:根据上级要求,我对我县财政决算情况进行了汇报。

现将具体情况如下:一、总体情况。

今年我县财政决算工作取得了明显成效。

全年财政收入达到XXX万元,超额完成了年初制定的财政收入目标。

同时,财政支出严格按照预算执行,各项支出均在合理范围内,未出现超支情况。

二、收入情况。

今年我县财政收入主要来源于税收、国家转移支付和其他财政性收入。

其中,税收收入占比最大,达到了XX%,国家转移支付占比为XX%,其他财政性收入占比为XX%。

与去年相比,税收收入和国家转移支付均有不同程度的增长,为我县财政收入增长提供了有力支持。

三、支出情况。

财政支出主要用于教育、医疗卫生、社会保障、城乡建设等领域。

今年各项支出均按照预算执行,未出现资金闲置或挪用情况。

特别是在教育和医疗卫生领域,财政支出得到了进一步加大,为保障民生和改善基础设施条件做出了重要贡献。

四、资金使用情况。

对于财政资金的使用情况,我们进行了详细的分析和核对。

通过对各项支出的清单进行逐一核对,发现资金使用情况基本符合预算安排,未出现滥用、挪用等情况。

同时,对于使用不当或超支的情况,我们也进行了及时调整和处理,确保了财政资金的合理使用。

五、存在的问题和建议。

在财政决算工作中,我们也发现了一些问题,主要包括财政收支不平衡、部分资金使用不够合理、财政监管不到位等。

针对这些问题,我们提出了相应的建议和改进措施,希望能够得到领导和各位同事的关注和支持,共同完善我县财政决算工作。

以上就是我县财政决算情况的汇报,希望能够得到大家的认可和支持。

谢谢!。

县财政运行情况报告

县财政运行情况报告

县财政运行情况报告尊敬的领导、各位同事:我代表县财政部门,向大家汇报我县近期的财政运行情况。

一、总体情况:截止到本报告起草日,我县财政总收入完成情况较好,超额完成全年预算目标的60%以上。

具体来说,税收收入实现了较高幅度增长,主要得益于经济持续增长和税制改革的积极推进,使得企业税负有所降低,纳税人的积极性得到了有效激励。

另外,其他非税收入也有所增长,包括土地出让收入、罚款和罚金收入等。

二、支出情况:县政府严格控制财政支出,确保资源的合理配置。

教育、医疗、社会保障等民生领域得到了充分保障和大力支持,财政资金用于改善基础设施、扶贫和环境保护等工作。

尽管支出较大,但我县符合财政法规的基本支出和一般公共服务支出都有所增加,这也是解决人民群众身边实际问题的需要。

三、债务风险:我县债务风险得到了有效控制和管理。

财政压力较大的地方政府债务得到了合理的安排和处置,我们坚决执行合同法和法院判决,确保各方的权益。

同时,我们积极推动财政支出的透明度,完善债务公开制度,以便公众监督和催促。

目前,我县债务风险整体可控,并维持着良好的还款记录。

四、整改措施和展望:当前,我们所面临的主要问题是财政收入增长速度与支出需求不匹配。

为了解决这一矛盾,我们将继续深化财税体制改革,并采取有效措施提高全县财政管理水平,加强政府财政的规范化、透明化和科学化。

我们将更加注重财政资金的使用效益和社会效益,加大投入向关键领域和民生事业倾斜的力度,进一步改善人民群众的生活条件和财务需求。

总之,我县的财政运行情况总体上是稳定的,但仍存在一些问题需要进一步改进和完善。

我们相信,在各级领导的正确指导下,广大财政工作者的共同努力下,我县财政工作会越来越好,为经济社会发展做出更大的贡献。

谢谢大家!尊敬的领导、各位同事:在过去一年里,我县财政运行情况总体稳定,取得了一定的成绩。

但同时也面临着一些挑战和问题,需要我们进一步加强管理,优化资源配置,确保财政工作更好地服务于经济社会发展。

关于XX年财政预算执行情况和XX年财政预算(草案)的书面报告

关于XX年财政预算执行情况和XX年财政预算(草案)的书面报告

关于XX年财政预算执行情况和XX年财政预算(草案)的书面报告各位代表:受县人民政府委托,我就全县XX年财政预算执行情况和XX年财政预算向大会作书面报告,请予审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出宝贵意见。

