检测设备送检通知单

合集下载

进料检验流程图及表格

进料检验流程图及表格

1、进料检验流程图
1.1进料检验通知单(送检单)
被通知部门:________________ 通知单编号:______________
仓储部主管:______________ 收料仓管专员:______________ 1.2进料检验记录表
1.3进料检验报告表
编号:日期:
限,则判定物料验收结果为“合格”;若检验物料的不合格数量达到或超过企业规定的数量,则判定物料验收结果为“不合格”
进厂零件质量检验表
零件编号:零件名称:号码:
检验主管:检验员:检验日期:年月日进厂零件检验报告表
编号:填写日期:年月日
进厂材料试用检验表
编号:填写日期:
进料检验质量异常处理报告
编号:____________ 填表日期:______________
进料检验日统计表
原材料供应商质量检测表
供应商名称:编号:
外协厂商质量检查表
填写日期:年月日
检验主管:检验人员:
十二、供应商不合格品记录表
年度:月份:编号:
十三、供应商物料拒收月统计表
月份:日期:
主管:制表:
十四、供应商质量评价体系表
十五、供应商综合评价表
编号:填写日期:
岗位职责
1、进料检验主管
2、进料检验专员。

不合格品评审处置单

不合格品评审处置单

不合格品评审处置单
不合格品返工(返修)单
预防措施实施报告
纠正措施实施报告
检测设备及计量器具送检明细表
检测设备及计量器具送检通知单(存根)
NO: XY/PR7.5-TY-02 厂、部:
年月,你单位即将到周检期的检测设备及计量器具已列入本通知的附表《检测设备及计量器具送检明细表》中,请按要求送检,最迟不得超过有效检定日期5—10天。

发单部门签字:接单部门签字:
年月日年月日
检测设备及计量器具送检通知单(存根)
NO: XY/PR7.5-TY-02 厂、部:
年月,你单位即将到周检期的检测设备及计量器具已列入本通知的附表《检测设备及计量器具送检明细表》中,请按要求送检,最迟不得超过有效检定日期5—10天。

发单部门签字:接单部门签字:
年月日年月日。

检测设备管理与校正管理办法

检测设备管理与校正管理办法

检测设备管理与校正管理办法开始1 仪校工程师仪校工程师设备制造商电子工程师技术员仪校工程师仪校工程师仪器公司10校正委外及内部校正结束仪校工程师电子工程师电子工程师技术员仪校工程师不定期校正,参考管理重点6.7. 定期校正,参考管理重点6.8. 参考管理重点6.3.参考管理重点6.9参考管理重点6.10.参考管理重点6.10.参考“财产管理办法”参考管理重点6.10.参考管理重点6.11参考管理重点6.10.电子工程师技术员仪校工程师-Λ_______ 参考管理重点6.11.送修参考“财产管理办法”仪校工程师仪校工程师不定期校正检测设备校正/催校通知单财产履历表暂停使用标签无需校正标签辅助测试治具登录表委外校正报告表内部校正报告表校正合格标签校正封签限度使用标签检测设备失效追踪表财产履历表检测设备校正/催校通知单仪、治具送修单暂停使用标签暂停使用标签财产履历表仪、治具送修单仪、治具送修单财产履历表仪、治具送修单财产履历表仪、治具送修单无需校正标签辅助测试治具登录表6.7.5检具修改:当检具经过修改后,必须视为新检具,并依(6.7不定期校正)的步骤执行。

6.8定期校正:6.8.1当某检测设备接近校验期限时,使用单位视情况得事先通知相关部门(如生管及采购),预先备料及检验,以免该检测设备于送校正期间无法做检验工作(进料检验),影响生产进度。

6.8.2检测设备依类别、使用频率、校正记录、厂商建议或量测所需之精度,由质量保证部订立校正周期及校正日期等,由ERP列印「检测设备校正/催校通知单」发至各单位,各单位则依校正时间前将设备送回质量保证部仪校室校正。

6.8.3若使用单位未能如期送校则由质量保证部发出「检测设备校正/催校通知单」,列为暂停使用,使用单位即不得再使用该设备。

6.9委外及内部校正:6.9.1委外校正:厂内无法自行校正之检测设备,则依校正周期委托合格校验单位校正,并取得该单位出具正式之证明文件(可追溯国家级标准之文件);若该设备无合格之校正机构,可由原设备制造厂商提供校正服务,并出具委外校正报告表(依委外校正单位之格式)。

验货通知书

验货通知书

篇一:验货通知书篇二:验货通知单惠州培训网验货通知单来货日期:物料编码:送货单:供应商:物料名称:订单:来货数量:抽查数量:检查日期:检查结果:货仓品管:检查员:更多免费资料下载请进:好好学习社区篇三:质量检验通知单惠州培训网质量检验通知单送检部门: 编号: . 表单编号:质量检验通知单送检部门: 编号: . 表单编号:更多免费资料下载请进:好好学习社区篇四:验货心得分享谈谈验货员一、什么叫验货员1、工厂的质量管理人员叫qc,也就是quality controller的缩写。

