文件发放回收登记表
文件控制表单(全9份)
原文件编号/版次
更改后文件编号/版次
申请部门
更改页码
更改条款
更改方式
□划改
□增添
□换页
□换版
□其他
申请人
更改原因:
更改后内容:
主管部门意见:
签名:日期:
审批意见:
审批人:日期:
更改后文件执行日期:
通知部门:
作废文件销毁记录
RXXX-06
序号
文件名称
文件编号
版本
份数
备注
销毁原因:
申请人:日期:
执行日期
备注
评审参加人员签到表
主管部门
相关使用部门
评审主要方面(符合性、适宜性、有效性):
评审记录:(可以以附件形式)
评审记录人: 日期:
管理者代表意见:
管理者代表: 日期:
备注:
修改履历表
RXXX-09
文件更改单编号
章节号
修改条款及主要内容
修改方式
实施日期
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
(部门/分厂)有效文件清单
RXXX-03
序号
文件名称
文件编号
版次/修改次数
主管部门
实施日期
备注
编制: 审核: 日期:
外来文件确认记录表
RXXX-04
序号
外来文件单位
文件编号
文件名称
有效
确认
确认人
确认时间
收文人
收文时间
审批人
备注
1
文件更改记录表
更改表单编号:RXXX-05
所在部门意见:
【优质】记录文件表格
编号:D02-4.2受控文件清单编号:D03-4.2文件审批表编号:D04-4.2文件修改申请编号:D05-4.2编号:D06-4.2编号:D07-4.2技术标准登记表编号:D09-4.2质量记录清单编号:D10-4.2质量策划实施情况检查表编号:D11-5.4管理评审计划编号:D12-5.6管理评审通知单编号:D13-5.6管理评审报告编号:D14-5.6编号:D15-6.2编号:D16-6.2年度培训计划编号:D17-6.2职工花名册编号:D18-6.2设施管理卡编号:D19-6.3 序号:生产设施一览表编号:D20-6.3设施报废单编号:D21-6.3 序号:产品要求评审表编号:D22-7.2□初次审核□修订(原评审表号:)序号:定单确认表编号:D23-7.2 序号:供方评定记录表编号:D24-7.4 序号:合格供方名录编号:D25-7.4采购计划编号:D26-7.4 序号:采购要求单编号:D27-7.4 序号:采购单编号:D28-7.4 序号:领料单物料标识卡编号:D30-7.5 序号:物资发放卡顾客财产问题反馈表编号:D32-7.5 序号:编号:D33-7.6 序号:编号:D34-7.6计量校准计划编号:D35-7.6顾客满意度查表编号:D36-8.2 序号:编号:D37-8.2编号:D38-8.2 序号:审核组组长:组员:日期:第页共页1、审核目的:2、审核依据:GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:20003、审核覆盖产品:4、审核时间:年月日至年月日首次会议时间:月日时分末次会议时间:月日时分5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:首、末次会议:最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动:按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位。
6、审核安排:内审检查表编号:D39-8.2 共页第页审核员:不合格报告编号:D40-8.2 序号:内部体系审核报告(可另附纸叙述)编号:D41-8.2 序号:内审首、末次会议签到表编号:D42-8.2 时间:地点:不合格项分布表编号:D43-8.2 序号:进货验证记录。
文件管理记录表格模板汇总
文件管理记录表格
目录
1.质量记录清单
2.外来文件清单
3.受控文件清单
4.文件发放/回收登记表
5.文件借/调阅登记表
6.文件更改单
7.文件作废申请单
8.文件销毁申请表
9.文件销毁清单
10.文件归档登记表
版号/修订号:表号:
质量记录清单
版号/修订号:表号:
外来文件清单
版号/修订号:表号:
受控文件清单
版号/修订号:表号:
文件发放/回收登记表
版号/修订号:表号:
文件借/调阅登记表
版号/修订号:表号:
文件更改单
编制:审核:批准:
注:更改内容若填写不下可另行附页。
版号/修订号:表号:
文件作废申请单
编号:
注:此表编制、审核、批准由原文件编制审核批准人员或接替其岗位的人签名。
文件销毁申请表
编号:
文件销毁清单
版号/修订号:表号:
文件归档登记表
编号:。
文件发放回收登记表
文件发放/回收登记表Document Distribution and Retrieving Registration Form
《文件发放/回收登记表》使用说明
一、适用范围:本表格适用于公司内部文件的发放回收。
二、编号:各部门自行编号,建议采取以下格式:
2位,参见《体系文件编写导则》;
2位,如2019年缩写为19;
2位,如6月份缩写为06;
3位,从1开始,连续编号。
三、填写要求:
1.文件名称填写发放的文件名称。
2.编号:填写文件编号。
3.分发号:文件发放部门填写文件分发号。
4.部门:填写文件所发放的部门。
5.发放登记签收人、日期:文件发放时接收文件人员签字、日期。
6.回收登记送交人、日期:文件回收时,文件送交人员签字、日期。
7.备注:其他问题。
四、原件存档部门及保存期规定:
原件由申请部门填写,保存期为3年。
五、归口管理部门:品质部。
六、发放范围:体系内各部门。
七、生效日期:。
文件发放回收销毁登记
文件发放回收销毁登记本文将就文件发放、回收和销毁的登记过程进行详细阐述,并提供一个合适的格式来书写登记记录。
1. 文件发放登记文件发放是指将文件交给特定的个人或部门使用。
在进行文件发放时,需要进行登记以确保文件的安全和追溯性。
登记格式如下:----------------------------------------文件发放登记表日期:_____________________发放人:___________________收件人:___________________文件名称:_________________文件编号:_________________发放目的:_________________备注:_____________________----------------------------------------以上是文件发放登记表的一个示例。
日期一栏填写发放文件的具体日期,发放人一栏填写发放文件的责任人,收件人一栏填写接受文件的个人或部门。
文件名称和文件编号用于标识具体的文件,发放目的用于记录文件发放的原因或用途。
备注一栏可用于补充额外的信息。
2. 文件回收登记文件回收是指将文件从使用者处收回归档或进行下一阶段处理。
在文件回收时,同样需要进行登记以追踪文件的归属和状态。
登记格式如下:----------------------------------------文件回收登记表日期:_____________________回收人:___________________收回文件名称:_______________文件编号:_________________回收目的:_________________备注:_____________________----------------------------------------文件回收登记表与文件发放登记表类似,仅需将发放人改为回收人,并填写收回的文件名称和文件编号。
文件发放及回收登记表
1
长期
品质部
12-1-5
14
实施规则
JYD-WL001
1
长期
品质部
12-1-5
15
GB12350-2009小功率电动机的安全要求
JYD-WL002
1
长期
品质部
12-1-5
16
文件发放记录
编号:D01-03 A/0
编制:日期:
A/0
1
长期
采购部
12-1-5
9
例行检验和确认检验控制程序
JYD-QP008
A/0
1
长期
采购部
12-1-5
10
检验试验仪器设备控制程序
JYD-QP009
A/0
1
长期
采购部
12-1-5
11
不合格品控制程序
JYD-QP010
A/0
1
长期
采购部
12-1-5
12
内部质量审核控制程序
QP-10
A/0
1
长期
采购部
4
管理评审程序
QP-B03
A/0
1
长期
办公室
12-1-5
5
培训控制程序
QP-B04
A/0
1
长期
办公室
12-1-5
6
合同年审及顾客满意度控制程序
QP-B05
A/0
1
长期
办公室
12-1-5
7
供应商评审程序
QP-B06
A/0
1
长期
办公室
12-1-5
8
生产过程控制程序
QP-B07
文件发放、回收、销毁登记表
受控/外来文件清单文件更改申请单文件评审表记录清单环境因素调查表环境因素清单环境因素评价表重要环境因素清单危险源辨识清单职业健康安全危险源登记表职业健康安全风险评价表重大职业健康安全风险及其控制措施一览表编制:审批:法律法规与其他要求清单管理方案信息交流表培训申请表年度培训计划表人力资源/专业技术人员能力确定台帐培训有效性评价表培训档案B—21 编号:机械设备台帐B—22 编号:重要设备履历表施工设备维修保养记录设备/设施购置申请表审核:批准:设施验收表设备/设施报废申请表招标书/标书/合同评审记录工程要求更改/评审表合同交底记录表交底部门:接收部门:日期:日期:合格供方名录供方业绩评定表供方调查表物资采购计划表编制/日期:审批/日安全检查记录安全检查隐患整改通知单顾客意见处理报告B—59 编号:应急计划演练记录施工工程顾客/相关方满意度调查表B—75 编号:调查人:日期:竣工工程顾客/相关方满意度调查表B—76 编号:调查人/日期重点施加影响相关方一览表年度内审计划内部审核实施计划日期:年月日日期:年月日内审检查记录表B—81 编号:不符合项报告B—82 编号:不符合项分布表B—83 编号:不符合项分布表B—83 续篇编号:内部审核首(末)次会议签到联合管理体系内部审核报告联合管理体系内部审核报告B—84续编号:纠正和预防措施处置单B—87 编号:联合管理体系持续改进记录表B—88 编号:。