一、XX年财政预算执行情况XX年,是我县财政工作迎难而上,奋勇争先,全面发展的一年。

一年来,在县委的正确领导下,在县人大和县政协的监督支持下,在全县各级各部门的支持帮助下,我们认真贯彻落实科学发展观和积极财政政策,努力化挑战为机遇,克服了金融危机、税收政策调整的影响,圆满完成了全年预算工作任务。

XX年,全县财政总收入预计将超过3亿元,达到3XX万元,为预算的111%,比上年增长25.3%,其中:一般预算收入完成17973万元,为预算的112%,同比增长25.5%,上划中央两税完成12390万元,为预算的113%,同比增长30.0%;上划中省两个所得税完成1637万元,为预算的89%,同比下降2.5%。

总税收完成27586万元,占财政总收入的比重为86.2%;地方税收收入完成13559万元,占地方一般预算收入的比重为75.4%;非税收入完成4414万元,为预算的110%,同比增长23.3%。

乡镇财政收入完成17790万元,同比增长20.5%。

财政收入分征管部门完成的情况是:国税部门完成16718万元,为预算的111%,同比增长28.5%;地税部门完成7936万元,为预算的105%,同比增长16.8%;财政部门完成5906万元,为预算的129%,同比增长36.6%;烟叶税完成1440万元,为预算的85%,同比增长2.9%。

一般预算支出完成61246万元(含上级补助收入支出),为年度预算的100%,同比增长19.5%。

一般预算支出分主要项目的完成情况是:一般公共服务支出完成8554万元,同比增加937万元,同比增长12.3%;国防支出完成20万元;公共安全支出完成3754万元,同比增加725万元,主要是中央和省级政法经费保障体制改革转移支付资金,同比增长23.9%,;教育支出完成14677万元,同比增加2166万元,主要是义务教育“普九”债务化解和落实教师绩效工资制度,同比增长17.3%;科学技术支出完成807万元,同比增加85万元,同比增长11.8%;文化体育与传媒支出完成790万元,同比增加284万元,主要是乡镇文化站建设和第三届民歌艺术节举办,同比增长56.1%;社会保障与就业支出完成14281万元,同比增加710万元,主要是保障性住房建设和沉陷区治理,同比增长13.6%;医疗卫生支出完成4161万元,同比增加763万元,主要是公共卫生体系建设,同比增长22.5%;环境保护支出完成1208万元,同比增加199万元,同比增长19.7%;城乡社区事务支出完成1018万元,同比增加170万元,同比增长20.0%;农林水事务支出完成8094万元,同比增加1057万元,主要是村级运转经费保障、农村能源、土地整理和农村公路建设,同比增长15.0%;交通运输支出完成1357万元,同比增加441万元,主要是干线公路和联网公路建设,同比增长48.1%;采掘电力信息事务支出完成921万元,同比增加396万元,主要是煤矿安全技改,同比增长75.4%;粮油物质储备管理等事务支出完成868万元,同比增加413万元,主要是家电下乡补贴,同比增长90.8%;其他支出完成736万元,同比增加631万元,主要是统计口径变化,同比增长601%。

(整理)全县财政预算执行情况及下财政预算报告

(整理)全县财政预算执行情况及下财政预算报告

全县财政预算执行情况及下年财政预算报告各位代表:受县人民政府委托,我向大会报告20××年××县财政预算执行情况及20××年财政预算草案,请予审议,并请县政协委员和各位列席会议的同志提出意见。