他们的工作以生产过程中品质控制为主。

2、外贸公司和第三方验货公司的inspector(检查员)才算是验货员。

他们的工作以最终检验为主,在出货前把关。

3、验货员的工作就是严谨、仔细的检查产品质量,客观、公正的反应产品质量情况,并如实填写验货报告。

二、工作内容1、查验供货方所供货物是否符合国家法律法规或国家有关标准规定的质量要求;2、及时避免交货上的延误和产品的缺陷,在第一时间采取应急和补救措施;3、减少或避免由于收到劣质产品而引起的消费者投诉、退换货及商业信誉的损失;4、降低因销售劣质产品而引发赔偿、行政处罚的风险;5、核实货物的质量和数量,避免合同纠纷;6、比较和选择最佳的供货商并获得相关的信息和建议;7、减少为监控和检验产品所支出的高额管理费和人工费。

三、验货服务种类1、生产前检验:验货人员通过随机抽样对生产的原材料、初加工产品、零部件进行检验。

2、生产过程中的检验:验货人员对生产线上的半成品或刚下线的产成品进行检验,检查纰漏和偏差,报告厂方,并提出纠正错误和偏差的有效方法。

3、产成品交付前抽样检验:验货人员在产品生产及包装完成待交运前,(一般是100%生产出来80%包装好),对货物的数量、工艺、功能、颜色、尺寸规格和包装等细节进行检查。

抽样方法是按照iso2859/nf x06-022/ansi/asqc z1.4/bs 6001/din 40080等国际认可的标准进行。

原材料送检通知单

原材料送检通知单

原材料送检通知单篇一:进场需送检陶瓷材料清单进场需送检/欢庆送检材料清单一、实行100%见证取样、5%监督抽验的材料有:(送到有资质和计量认证的资格证检测单位进行检测,报告要有CMA标志并加盖“有见证检验”章),并其中不少于5%监督抽检(送来至质量监督检测单位进行检测,报告要有CMA标志并加盖“监督抽检”章)1. 水泥⑴ 水泥取样批量:散装水泥:≤500t/批;袋装水泥:≤200t/批。

⑵ 普通水泥存放期超过三个月;快粗大硅酸盐水泥超过一个月超过必须复检。

⑶ 供货单位必须提供产品合格证、物理性能检验报告及建筑材料放射性指标检验报告,产品合格证应以28d抗压、抗折强度为准。

⑷ 水泥的厂别、品种、强度等级、送检时间、使用部位、检验单编号及其性能指标应与施工记录、砂浆配合比、混凝土配合比和通知单及混凝土记录中的内容相符。

⑸ 监理单位对水泥进场签认记录、汇总表的产品名称、规格型号、合格证编号、使用部位、使用数量及生产厂家等内容核实后,经监理工程师签名并联署加盖公章。

2. 钢筋、建筑钢材⑴ 钢筋取样批量:热轧钢筋:≤60t/批;冷轧钢筋:≤50t/批。

⑵ 供货单位应提供产品合格证;钢筋力学性能、工艺性能检验检验报告。

钢筋的规格、送检时间、使用部位及检验报告编号应与施工记录中的内容相符,钢筋的级别、种类和直径设计应按设计要求采用。

⑶ 进口钢筋焊接前,应进行化学成分分析分析及可焊性空中加油。

⑷ 监理单位对纪录下来钢筋离场签认记录、汇总表的产品名称、规格型号、合格证编号、使用部位、使用数量及生产厂家等内容核实后,经机电工程工程师联名信签名并加盖公章。

3. 混凝土试件⑴ 提供贷款迁就混凝土配合比设计报告(预拌混凝土厂家提供服务),桩基外加剂产品质量证明书及复检报告;混凝土搅拌密度记录;混凝土坍落度检测记录;混凝土试件抗压强度检验报告;⑵ 混凝土配合比设计退场报告中均所有的组成材料应有进场检验报告及相应产品合格证。