一、20××年财政预算执行情况20××年,全县财政总收入3.46亿元,占预算的97.76%,比上年增长12.42%。

其中:公共财政预算收入2.77亿元,占预算的105.46%,比上年增长21.27%;上划中央收入完成0.69亿元,占预算的75.6%,比上年下降13.05%(详见附表1)。

20××年,全县财政一般预算支出10.48亿元,比上年增长27.02%,增支2.23亿元(详见附表2)。

基金收入完成4.29亿元,比上年增长287.47%;基金支出4.36亿元,比上年增长35.31%(详见附表3)。

二、20××年财政工作主要情况20××年,财政部门以“加快改革、跨越发展”为主线,充分发挥职能作用,不断加大改革力度,着力生财、聚财、用财,集中财力办大事,全力服务“五大战役”,突出保障民生和绿色发展。

(一)狠抓收入征管,财政收入逆势上升。

受经济下行压力影响,我县20××年税收较上年有较大程度的下滑,县级税收和上划中央收入都出现负增长,进而影响公共财政预算收入增长率和财政总收入增长率指标,20××年1-5月,全县财政总收入和地方级财政收入均排名全市倒一。

通过加强非税收入的征收,20××年6月份起,公共财政预算收入增长率从全市倒一升为全市第一,财政总收入增长率也由全市倒一上升为全市第六。

同时我县财政部门和各单位全力以赴争取项目,积极与省、市职能部门沟通协调,全力争取资金扶持。

全年共争取转移支付及专项奖补资金6.94亿元,同比增长2.42%,其中县级基本财力保障转移支付资金从2011年的3629万元,增加到20××年的7164万元,增长1.97倍,为全县经济社会发展和民生改善提供了强有力的资金保障。

预算执行情况报告 篇3

预算执行情况报告 篇3

预算执行情况报告篇3主任、副主任、各位委员:我受县政府委托,向本次会议报告全县今年1-6月份财政预算执行情况,请审议。

一、1-6月份预算执行情况今年上半年,全县财政工作在县委的正确领导下,在县人大和县政协的监督支持下,认真贯彻落实中省市财政工作会议精神,紧紧围绕“打造宝鸡副中心,建设幸福新陇州”目标,坚持稳中求进的总基调,积极适应新常态,统筹财力保重点,深化改革强管理,财政收入在艰难中完成,重点支出得到较好保障,预算执行情况总体良好,有力地促进了县域经济社会和各项事业的稳定健康发展。

(一)公共财政预算执行情况1-6月份,全县财税总收入完成23752万元,较上年同期增长16%。

其中:中央级财政收入完成5860万元,较上年同期增长30%;省市级财政收入完成2444万元,较上年同期增长33%;地方财政收入完成15448万元,占年度预算的53%,较上年同期增长9%,增收1256万元,实现了时间任务“双过半”。

1-6月份,全县共完成财政支出72810万元,占年度预算的79%,较上年同期增长12%,增加支出7725万元。

其中:一般公共服务支出5145万元,国防公共安全2709万元,教育15285万元,科技93万元,文化体育与传媒1403万元,社会保障和就业10876万元,医疗卫生7330万元,环境保护4197万元,城乡社区事务3390万元,农林水事务15144万元,交通运输622万元,安全生产及中小企业事务334万元,商业服务业事务1716万元,国土资源气象事务161万元,住房保障支出4254万元,粮油事务及其他151万元。

按支出级次划分,县本级财政支出完成69272万元,占年度预算的78%;镇级财政支出完成3538 万元,占年度预算的91%。

(二)政府性基金预算执行情况1-6月份,全县政府性基金收入完成86万元。

其中:新型墙体材料专项基金收入27万元,城市基础设施配套费收入59万元。

政府性基金收入较上年同期减少12709万元,主要原因是x年1至6月国有土地使用权出让收入入库数为零,较上年同期减少12657万元,另外,按照上级文件规定,从x年1月起将地方教育附加收入、育林基金收入、森林植被恢复费收支纳入公共财政预算管理,基金收入较上年同期减少52万元,截止6月底,全县政府性基金支出完成3212万元,全部为上级专款安排的支出。

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县人民政府财政预算执行情况汇报
今年以来,在县委的正确领导和人大的监督指导下,我县财政工作紧紧围绕全市“保增长、保变样、保民生、保稳定”目标要求和县委的决策部署,认真贯彻落实科学发展观,落实积极的财政政策,抓好财源项目建设,大力组织财政收入,优化财政支出结构,强化财政预算管理,加快财政改革步伐,确保了上半年财政预算的顺利执行。

一、上半年财政收支完成情况
(一)财政收入提前实现“双过半”,收入质量进一步提高。

上半年,全县全部财政收入累计完成9228万元,占预算的%,同比下降%,进度在全市位居第五。

其中地方一般预算收入完成4539万元,占预算的%,同比增长%,进度在全市位居第二。

从征收系统看,国税系统完成4708万元,占预算的%,同比下降%;地税系统完成3821万元,占预算的%,同比增长%;财政系统完成699万元,占预算的%,同比下降%。

上半年,乡镇总收入完成4570万元,占预算的%,同比下降%。

其中地方一般预算收入完成2151万元,占预算的%,同比下降%。

(二)财政支出完成情况。

上半年,全县一般预算支出完成12447万元(含专款支出3474万元),占预算的%,同
比增长%。

其中县本级支出10103万元,占预算的51%,同比增长%;乡镇支出2344万元,占预算的50%,同比增长19%。

分支出项目看:基本公共管理与服务支出2114万元,占预算的%,同比增长28%;公共安全支出749万元,占预算的%,同比增长62%;教育支出3492万元,占预算的%,同比增长29%;科学技术支出134万元,占预算的56%,同比增长%;文化体育与传媒支出60万元,占预算的%,同比增长%;社会保障和就业支出2048万元,占预算的%,增长%;医疗卫生支出683万元,占预算的45%,下降%;环境保护支出760万元,占预算的60%,增长%;城乡社区事务支出834万元,占预算的%,增长%;农林水事务支出896万元,占预算的%,增长%;交通运输支出155元,占预算的51%,增长%;采掘电力信息等事务支出25万元,占预算的%,下降%;粮油物资及金融监管事务支出236万元,占预算的%,增长127%;其他支出262万元,占预算的%,下降%。

财政支出保证了公教人员工资的按时发放和机关工作正常运转,确保了县重点支出,使县政府确定的各项工作重点得以落实。

(三)基金收支完成情况:1-6月份基金收入累计完成3797万元,占预算2235万元的%,同比增长%。

其中:土地出让金完成万元,占预算的%。

城市公用事业附加完成20万元,占预算的%。

保险基金完成万元,占预算的%,同比增长53%。

残疾人再就业保障金完成万元, 占预算的%。

国有土地
收益完成万元。

农业土地开发资金完成万元。

增收的原因主要是土地出让金增收。

1-6月份基金支出3833万元,占预算的%,同比增长%。

其中:土地出让金支出万元,占预算的%;城市公用事业支出万元,占预算的1335%。

保险基金支出万元,占预算的%,同比增长%。

教育支出76万元。

二、上半年财政预算执行的特点及采取的主要措施
1、财政收入完成较好,收入质量进一步提高。

一是得益于县委、县政府主要领导高度重视财税工作,多次召开调度会、现场会,充分调动各级各部门组织收入积极性;二是各级征收部门紧紧围绕年度目标,密切配合,强化征管,特别是对重点行业、重点税种的征管,依托综合治税网络这一平台,公平税负,堵漏增收,在企业效益下滑、中央减税政策等减收因素影响下,确保了我县地方一般预算收入和地方税收的稳定增长。

三是制定激励性财政政策,调动各级各部门增收积极性。

县委、县政府为激发全县增投入、调结构、上项目、做贡献的积极性,制定出台了《突出贡献企业奖励办法》,设立了优秀企业家、固定资产投入、招商引资、行业带头人四个奖励项目,还出台了《项目建设考核奖惩办法》、《乡镇财政增收考核奖惩办法》、《乡局级领导班子考核奖惩实施意见》等政策措施,为推进财政增收和实现三年大变样提供制度保障。