实验室常用记录表格

实验室常用记录表格

文件编号:GXZC-4000-00 记录表格编写:审核:批准:版本:受控状态:发放编号:发布日期:年月日实施日期:年月日1、文件和资料发放、回收记录表GXZC-4201-012、文件修改记录GXZC-4201-023、文件修改申请表GXZC-4201-034、文件修改通知单GXZC-4201-045、文件破损与丢失补发登记表GXZC-4201-056、文件和资料销毁登记表GXZC-4201-067、文件和资料借阅登记表GXZC-4201-078、备份文件记录GXZC-4201-089、文件和资料留用申请单GXZC-4201-0910、公正性声明措施执行情况检查表GXZC-4202-0111、外来人员参观审批表GXZC-4202-0212、查阅保密资料申请单GXZC-4202-0313、仪器设备(标准物质)申购单GXZC-4203-0114、仪器设备(标准物质)验收单GXZC-4203-0215、供应商评价表GXZC-4203-0316、合格供应商登记表GXZC-4203-0417、___年度服务和供应品采购计划GXZC-4203-0518、检测委托单GXZC-4204-0119、合同评审单GXZC-4204-0220、分包申请表GXZC-4205-0121、分包方能力调查表GXZC-4205-0222、合格分包方名单GXZC-4205-0323、申诉和投诉处理记录表GXZC-4206-0124、客户意见征求表GXZC-4206-0225、不符合工作控制处理表GXZC-4207-0126、内部管理体系审核检查表GXZC-4210-0127、不符合项报告GXZC-4210-0228、会议纪要GXZC-4211-0129、整改措施报告GXZC-4211-0230、会议签到表GXZC-4211-0331、检测人员上岗报批表GXZC-4212-0132、人员学习记录表GXZC-4212-0233、培训申请表GXZC-4212-0334、年度培训计划GXZC-4212-0435、个人技术档案表GXZC-4212-0536、年度人员培训记录表GXZC-4212-0637、公司办公及试验环境卫生情况检查表GXZC-4215-0138、仪器设备检定/校准报告GXZC-4217-0139、检测方法确认表GXZC-4218-0140、仪器设备(标准物质)期间核查记录表GXZC-4219-0141、更新标准实施审批表GXZC-4220-0142、新开展检测项目审批表GXZC-4220-0243、新开展检测项目验收表GXZC-4220-0344、仪器设备维修记录GXZC-4221-0145、计算机/自动化检测设备校核记录GXZC-4221-0246、计算机软件申购单GXZC-4221-0347、计算机软件验收单GXZC-4221-0448、仪器设备降级、停用、报废申请表GXZC-4222-0149、年度仪器设备周期检定/校准计划、实施记录表GXZC-4222-0250、仪器设备一览表GXZC-4222-0351、仪器设备周期检定/校准一览表GXZC-4222-0452、仪器设备档案资料借阅登记表GXZC-4222-0553、仪器设备租用/借出审批表GXZC-4222-0654、仪器设备租用/借出登记表GXZC-4222-0755、仪器设备(标准物质)送检通知书GXZC-4222-0856、年度仪器设备维护保养计划和实施记录GXZC-4222-0957、仪器设备(标准物质)使用记录GXZC-4222-1058、停用仪器设备启用申请单GXZC-4222-1159、检定/校准证书和测试报告确认表GXZC-4223-0160、允许偏离申请表GXZC-4224-0161、样品出入库登记表GXZC-4225-0162、日常质量监督抽查记录GXZC-4226-0163、检测报告更改申请表GXZC-4228-01文件和资料发放、回收记录表序号:编号:GXZC-4201-01文件修改记录序号:编号:GXZC-4201--02文件修改申请表序号:编号:GXZC-4201-03年月日文件修改通知单序号:编号:GXZC-4201-04文件破损与丢失补发登记表序号:编号:GXZC-4201-05文件和资料销毁登记表序号:编号:GXZC-4201-06文件和资料借阅登记表序号:备份文件记录序号:文件和资料留用申请单序号:公正性和行为准则执行情况审查表序号:外来人员参观审批表序号:查阅保密资料申请单序号:序号:序号:供应商评价表序号:合格供应商登记表序号:批准人: 编制人: 日期:______年度服务和供应品采购计划序号:批准: 审核: 编制:日期: 年月日检测委托单序号:合同评审单序号:分包申请表序号:分包方能力调查表序号;合格分包方名单序号:申诉和投诉处理记录表序号:客户意见征求表序号:不符合工作控制处理表序号:内部管理体系审核检查表序号:不符合项报告序号:会议纪要序号:整改措施报告序号:XZC-4211-02会议签到表序号:检测人员上岗报批表序号:人员学习记录表序号:序号:序号:制表:审核:批准:个人技术档案表序号:年度人员培训记录表序号:公司办公及试验环境卫生情况检查表序号:仪器设备检定/校准报告序号:编号:GXZC-4217-01检定单位:(章)检定员:审核:检测方法确认表序号:仪器设备(标准物质)期间核查记录表序号:负责人:设备管理员:更新标准实施审批表序号:序号:序号:仪器设备维修记录序号:编号:GXZC-4221-01计算机/自动化检测设备校核记录序号:编号:GXZC-4221-02校核人: 审核人:序号:序号:。

【大全】一个质量经理的超全经验总结 - 有工作手册清单哦!

【大全】一个质量经理的超全经验总结 - 有工作手册清单哦!

【大全】一个质量经理的超全经验总结 - 有工作手册清单哦!怎么做质量管控才能有效,质量部门有哪些工作要做?分享一位品质经理的质量管控总结,供大家参考!质量部门是服务部门,是负增值部门,也是在公司里处于相对比较尴尬的部门。

当产品质量不理想时,质量部的责任首当其冲;当产品质量相对稳定时,它又像是可有可无的花瓶,所以现在的有些企业的质量部门仍旧是可有可无的部门。

有些企业的质量部门是其它部门兼管,有些是某一个领导兼管,发与不发货、原材料接收与否、制程中出现不良时是否停线等等质量事件,也就由某领导手一挥,桌一拍,做下了决定,这样的质量管控基本上是没管控。

在下拙见,只有所有管理者足够重视质量,全员参与管控质量,才能做出让顾客满意的产品。

以下是笔者在公司做品质经理的主要质量管控:01最基础的质量检验1. 上任后,制定行业认可且正确的产品规范、制定有各测量、试验设备操作规程、普通产品来料、制程、半成品、成品、出货检验规程;特殊产品的各项检验规程若干。

2. 设立品质部,确认QC、QA人员,通过在岗在职培训考核、早会宣导等方法,要求质量人员对检验规范和标准的理解,能准确无误的判断,现实行每半年一次培训并考试,合格方可继续胜任原工作岗位,每一季度一次现场考核,通过QC验证后的产品进行再确认,确认误检、误判、漏检机率,并将此结果纳入检验员的绩效考核。

3. 要求QC人员能够对质量结果进行简单的分析和解释,当有QC向我汇报不良现象时,我都会问对方:你认为是何种原因导致这种不良现象产生,并与对方进行必要的讨论和分析。

02加强公司各部门对过程质量的认识1. 每天两次不定时走访车间各工序,观察现有正在生产产品的工作流程,以减少工作失误,提高工作效率为准,不合理的流程容易造成质量不稳定,部门间相互扯皮影响团体合作,若发现不合理流程,及时与管理层协商沟通,纠正其工作流程。

2. 观察全员质量意识,是否承担应有的质量责任,是否按流程工作,工作质量如何。

《外委试验取样、送样及报告传递管理制度》

《外委试验取样、送样及报告传递管理制度》

《外委试验取样、送样及报告传递管理制度》1、各级试验室外委试验时,必须考察外委试验检测机构的资质、检测能力、信用水平、服务质量以及收费标准等,并经监理、业主批准后实施。

2、对资质不符、能力低下、弄虚作假及收费严重不合理的委托试验检测机构,一经发现,必须立即停止委托试验,并在内部通报。

3、各级试验室必须建立委托试验计划和台帐,对外委试验报告要单独管理。

4、各级试验室技术负责人和质量负责人要对委托试验的技术和质量问题把关,对委托试验报告必须审核,有问题及时联系解决。

5、各项委托试验采用的试验方法和评定标准必须符合建设项目的技术标准要求。

委托试验报告至少一式两份。

6、对于委托试验项目,监理人员必须全部见证取送样,做好封样标识工作,并取得委托试验室的收样确认凭证。

7、对于重要的试验项目,委托试验留样以备复验。

8、严禁监理单位、施工单位试验室对于同一检测项目委托给同一家试验检测机构检测,对于指定检测机构的检测项目,监理单位见证取送样。

第二篇:外委试验管理制度外委试验管理制度1.对于超出项目部工地试验室检测范围的参数,应委托具有相应检测资质(参数通过“计量认证”,采用公路技术标准规定的试验方法,取得交通部相应检测资质),并且业绩良好的检测机构完成。

2.选择委外检测机构时,要对其资质(年检情况、有效期、业务范围)、技术力量、设备、业绩、营业执照等进行全面考察,并综合考虑检测费用等,择优选择。

初步确定委外检测机构后,及时上报第三方试验检测中心备案,获得批准后,方可确定为委外检测机构。

3.外委试验前,应将外委检测计划上报至第三方检测中心,获得批准后方可进行外委试验。

取样、送检,项目部工地试验室、监理工程师、第三方检测中心必须三方共同完成。

4.数量等提出要求,委外的试验报告原件由委托单位、监理单位、第三方检测中心共同保存,其他单位需要的复印件应由委托单位在报告上加盖公章。

第三篇:材料管理制度及见证取样送检制度鱼虹路与新老彭白路连接道路建设项目部材料及设备进场验收管理制度成都市新宏建筑工程有限公司xx年1月材料及设备进场验收管理制度1.应严格按照合同、设计文件规定的材料及设备的名称、规格、型号、质量进行购买。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
相关文档
最新文档