四是强化预算刚性,各级各部门紧
紧围绕年度预算各项指标,落实收入目标责任制,真抓实干,确保了首季开门红和半年双过半的圆满实现。

2、大力开展招商引资,加强财源建设。

紧紧抓住国家扩大内需、实施积极的财政政策这一机遇,县政府出台了《高邑县20XX年向上争资奖励办法》,各部门跑市、进省、到京,调动方方面面力量争取各类专项资金,要求全县干部尤其是领导干部三分之二时间要在外联系项目,上半年共争取上级各类专项资金13259万元。

加强项目建设,通过制定优惠政策招商引资,上半年新开工项目36个,其中力马煤改气项目投资亿元、工大核压力容器项目投资3. 7亿元,这些项目为财政增收提供了税源支撑。

3、财政支出体现了公共财政和集中财力办大事的原则。

能够严格按照《预算法》执行年度预算,正确使用上级转移支付资金和专项资金。

一是首先确保了全县公教人员工资发放和机关运转以及社会保障等民生资金需要;二是支持了县重点支出和重点项目建设,投入1000万元支持了城镇面貌三年大变样、实施城区路网改造、“府北公园”、府前路绿化带拓宽等增绿添景重点工程;投入560万元用于两个开发区和“两路四站”建设,加快项目建设进度;落实了粮食直补和综合直补政策资金1714万元,使党的惠农政策落到实处;加大教育、公安、农业、科技等政策性投入,均达到了法定的要求。

通过实施积极的财政政策使县政府确定的各
项工作重点得以顺利实施。

4、积极推进财政管理改革,使预算管理更加规范。

一是大力推进实施省财政厅研发的政府财政管理系统(县级版软件)。

5月份集中人力、精力昼夜奋战,理顺各种程序,按省市要求实行了预算编制、预算执行、预算监督相分离,建立了以预算指标管理为中心的预算管理体系。

为积极配合全县事业单位工资改革,抽调精干力量成立工资科,配合事业单位人事制度改革,对全县公职人员工资进行统一管理和发放。

二是政府采购范围和规模进一步扩大。

今年1-6月份,采购资金达万元,节约资金万元,节约率达%。

5、加强财政资金和专项资金使用监管。

财政、监察、审计等部门密切配合,严格落实《高邑县财政资金和专项资金的使用监管办法》,对全县专项资金实行联审联批。

同时,按照省市要求,全面清理检查行政事业单位“小金库”,有效防止了违规违纪现象的发生。

6、建设新的投融资平台。

县政府通过注资500万元,吸引社会资金1500万元,筹建了石家庄万邦担保有限公司。

同时将各乡镇、各部门土地证、房产证统一收缴到县国资办统一管理、城建投融资公司统一使用,以争取银行贷款,用于城建、交通及工业园区基础设施建设,进一步破解了各项
建设中的金融瓶颈制约
三、财政预算执行中存在的主要问题及下一步改进措施
1、受金融危机的影响部分企业仍未走出困境,新上财源项目短时间很难见效,使财政收入进度缓慢。

下一步要进一步加大争资金、上项目、增财源力度,为实现三年大变样提供财力保证。

2、财政收入结构需进一步优化,财税部门要密切配合,同心协力,共同为加大地方一般预算收入规模、增加县级可用财力出谋划策,以应对收入增长的有限性和政策性增支的无限性。

3、学习、领会、掌握、利用国家积极的财政政策导向,积极争取、跑办各项专项资金,促进全县经济的快速发展。

4、加强财政支出管理,严格执行年度预算,增强预算的刚性,控制临时预算支出,确保财政资金发挥最大效益。

5、加强专项资金的跟踪、监督、检查,确保有限的财政资金专款专用、安全高效使用。

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